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文档简介
1、 PAGE * Arabic 8北海市合浦县 党江镇(汇总) (局、办)2017年部门决算目 录第一部分: 党江镇(汇总) (局、办)概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 党江镇(汇总) (局、办)2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表汇总表二:收入决算表汇总表三:支出决算表汇总表四:财政拨款收入支出决算总表汇总表五:一般公共预算财政拨款支出决算表汇总表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表汇总表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表汇总表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总第三部分: 党江镇(汇总) (局、办)2017年度部门决算情况说明一、2017 年
2、度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分: 党江镇(汇总) (局、办)概况主要职能党江镇政府.认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; .坚持加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政权建设,巩固在农村的执政基础; .执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、
3、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作; .协调镇属各单位之间的有关工作;指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事;上级人民政府交办的其他事项。党江镇财政所负责党江镇财政预算编制管理工作;负责组织财政收入和管理财政支出工作;贯彻落实惠农政策,完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制;贯彻执行财政政策、加强财政资金监督管理;负责党江镇单位财务、会计、国有资产和债权债务管理工作;办理村级财务会计委托代理事宜;组织村级公益事业建设,参与农村综合改革工作;完成上级部
4、门交办的其他工作任务。(三)党江镇农业服务中心推广种植农业技术及试验示范,农产品质量安全管理;农业多种经营生产服务,为农村经济发展提供保障;负责农业机械的管理推广先进农机技术及新农机具试验示范;办理镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。(四)党江镇林业站贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法规;组织和指导农村集体和个人发展各项林业生产经营活动,引导和推广林业新品种,提高林业的经济效益;负责造林检查验收、林业统计,协助县林业部门管理木材采伐工作和检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售;协助有关部门调处山林纠纷、查处毁林案件,维护森林资源安全;负责森林防火的宣传、检查工作,发现火灾
5、及时报告和组织扑救;办理镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。(五)党江镇国土规建环保安监站.宣传和贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业的方针、政策和法律法规;.协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划;.协助做好辖区内农村居民住宅、镇村公共设施、公益事业建设用地的申报工作;.负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理等工作;.协助做好辖区内国土资源、村镇规划建设和环境卫生,环境保护、安全生产等相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;.负责开展地质灾害防治、村镇环境卫
6、生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等的宣传教育、培训及指导工作;.受委托机关的委托,开展行政检查工作;.履行法律法规规定的其他职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务;.完成上级交办的其他工作任务。(六)党江镇社会保障服务中心.负责做好社会劳动力资源调查;.协助上级部门做好劳动力就业培训,调解劳动纠纷;.督查企业、公司等用人单位的劳务用工情况;.协助上级部门抓好各种社会保险征缴和扩面工作,做好城乡居民社会养老保险、城镇居民医疗保险等农村社会保障服务性工作;.及时抓好下岗职工和返乡农民工创业指导服务工作;.办理镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。(七)党江镇水利站负责国家、市、县各级
7、政府涉水法律和方针政策的贯彻实施,实行依法治水、依法管水;协助乡镇范围内的水利建设中长期规划、年度实施计划,组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划,并监督实施;负责乡镇农业、工业、生活用水的计划制定与节水、水环境保护、水污染防治等涉水事务管理;负责组织、指导乡镇水利工程建设、管理,协助做好乡镇内各类水利工程设施管理体制改革;完成上级部门交办的其他工作任务。(八)党江镇文化广播电视站贯彻执行国家有关文化、广播、电视的方针、政策和法律、法规,制定本镇文化、广播、电视发展规划,并组织实施;组织群众开展文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送
8、及民间文化遗产收集整理与保护;负责新闻和其他信息传播工作,促进社会经济、文化发展;办理镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。(九)党江镇卫生和计划生育服务所宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策、法律和法规;负责全镇人口(包括流动人口)的计划生育工作,协同有关单位制定全镇人口发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;负责指导、监督村(居)委会计划生育管理工作;负责建立和健全育龄夫妇的生育档案,掌握各时期各村(居)委会的计划生育动态,做好新婚夫妇婚前检查,定期安排育龄妇女进行查环查孕,并做好计生报表统计工作;负责生育指标、领养子女手续及办理独生子女证的审核上报工作;.办理镇党委、政
9、府和上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成(一)党江镇人民政府核定行政编制人数为34个,后勤服务事业编制数为3个,现行政在编人员为30人,后勤服务事业在编人员为2人。(二)党江镇财政所参公编制人员4名,退休人员3名,机构人数共计7名。(三)党江镇农业服务中心核定编制11名,设正职1名,副职2名,现在编人员8名。(四)党江镇林业站事业编制2名,领导职数1名,森林资源管理员1名。(五)党江镇国土规建环保安监站(综合行政执法队)编制19名,其中从合浦县党江镇原国土资源管理所(海洋管理)划入8名,从合浦县党江镇原村镇规划建设站划入7名,从合浦县党江镇农业服务中心原企业站划入4名。(六)党
