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文档简介

1、工程创优评分表附表B-3-1110( 66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分1工程项目管理20分1.1工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通 病防治任务书。未编制扣完,编审批手续不 规范、编制时间不符合要求扣1分;无质量 通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分检查工程建设管理纲 要11.2项目创优规划4按规定编制项目创优规划。未编制扣完,未 按照规定模板编写扣1分,引用标准不正确 扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符 合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1 分检查建设单位工程创 优规划01.3图纸会检2及时组织图纸会检并

2、出具会检纪要。缺纪要1 份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要和 竣工图纸0.51.4达标投产考核4达标投产考核工作程序、主体、时间满足 要求。1项不符合扣2分检查达标投产考核资 料01.5达标投产考核整改情况6达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问 题未闭坏1项扣2分;达标投产考核发现的 不符合项在检查中再次发现扣2分对达标投产考核扣分项及整改项进行核查02质量过程控制数码照片采集与管理38分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。严重不符合要求 的扣完,主题不符合要求每5% (不足5%按5%检查相关数码照片0序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分计)扣1分2.2数码照片数

3、量6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少 30%以上扣完,数量每少5% (不足5%按5%计) 扣1分检查相关数码照片12.3数码照片分类及整理6数码照片分类、整理满足规定要求。未按要 求设立文件夹及整理归类扣完;每缺少或设 置错误1个文件夹扣1分检查相关数码照片02.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合 工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无 共用情况。照片内容不符合现场实际情况、 拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物 不符合的扣完;拍摄时间不对应、照片共用 的每张扣0.2分检查相关数码照片02.5数码照片规范性8照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命 名不正确每张扣

4、0.1分检查相关数码照片03工程招标管理8分3.1设计招标2按规定进行设计招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定 扣1分检查中标通知书、 合同03.2施工招标2按规定进行施工招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定 扣1分检查中标通知书、 合同03.3监理招标2按规定进行监理招标,按中标通知书时间签订 合同。未招标扣完,合同签订时间不符合规定检查中标通知书、 合同0序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分扣1分3.4主设备招标2按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电 器、220千伏及以上断路器)招标,按中标 通知书时间签订合同。未招标扣完

5、合同签订 时间不符合规定扣12分检查中标通知书、 合同04工程造价管理10分4.1初步设计概算批复5在工程开工前完成初步设计概算批复。未完 成扣完查批复文件04.2工程结算5按时完成结算,未按时完成扣完;结算超批 复概算扣完查结算资料05工程设计管理37分5.1工程设计创优实施细则6按要求编写工程设计创优实施细则。无实施 细则扣完;引用标准不正确扣2分,编审批 手续不规范、编制时间不符合要求各扣1 分,未针对本工程特点编制扣2分检查设计创优实施细 则05.2工程设计强制性条文执行计划及其检查表8按要求编写工程设计强制性条文执行计划及 其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划 或检查表不完整1处扣

6、1分检查工程强制性条文 执行计划及其执行检 查表05.3设计变更管理6按照规定要求进行设计变更管理。设计变更 管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续 不符合要求、费用变化不明确、 无技经人 员签字,以会检纪要代替设计变更每份扣1 分检查设计变更、施 工图会检纪要05.4图纸成品合格率5图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2检查施工图会检纪要0序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分分5.5质量通病防治的设计措施和技术要 求6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技 术要求。无措施扣完,未执行防治工作要求1 处扣2分检查设计措施及交底 记录05.6设计工代管理6按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问

7、 题,组织设计交底,工代管理制度和设计交 底备案。1项不符合扣1分检查设计工代现场派 出情况及现场设计问 题处理情况16施工管理56分6.1工程施工创优实施细则8按要求编写工程施工创优实施细则。未编制 扣完,未按规定模板编写、 引用标准不正 确、编审批手续不规范、 编制时间不符合 要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则06.2工程开工报审表4工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批 手续不全扣2分,内容不规范扣1分检查工程开工报审表06.3项目管理实施规划(施工组织设 计)及交底8项目管理实施规划(施工组织设计)及交底 资料齐全。缺实施规划扣完,未进行全员交 底扣2分,引用标准

8、不正确、编审批手续不 规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针 对本工程特点编制扣3分检查项目管理实施规 划(施工组织设计) 及其三级交底记录06.4施工方案(措施)及交底8施工方案(措施)及交底资料齐全。未对全 部参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案 (措施)扣2分,针对性差每份扣1分,编 审批手续不全、不规范每份各扣1分根据项目管理实施规 划检查方案(措施) 及交底记录06.5工程建设强制性条文6按规定编制工程建设强制性条文执行计划,检查工程施工强制性0序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分记录表齐全。无计划或执行记录表扣完,计 划或记录表不完整1处扣1分条文执行计划及其执 行记录表6.6工程

9、变更单、监理工程师通知单 的闭环管理5按要求完成工程变更单、监理工程师通知单 的闭环管理。未闭环每份扣1分检查工程变更单、 监理工程师通知单006.7按图施工5按批准的设计文件施工。1项不符合扣1分检查竣工图纸及现场06.8工程质量问题处理记录4工程质量问题处理记录齐全。未处理每项扣2 分,处理记录不规范每项扣1分检查工程质量问题台 账及工程质量问题处 理单06.9施工质量通病防治措施及工作总结8施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无 措施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实 扣2分,编审批手续不规范扣1分;防治效 果不明显,1项扣1分检查质量通病防治措 施及总结07工程监理56分7.1监理规划

10、及审批4监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完, 针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分检查监理规划07.2工程监理创优实施细则6工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完, 未按规定模板编写、引用标准不正确、编 审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1 分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则07.3工程监理强制性条文执行检查表及 汇总表6工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐 全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查 表内容不符合每处扣1分检查工程强制性条文 执行检查表、汇总表27.4旁站方案、审批及记录6旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣 完,审批不规范每份扣1分,旁站点设置不根据国家电网

11、公司 电力建设工程施工质1序号检查项目分值评分标准抽查要求扣分符合要求每类扣2分,旁站记录不规范每份 扣1分量监理管理办法检 查旁站点设置、旁 站方案及记录7.5项目管理实施规划(施工组织设 计)审核2项目管理实施规划(施工组织设计)审核资 料齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不 及时、意见签署不规范扣1分检查报审表07.6技术方案(措施)审核6技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核 扣2分,审核不严格、审批不及时、意见 签署不规范每份扣1分检查报审表07.7主要施工机械/工器具及计量器具 审核2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐 全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批 不及时、意见签署不规范1份扣1分检查报审表07.8管理人员资格及特殊工种/特殊作 业人员审核2管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核 资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、 审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表07.9工程材料/构配件/设备进场审核4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1 份未审核扣2分,审核不严格、审批不及 时、意见签署不规

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