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第19页共19页检测实验室自查报告〔共5篇〕第1篇:检测实验室内审报告2023年度内审报告为检查和验证实验室管理体系是否持续符合CNAS/CL01:2023《检测和校准实验室才能认可准那么》和《实验室资质认定评审准那么》〔国认实函﹝2023﹞141号〕,按本中心管理体系文件的各项要求有效运行,内审组根据年度内审方案,于2023年9月28日到29日,开展管理体系内审,现将两天的审核施行情况及审核发现报告如下:一、审核根据1.《检测和校准实验室才能认可准那么》(CNAS/CL01:2023);2.《实验室认可准那么在微生物检测实验室的应用说明》〔CNAS/CL09:2023〕;3.《实验室认可准那么在化学检测实验室的应用说明》〔CNAS/CL10:2023〕;4.《实验室资质认定评审准那么》〔国认实函﹝2023﹞141号〕;5.《质量手册》2023年度内审报告四、内审组组成本次审核是从经过培训并考核合格,获得证书,经中心最高管理者任命的内审员当中选取黄碧波、曹俊、方晓飞、李水明、凌明玉等5名同志组成内审组,黄碧波同志任内审组长。五、审核方案施行情况1.内审组按预定的方案和进程〔内审施行方案〕开展本次审核活动。2.为确保本次内审的顺利开展,内审组长于内审前1周编制内审施行方案,报质量负责人批准,并以书面通知形式发放到相关科室和人员,对内审的分工注意了公正性和回避性,内审员不得审核自己所在的科室和岗位。3.内审首、末次会议由内审组长主持,中心主任、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审核目的、根据、范围、内审组的组成、审核方式、时间安排及抽样风险等。中心主任也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。4.由于事先通知,各科室和人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间安排开展审核。5.本次审核对2023年内审中发现的问题进展了关注。六、审核发现通过2天的审核,以及内审组同审核对象的沟通,本次审核发现管理体系运行中的突出方面、存在的问题及原因分析^p,主要有:〔一〕实验室管理和检测工作的突出方面2023年3月10日生效2023年度内审报告1.注重管理体系的符合性与适宜性。中心主任定期组织管理评审,综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改良要求,对有关科室和岗位进展了调整,中心及时组织人员先后修订完善了《质量手册》2023年度内审报告检测工作的全过程,以确保检测结果的可溯和准确性。4.注重实验室平安和环保。一是建立相关程序,定期对实验室危险品管理、水、电、气等平安进展检查,发现隐患,及时消除,未发生实验室平安事故;二是对5名高压灭菌器操作人员进展压力容器平安知识培训,并获得压力容器操作证;三是与专业废物处置公司签订废弃物集中处置协议,对检验废弃物、医疗废物分类存放、集中处置,确保实验室平安并符合环境保护要求。5.积极参加实验室间比对和才能验证活动。一是参加国家认可委组织的肉制品中亚硝酸盐测定、半固体中副溶血性弧菌才能验证,均获得满意结果;二是参加镇扬徐通泰五地疾控实验室间比对活动,水中pH、奶粉中蛋白值、半固体中致病菌别离鉴定;三是参加省疾控中心组织的职业卫生技术效劳机构盲样考核,空气中苯、丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸5项考核指标〔其中丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸是认证认可范围之外的工程〕均以合格的结果通过考核,是镇江地区唯一以全部合格结果通过考核的职业卫生技术效劳机构。中心自2023年获得国家认可实验室资格,历次参加的实验室间比对和才能验证活动均获得满意结果,由此可见,本中心的检测结果是准确可靠的,并顺利通过省卫生厅职业卫生技术效劳机构督查。6.注重客户意见的搜集。一是在新闻媒体、政府网站、党〔政〕务公开栏以及中心网页中公开效劳承诺和监视,主动承受社会监视;二是结合行风建立,设立意见箱,在收费室、公共卫生科、职业卫生科等窗口部门发放民主监视卡,主动征求效劳对象意见;三是召开效劳对象座谈会,发放征2023年3月10日生效2023年度内审报告求意见表,调查客户对检测工作的满意度,广泛征求客户意见,作为检测工作改良和效劳程序优化的根据。