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文档简介

1、MACRO.泓域咨询 /玻璃钢管道项目投资决策报告玻璃钢管道项目投资决策报告xx有限责任公司目录第一章 市场预测10一、 与行业上下游的关系10二、 市场规模10三、 行业技术工艺的发展11第二章 项目绪论14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目定位及建设理由16四、 报告编制说明16五、 项目建设选址18六、 项目生产规模18七、 建筑物建设规模19八、 环境影响19九、 原辅材料及设备19十、 项目总投资及资金构成19十一、 资金筹措方案20十二、 项目预期经济效益规划目标20十三、 项目建设进度规划21主要经济指标一览表21第三章 项目承办单位基本情况23一、 公

2、司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第四章 项目背景及必要性31一、 基本风险特征31二、 影响行业的重要因素32三、 行业发展概况35第五章 选址可行性分析39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标44五、 产业发展方向44六、 项目选址综合评价45第六章 建设内容与产品方案46一、 建设规模及主要建设内容46二、 产品规划方案及生产纲领46产品规划方案一览表46第七章 发展规划分

3、析48一、 公司发展规划48二、 保障措施49第八章 SWOT分析52一、 优势分析(S)52二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)54四、 威胁分析(T)54第九章 法人治理结构58一、 股东权利及义务58二、 董事65三、 高级管理人员70四、 监事72第十章 节能可行性分析75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表76三、 项目节能措施77四、 节能综合评价78第十一章 组织机构及人力资源79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第十二章 工艺技术设计及设备选型方案82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析84三、 质

4、量管理85四、 项目技术流程86五、 设备选型方案88主要设备购置一览表89第十三章 原辅材料供应、成品管理91一、 项目建设期原辅材料供应情况91二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理91第十四章 投资估算92一、 编制说明92二、 建设投资92建筑工程投资一览表93主要设备购置一览表94建设投资估算表95三、 建设期利息96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97四、 流动资金98流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表100六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十五章 经济效益及财务分析102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和

5、增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十六章 项目风险分析113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十七章 招标、投标118一、 项目招标依据118二、 项目招标范围118三、 招标要求119四、 招标组织方式119五、 招标信息发布121第十八章 总结评价说明122第十九章 附表123主要经济指标一览表123建设投资估算表124建设期利息估算表125固定资产投资估算表126流动资金估算表12

6、6总投资及构成一览表127项目投资计划与资金筹措一览表128营业收入、税金及附加和增值税估算表129综合总成本费用估算表130利润及利润分配表131项目投资现金流量表131借款还本付息计划表133报告说明国家质量监督检验检疫总局在2011年1月颁布输水管产品生产许可证实施细则,对调水工程、引水工程、城市给水排水工程、农田灌溉及各种水利工程等所用的自应力混凝土输水管、预应力混凝土管、玻璃纤维增强塑料夹砂管等管道产品的生产实行严格的生产许可管理制度,任何企业未取得生产许可证不得生产实施细则范围内的输水管产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的实施细则范围内的输水管产品;国

7、家卫生监督局于2011年9月颁布涉及饮用水卫生安全产品分类目录(2011年版),对管材、管件等输配水设备实行严格的涉及饮用水卫生安全行政许可,未获得卫生行政许可批件的企业不得从事相关产品的生产。生产许可证制度和涉及饮用水卫生安全行政许可制度为拟进入该领域的企业设置了较高门槛。根据谨慎财务估算,项目总投资8563.22万元,其中:建设投资6901.68万元,占项目总投资的80.60%;建设期利息160.47万元,占项目总投资的1.87%;流动资金1501.07万元,占项目总投资的17.53%。项目正常运营每年营业收入15200.00万元,综合总成本费用12596.21万元,净利润1902.45万

8、元,财务内部收益率16.08%,财务净现值1721.46万元,全部投资回收期6.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可

9、用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场预测一、 与行业上下游的关系玻璃纤维增强塑料制品制造行业的上游主要为合成树脂、玻璃纤维及制品、石英砂等原材料供应商。上述原材料的供应及价格波动情况将对本行业的成本产生直接的影响。下游行业主要包括航空航天、建筑装饰、石油化工、水利建设等行业。市场的需求及全社会对上述领域投资总额的变化将对本行业产生影响。作为玻璃纤维增强塑料制品制造行业细分行业,玻璃钢管道制造行业的下游领域主要包括化工企业腐蚀介质输送、油气输送、农业灌溉、海水输送、电厂循环水以及城市给水排水工程等。二、 市场规模玻璃钢是玻璃纤维复合材料最重要的应用,玻璃纤维产量的70%都是用来制造玻璃钢。美

