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文档简介
1、接收及移库库流程编码:版本:发布日期:2001 年 77 月责任人:物料部经理理编写人:会签表部门姓名签字日期采购部计划部QA 修订履历版本号修编人日期审核会签 / 批批准简述A02001年年7月目的规范来料接接收工作作,确保保材料准准确、及及时地入入库。范围本程序适用用于公司司收货中中心。术语及定义义PO:采购定定单 POO Reeceiipt:采购定定单收货货 POO Reeturrn: 采购定定单退货货 Unnplaanneed RReceeiptt:计划划外入库库(无采采购定单单)引用参照文文件WI2022INVV防护护要求指指导SOP5001QAA产品品标识和和可追溯溯性控制制程序Q
2、SP7001不合格格品控制制程序职责5.1采购购员负责责把到货货情况及及时通知知收货员员。5.2收货货员负责责具体接接收、送送检和移移库工作作。5.3进货货检验员员负责来来料检验验工作。5.4收货货中心统统计员负负责把收收货信息息输入MMRP系统,并并提供必必要的报报告。5.5仓库库实物管管理员负负责确认认入库材材料。5.6仓库库记帐员员负责在在MRPP系统中中的移库库工作。工作程序(附附流程图图)6.1收货货员必须须在接到到完备的的“SOPP5022INVV-011收货通通知单”的前提提下收货货。6.2收货货员首先先应观察察货物的的外观及及包装,然然后进行行品种认认别和数数量清点点,如发发现
3、有破破损、受受潮、品品种不符符、数量量短少等等情况,应应填写“SOPP5022INVV055收货异异常情况况报告单单”,并通通知采购购部门。6.3收货货员根据据“QSPP7022022免检品品清单”区分送送检材料料和免检检材料。6.4收货货员填写写“SOPP5022INVV022进货检检验交接接单”,与实实物一起起送至进进货检验验区。6.5收货货区内的的货物都都应有标标识,并并区分不不同状态态,具体体要求见见“SOPP5011QA产品标标识和可可追溯性性控制程程序”。6.6收货货员应对对所有入入库材料料以流水水号方式式规定入入库批次次,便于于先进先先出和批批号管理理。6.7收货货统计员员原则上上应于当当天将收收货信息息输入MMRP系统,并并完成当当天“SOPP5022INVV066接收报报表”。6.8 对对于没有有采购定定单的材材料入库库称为计计划外入入库。请请求入库库人员应应填写“SOPP5022INVV044特别入入库单”,并获获计划部部经理批批准。计计划外入入库材 料同同样需要要进货检检验。6.9 对对于检验验不合格格材料,应应PO退退货或移移入不合合格库位位,具体体详见“QSPP7011不合格格品控制制程序”。6.10收收货员应应根据相
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