各科室均未接到有关检测工作投诉,进一步进步了客户满意度,在市优化办双优竞赛活动中获得较好成绩,排名较上年有所上升,创成了镇江市文明单位称号;检验与放射科创成了镇江市青年文明号,目前正争创省青年文明号;职业卫生科正争创镇江市青年文明号。7.注重效劳社会群众。为确保生活饮用水平安,根据市委市政府要求,加大对全市生活饮用水监测频次,并及时汇总分析^p监测结果提出改良建议,向有关部门和领导通报,为政府的决策提供科学根据;顺利完成农村生活饮用水国家监测点工程监测任务,采取从采样到报告全过程的质量控制措施,按时上报检测结果,获得2008、2023年度省、市农村饮用水监测先进集体荣誉。开展全国典型地区农村生活饮用水全分析^p本底调查的标本采集和局部工程的检测,为维护群众安康做出了积极的奉献。8.注重检测报告质量。从抽查的餐具消毒质量、医疗机构消毒质量、职业病危害因素检测、生活饮用水检测及公共场所检测等50份检测报告上看,一是数据采集准确,未发现检测记录数据与检测报告数据不一致或记录不全现象;二是对结果解释结论正确;三是数值修约符合规定,四是报告信息符合相关《检测报告管理程序》〔JRCDC/CX-32〕文件要求;五是对未通过认证认可工程进展有效的标注;六是报告连同检测记录由办公室统一保存,符合程序文件要求。〔二〕存在的问题与原因分析^p1.文件控制。文件的借阅〔如绩效考核整理资料时职2023年3月10日生效2023年度内审报告业卫生科借阅检测报告〕,只是按一般档案管理,由借阅人出具借条,办公室未能按《文件控制程序》〔JRCDC/CX-03〕要求履行审批手续,填写文件借阅登记表。2.检测人员受权。未能及时按《人员的需求和培训程序》〔JRCDC/CX-15〕对新上岗人员〔常心乐、张军、朱海俊〕进展技能确认和受权,就从事现场采样、检测和有关检测仪器的操作。3.修正因子的应用。检测人员对修正因子概念理解不透,职业卫生科、公共卫生科现场检测记录〔如噪声测定记录〔JRCDC/JL-15〕等〕中结果计算没有应用修正因子记录。4.质量监视。质量监视员未掌握监视重点,公共卫生科、职业卫生科质量监视员制订质量监视方案,开展质量监视时没有监视新上岗人员的记录。5.质量控制。检验与放射科在检测工作中虽然采取了质量控制措施并记录在检测记录中,但没有按《检测结果质量保证程序》〔JRCDC/CX-31〕要求制订内部质量控制方案。6.效劳和供给品采购。后勤管理科对物资供给商进展了调查,也搜集了相应的证明材料,但没有提交学术委员会评定,对物品验收要求理解不清,仅按一般物资对数量、规格等进展验收,没有组织使用科室进展质量验收,未能提供相应的记录。7.采样记录填写。卫生科和职业卫生科检测人员在现场工作时受多方面因素影响,采样记录填写不标准,主要表如今:1,记录数据的修改不符合要求,如〔消〕检字202302161号报告,修改处未签名确认;2,采样记录填写不完好,有2023年3月10日生效2023年度内审报告缺项,如:〔职〕检字202302140报告中,未填写采样仪器编号、样品保存条件和采样时现场设备运行情况。针对审核中发现的问题,内审组与各责任人进展了交流沟通,开出了7个不符合项,均为一般不符合,并得到相应责任人确实认。七、审核结论经过两天的审核,经内审组讨论认为:本中心的检测工作根本符合管理体系文件的各项规定,管理体系可以持续有效运行,根本符合CNAS/CL01:2023《检测和校准实验室才能认可准那么》、《实验室资质认定评审准那么》〔国认实函[2023]141号〕等相关规定,未出现严重不符合。八、措施建议为确保本中心管理体系能持续符合相关规定,针对本次审核所发现的问题,审核组提出以下建议:1.各相关人员和科室应认真学习掌握《准那么》、《质量手册》和《程序文件》等规定,严格按要求开展质量管理和检测工作。2.各科室和人员加强沟通,按管理体系文件规定履行职责,增强记录意识,对质量管理和技术运作的各个环节按规定进展记录,作为证据材料妥善保管。3.对内外部文件进一步清理,按要求标识、控制、管理和使用,防止误用作废文件而影响检测质量。4.及时修改和完善不适用的记录表式,确保持续符合准那么要求。5.由于本次审核是抽样检查,故存在一定风险和局限性,没有发现不符合的不一定全都是符合《准那么》要求,各2023年3月10日生效2023年度内审报告相关科室和人员应以此为契机,在日常的工作中及时总结、发现,举一反三,对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施,持续改良,以确保本中心的管理体系不断完善。