10、国咨询公司Lucintel在中国复合材料市场的增长机遇:2014-2017报告中预计,到2017年我国复合材料市场规模将达115亿美元(约合725亿人民币),年增长率将达7.3%。随着国产化生产设备技术不断提高和价格不断降低,以及配套原材料技术的不断成熟,玻璃钢制品开始成为我国复合材料体系中规模最大、发展速度最快、技术水平最高、系统化最完善的综合技术体系,产品广泛应用于城市地下水管网建设、长距离跨流域引水工程、污水处理设施、中水回用工程、大型石化工程循环水再利用、核电站冷却水工程等国家基础建设设施。据预测,在城市地下管网建设过程中,以全国333个地市行政区域为例,预计未来会为玻璃钢制品行业将创

11、造33亿利润空间。三、 行业技术工艺的发展目前玻璃钢管的生产有三种工艺,即定长缠绕工艺、离心浇铸工艺和连续缠绕工艺。定长缠绕工艺是最早出现的玻璃钢管道成型工艺,是在长度一定的管模上采用螺旋缠绕和/或环向缠绕工艺由内至外逐层制造管材的一种生产方法,为间歇式生产。其生产线属于半自动化生产设备,单根管道可以达到12米。产品质量的稳定性主要取决于操作工的熟练程度,生产效率较低。目前该类生产工艺正在被连续缠绕工艺所替代用以生产夹砂管;离心浇铸工艺为间歇式生产,生产设备自动化,生产效率高,产品质量相对稳定。其失效主要以爆破方式,难以生产压力管,且受设备的限制管节长和管道直径较短;连续缠绕工艺属于第三代玻璃

12、钢管道成型工艺,为连续式生产。生产线是自动化生产设备,生产效率高,产品质量稳定,应用承载材料为连续纤维和短切纤维,连续纤维实现高抗拉强度,短切纤维联系整体,管壁一体性程度强。第三代连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管(CW管)主要应用在大口径输水管道项目(公称直径在250mm以上(含),与目前市场上常用的其它管道(预应力钢筒混凝土管PCCP,球墨铸铁管DIP,钢管SP和PE/PVC塑料管等)相比,具有耐腐蚀性优、使用寿命长、轻质高强、卫生性能好、水利特性稳定、抗震能力强、适应性强等优点,其能够承受较高的内部压力和外部荷载,具有良好的抗渗性、密封性和安装环境的适应性;且连续缠绕玻璃钢管弹性模量低,对压

13、力波的传播有衰减作用,因而对冲击压力适应能力强;其摩阻系数小,管内壁粗糙系数仅为0.009,在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。此外,CW管生产无废料废气废水产生,属于节能环保管材。综合上述优点,连续缠绕玻璃钢管在跨流域引水、城市供水和市政排水、工业园区输水、农业输水、污水和尾水输送等领域具有显著应用优势,逐渐成为大口径输水管道工程的首选管材。经过30多年的发展,玻璃钢管道行业经历了由小到大、由手工制作到自动化生产的发展过程,在原材料、制造设备、工艺技术、结构设计、质量管理、标准化等各方面取得了长足的进步。然而同该技术发达的意大利、挪威、英国等国家相比,我国的玻璃钢夹

14、砂管道行业在技术工艺上还存在较大的差距。目前国内生产厂家大多采用定长缠绕和离心浇铸等落后工艺,普遍存在材料浪费、生产环境差、效率较低、产品质量不稳定等缺点。而连续式缠绕工艺作为国际上最先进的管道生产工艺技术正在成为行业发展的方向。20世纪90年代中期,我国首次引进全自动电脑控制的连续缠绕玻璃钢管生产线,从此,我国玻璃钢管道工业开启了一个新的里程碑。国内原来采用定长缠绕的厂家纷纷转型,开始采用连续缠绕工艺。第二章 项目绪论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称玻璃钢管道项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人许xx(三)项目