10、江镇社会保障服务中心全额拨款事业编制2名;设主任1名。(七)党江镇水利站核定编制数12名,其中后勤服务编制1名;设站长1名,副站长2名。(八)党江镇文化广播电视站核定编制四名,设正职1名,副职1名。(九)党江镇卫生和计划生育服务所核定编制11个,设正职1名,副职2名,工勤岗位1名。第二部分: 党江镇(汇总) (局、办) 2017年度部门决算报表(报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)注意:收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据
11、的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。表一:收入支出决算总表汇总单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1874.47一、一般公共服务支出1053.04二、上级补助收入218.51二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出30.14八、社会保障和就业支出48.99九、医疗卫生与计划生育支出77.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出445.21十二、农林水支出374.66十三、交通运输支出35.90十四、资源勘探信息等支出3.42十
12、五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出10.94十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出17.10本年收入合计2092.97本年支出合计2096.64用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转4.63年末结转与结余0.96收入总计2097.61支出总计2097.61注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 PAGE * Arabic 24 PAGE * Arabic 23表二:收入决算表汇总单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2092.
13、971874.47218.51201一般公共服务支出1,053.041,042.0311.0120103政府办公厅(室)及相关机构事务642.51642.512010301 行政运行380.38380.382010302 一般行政管理事务262.13262.1320106财政事务51.9240.9111.012010601 行政运行51.9240.9111.0120132组织事务98.0098.002013202 一般行政管理事务98.0098.0020136其他共产党事务支出4.984.982013602 一般行政管理事务4.984.9820199其他一般公共服务支出255.64255.64
14、2019999 其他一般公共服务支出255.64255.64207文化体育与传媒支出29.8816.4113.4720704新闻出版广播影视29.8816.4113.472070404 广播29.8816.4113.47208社会保障和就业支出48.9915.9233.0620801人力资源和社会保障管理事务44.7015.9228.772080109 社会保险经办机构44.7015.9228.7720807就业补助4.294.292080705 公益性岗位补贴4.294.29210医疗卫生与计划生育支出77.2371.475.7521007计划生育事务77.2371.475.75210079
15、9 其他计划生育事务支出77.2371.475.75212城乡社区支出444.86381.7163.1521201城乡社区管理事务187.52124.3763.152120199 其他城乡社区管理事务支出187.52124.3763.1521203城乡社区公共设施19.9119.912120399 其他城乡社区公共设施支出19.9119.9121205城乡社区环境卫生58.4858.482120501 城乡社区环境卫生58.4858.4821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出177.94177.942120804 农村基础设施建设支出140.37140.372120899
16、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.5837.5821213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1.011.012121399 其他城市基础设施配套费安排的支出1.011.01213农林水支出371.62279.5692.0621301农业128.40123.494.922130104 事业运行71.5266.604.922130122 农业生产支持补贴56.8956.8921302林业34.1816.2817.902130204 林业事业机构19.6616.283.382130209 森林生态效益补偿14.5214.52 21303水利206.60137.3669.2421
17、30399 其他水利支出206.60137.3669.2421305扶贫2.432.432130599 其他扶贫支出2.432.43214交通运输支出35.9035.9021401公路水路运输35.9035.902140106 公路养护35.9035.90215资源勘探信息等支出3.423.4221506安全生产监管3.423.422150699 其他安全生产监管支出3.423.42220国土海洋气象等支出10.9410.9422002海洋管理事务10.9410.942200204 海域使用管理10.9410.94229其他支出17.1017.1022999其他支出17.1017.102299
18、901 其他支出17.1017.10注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三:支出决算表汇总单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2096.641335.06761.58201一般公共服务支出1,053.04736.00317.0420103政府办公厅(室)及相关机构事务642.51424.99217.522010301 行政运行380.38380.382010302 一般行政管理事务262.1344.61217.5220106财政事务51.9251.922010601 行政运行51.9251.9220132
