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文档简介

1、1。3系统运行情况附表1质量管理系统运行检查结果谈论表被检查单位:检查组建议(可另加附页):检查结论切合基本切合基本切合(需现场复核)不切合检查组长署名:日期:年月日注:检查组建议应包括:检查组人数;检查时间;对证量管理系统运行有效性谈论;不切合项内容及整改达成时间。附表2质量管理系统运行检查表被检查单位:类序检查内容又名1.1内部审察1。2管理评审管理检查结果基不缺检查重点符本整改情况符此合符及说明合项合可否按计划规范地进行了质量管理系统内部审察。可否按规范进行了管理评审,其输入、输出信息可否完满。前一次内审及外面评审中发现的整改项目可否进行了有效整改,并且无近似情况发生。2环境3仪器设温度

2、、湿度、防尘、防噪声音等2。1查验工作环境环境条件可否知足检测工作的需要。需要控制温湿度的实验室可否2.2记录有经过检定的温湿度计,可否作了情况记录。仪器设施充分在用的仪器设施与计量认证的3。1检测有能力相适应。性仪器设施的使用仪器设施的使用、保护可否正3.2确,记录与设施档案可否规范。与保护检查结果类序检查内容又名检查重点基不缺符本整改情况符此合符及说明合项合备4仪器设施的3.3检定/校准4。1持证上岗所适用于检测工作的仪器设施可否都依据相关规定进行了溯源、检定/校准。所有检测人员可否都定岗定责,并且持证上岗。使用合同制人员、在培人员、其他的技术人员及重点支持人员时,实验室人4。2质量监察员

3、4.3培训5.1检测报告格式检测检测报告(现报5.2份)场抽查5告55。3检测记录检测报5.4法定计量单位告6.1表记样品6.2接收状态管理6.3样品保留7。1方法现行有效分析7.2熟悉方法方法7.3方法确认88。1质控有效性日常8.2能力考证质量控8。3实验室比对制可否保证这些人员胜任工作,并碰到监察可否按计划对技术人员进行了培训,记录可否规范。信息可否充分。可否经授权署名人赞同署名。可否高出计量认证范围。原始记录可否齐全。检测的原始记录信息可否充分,填写可否正确,更正可否规范.查验中可否正确使用国家法定计量单位。样品可否拥有唯一性表记。样品接收时可否有样品状态描绘。样品保留条件可否能保证样

4、品不破坏、变质。在用标准可否现行有效.查验人员可否熟悉剖析方法及标准。实验室应确认可否正确使用所采用的新方法。若是方法发生了变化,是否从头进行了确认。平时工作中怎样张开质量控制工作,可否有质控有效性谈论.可否进行了能力考证活动,结果可否满意。可否张开了实验室间的比对活动,结果可否满意.9检查结果类序基不缺检查内容检查重点符本整改情况别号符此合符及说明合项合其他注:错误在!评审建议相应栏内划;错误体!系文件中有描绘但未推行的,为不切合;系统文件中有描绘但推行不规范的,为基本切合;系统文件无描绘的,为缺此项.3不切合、基本切合和缺此项者为整改项,应在说明栏内作相应的说明。附表3实验室整改项记录表被检查单位:被检查部门/岗位:陪同人:检查记录:依据的质量系统文件/检测项目:不切合、基本切合及缺项详确兴况说明:结论:上述情况为一个不切合项,与规定不切合.基本切合项,与规定不切合,应惹起被检查方注意。缺项,与规定不切合。整改工作将经过以下方式确认:供应必

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