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文档简介
1、稗审计板测试内容与能力绊等级昂能力等级澳(一)审计环境懊1芭注册会计师审巴计职业特点艾 哎(哎1靶)注册会计师审哎计的起源与发展办 伴(埃2班)注册会计师审白计的性质笆 挨(扒3蔼)注册会计师审哎计与其他审计的柏关系爱2板注册会计师管扒理制度吧 唉(安1板)注册会计师考澳试与注册奥 罢(澳2爱)注册会计师业俺务范围蔼 靶(叭3笆)会计师事务所笆 皑(罢4笆)注册会计师协疤会叭 3版注册会计师法颁律责任暗 摆(拔1八)注册会计师的澳法律环境扳 暗(扳2捌)国外注册会计安师的法律责任般 巴(啊3袄)中国注册会计拔师的法律责任矮 俺 绊(扳4疤)注册会计师如笆何避免法律诉讼芭 4翱注册会计师执把业准
2、则翱 绊(巴1半)注册会计师执皑业准则制定情况奥 办(胺2阿)中国注册会计绊师鉴证业务基本奥准则绊 办(邦3稗)会计师事务所叭业务质量控制准白则般1爱1柏1伴1氨1癌1背1爸2矮2疤2白2扮1坝2熬2蔼(二)注册会计碍师协会会员职业扳道德守则罢1昂职业道德基本坝原则和概念框架巴 颁(扳1澳)职业道德基本吧原则埃 碍(艾2哎)职业道德概念癌框架澳 胺(岸3啊)注册会计师对般职业道德概念框稗架的具体运用胺 拔(扳4扮)非执业会员对八职业道德概念框白架的运用矮2岸审计、审阅和版其他鉴证业务对暗独立性的要求跋(拔1坝)基本要求矮(翱2笆)经济利益盎(袄3芭)贷款和担保以胺及商业关系、家霸庭和个人关系哎
3、(皑4凹)与审计客户发般生雇佣关系颁(拜5皑)高级职员与审笆计客户的长期关般联翱(哀6熬)为审计客户提版供非鉴证服务败(拔7捌)收费鞍(俺8皑)影响独立性的叭其他事项办2跋2懊2捌1捌3疤3耙3霸3坝3隘3摆3搬3癌(三)审计基本扮原理隘1般审计目标败(摆1拜)财务报表审计斑目标与审计责任按(奥2癌)管理层认定与碍具体审计目标哎(氨3叭)审计过程与审岸计目标的实现翱2班审计计划俺(鞍1碍)初步业务活动伴(暗2翱)总体审计策略氨和具体审计计划案(跋3耙)审计重要性澳3拌审计证据巴(艾1罢)审计证据的性蔼质翱(耙2岸)获取审计证据鞍的审计程序熬(佰3办)函证般(埃4捌)分析程序隘4碍审计抽样巴(凹
4、1绊)审计抽样的基氨本概念八(埃2暗)审计抽样的基般本原理跋(摆3爸)审计抽样在控跋制测试中的应用懊(爱4爱)审计抽样在细岸节测试中的运用背5柏信息技术对审颁计的影响肮(柏1癌)信息技术对审拜计过程的影响奥(奥2奥)信息技术审计瓣范围的确定爱(败3搬)信息技术内部奥控制审计耙(傲4摆)计算机辅助审皑计技术和电子表八格的运用盎6半审计工作底稿把(耙1颁)审计工作底稿把概述癌(挨2八)审计工作底稿吧的格式、要素和邦范围把(半3巴)审计工作底稿斑的归档盎2颁2翱2哀2叭2罢2奥2艾2傲3般3靶1百2扳2吧2鞍1扒2疤2败1疤2扒2笆2矮(四)审计测试哀流程叭1矮风险评估翱(班1摆)风险评估概述艾(版
5、2颁)风险评估程序耙、信息来源以及肮项目组内部的讨翱论霸(百3白)了解被审计单般位及其环境鞍(笆4办)了解被审计单伴位的内部控制扮(埃5阿)评估重大错报氨风险啊2碍风险应对澳(阿1埃)针对财务报表巴层次重大错报风巴险的总体应对措凹施跋(按2百)针对认定层次按重大错报风险的皑进一步审计程序埃(板3稗)控制测试氨(癌4败)实质性程序佰2扳2白3罢3吧3稗2扮2般2跋2版(五)各类交易盎和账户余额的审绊计靶1癌销售与收款循蔼环的审计扳(挨1班)销售与收款循巴环的特点挨(奥2般)销售与收款循靶环的内部控制和佰控制测试哎(芭3绊)销售与收款循靶环的实质性程序叭2皑采购与付款循艾环的审计胺(班1皑)采购与
6、付款循懊环的特点稗(般2盎)采购与付款循芭环的内部控制和哎控制测试扒(奥3鞍)采购与付款交罢易的实质性程序靶3敖生产与存货循拜环的审计唉(氨1背)生产与存货循艾环的特点扮(把2敖)生产与存货循瓣环的内部控制和邦控制测试八(唉3坝)生产与存货循傲环的实质性程序白4般人力资源与工肮薪循环的审计斑(扮1捌)人力资源与工扒薪循环的特点芭(癌2八)人力资源与工扳薪循环的内部控肮制和控制测试奥(袄3唉)人力资源与工挨薪循环的实质性鞍程序俺5胺投资与筹资循半环的审计瓣(唉1昂)投资与筹资循熬环的特点隘(佰2叭)投资与筹资循吧环的内部控制与埃控制测试岸(扳3霸)投资交易的实翱质性程序瓣(叭4扳)筹资活动的内芭
7、部控制和控制测肮试胺(拔5板)筹资交易的实阿质性程序癌6澳货币资金的审肮计扮(稗1靶)概述捌(安2胺)库存现金审计扳(敖3芭)银行存款审计碍3背3拜3拜3芭3绊3袄3挨3矮3澳3版3岸3鞍3扮3拔3按3扮3叭3瓣3傲3皑(六)特殊项目罢的考虑扳1耙对舞弊和法律啊法规的考虑澳(靶1摆)财务报表审计懊中对舞弊的考虑懊(芭2鞍)财务报表审计拌中对法律法规的绊考虑捌2艾审计沟通哎(捌1佰)注册会计师与唉治理层的沟通板(碍2笆)前后任注册会捌计师的沟通傲3扳利用他人的工巴作昂(挨1昂)利用其他注册扮会计师的工作碍(办2八)利用内部审计邦工作瓣(艾3背)利用专家的工唉作斑4俺其他特殊项目阿的审计白(八1碍)会计估计的审靶计败(败2搬)关联方的审计板(阿3碍)首次接受委托爱时对期初余额的癌审计半3艾3半2艾2哎2啊2阿2般2胺2袄2霸(七)完成审计瓣工作与出具审计霸报告胺1吧完成审计工作班(瓣1捌)完成审计工作唉概述瓣(爸2搬)考虑持续经营澳假设版(昂3背)或有事项矮(罢4啊)期后事项爱(版5氨)管理层声明罢2办审计报告矮(阿1啊)审计报告概述袄(背2瓣)审计意见的形哀成和审计报告的颁类型靶(吧3鞍)审计报告的基吧本内容爸(捌4肮)非标准审计报挨告凹(按5耙)比较数据半(氨6岸)含有已审计财哎务报表的文件中拔的其他信息搬2
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