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文档简介
1、600233大杨创世 内部控制管理文件系列公司地址:大连市中山区同兴街25号世贸大厦35层 邮编:116600 电话: (86411) 82561888传真:(86411) 82531112 网址: - -采购业务流程图供应商开发供应商评定立)样品开发 推荐客户样品采购客户确认样品送检 否 是大货采购采购经理审批先锋样送检退货补货赔款索赔到货验收否 否 是降价让步货款支付 是 是 综合评审 采购业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 备注供应商开发采购担当采购经理(1)供应商的初级了解。包含企业规模性质、产品风格特点、环保认证、企业资质认证等。供应商实地考察。TRANDS品牌国
2、外供应商由企划部开发,国内供应商由采购担当开发。YOUSOKU、KEYMEN品牌供应商由采购担当开发。供应商资料不真实。采购担当(2)供应商的评价与选择。填写分供方审核表,审核供应商三证资料,提交到采购经理审核。三证资料虚假。采购经理(3)供应商审核通过。由公司总裁最终判定供应商通过审核。同种产品要保证至少两个以上的合格供应商可供选择。供应商选择不当样品开发采购担当(1)了解客户及设计师的需求,包括款式季节需求求、流行趋势、产品定位、成本控制、质量要求等。采购担当(2)把标准样或清晰的产品描述、质量要求等基本信息转达给供方。采购担当采购经理(3)同供方签订样品供应合同。采购担当(4)根据样品开
3、发业务流程,提供样品申请单或样品调料单。采购担当(5)及时把开发过程中遇到的问题传达给客户及设计师。包括交货期、质量、价格等。信息传递不及时。采购担当(6)样品开发结束后,及时询问客户及设计师对产品的满意程度和确认意见。不能满足需求。采购担当(7)样品确认合格后,封样留存,大货按封样验货。封样遗失。样品检测采购担当(1)对有采购意向的样品,送相应检测机构做物理化指标的检测。送检不及时采购担当(2)检测方法及标准,参照各品牌及客户要求。标准错误采购担当采购经理(3)采购担当提交测试申请表,采购经理确认。采购担当(4)跟踪检测进度及结果,及时告知供需双方。检测合格,方可进行大货采购。大货采购采购担
4、当(1)采购担当和工艺员根据企划订单确定用料明细。产品品号错误采购担当(2)按公司的业务操作规程,采购员提交采购计划。采购经理(3)采购经理审核和主管领导审批后通过。采购担当(4)采购担当依据审核通过的采购计划制定最终采购合同,提交盖章后生效。合同条款有误采购担当(5)各别面辅料、成品供方需带款提货,采购员做预付款申请。采购经理(6)采购经理负责对采购全过程的监督审批。到货验收采购担当(1)提供产品封样、装箱单给质检员和仓库保管员。封样提供错误采购担当(2)产品到仓库后,质检员根据封样判定产品外观质量。再根据不同品牌及客户的需求,对成幅宽的产品,提供0.5米,由采购担当送检测机构,进行内在指标
5、的检测。漏检采购担当(3)大货送检流程同样品。批批检测或抽检,按各品牌及客户要求。标准有误采购担当(4)外协成品由公司质检员现场检品,并出具验货报告。采购担当根据验货报告安排后续付款等事宜。采购担当采购经理(5)外观和内在质量合格,大货可以使用。如不合格,分别与供需双方沟通,经采购经理、公司总裁同意,最终做退货、返修或折价、补料等处理。跟踪不及时采购担当(6)根据品牌销售需求,提供正本CMA报告。货款支付采购担当采购经理(1)根据采购合同,申请相应比例的预付款。提交采购经理、公司总裁审批。审批通过后,打印出付款申请单,采购担当亲笔签名后,转交到财务部相关人员审核,最终再由财务科长审批付款。金额
6、计算错误采购担当(2)进口业务,外汇支付。采购担当制作英文版本发票及合同,并申请加盖企业公章后,转由财务部付款。采购担当(3)核对供应商回馈发票的信息并录入采购系统。 采购担当采购经理(4)采购担当在发票背面签字并附采购合同复印件,转交给相关财务人员,财务核对无误签字后,采购担当再将发票转交给经理签字,经理签字后再转交给财务科长。发票传递不及时采购担当(5)采购担当核对进口报关单,将蓝白联分别转交相关财务人员核销做账。报关单传递不及时采购担当采购经理(6)进口产品通关产生的关税、增值税,采购担当以邮件形式通知财务人员支付并在系统中录入关税。付款后,采购担当在税单原件上签字,转交采购经理签字。采购担当(7)到货及发票确认无误后,采购担当在系统上提交尾款(或全款)申请单,付款程序同预付款。采购担当(8)如有折价或索赔的业务,需及时在系统中体现,并告知财务部门做账目调整。综合评审采购担当采购经理(1)采购经理负责组织对供
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