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文档简介

1、泓域咨询/扬州工业物联网智能终端项目可行性研究报告扬州工业物联网智能终端项目可行性研究报告xx(集团)有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111265135 第一章 绪论 PAGEREF _Toc111265135 h 7 HYPERLINK l _Toc111265136 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc111265136 h 7 HYPERLINK l _Toc111265137 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc111265137 h 7 HYPERLINK l _Toc111265138 三、 可行性研究范围 PAG

2、EREF _Toc111265138 h 7 HYPERLINK l _Toc111265139 四、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc111265139 h 8 HYPERLINK l _Toc111265140 五、 建设背景、规模 PAGEREF _Toc111265140 h 8 HYPERLINK l _Toc111265141 六、 项目建设进度 PAGEREF _Toc111265141 h 9 HYPERLINK l _Toc111265142 七、 环境影响 PAGEREF _Toc111265142 h 9 HYPERLINK l _Toc111265143 八

3、、 建设投资估算 PAGEREF _Toc111265143 h 10 HYPERLINK l _Toc111265144 九、 项目主要技术经济指标 PAGEREF _Toc111265144 h 10 HYPERLINK l _Toc111265145 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc111265145 h 11 HYPERLINK l _Toc111265146 十、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc111265146 h 12 HYPERLINK l _Toc111265147 第二章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc111265147 h 13 HYPERL

4、INK l _Toc111265148 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc111265148 h 13 HYPERLINK l _Toc111265149 二、 建设方案 PAGEREF _Toc111265149 h 13 HYPERLINK l _Toc111265150 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc111265150 h 14 HYPERLINK l _Toc111265151 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc111265151 h 15 HYPERLINK l _Toc111265152 第三章 选址分析 PAGEREF _Toc111

5、265152 h 16 HYPERLINK l _Toc111265153 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc111265153 h 16 HYPERLINK l _Toc111265154 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc111265154 h 16 HYPERLINK l _Toc111265155 三、 积极拓展内外市场加快融入新发展格局 PAGEREF _Toc111265155 h 22 HYPERLINK l _Toc111265156 四、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc111265156 h 24 HYPERLINK l _Toc111265

6、157 第四章 运营管理 PAGEREF _Toc111265157 h 25 HYPERLINK l _Toc111265158 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc111265158 h 25 HYPERLINK l _Toc111265159 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc111265159 h 25 HYPERLINK l _Toc111265160 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc111265160 h 26 HYPERLINK l _Toc111265161 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc111265161 h 30 HY

7、PERLINK l _Toc111265162 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc111265162 h 33 HYPERLINK l _Toc111265163 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc111265163 h 33 HYPERLINK l _Toc111265164 二、 保障措施 PAGEREF _Toc111265164 h 37 HYPERLINK l _Toc111265165 第六章 劳动安全生产分析 PAGEREF _Toc111265165 h 40 HYPERLINK l _Toc111265166 一、 编制依据 PAGEREF _Toc1112

8、65166 h 40 HYPERLINK l _Toc111265167 二、 防范措施 PAGEREF _Toc111265167 h 41 HYPERLINK l _Toc111265168 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc111265168 h 47 HYPERLINK l _Toc111265169 第七章 节能可行性分析 PAGEREF _Toc111265169 h 48 HYPERLINK l _Toc111265170 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc111265170 h 48 HYPERLINK l _Toc111265171 二、 能源消费种类和数

9、量分析 PAGEREF _Toc111265171 h 49 HYPERLINK l _Toc111265172 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc111265172 h 49 HYPERLINK l _Toc111265173 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc111265173 h 50 HYPERLINK l _Toc111265174 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc111265174 h 51 HYPERLINK l _Toc111265175 第八章 组织机构管理 PAGEREF _Toc111265175 h 52 HYPERLINK l _Toc11