6.审核的深度和广度尚有欠缺,在今后的审核过程中不断学习和进步,将内审工作开展得更加深化和细致。7.对本次审核中发现的不符合项,由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施,将纠正材料报内审组,由内审员或质量监视员跟踪验证,并在下一次内审中予以关注,以防再次出现。8.本报告经质量负责人批准后,由办公室按文件控制要求,受控发放到各相关科室和人员。附:2023年内审不符合项汇总表。编制人:批准人:日期:2023年3月10日生效第2篇:检测实验室内审报告2023年度内审报告为检查和验证公司实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准那么》,按公司管理体系文件的各项要求有效运行,内审组根据年度内审方案,于2023年12月10日到11日,开展管理体系内审,现将两天的审核施行情况及审核发现的问题报告如下:一、审核根据1.《检测和校准实验室才能认可准那么》(CNAS/CL01:2023);2.《实验室资质认定评审准那么》〔国认实函﹝2023﹞141号〕;3.《质量手册》2.为确保本次内审的顺利开展,内审组长于内审前1周编制内审施行方案,报质量负责人批准,并以书面通知形式发放到检测实验室和相关人员,对内审的分工注意了公正性和回避性。3.内审首、末次会议由内审组长主持,检测实验室主任、技术负责人、质量负责人、内审员及相关人员参加。内审组长向参会人员介绍了本次审核目的、根据、范围、内审组的组成、审核方式、时间安排及抽样风险等,从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。4.由于事先通知,各人员都能合理安排工作,积极配合内审组按预定的时间安排开展审核。5.本次审核对2023年内审中发现的问题进展了关注。六、审核发现通过2天的审核,以及内审组同审核对象的沟通,本次审核发现管理体系运行中的突出方面、存在的问题及原因分析^p,主要有:〔一〕实验室管理和检测工作的突出方面1.注重管理体系的符合性与适宜性。检测实验室主任定期组织管理评审,综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改良要求,根据岗位调整任命了内审员、质量监视员等管理人员,不断改良和完善管理体系,进一步增强了管理体系文件符合性。2.注重才能的提升。一是公司充实了两名化学专业本科毕业生到检测实验室任检测管理人员;二是派出4名业务技术骨干到湖北省安科中心进展了1个月的职业病危害因素检测与评价工作学习;三是派出了4名检测人员参加了湖北省平安消费监视管理局组织的2023年第一界职业卫生检测人员培训并全部获得培训合格证,进一步提升了实验室管理、检测才能。3.注重检测工作的溯。一是按期编制了计量检定/校准方案,并在2023年12月10日前分别在湖北省计量局、宜昌市计量局、恩施州计量局完成了公司所有仪器的检定、校准工作,并对校准结果是否符合检测工作要求进展了确认;二是添臵了标准声,用于噪声监测仪的校正;三是严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程,以确保检测结果的可溯和准确性。4.注重实验室平安和环保。一是建立相关程序,定期对实验室危险品管理、水、电、气等平安进展检查,发现隐患,及时消除,至今未发生检测实验室平安事故;二是对所有检测实验室操作人员进展了平安知识培训;三是对检验废弃物分类存放、集中处臵,确保检测实验室平安并符合环境保护要求。5.积极参加实验室间比对和才能验证活动。积极和**实验室进展比对和才能验证活动并获得满意结果。由此可见,本检测实验室的检测结果是准确可靠的。6.注重检测报告质量。从公司自己设定的检测工程所出的检测报告上看,一是数据分析^p准确;二是报告信息符合相关《检测报告管理程序》〔SDKJC/CX-02-39-2023〕文件要求;三是报告连同检测记录由办公室统一保存,符合程序文件要求。〔二〕存在的问题与原因分析^p1.文件控制。文件的借阅管理不严格借阅手续不标准,办公室未能按《文件控制程序》〔SDKJC/CX-02-06-2023〕要求履行审批手续,填写文件借阅登记表。2.检测人员受权。未能及时对上岗人员进展受权,就从事现场采样、检测和有关检测仪器的操作。3.效劳和供给品采购。公司对物资供给商进展了调查,也搜集了相应的证明材料,对物品验收要求理解不清,仅按一般物资对数量、规格等进展验收,没有组织使用人员进展质量验收,未能提供相应的记录。