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本文格式为Word版,下载可任意编辑——往来结算岗位工作职责往来结算岗位工作职责之相关制度和职责,职责一:往来结算岗位职责1、根据银行存款凭条、各项费用单据,实时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管,务必款到实时审单,特殊处境需货品部、财务部负责人同...
职责一:往来结算岗位职责
1、根据银行存款凭条、各项费用单据,实时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。
2、对客户销售单的二审要严格保管,务必款到实时审单,特殊处境需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。
3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按法则折扣审核并记帐不得延误。
4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,实时供给、分析客户欠款处境并处理应收款项的疑难问题,有效操纵应收帐款的坏帐损失,提高回款率。
5、月末ERP与百胜软件的对帐工作务必按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。
6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、实时作好订金的转季、转款工作。
7、纯熟操作服装软件,运用好财务软件并能纯熟处理软件中的一般奇怪,提高会计电算化的业务才能。
职责二:往来结算岗位职责
1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。
2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,举行明细核算;并按相关单位举行分单位辅佐核算。
3.对往来帐定期举行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理处境。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。
4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务务必在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。
5.促使相关单位债权债务清理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
职责三:往来结算岗位职责
(1)执行往来结算清算手段,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,实时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要实时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对切实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明理由,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,实时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要促使实时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。
(5)专心遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规矩结算、记帐,负责工程材料本金预算、本金评估、财务核算和结算。
(6)审核到货物资的验收单,要细致检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量(证明)书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收处境,有问题拒付款,同时连忙公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐
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