10、1265176 一、 人力资源配置 PAGEREF _Toc111265176 h 52 HYPERLINK l _Toc111265177 劳动定员一览表 PAGEREF _Toc111265177 h 52 HYPERLINK l _Toc111265178 二、 员工技能培训 PAGEREF _Toc111265178 h 52 HYPERLINK l _Toc111265179 第九章 工艺技术方案 PAGEREF _Toc111265179 h 54 HYPERLINK l _Toc111265180 一、 企业技术研发分析 PAGEREF _Toc111265180 h 54 HY

11、PERLINK l _Toc111265181 二、 项目技术工艺分析 PAGEREF _Toc111265181 h 57 HYPERLINK l _Toc111265182 三、 质量管理 PAGEREF _Toc111265182 h 58 HYPERLINK l _Toc111265183 四、 设备选型方案 PAGEREF _Toc111265183 h 59 HYPERLINK l _Toc111265184 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc111265184 h 60 HYPERLINK l _Toc111265185 第十章 项目投资计划 PAGEREF _Toc1

12、11265185 h 61 HYPERLINK l _Toc111265186 一、 编制说明 PAGEREF _Toc111265186 h 61 HYPERLINK l _Toc111265187 二、 建设投资 PAGEREF _Toc111265187 h 61 HYPERLINK l _Toc111265188 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc111265188 h 62 HYPERLINK l _Toc111265189 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc111265189 h 63 HYPERLINK l _Toc111265190 建设投资估算表 PAGE

13、REF _Toc111265190 h 64 HYPERLINK l _Toc111265191 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc111265191 h 65 HYPERLINK l _Toc111265192 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc111265192 h 65 HYPERLINK l _Toc111265193 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc111265193 h 66 HYPERLINK l _Toc111265194 四、 流动资金 PAGEREF _Toc111265194 h 67 HYPERLINK l _Toc111265195 流动资

14、金估算表 PAGEREF _Toc111265195 h 67 HYPERLINK l _Toc111265196 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc111265196 h 68 HYPERLINK l _Toc111265197 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc111265197 h 69 HYPERLINK l _Toc111265198 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc111265198 h 69 HYPERLINK l _Toc111265199 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc111265199 h 70 HYPERLINK

15、 l _Toc111265200 第十一章 经济效益分析 PAGEREF _Toc111265200 h 71 HYPERLINK l _Toc111265201 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc111265201 h 71 HYPERLINK l _Toc111265202 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc111265202 h 71 HYPERLINK l _Toc111265203 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc111265203 h 72 HYPERLINK l _Toc111265204 固定资产折旧费估算表 PAGEREF

16、 _Toc111265204 h 73 HYPERLINK l _Toc111265205 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc111265205 h 74 HYPERLINK l _Toc111265206 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc111265206 h 75 HYPERLINK l _Toc111265207 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc111265207 h 76 HYPERLINK l _Toc111265208 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc111265208 h 78 HYPERLINK l _Toc111265

17、209 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc111265209 h 79 HYPERLINK l _Toc111265210 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc111265210 h 80 HYPERLINK l _Toc111265211 第十二章 风险分析 PAGEREF _Toc111265211 h 82 HYPERLINK l _Toc111265212 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc111265212 h 82 HYPERLINK l _Toc111265213 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc111265213 h 84 HYPERLI

18、NK l _Toc111265214 第十三章 招标方案 PAGEREF _Toc111265214 h 86 HYPERLINK l _Toc111265215 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc111265215 h 86 HYPERLINK l _Toc111265216 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc111265216 h 86 HYPERLINK l _Toc111265217 三、 招标要求 PAGEREF _Toc111265217 h 86 HYPERLINK l _Toc111265218 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc111265218

19、 h 87 HYPERLINK l _Toc111265219 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc111265219 h 90 HYPERLINK l _Toc111265220 第十四章 总结分析 PAGEREF _Toc111265220 h 91 HYPERLINK l _Toc111265221 第十五章 附表附件 PAGEREF _Toc111265221 h 93 HYPERLINK l _Toc111265222 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc111265222 h 93 HYPERLINK l _Toc111265223 综合总成本费用估