七、审核结论经过两天的审核,经内审组讨论认为:公司的检测工作根本符合管理体系文件的各项规定,管理体系可以持续有效运行,根本符合CNAS/CL01:2023《检测和校准实验室才能认可准那么》、《实验室资质认定评审准那么》〔国认实函[2023]141号〕等相关规定,未出现严重不符合。八、措施建议为确保公司管理体系能持续符合相关规定,针对本次审核所发现的问题,审核组提出以下建议:1.检测实验室及相关人员应认真学习掌握《准那么》、《质量手册》和《程序文件》等规定,严格按要求开展质量管理和检测工作。2.各人员加强沟通,按管理体系文件规定履行职责,增强记录意识,对质量管理和技术运作的各个环节按规定进展记录,作为证据材料妥善保管。3.对内外部文件进一步清理,按要求标识、控制、管理和使用,防止误用作废文件而影响检测质量。4.及时修改和完善不适用的记录表式,确保持续符合准那么要求。5.由于本次审核是抽样检查,故存在一定风险和局限性,没有发现不符合的不一定全都是符合《准那么》要求,各相关人员应以此为契机,在日常的工作中及时总结、发现,举一反三,对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施,持续改良,以确保公司的管理体系不断完善。6.审核的深度和广度尚有欠缺,在今后的审核过程中不断学习和进步,将内审工作开展得更加深化和细致。7.对本次审核中发现的不符合项,由相关责任人在约定的时间内完成纠正措施,将纠正材料报内审组,由内审员或质量监视员跟踪验证,并在下一次内审中予以关注,以防再次出现。8.本报告经质量负责人批准后,由办公室按文件控制要求,受控发放到各相关科室和人员。编制人:批准人:日期:第3篇:实验室自查报告实验室自查报告我校自去年普九验收合格以后,进一步加强了实验室建立、实验仪器和实验教学的管理工作。目前,我校已有了标准的仪器室、实验室以及标准化的实验教学,设备施行均到达了“二类”学校要求。现就我校实验室的自查工作汇报如下:〔一〕实验用房1、我校现共有12个教学班,有实验室1间,一仪器室间。2、实验室天花板完好、墙壁洁白、仪器室同样如此、但无窗挂布帘,门窗结实、玻璃齐全。〔二〕设备设施1、我校实验室共有学生实验桌凳14套。2、仪器室有符合标准的仪器柜8个,全部仪器都已入柜,存放标准、无挤压现象。另外实验室备有标准的准备桌、演示桌各一张。〔三〕仪器设备我校的仪器设备全部按省教委汇编的《小学教学仪器装备目录》二类学校的标准装备,有各种仪器、器材共251种,其中科学仪器82种,数学仪器69种,运输途中损坏共7种,共14〔套〕件,还差实验仪器14套〔件〕,数学科学仪器装备品种到达100%,已配数量为88.9%。〔四〕实验人员我校现有一名兼职实验员,具有专科学历。可达相关师资力量要求。〔五〕实验室管理1、我校有国家、省市教育部门制定的7个制度和学校制定的借用、请购、维修、损失赔偿制度,并悬挂,存放标准。2、仪器存放做到了分科、分类、定室、定柜、定位;柜卡填写明了明晰,仪器都按规定编号。但是危险药品无专室存放,无双人双锁保管。3、仪器器材存放有序,帐、物、卡对号,实验员定期对仪器器材进展防护保养,药品瓶都涂蜡并贴好标签,仪器设备完好率大于90%,仪器器材按规定报损。4、学校实验仪器“四帐“齐全,做到了帐帐相符,帐卡、物相符,并按要求进展了清产核资。5、实验教学和管理做到期初有方案,期末有总结且各科任老师都有专门实验教学方案和总结。6、实验环境做到了窗明桌净,备有完好的卫生设施。〔六〕实验教学实验教学学校领导重视,活动开展正常,科任老师期期有方案、总结,周周有安排、有组织、有纪律、地顺利进展实验,所有必做实验都已全部开出,资料搜集整理完好,教研教改成绩显著。〔七〕通过认真的自查,目前存在的问题如下:1、根据国家标准和学校实际人数的情况,实验室稍偏紧了一点。2、实验室还没有解决水到桌和电到桌的问题。3、现代教育技术设备还不够。4、学校班额人数偏多,给实验教学,实验开出,实验管理带来了困难等。今后我们将继续努力,把这项工作搞得更好!为全面推行素质教育打好根底、创造条件!第4篇:实验室自查报告自查自纠报告根据烟台市市场监管局下发《关于在食品消费加工企业中开展出厂检验才能专项整治活动的通知》的文件,我公司迅速组织人员进展了学习,按照要求根据出厂检验工程对检验人员的配置、资质、技能、化验室格局、条件及检验设备配置、精度、检定有效期等相关内容进展自查自纠,并对自查中暴露出的问题进展整改,现自查情况报

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