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文档简介
1、长治市屯留区第四中学校2019年度部门决算第一部分概况本部门职责长治市屯留区第四中学校地处屯留区余吾镇东街村,是一所普通初级中学校。其主要职责是: (1)、坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令,认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定,坚持依法治校,依法护校,充分尊重师生员工的法定权利,积极督促师生员工履行法定义务,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。(2)、不断更新教育观念,构建具有超前性、现实性、整体性、实践性及灵活性的学校发展规划,建立健全学校管理网络及规章制度,领导学校的教育教学、人事、财务、总务、校产、计生等行政工作,对学校的重大工作和重大改革措
2、施负责决策并组织实施。(3)、坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则,坚持学校教育与家庭教育社会教育的有机结合,用实事求是的思维方法理解并实施素质教育,切实加强和不断改进学校德育工作,坚持学校工作以教学为主遵循教育规律与学生认知特点组织教学,大面积提高教育质量。(4)、在核定的人员编制内,负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作,加强教师队伍和管理队伍建设,努力创造条件,提高学校教职工的综合素质。(5)、坚持管好、用好学校经费,提高办学条件,严格执行国家财经纪律和财务制度,对核定的办学经费统筹使用,不断完善学校的分配方案,努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。(6)
3、、坚持学校校务公开,主动接受学校党组织和教职工代表大会对行政工作的监督,定期向学校党组织和教代会反馈。(7)、抓好学校的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。(8)、承办各级部门交办的其他事项。 机构设置情况屯留区第四中学校单位基本性质为全额拔款事业单位。编制数78人,实有人数63人。内设机构有教导处、政教处、后勤处、工会、团委。 第二部分2019年度部门决算报表(见附件)一、2019年收入支出决算总表二、2019年收入决算表三、2019年支出决算表四、2019年财政拨款收入支出决算总表五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算
4、表(一)六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2019年部门决算公开相关信息统计表第三部分2019年度部门决算情况说明收入支出决算总体情况说明本年收入合计 918.62万元,比 2018 年度减少58.74万元,减少6.01%。其中:财政拨款收入918.62万元。本年支出合计 912.54 万元,比 2018 年度减少 96.81万元,减少9.59%。收入决算情况说明本年收入合计 918.62万元,比 2018 年度减少58.74万元,减少6.01%。其中:财政拨款收入91
5、8.62万元,占比 100%。支出决算情况说明本年支出合计 912.54 万元,比 2018 年度减少 96.81万元,减少9.59%。其中:基本支出 852.30 万元,占比 93.40%;项目支出 60.24万元,占比6.60%。财政拨款收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入合计 918.62万元,比 2018 年度减少58.74万元,减少6.01%。其中:财政拨款收入918.62万元。本年财政拨款支出合计 912.54 万元,比 2018 年度减少 96.81万元,减少9.59%。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算总体情况本年财政拨款支出合计 912.54 万元,比
6、2018 年度减少 96.81万元,减少9.59%。财政拨款支出决算结构情况本年财政拨款支出合计 912.54 万元,比 2018 年度减少 96.81万元,减少9.59%。其中:基本支出 852.30 万元,占比 93.40%;项目支出 60.24万元,占比6.60%。财政拨款支出决算具体情况 本年财政拨款支出合计 912.54 万元。其中:基本支出 852.30 万元,占比 93.40%;项目支出 60.24万元,占比6.60%。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年一般公共预算财政拨款基本支出852.30万元,其中人员经费支出769.73万元,占比90.31%;日常公用经费支出82
7、.57万元,占比9.69%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我校严格执行上级相关规定,严控“三公”经费支出。2019 年度,“三公”经费支出决算为 0 万元。八、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明2019 年我校无机关运行经费支出情况。政府采购情况说明政府采购支出71.75万元,其中政府采购货物支出13.27万元,占采购支出总额的18.49%;政府采购工程支出58.48万元,占采购支出总额的81.51%。国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日,我校国有资产总值1165.66万元,流动资产72.17万元,固定资产1093.49万元,其中房屋1
8、2844.46平方米,价值914.68万元,其他固定资产178.81万元,无形资产0.55万元。 预算绩效情况说明预算绩效管理工作开展情况2019 年度,我部门纳入实行绩效目标管理的项目有:农村寄宿制学校营养餐工程项目等。部门决算中项目绩效自评结果 2019年部门决算中项目绩效自评得分91.88分。其他需要说明的事项无第四部分名词解释财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规
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