20、算表 PAGEREF _Toc111265223 h 93 HYPERLINK l _Toc111265224 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc111265224 h 94 HYPERLINK l _Toc111265225 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc111265225 h 95 HYPERLINK l _Toc111265226 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc111265226 h 95 HYPERLINK l _Toc111265227 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc111265227 h 96 HYPERLINK l _

21、Toc111265228 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc111265228 h 98 HYPERLINK l _Toc111265229 建设投资估算表 PAGEREF _Toc111265229 h 98 HYPERLINK l _Toc111265230 建设投资估算表 PAGEREF _Toc111265230 h 99 HYPERLINK l _Toc111265231 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc111265231 h 99 HYPERLINK l _Toc111265232 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc111265232 h 100 HY

22、PERLINK l _Toc111265233 流动资金估算表 PAGEREF _Toc111265233 h 101 HYPERLINK l _Toc111265234 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc111265234 h 102 HYPERLINK l _Toc111265235 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc111265235 h 103绪论项目名称及项目单位项目名称:扬州工业物联网智能终端项目项目单位:xx(集团)有限公司项目建设地点本期项目选址位于xx,占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设

23、施条件完备,非常适宜本期项目建设。可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。编制依据和技术原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家

24、和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。建设背景、规模(一)项目背景我国工业互联网市场规模及产业增加值持续增长。据2021年中国工业互联网市场研究年度报告数据,2021年我国工业互联网市场规模总量达到7,960.4亿元,同比增长18.59%。中国信息通信研究院数据,2021年,工业互联网产业经济总体规模约为4.2万亿元,同比实际增长约为35.54%。2018年,我国安全产业市场规模8,

25、898亿元,较2017年增长约15.1%;自2012年,安全产业保持19%左右复合增长率,未来安全产业将继续保持高速增长。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积30000.00(折合约45.00亩),预计场区规划总建筑面积51685.27。其中:生产工程36432.00,仓储工程4596.48,行政办公及生活服务设施6405.91,公共工程4250.88。项目建成后,形成年产xxx套工业物联网智能终端的生产能力。项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、

26、试车投产等。环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21498.53万元,其中:建设投资16574.59万元,占项目总投资的77.10%;建设期利息440.75万元,占项目总投资的2.05%;流动资金4483.19万元,占项目总投资的20.85%。(二)建设投资构成本期项目建设投资16574.59万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:

27、工程费用14124.50万元,工程建设其他费用1957.04万元,预备费493.05万元。项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入41600.00万元,综合总成本费用34372.94万元,纳税总额3606.75万元,净利润5271.67万元,财务内部收益率17.37%,财务净现值2614.88万元,全部投资回收期6.40年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积51685.271.2基底面积19200.001.3投资强度万元/亩356.662总投资万元21498.532.1建

28、设投资万元16574.592.1.1工程费用万元14124.502.1.2其他费用万元1957.042.1.3预备费万元493.052.2建设期利息万元440.752.3流动资金万元4483.193资金筹措万元21498.533.1自筹资金万元12503.813.2银行贷款万元8994.724营业收入万元41600.00正常运营年份5总成本费用万元34372.946利润总额万元7028.897净利润万元5271.678所得税万元1757.229增值税万元1651.3610税金及附加万元198.1711纳税总额万元3606.7512工业增加值万元12592.9513盈亏平衡点万元18125.52

29、产值14回收期年6.4015内部收益率17.37%所得税后16财务净现值万元2614.88所得税后主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。建筑工程方案项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则,根据工艺需要,结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要,方便操作、检修和管理,尽量采取厂房一体化,充分考虑竖向组

30、合,立求缩短管线,降低能耗,节约用地,减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间,主厂房设计成轻钢结构,各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构,实现轻型化,并满足防腐防爆规范及有关规定。建设方案(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。(二)钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:

31、基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准:水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥,并根据建(构)筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层:结构构

32、件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范(GB/T50476)规定执行。建筑工程建设指标本期项目建筑面积51685.27,其中:生产工程36432.00,仓储工程4596.48,行政办公及生活服务设施6405.91,公共工程4250.88。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10560.0036432.004464.921.11#生产车间3168.0010929.601339.481.22#生产车间2640.009108.001116.231.33#生产车间2534.408743.681071.581.44#生产车间2217.6076