19、组织事务98.003.4594.552013202 一般行政管理事务98.003.4594.5520136其他共产党事务支出4.984.982013602 一般行政管理事务4.984.9820199其他一般公共服务支出255.64255.642019999 其他一般公共服务支出255.64255.64207文化体育与传媒支出30.1430.1420704新闻出版广播影视30.1430.142070404 广播30.1430.14208社会保障和就业支出48.9937.1711.8220801人力资源和社会保障管理事务44.7037.177.532080109 社会保险经办机构44.7037.1
20、77.5320807就业补助4.294.292080705 公益性岗位补贴4.294.29210医疗卫生与计划生育支出77.2577.2521007计划生育事务77.2577.252100799 其他计划生育事务支出77.2577.25212城乡社区支出445.21173.44271.7721201城乡社区管理事务187.86172.4315.442120199 其他城乡社区管理事务支出187.86172.4315.4421203城乡社区公共设施19.9119.912120399 其他城乡社区公共设施支出19.9119.9121205城乡社区环境卫生58.4858.482120501 城乡社区
21、环境卫生58.4858.4821208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出177.94177.942120804 农村基础设施建设支出140.37140.372120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.5837.5821213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1.011.012121399 其他城市基础设施配套费安排的支出1.011.01213农林水支出374.66276.5098.1621301农业128.4971.6056.892130104 事业运行71.6071.602130122 农业生产支持补贴56.8956.8921302林业34.1816
22、.6817.502130204 林业事业机构19.6616.682.982130209 森林生态效益补偿14.5214.5221303水利209.56188.2221.342130399 其他水利支出209.56188.2221.3421305扶贫2.432.432130599 其他扶贫支出2.432.43214交通运输支出35.9035.9021401公路水路运输35.9035.902140106 公路养护35.9035.90215资源勘探信息等支出3.423.4221506安全生产监管3.423.422150699 其他安全生产监管支出3.423.42220国土海洋气象等支出10.941.
23、169.7922002海洋管理事务10.941.169.792200204 海域使用管理10.941.169.79229其他支出17.1017.1022999其他支出17.1017.102299901 其他支出17.1017.10注:本表反映部门本年度各项支出情况。表四:财政拨款收入支出决算总表汇总单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11695.52一、一般公共服务支出281042.031042.03二、政府性基金预算财政拨款2178.95二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出31
24、5五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出3416.4116.418八、社会保障和就业支出3515.9215.929九、医疗卫生与计划生育支出3671.4771.4710十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出38381.71202.76178.9512十二、农林水支出39279.56279.5613十三、交通运输支出4035.9035.9014十四、资源勘探信息等支出413.423.4215十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4510.9410.9419十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支
25、出4721二十一、其他支出4817.1017.10本年收入合计221874.47本年支出合计491874.471695.52178.95年初财政拨款结转和结余23年末结转和结余50一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653合计271874.47合计541874.471695.52178.95注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表汇总单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计1695.521177.98517.54201一般公共服务支出1,042.03724.
26、99317.0420103政府办公厅(室)及相关机构事务642.51424.99217.522010301 行政运行380.38380.382010302 一般行政管理事务262.1344.61217.5220106财政事务40.9140.912010601 行政运行40.9140.9120132组织事务98.003.4594.552013202 一般行政管理事务98.003.4594.5520136其他共产党事务支出4.984.982013602 一般行政管理事务4.984.9820199其他一般公共服务支出255.64255.642019999 其他一般公共服务支出255.64255.64
27、207文化体育与传媒支出16.4116.4120704新闻出版广播影视16.4116.412070404 广播16.4116.41208社会保障和就业支出15.9215.9220801人力资源和社会保障管理事务15.9215.922080109 社会保险经办机构15.9215.92210医疗卫生与计划生育支出71.4771.4721007计划生育事务71.4771.472100799 其他计划生育事务支出71.4771.47212城乡社区支出202.76124.3778.3921201城乡社区管理事务124.37124.372120199 其他城乡社区管理事务支出124.37124.37212
28、03城乡社区公共设施19.9119.912120399 其他城乡社区公共设施支出19.9119.9121205城乡社区环境卫生58.4858.482120501 城乡社区环境卫生58.4858.48213农林水支出279.56220.2459.3221301农业123.4966.6056.892130104 事业运行66.6066.602130122 农业生产支持补贴56.8956.8921302林业16.2816.282130204 林业事业机构16.2816.2821303水利137.36137.362130399 其他水利支出137.36137.3621305扶贫2.432.432130