15、建设单位概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司

16、把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要

17、素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益

18、。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 项目定位及建设理由玻璃钢管道制品主要原材料为树脂,而树脂的原料主要为原油。近年来国际原油价格的大幅波动直接影响树脂的价格变动,进而间接造成玻璃钢管道企业采购成本的波动,并影响到行业内企业的经营业绩及产品毛利率。综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、

19、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);3、工业可行性研究编制手册;4、现代财务会计;5、工业投资项目评价与决策;6、国家及地方有关政策、法规、规划;7、项目建设地总体规划及控制性详规;8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;9、国家公布的相关设备及施工标准。(二)报告编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”

20、生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。(二) 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占

21、地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xxx吨玻璃钢管道的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积21277.64,其中:生产工程13499.14,仓储工程4478.88,行政办公及生活服务设施1607.02,公共工程1692.60。八、 环境影响该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、 原辅材料及设备(一)项

22、目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括纤维缠绕纱、树脂、促进剂、固化剂、新鲜水、电。(二)主要设备主要设备包括:缠绕机、制衬机、树脂泵、搅拌机、脱模机、台钻、角磨机、法兰模具、弯头模具、除尘设备、光氧催化设备、天车。十、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8563.22万元,其中:建设投资6901.68万元,占项目总投资的80.60%;建设期利息160.47万元,占项目总投资的1.87%;流动资金1501.07万元,占项目总投资的17.53%。(二)建设投资构成本期项目建设投资6901.68万元,包括工程费用

23、、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用6023.87万元,工程建设其他费用715.91万元,预备费161.90万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资8563.22万元,其中申请银行长期贷款3274.72万元,其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):15200.00万元。2、综合总成本费用(TC):12596.21万元。3、净利润(NP):1902.45万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.49年。2、财务内部收益率:16.08%。3、财务净现值:1721.46万元。十三、 项目建设进度规划本期项目

24、按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积21277.641.2基底面积7440.001.3投资强度万元/亩374.042总投资万元8563.222.1建设投资万元6901.682.1.1工程费用万元6023.872.1.2其他费用万元715.912.1.3预备费万元161.902.2建设期利息万元160.472.3流动资

25、金万元1501.073资金筹措万元8563.223.1自筹资金万元5288.503.2银行贷款万元3274.724营业收入万元15200.00正常运营年份5总成本费用万元12596.21""6利润总额万元2536.60""7净利润万元1902.45""8所得税万元634.15""9增值税万元559.91""10税金及附加万元67.19""11纳税总额万元1261.25""12工业增加值万元4381.49""13盈亏平衡点万元6169.6

26、9产值14回收期年6.4915内部收益率16.08%所得税后16财务净现值万元1721.46所得税后第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:许xx3、注册资本:1130万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-9-207、营业期限:2015-9-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事玻璃钢管道相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

27、)二、 公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进

28、,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 公司竞争优势(一)公司具

29、有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高

30、的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2771.952217.562078.

31、96负债总额1390.511112.411042.88股东权益合计1381.441105.151036.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9444.277555.427083.20营业利润1523.281218.621142.46利润总额1345.391076.311009.04净利润1009.04787.05726.51归属于母公司所有者的净利润1009.04787.05726.51五、 核心人员介绍1、许xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、蒋

32、xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、毛xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、郭xx,中国国籍,1978年出生,本科

33、学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、冯xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、沈xx,中国国籍,

34、无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后

35、,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发

36、展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公

37、司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 项目背景及必要性一、 基本风险特征1、技术风险目前国内大多数玻璃钢管道制造企业聚焦于低技术领域,或长期依赖国外技术的进口,缺乏自主的核心技术。在现代化、节能性工业生产对产品性能、技术水平要求较高的需求下,行业存在着技术升级和技术创新的风险。且玻璃纤维增强塑料制品制造的生产工艺所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研制开发周期相对较长,可能因研发资金的投入不足或市场需求预测的偏差而导致相关的技术研制失败。2、环境保护政

38、策风险由于玻璃钢制品具有热融性,即高温烧制使得玻璃钢制品的硬度显著增强。因此传统高温融化法无法有效循环利用报废的玻璃钢制品。目前我国尚未研制开发出除破碎外回收玻璃钢制品的有效方法,玻璃钢制品亟待发展高效的符合循环经济的环保处理方案,因此本行业可能会面临环境保护的政策风险。3、原材料价格波动风险玻璃钢制品主要原材料为玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、环氧树脂等,原材料成本占玻璃钢制品成本的大部分,由于供求矛盾等关系,玻璃钢制品的价格受原料市场的影响较大。4、市场开拓风险我国玻璃钢夹砂管道产品的销售具有明显的区域性特征。受限于管道长、体积大等固有特性,玻璃钢夹砂管道的运输成本相对较高,因而具有较小的运输半