33、50.72937.632仓储工程4032.004596.48407.412.11#仓库1209.601378.94122.222.22#仓库1008.001149.12101.852.33#仓库967.681103.1697.782.44#仓库846.72965.2685.563办公生活配套1188.486405.911006.143.1行政办公楼772.514163.84653.993.2宿舍及食堂415.972242.07352.154公共工程3456.004250.88403.30辅助用房等5绿化工程5112.00101.54绿化率17.04%6其他工程5688.0014.367合计30

34、000.0051685.276397.67选址分析项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求;2、满足项目对:原材料、能源、水和人力的供应;3、节约和效力原则;安全的原则;4、实事求是的原则;5、节约用地;6、注意环保(以人为本,减少对生态环境影响)。建设区基本情况扬州市地处江苏省中部,位于长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在北纬32度15分至33度25分、东经119度01分至119度54分之间。东部与盐城市、泰州市毗邻;南部濒临长江,与镇江市隔江相望;西南部与南京市相连;西部与安徽省滁州市交界;西北部与淮安市接壤。扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处,北纬32度24分、东经119度26分。全市东西

35、最大距离85千米,南北最大距离125千米,总面积6591.21平方千米,其中市区面积2305.68平方千米(其中建成区面积140平方千米)、县(市)面积4285.53平方千米(其中建成区面积97.8平方千米)。陆地面积4908.00平方千米,占74.46%;水域面积1683.21平方千米,占25.54%。到二三五年,扬州将率先基本实现社会主义现代化,经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升,人均地区生产总值在二二年基础上实现翻一番,居民人均收入实现翻一番以上,谱写“强富美高”新扬州建设的现代化新篇章,在“争当表率、争做示范、走在前列”中展现“好地方”的使命担当、交出“好地方”的时代答卷。基本实现

36、新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,主要创新指标全面赶超全省平均水平,建成长三角区域有竞争力的产业科创名城;全面建成文化强市、教育强市、人才强市,市民素质和社会文明程度达到新高度,文化软实力和竞争力显著增强,古代文化与现代文明交相辉映的名城形象进一步彰显,建成享誉国内外的文化旅游名城;形成较为完善的现代化基础设施体系和均等化公共服务体系,美丽扬州、健康扬州、平安扬州建设达到新水平,市域治理体系和治理能力现代化走在前列,建成全国有影响的生态宜居名城。综合发展实力稳步提升。全市经济稳中有进、稳中向好,经济总量连续迈上5000亿元、6000亿元两大台阶,人均地区生产总值突破13万元,位居苏中苏北

37、前列。成功举办第十九届省运会和第十届省园博会,省运会被省政府肯定为“新时期办好大型综合性运动会的典范”。承办第六届中国中亚合作论坛、世界地理标志大会、世界运河城市论坛、鉴真国际半程马拉松赛等国际性活动,荣获世界运河之都、世界美食之都、东亚文化之都等称号,创成全国质量强市示范城市、全国旅游标准化示范城市,城市知名度和影响力进一步提升。经济转型速度持续加快。大力发展“323+1”先进制造业集群,制造业增加值占GDP的比重达35%,工业开票销售6126亿元,较2015年增长50%,先进制造业对全部规上工业总产值的贡献率达75%。实现建筑业总产值4550亿元,年均增长约8%。现代服务业发展提质增效,服

38、务业增加值年均增速超过8%,服务业重点企业达2000家,服务业增加值占GDP的比重较2015年提高了3.8个百分点,建成省市级生产性服务业集聚(示范)区57个,其中省级服务业集聚(示范)区14个。旅游业年总收入突破1000亿元。一二三产融合发展扎实推进,粮食总产达286.6万吨,农业机械化水平达89%,农产品加工产值与农业总产值比例达到3.1:1。19个农业园区入选全国农业创业创新园区目录。累计建成省级农产品加工集中区5个。创新引领作用明显增强。创新驱动引领高质量发展,全社会研发投入占GDP比重达到2.5%。获评高新技术企业1600家,是2015年的2.5倍,高新技术产业产值占规上工业产值比重