29、599 其他扶贫支出2.432.43214交通运输支出35.9035.9021401公路水路运输35.9035.902140106 公路养护35.9035.90215资源勘探信息等支出3.423.4221506安全生产监管3.423.422150699 其他安全生产监管支出3.423.42220国土海洋气象等支出10.941.169.7922002海洋管理事务10.941.169.792200204 海域使用管理10.941.169.79229其他支出17.1017.1022999其他支出17.1017.102299901 其他支出17.1017.10注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实
30、际支出情况。 PAGE * Arabic 26 PAGE * Arabic 25表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表汇总单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出954.47302商品和服务支出145.02310其他资本性支出1.0430101 基本工资484.7430201 办公费49.5631001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴151.9530202 印刷费0.4831002 办公设备购置1.0430103 奖金42.4830203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费43
31、.0330204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.3731006 大型修缮30107 绩效工资68.4530206 电费3.8431007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费110.9530207 邮电费1.1931008 物资储备30109 职业年金缴费2.2130208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出50.6530209 物业管理费0.0731010 安置补助303对个人和家庭的补助77.4530211 差旅费3.1731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国(境)费用3
32、1012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费0.8131020 产权参股30305 生活补助29.8530216 培训费0.1531099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费6.34304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费
33、16.0130499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金45.9830227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费6.4530701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费9.06399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用26.4539906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出1.6130240 税金及附加费用0.4730299 其他商品和服务支出20.61人员经费合计1,031.92公用经费合计146.06注:本表反映部门本年度一般公共预
34、算财政拨款基本支出明细情况。 PAGE * Arabic 20 PAGE * Arabic 27表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表汇总单位:万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345678910111221.7013.2013.208.5015.509.159.156.34注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预
35、算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 PAGE * Arabic 28 PAGE * Arabic 23表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计178.95178.951.01177.94212城乡社区支出178.95178.951.01177.9421208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出177.94177.94177.942120804 农村基础设施建设支出140.37140.37140.372120899 其他国有土地使用权出让收入安
36、排的支出37.5837.5837.58注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 PAGE * Arabic 38 PAGE * Arabic 39第三部分: 党江镇(汇总) (局、办)2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。(一)本部门2017年度总收入2097.61万元,其中本年收入2092.97万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入1874.47万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加378.45万元,增长25.30%,原因:财政预算额较2016年增加。2.上级补助收入218.51万元。较2016年度决算数增加
37、38.59万元,增长21.45%,原因:财政预算额较2016年增加。3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。如:6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位
38、在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。7.上年结转和结余4.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(二)本部门2017年度总支出2097.61万元,其中本年支出2096.64万元。支出具体情况如下:1.一般公共服务(类)1053.0
39、4万元:主要用于基本工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金、退休费、办公费用等方面支出。较2016年度决算数增加45.05万元,增长4.47%,原因:费用支出增加。2.文化体育与传媒(类)30.14万元:主要用于文化活动等方面支出。较2016年度决算数减少1.95万元,下降6.08%,原因:文化体育与传媒类支出减少。3.社会保障和就业(类)48.99万元:主要用于党江镇财政所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少2.34万元,下降4.56%,原因:社会保障和就业类支出减少。4.医疗卫生与计划生育(类)77.25万元:主要用于计划生育服务等方面的
