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文档简介
1、联想科技发展公司销售清单(ERP版本)供货单位: 必填 事业部(部门编号新) 必填 PO编号:T*订单类型(必选):标准、现金、冲红/补款、退货、换货、第三方采购、寄售(发货、回货、售出)后继免费 通用 ;销售渠道(必选):平台、分公司、分销、寄售、技服、大客户直销、中小SI售达方: 必填(单位名称关键字) 代理编号 必填 (新)送达方(地址): 必填(送货地址) 编号 必填 订单日期: 必填 请求交货日期: 交货工厂: 全部交货:(是 否)交货冻结: 出具发票冻结: 付款条款: 必填 还租赁:(是 否)订单原因: 价格清单类型: 仓储地: 装运点: 财务凭证号: 发货途径: 必填 订单号:
2、交货单号: 后续免费订单号: 补款订单号: 平台订单号: 开发票内容: 发票类别:1、增值税发票 2、普通发票 SAP商品编码商品名称数量单 价金 额备注必填必填必填必填大写金额:佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分合计金额:必填部门经理: 销售员:必填 商务员:必填SAP订单批准: SAP信用批准: (一式两联)联想科技发展公司产品销售清单(ERP版本)填写说明1、 本版本为新的ERP销售清单版本。2、 销售清单必须使用规定的文本格式,书写字迹清晰明了。3、 销售清单中根据SAP原则填写所需录入内容,以便正常录入SAP系统。4、 销售清单录入项具体填写说明如下:l 基本概念标准订单:特指欠款销
3、售订单销售渠道:产品/服务到达客户的方式(批发,零售,直接销售,投标等) 产品组:将物料、产品和服务 按一定规则或类型分组,以利于财务报表需 求(如事业部)售达方:向联想提出采购需求的客户;送达方:货物最终送达的客户;与售达方不同时需填写;需要事先维护。付款条件:对客户还款时间的限制,来自客户主数据,也可在订单中进行 修改,与客户信用数据相关;交货工厂:按事业部划分,指可销售某种商品的事业部;仓储地点:商品存放的地点;一个工厂可有多个仓储地点;装运点:商品进行发货装运的地点;交货时的装运点必须和订单中的装运 点一致l 名词解释及填写要求事业部: 必填;录入或选择产品组(事业部)代码订单类型:
4、必填;选择需要录入的订单类型;通用订单写明是平台分货、索赔销售还租赁、备件销售还租赁、还租赁销售、无实物退货等。销售渠道: 必填;选择分销渠道代码(正常代理选择“分销”)售达方:必填;写明客户主纪录中维护好的客户的名称(关键字)售达方客户编码必填;送达方: 必填;填写送达地址,并且与系统中维护好的描述保持一致; 送达方客户编码必填;订单日期: 必填;客户请购的订单日期;创建联想标准销售订单 概览请求交货日期: 选填;系统会自动带出为当前日期,当客户要求交货日期不同于系统日期时,需要在此注明。全部交货: 选填在是上b表示一张销售订单必须按整单交货,否表示订单可分几次完成交货(当订单中商品确认日期
5、不同时);交货冻结: 选填,在空白处填写交货冻结原因,则此订单无法交货,需由有权限的人员进行解冻即删除冻结原因才可交货,对于现金销售订单系统自动冻结交货;出具发票冻结: 选填,只在需冻结开具发票时在此填写出具发票冻结原因;付款条款: 必填。如果在客户主纪录销售领域数据>出具发票项维护了付款条款,此处系统会自动带出,也可在此修改,但订单将被冻结,需有权限的人员进行解冻; 如果在客户主纪录中没有维护,在此填写付款条款。如销售清单上填写的付款条款与系统中自动带出的不符(优于系统内的付款条款),则需要事业部有信用审批权的经理在销售清单上审批签字.订单原因: 选填;定义订单所属行业;对于享受行业政
6、策的行业订单必填;交货工厂: 选填;按事业部划分,指可销售某种商品的事业部;还租赁 选填用于填写特殊标识(特配、专供、折价、还借用);需要特殊标识的订单必填; 工厂: 选填;填写允许销售该物料的工厂编号(应由系统自动带出)仓储地点: 选填;填写商品的库存地;一个工厂可以有多个仓储地点;如果分库发货必填分库名称装运点: 选填;商品进行发货装运的地点;交货时的装运点必须订单中的装运点一致。如果分库发货必填分库装运点。价格清单类型: 选填用于定义人员折扣;享受人员折扣的特价订单必填。开发票内容: 选填以为SAP上线后将以系统中订单内容开发票,因此如果要求财务开发票的内容不同于系统内的发票内容则需要在
7、此注明,商务将在欠款结算单上注明交财务办理.发货途径: 必填;发货方式需要明确注明,例如:发EMS财务凭证号: 选填;如果申请了短期信用额度(详见信用维护),则在使用短期信用额度时在此填写SAP系统中的短期信用额度凭证号码订单号:(商务填写)系统产生的订单号交货单号:(商务填写)系统产生的交货单号后续免费订单号:(商务填写)系统产生的后续免费订单号补款订单号:(商务填写)系统产生的补款订单单号平台订单号: 平台订单上的号码.备查SAP商品编码: 必填;填写SAP系统的商品编号以录入SAP系统;数量: 必填;录入客户订购的物料的数量;如果SAP审核ATP结果不能满足销售清单上数量,以SAP数量为准.在商务员备注栏中注明.并通知销售员. 销售员认可后办理销售。单价: 必填;填写商品的单价;如果SAP中自动带出的价格与订单数量不符,以销售清单上价格为准.商务员在系统中修改.如销售清单上的价格低于SAP系统中的最低限价则由商务在备注栏中注明.并通知销售员.申请修改最低限价后再执行订单。(见价格维护流程)合计金额: 必填;一张订单的合计总金额。部门经理: 选填;事业部销售审批人;销售员: 必填;销售员开票签字;商务开单商务填写。商务员: 必填;责任商务审核或开票后签字;SAP订单批准: 商务经理对SAP中订单审批后签章。SAP信用批准: 选填 当代理的付款条
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