39、提升至48%。累计建成各类科技产业综合体超过600万平方米,累计入驻企业超过5000家、引进各类创新创业人才50000多名,形成“众创苗圃孵化器加速器众创社区双创基地”完整创业创新孵化链条。成功招引沈飞所协同创新研究院、中航机载系统共性技术中心、中国航空研究院研究生院、上海工程技术大学“一园两院一中心”等重量级科创项目。国家创新型试点城市通过验收。第二批国家小微企业创业创新基地城市示范绩效评价全国第一。扬州高新区获批国家高新区,省级以上科创园区实现县(市、区)全覆盖。城乡区域发展更趋协调。“一核多组团”的现代化大扬州城市发展形态更加完善,江广融合片区、西区新城、南部新城等城市重点板块加快建设,

40、东南片区更新改造全面推进,连淮扬镇高铁、江广高速、宿扬高速建成通车,加快实施京沪高速和五峰山过江通道公路接线、龙潭过江通道、京杭运河绿色航运示范区、长江-12.5米深水航道二期工程、扬州泰州国际机场扩建等一批重大交通工程,全面开工建设城市快速路网,“内联外通、互联互通、快联快通”的现代综合交通体系初步成型。成功打造绿色宜居的“健康中国扬州样本”,累计新建(提升)公园392个。乡村振兴战略深入推进,开展农村人居环境整治三年行动,农村无害化卫生户厕普及率达98.7%,居苏中、苏北第一,农村生活垃圾集中收运处理率达100%,799个村庄建成生活污水处理设施。有序推进建设高邮国家农业科技园、省级宝应湖

41、有机农业开发区。头桥医械小镇、曹甸教玩具小镇、武坚智能电气小镇、枣林湾体育小镇入选省级特色小镇创建名单,杭集镇获批全国特色小城镇,11个重点中心镇全部创成国家级生态镇。人民生活水平显著改善。城乡居民人均可支配收入分别达到47202元、24813元,比2015年分别增长43.3%、49.3%。城乡居民收入比进一步降低。建档立卡低收入农户全部脱贫。累计新增城镇就业37.4万人,城镇登记失业率年均控制在2%以内。累计组建各级各类医联体17个,三级医院实现县(市)全覆盖,18家农村区域性医疗卫生中心建成使用。省义务教育现代化学校创建实现全覆盖,教育发展水平走在全省前列。公共服务质量满意度列全国第5。社

42、会保障体系日益完善,城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由2015年的每人每月105元提高到175元,城乡居民最低生活保障最低标准由2015年的每人每月390元提高到710元,城乡基本养老保险、基本医疗保险覆盖率均达98%。在全省率先推进颐养示范社区建设,新建颐养示范社区93个,广陵区获批省级居家和社区养老服务创新示范区。文化强市建设有力推进。全国文明城市创建实现“四连冠”,高邮创成全国文明城市。全国双拥模范城荣获“八连冠”。加强运河文化保护与传承,成功举办世界运河城市论坛、运河文化嘉年华等活动,扬州中国大运河博物馆主体完工并获正式命名,运河文化成为扬州城市的重要文化符号。创新打造24小时城

43、市书房,全市共建成开放城市书房50家,每年走进城市书房阅读的人数规模达180多万人次,“上有天堂,下有书房”成为扬州新城市文化标识。入选第二批江苏省书香城市建设示范市。建成农村(社区)综合文化服务中心1325个,全市所有文化馆、图书馆均达国家一级馆标准。累计建成486非遗集聚区、中国淮扬菜博物馆等各类非遗场馆70多个,获评4个国家级文化产业类基地(园区)和4个省级文化产业类基地(园区),扬州江广智慧城评选为省级重点文化产业示范园区。生态环境质量加快改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,率先规划建设江淮生态大走廊并上升为省级战略,“三退三还”工程有序推进。扎实开展长江大保护,全市化工园区