39、径,使得玻璃钢管道企业的业务范围通常局限于所在地省市。5、政策风险玻璃纤维制品制造、新型塑料建材行业是国家鼓励发展的产业,其下游市场城市综合管网建设更是国家近几年来基础设施投资建设的重要领域。如果国家改变对此政策的倾斜方向和力度,或相关社会固定资产投资减少,将直接影响玻璃钢夹砂管道下游的市场需求,给行业内企业的发展甚至正常经营带来极大的困难。二、 影响行业的重要因素1、有利因素(1)国家政策驱动2015年11月3日,中共中央发布中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中明确提出:“到2020年,户籍人口城镇化率加快提高。”随着城镇化进程地不断加快,各级政府越来越关注城市地下管网

40、设施的建设,出台了各类建设规划与相应扶持政策。2014年6月14日国务院办公厅发布关于加强城市地下管线建设管理的指导意见,针对城市地下管线建设管理存在多重问题,提出建设目标:“计划用5年时间,完成城市地下老旧管网改造;用10年左右时间,建成较完善的城市地下管线体系。”2015年8月10日国务院办公厅再次发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见,其中首次明确提出“到2020年,建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。”(2)市场容量巨大据有关部门预测,目前我国城市地下管网总里程超过500万公里,其中饮用水输水管道、排污管道和城市排水管道总里程超过110万公里,这其中大约有25%-40

41、%的管道存在着不同程度的年久失修的老化问题。为此,国务院出台了上述指导意见,要求在全国范围内加快城市地下管网的改造工作。据预测,仅地下饮水输水管网、生活污水排污管道和城市地表水排水系统这三项改造工程,年需要管道数量超过5万公里,价值人民币数万亿元,这其中相当一部分工程可以采用玻璃钢管道。2、不利因素(1)原材料价格波动玻璃钢管道制品主要原材料为树脂,而树脂的原料主要为原油。近年来国际原油价格的大幅波动直接影响树脂的价格变动,进而间接造成玻璃钢管道企业采购成本的波动,并影响到行业内企业的经营业绩及产品毛利率。(2)产品质量参差不齐,市场竞争无序目前国内玻璃钢管市场混乱,工艺参差不齐,特别是定长缠

42、绕玻璃钢管进入门槛低,生产人员流动大,自动化程度低,基本不存在信息化。且许多企业以低价竞争方式抢占市场,导致行业平均利润下降。市场的无序竞争造成产品质量差别较大,难以实现玻璃钢管产品的优胜劣汰、公平竞争。(3)行业内技术水平整体偏低玻璃钢管道制造的专业性很强,科技含量和技术升级对产品的生命周期有很大的影响。目前我国玻璃钢管道制品企业仍处于自我积累、高耗能低效益的发展阶段,产业集中度低,尚未形成规模化集群效应,且在产品应用方面尚聚焦于石油化工、水利建设等基础性领域,较少涉及航空航天、环境工程、轨道交通、新能源等高新领域。整体来看,我国玻璃钢管道制品行业的技术水平总体偏低,在生产工艺的改进、技术设

43、计能力等方面都较为落后于国际市场水平,在国际竞争中处于弱势的地位。加上国内生产线设备成本高、复合型人才欠缺、对国外技术依赖性较强、名牌效应不明显等原因,使得我国的玻璃钢管道制造行业面临着创新升级的重大挑战,同时加强了同行业市场竞争的激烈程度。三、 行业发展概况玻璃纤维增强塑料(也称玻璃钢,国际公认的缩写符号为GFRP或FRP)是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺制作而成的一种功能型新型材料。作为复合材料的一种,玻璃钢以其耐腐蚀性强、内表面光滑、输送能耗低等独特的性能优势广泛应用于航空、造纸、化工、冶金、城市供水等行业中。1、输水管道行业概述及分类输排水工程主要有明渠、暗渠和管道输水三种方式。明渠、

