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文档简介
1、二O一三年生产经营计划二。一三年十月二十八日二。一三年十一月份生产经营计划根据当前的严峻的市场形势,十一月份各单位要按以下思路开 展工作:以生产为中心,以转炉生产为龙头,以高炉生产为重心,坚 持供、销跟近市场,贯彻以销定产的原那么,规范内部管理,从采购、 生产、销售三个环节实施降本增效。一、销售计划销售本着以销定产,产销平衡的原那么,积极拓展销售渠道,探索新的 销售模式,确保实现产销售率100%,货款回收率100%。产成品名称销量(吨)含税单价(元/吨)不含税单价(元/吨)销售收入(万元)钢坯1131302980284029312二、产量计划氧气、氮气等以满足炼铁、炼钢生产要求为宜。主要产品和
2、半成品产 量计划如下表:产量指标单位计划水平奋斗目标备注白灰吨900010500每个窑100吨/天,按3个窑球团吨5400055500毛矿产量烧结矿吨180000189000毛矿产量铁水吨118800120000合格铁产量,入炉品位56%,每升降1%,产量计划增减3%钢坯吨113130114300合格钢产量,依铁水产量计划及铁水消耗调整计划水平Trt发电度35640003801600吨铁30度自发电度195000001980000065万度/天氧气M31050000015000制氧日产氧气350000立说明:1、炼铁品位按56%计算,跑料183批。料批36. 8吨。2、炼钢按1050公斤的铁水
3、消耗计算计划产量,根据市场变化,依 铁水实际产量和炼钢实际铁水消耗调整计划产量。3、各厂在保平安、稳定生产的前提先,合理搭配现有物料。以降低本钱、抓质量、增效益为重点,组织生产。三、质量指标为保证各道生产工序顺行,保证完成各项消耗指标,保证完成所有成 品和半成品本钱目标,保证出厂产成品的零投诉,特制定质量计划如下:质量指标单位计划水平备注白灰活性度ML2280球团矿粉率%8%5mm球团矿转鼓%291%烧结矿碱度稳定率%290根据实际配比调整标准,浮动范围0. 1烧结矿平均转鼓%270铁水合格率%297.5SW0.05, SiW0.7铁水优质品率%272钢坯合格率%299.8钢种命中率%299,
4、 2四、主要经济指标指标名称单位计划水平奋斗目标备注白灰物耗元/吨1312白灰运费元/吨1211球团物耗元/吨6. 76球团运费元/吨3.53.3烧结物耗元/吨65烧结运费元/吨3.22.8铁水物耗元/吨1614含自用耐材铁水运费元/吨3.84制氧物耗元/吨0.010. 09炼钢物耗元/吨2422含自用耐材炼钢运费元/吨2.42.3五、消耗计划为强化各生产单位的本钱意识,突出控制各种产品的生产消耗中的 重点问题,特制定消耗指标计划如下:消耗指标单位计划水平奋斗目标备注1、白灰电耗Kwh63552、球团电耗Kwh33303、烧结燃耗Kg62604、烧结电耗Kwh4340其中含自发电21度5、综合
5、焦比Kg506500入炉品位56%,每升降1%,反向调整计划2%,(包含焦丁)其中:净焦比Kg394380煤比Kg145150按0.8折算焦丁Kg00按0.8折算6、高炉电耗Kwh130128其中:外购电Kwh2014Trt发电Kwh3032自发电Kwh80827、钢铁料消耗Kg10701065普碳钢坯(不使用渣钢)其中:铁水消耗Kg1050普碳钢坯,依据市场调整冷料Kg20普碳钢坯8、合金料消耗Kg98. 5普碳钢坯(含脱氧剂)9、炼钢灰耗Kg5550配加20公斤白云石渣10、炼钢电耗Kwh4038含自发电30度11、氧气电耗Kwh1. 051含自发电0.2度12,烧结耗煤气立8075吨矿13.竖炉耗煤气立220210吨矿14.白灰耗煤气立20001800吨灰六、本钱计划产成品名称产量(吨)平均本钱(元/吨)总本钱(万元)烧结矿18000087615696铁水118800229726896钢坯113130268030364七、物料采购计划物料名称采购数量(万吨)备注烧结铁料16干基白云石粉2.16干基钙灰1.30干基
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