44、规划面积由22平方公里压减至9平方公里,累计关停退出化工企业501家。长江生态岸线占比从2018年的47.5%提升至56.9%。全力打好蓝天、碧水、净土保卫战,与2015年相比,PM2.5浓度下降34.5%,空气优良天数比例上升12.2个百分点、省考以上断面优良率提高到87.5%,城市建成区基本完成黑臭水体整治任务,劣类水体比例从17.8%改善为无劣类水体。全面建立河湖长制,河湖面貌明显好转。创成国家生态市、国家水生态文明城市、国家节水型城市。国家森林城市通过复查,林木覆盖率达24%。改革开放步伐迈向深入。连续7年制定实施服务企业“2号文件”,营商环境进一步优化。全面落实减税降费政策,累计减免

45、各项税费750.6亿元。建成市县乡村政务服务“一张网”,推进行政审批服务“三减两免”,实施“3550”“不见面”审批(服务)改革,“不见面”审批事项占比达98.1%。顺利完成市县机构改革,扎实推进司法、环保等管理体制机制改革以及经济发达镇行政管理体制改革试点、综合执法改革试点。实施市属国有企业改革,重组运河文投集团、科教集团、环投集团等国资企业,主责主业更加聚焦。深化医药卫生体制改革,入选国家城市医联体试点。全面执行外资准入前国民待遇加负面清单管理制度。积极参与“一带一路”交汇点建设,实施“530”招商行动计划,加强与中船重工、中航工业、中电科等央企合作,新落户法国圣戈班建筑材料、德国赛夫华兰

46、德汽车零部件、芬兰瑞特格散热片等世界500强及跨国公司项目31个。出口加工区获批国家综合保税区,扬州泰州机场升级为国际机场。积极拓展内外市场加快融入新发展格局牢牢把握扩大内需战略基点,以优化供给质量助推消费活力提升,不断拓展投资新空间,健全完善消费环境和政策体系,加快建设长三角区域消费中心城市。(一)加快建设区域消费中心城市建设“世界美食之都”。放大“世界美食之都”品牌效应,积极打造世界美食集聚区,建设一批美食示范店和美食文化展示窗口,推进扬州三把刀特色步行街、东关街国庆路老字号集聚区等特色商业街区建设,支持扬州大学中餐繁荣基地建设,推动商文旅融合发展。提档升级中国淮扬菜博物馆,推出一批美食网

47、红店、“打卡地”,推动淮扬美食标准化、产业化、连锁化发展。(二)全面提升消费供给质量全面提升消费供给品质,加快实施进口产品替代,提升市级优质产品品牌,培育一批展现扬州商品、服务品质形象的本土品牌和企业。深化全国质量强市示范城市建设,开展质量提升行动。(三)优化完善消费环境改善消费环境。进一步完善商贸流通布局,健全现代流通体系,提升商贸流通现代化水平,增强消费供给能力。(四)拓展投资新空间发挥投资对优化供给结构的关键作用,着力优化投资结构,保持投资合理增长。完善重大项目建设、储备和推进机制,聚焦制造业、服务业、基础设施、文旅、民生、区域性开发、商住一体化、农业休闲等八大领域,继续梳排和精准实施一

48、批打基础、利长远、补短板的重大工程项目,切实增强投资对高质量发展的支撑和拉动作用。积极推动财政政策、货币政策同消费、投资、就业、产业等政策形成合力,着力提高投资质量和效益,促进产业和消费“双升级”。坚持要素跟着项目走、项目跟着规划走,构建项目与财政性建设资金、银行贷款、社会资本等要素匹配机制。创造公平、宽松的环境,不断降低投资成本,切实提升投资回报率,激励投资增长。项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。运营管理公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,

49、开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)

50、主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工业物联网智能终端行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和工业物联网智能终端行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内工业物联网智能终端行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标

51、、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握

52、客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等

53、工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6

54、、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控

55、制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关

56、法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之

57、前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现

58、金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真

59、实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。发展规划公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建

60、设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量

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