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文档简介

1、.:.;CX4.10-1/JL(1) 内部审核年度方案审批表方案审核的部门方案审核的要素时间安排年 月 日质量担任人意见质量担任人: 年 月 日审批意见经理:年 月 日CX4.10-1/JL (2)内部审核实施方案序号受审核部门受审核部门担任人审核的要素审核组成员及分工序号姓 名任务部门职 务审核工程12注:1. 本方案由内审组长编制,质量担任人审批后由办公室通知每一位与会人员。 2. 如遇时间安排等困难,不能准时到会的,应提早提出恳求。 3. 请参与审核的有关人员,按照审核内容预备文件。方案编制人: 审批人: CX4.10-1/JL (3)内部审核通知 :经研讨决议,于 年 月 日至 年 月

2、 日,对他部门进展内部质量体系审核,请他们仔细做好预备,并指定一名陪同人员。如有异议,可在3个任务内向中心提出。特此通知 办公室 年 月 日CX4.10-1/JL (4)内部审核日程安排表日 期 年 月 日月 日8:309:00内审初次会议9:1012:00审员分别到现场搜集证据。查阅记录、资料和现场察看14:0015:00内审组成员碰头资料整理15:0016:00补遗16:0017:00与被审核部门交换意见,确认不符合项。17:0017:30内审末次会议备 注初次末次会议参与人员为审核组全体成员及各审核部门担任人。CX4.10-1/JL (5)内部审核会议签到表内 容时 间地 点首 次未 次

3、姓 名部 门职务姓 名部 门职务CX4.10-1/JL (6)内 部 审 核 检 查 表被检查部门: 共 页第 页检查要素对应手册、程序文件、准那么条款检 查 内 容检查结果不符合描画内审员: 日期: 被审核部门担任人或陪同人员: 日期:CX4.10-1/JL (7) 不合格项及纠正措施跟踪报告单 受审核部门部门担任人审核员审核日期不合格现实陈说:不符合:手册: 程序: 规范: 审核员: 年 月 日被审核部门意见: 部门担任人: 年 月 日 建议的纠正措施方案: 部门担任人: 年 月 日 质量担任人: 年 月 日 纠正措施完成情况: 部门担任人: 年 月 日纠正措施的验证:审核员: 年 月 日CX4.10-1/JL (8)内部审核总结报告 共 页 第 页 受审核部门: 部门担任人:审核组组长: 审核组组员: 审核目的: 审核范围: 审核根据: 审核日期: 200 年 月 日 至 200 年 月 日内部审核综述:签字: 审核组长日期:CX4.10-1/JL (9) 年度内部审核纠正措施跟踪

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