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文档简介

1、VK物业绿化物资采购管理办法1.目的为了加强绿化工程部物资选购的管理和监控,确保绿化工程的顺当开展。2.范围适用于公司绿化工程部3.职责部门/岗位工作内容总经理/分管领导负责权限内的物资审核、审批相关职能部门负责权限内的物资审核、审批,选购行为监控。参与现场议价。部门经理负责权限内的物资审核、审批负责对部门物资选购的监控工程主管负责对工程用物资选购的审核养护项目负责人负责对绿化养护类物资选购的申请、审核工程项目负责人负责对工程用物资的申请、验收、领用掌握与监督部门选购员负责物资的采(订)购苗木(物资)验收人负责部门工程(苗木)物资的验收,独立于选购员。4.方法与过程掌握4.1中标工程的物资选购

2、申请项 目操 作 办 法合同评审评审时,须附绿化苗木选购申请单。物资申请依据绿化苗木选购申请单费用按审批权限分批借款选购,每张绿化苗木选购申请单对应一家供应商。报销时附填写完整的绿化苗木选购申请单按权限审批后进行报销。合同签订按地产公司的合同文本签订工程合同4.2 地产公司指定的零星工程物资或甲供物资选购申请项 目操 作 办 法物资申请依据绿化苗木选购申请单费用按审批权限分批借款,每张绿化苗木选购申请单对应一家供应商。报销时附填写完整的绿化苗木选购申请单按权限审批后报销。甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销合同如地产公司事后要求补签合同时,按合同管理程序进行资料部门保存签证单、业务指令

3、单等记录4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的选购申请项 目操 作 办 法苗木类申请人填写绿化苗木选购申请单,每张绿化苗木选购申请单对应一家供应商。 非苗木类填写物资申请,按权限审批后选购。4.4选购行为、资金的管理方法项 目操 作 办 法常用绿化苗木选购应建立部门供应商名录(填写合格物资供方(品牌)一览表)及价格清单,并挂部门内部网页,长期合作的应每年签订框架协议,每次选购时可不签订选购协议。市外苗木选购市外选购要求有两人同时在场,并选择在有正规发票的供应商购买。单宗选购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价,填写供方现场(约见)评审记

4、录表(人工外包的单独签订施工协议)。结账应以转账方式进行。特别状况下需使用现金付款超过5000(含)元以上,必需事前经分管领导审批,支付时,金额在10000元以上的必需两人以上前往结账;金额在30000元以上的必需由公司财务人员伴随结账。不签订选购协议的,须供应供应商的电话、姓名、地址等相关资料。甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行,并由参与人员及授权人签字确认。市内苗木选购在价格、质量同等条件下,应选择在合格供应商选购。结账以转账方式,可采取月、季等期限定期付款。合格供应商无需要的苗木或价格不合理时,经部门经理同意后可以在其它苗场选购。如不能进行支票交易,按市外选购规定执行或供应商直接到财

5、务管理部结账。不签订选购协议的,须供应供应商的电话、姓名、地址等相关资料。其他物资选购按选购管理程序要求执行4.5验收入库及报销方法项 目操 作 办 法养护绿化苗木项目负责人负责验收,核对实数,并在供应商送货单收货人处签名、填写绿化部苗木(物资)选购验收单。现场领用物资。不再填写进仓单和物资领(借)用单。凭送货单、发票、绿化苗木选购申请单、绿化部苗木(物资)选购验收单等资料报销。工程绿化苗木设备工具、药品、肥料等备用品由专人验收入库,仓管员填写进仓单、入账。物资领借用按物资存储及管理程序执行。凭进仓单、发票等报销。土方、陶粒、一次性消耗品工程项目负责人负责验收,核对实数,并在物资申请单"备注"栏中签名,现场领用。不再填写进仓单和物资领(借)用单。选购凭送货单、发票、物资申请单复印件等资料报销。4.6 本方法中未明确规定的内容,按公司选购管理程序执行。5.相关文件VKWY7.4-Z01选购管理程序VKWY7.5.5-Z01 物资存储及管理程序6.记录表格VKWY7.4-Z01-F1物资申购单VKWY7.4-Z01-F3 物资/服务申请报告VKWY7.5.5-Z01-F1进仓单VKWY7.5.5-Z01-F2物资领(借)用单VKWY7.5

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