40、支出。较2016年度决算数减少35.5万元,下降31.49%,原因:医疗卫生与计划生育类支出减少。5.城乡社区(类)445.21万元:主要用于城乡社区环境卫生等方面的支出。较2016年度决算数增加291.68万元,增长189.98%,原因:城乡社区类业务量加大,支出增加。6.农林水(类)374.66万元:主要用于防灾救灾、森林培育、水利工程建设、防汛等方面的支出。较2016年度决算数增加140.63万元,增长60.09%,原因:水利工程建设、防汛等支出增加。7.交通运输(类)35.90万元:主要用于公路建设等方面支出。较2016年度决算数增加35.90万元,原因:2016年度无此类支出。8.资
41、源勘探信息等(类)3.42万元:主要用于其他建筑业等方面的支出。较2016年度决算数减少28.03万元,下降89.13%,原因:资源勘探信息类支出减少。9.国土海洋气象等(类)10.94万元:主要用于土地资源调查等方面的支出。较2016年度决算数增加10.86万元,增长13575%,原因:国土所、企业站、村建所合并为国土规建环保安监站,经费增加。10.其他支出(类)17.10万元:主要用于城乡居民医疗保险转移支付等方面的支出。较2016年度决算数增加 11.23万元,增长191.31%,原因:其他支出类业务量加大,支出增加。11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴
42、纳的所得税等。12.年末结转和结余0.96万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 党江镇(汇总) (局、办)2017 年度一般公共预算支出1695.52万元,其中:基本支出1177.98万元,项目支出517.54万元。行政运行(项)380.38万元,较2016年度决算数减少16.07万元,下降4.05%,原因:经费支出减少。一般行政管理事务(项)262.13万元,较2016年度决算数增加124.34万元
43、,增长90.24%,原因:经费支出增加。行政运行(项)40.91万元,较2016年度决算数减少3.92万元,下降8.74%,原因:经费支出减少。一般行政管理事务(项)98.00万元,较2016年度决算数减少81.69万元,下降45.46%,原因:经费支出减少。一般行政管理事务(项)4.98万元,较2016年度决算数增加3.93万元,增长374.29%,原因:经费支出增加。其他一般公共服务支出(项)255.64万元,较2016年度决算数增加15.94万元,增长6.65%,原因:经费支出增加。广播(项)16.41万元,较2016年度决算数减少9.56万元,下降36.81%,原因:经费支出减少。社会
44、保险经办机构(项)15.92万元,较2016年度决算数减少1.1万元,下降6.46%,原因:经费支出减少。其他计划生育事务支出(项)71.47万元,较2016年度决算数减少28.60万元,下降28.58%,原因:经费支出减少。其他城乡社区管理事务支出(项)124.37万元,较2016年度决算数增加80.67万元,增长184.60%,原因:经费支出增加。其他城乡社区公共设施支出(项)19.91万元,较2016年度决算数减少0.08万元,下降0.40%,原因:经费支出减少。城乡社区环境卫生(项)58.48万元,较2016年度决算数增加31.03万元,增长113.04%,原因:经费支出增加。事业运行
45、(项)66.60万元,较2016年度决算数减少23.54万元,下降26.11%,原因:经费支出减少。农业生产支持补贴(项)56.89万元,较2016年度决算数增加42.97万元,增长308.69%,原因:经费支出增加。林业事业机构(项)16.28万元,较2016年度决算数增加2.39万元,增长17.21%,原因:经费支出增加。其他水利支出(项)137.36万元,较2016年度决算数增加103.57万元,增长306.51%,原因:经费支出增加。其他扶贫支出(项)2.43万元,较2016年度决算数增加2.43万元,原因:2016年度无此项支出。公路养护(项)35.90万元,较2016年度决算数增加
46、35.90万元,原因:2016年度无此项支出。其他安全生产监管支出(项)3.42万元,较2016年度决算数减少22.84万元,下降86.98%,原因:经费支出减少。海域使用管理(项)10.94万元,较2016年度决算数增加10.86万元,增长13575%,原因:经费支出增加。其他支出(项)17.10万元,较2016年度决算数增加11.23万元,增长191.31%,原因:经费支出增加。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.98万元,其中:人员经费1031.92万元,较2016年度决算数增加59.32万元,增长6.10%,原因:
47、人员经费支出增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、退休费、住房公积金;公用经费146.06万元,较2016年度决算数减少66.45万元,下降31.27%,原因:公用经费减少。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.50万元,完成年初预算的71.43%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费9.15万元
48、,完成年初预算的69.32%;公务接待费支出6.34万元,完成年初预算的74.59%。主要原因:“三公经费”支出数未达预算数。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少6.33万元,下降29.00%。主要原因:2017年“三公经费”支出减少。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排 0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。(二)公务用车购置及运行费支出9.15万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.15万元。主要用于机要文件交换
49、、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本部门4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出9.15万元,平均每辆1.14375万元。(三)公务接待费支出6.34万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次146次,人次1315次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次146次,人次1315次,外事接待批次0次,人次0次。五、2017年度政府性基金支出决算情况。 党江镇(汇总) (局、办)2017年度政府性基金支出178.95万元,其中:基本支出1.01万元,项目支出177.94万元。农村基础设施建设支出(项)140.37万元,较2016年度决算数增加122.90万元,增长703.49%,原因:经费支出增加。其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)37.58万元,较2016年度决算数增
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