44、暗渠工程成本较管道供水低,但存在渗漏、易受污染、占用耕地、影响交通、不能承受内水压力、维护费用高和安全性低等缺点。随着经济快速发展和城镇化水平的提高,我国目前普遍采用管道输水方式。输水管道根据材质可细分为混凝土输水管道、金属管道、化学建材管道和其他管材。混凝土输水管道包括预应力钢筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe,简称PCCP,指在带有钢筒的高强混凝土管芯上缠绕环向预应力钢丝,再在其上喷制致密的水泥砂浆保护层而制成的输水管)、预应力混凝土管(PrestressedConcretePipe,简称PCP)、钢筋混凝土管(ReinforcedConcreteP

45、ipe,简称RCP,指把预应力运用到钢筋混凝土结构中的输水管)和自应力输水管(指利用自应力水泥的膨胀力张拉钢筋而产生预应力的混凝土管)四类。混凝土输水管的抗内压强度主要依靠预应力钢丝或钢筋承载,其中PCCP管道由于采用了内衬薄钢筒和接口采用钢制承插口提高了管道的抗渗能力,是混凝土输水管的主要产品;但由于混凝土管的自重大,钢筋锈蚀断裂的隐患在高工压大口径管道上的表现突出以及生产过程需要蒸汽养护,属于能耗高、环保压力大的项目。金属管道包含球墨铸铁管(DuctileCastIronPipes,简称DIP,指使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材)、钢管(Stee

46、lpipe,简称SP)等,主要原材料为铁或钢,存在易于腐蚀、防腐措施费用高且可靠度较差等弱点;其大口径产品单位生产成本较高,受产品寿命短、生产所能达到的最大口径、抗震能力、安装过程等的限制,目前在输排水工程中主要应用于中等口径管道建设。化学建材管道包括玻璃钢管及PVC、PE等热塑性塑料管道。塑料管道运用挤出、注塑技术等加工生成,具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点,广泛应用于城市给排水、污水处理等领域。塑料管道由于生产能耗仅为钢管、铸铁管等传统金属管道的1/4且具有优良的耐腐蚀性能,接头质量可靠,可降低供水管网漏水率,在生产使用过程中达到节水

47、目的。但由于其强度较低,因而通常应用于小口径管道直径不超过200mm的工程领域。玻璃钢夹砂管道是由连续/短切玻璃纤维、不饱和聚酯树脂和/或填料组成的新型复合管道。该产品采用高强度的玻璃纤维为增强材料、合成树脂为耐腐蚀基体,具有上述塑料管道全部的优点,同时还具备很高的强度,可以应用在大口径高工压领域,是国际上公认的优良管材之一。2、玻璃钢管道行业的发展概述玻璃钢管道在国外的开发应用已有几十年的历史,主要用于石油、化工、电力、农业灌溉及市政给、排水等工程。我国玻璃钢管道的应用起步较晚。1987年,河北中意玻璃钢有限公司从意大利威德乐罗西娜公司(VetroresinaS.P.A.)引进玻璃钢管道与贮

48、罐缠绕设备,拉开了我国玻璃纤维缠绕管道工业化发展的序幕。1987年至1994年是我国引进玻璃钢缠绕设备的高峰期,共有21家企业先后从意大利、日本、美国、奥地利四国涉及10家外资公司引进了32条玻璃钢管道与贮罐缠绕设备(定长缠绕设备30条,离心浇铸成形设备2条),在国内掀起了一波引进玻璃钢缠绕设备的高峰。尤其是1993年从意大利Sarplast公司引进的第一条玻璃钢夹砂管道缠绕设备,使玻璃钢管道制作成本大幅度下降,为提高我国玻璃钢管道在国内市场的竞争力起到了里程碑式的作用。1985年,我国在深圳与香港之间铺设输水管线,其中香港一侧用的是从英国购进的玻璃钢管,系我国在给排水领域首次使用玻璃钢管道。

49、近些年来,由于食品级树脂在我国已批量生产且质量稳定,解决了玻璃钢管道用于供水时的卫生要求,加上玻璃钢夹砂管道的出现降低了制作成本,玻璃钢管道在国内给排水领域的应用呈上升趋势。第五章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况预计区域地区生产总值增长xx%,提前实现比xx年翻一番目标。一般公共预算收入增长xx%,其中税收收入占比达xx%。规上工业增加值增长xx%,保持区域前列。社会消费品零售总额增长xx%,位居区域第一。新增社会融资规模x

50、x亿元,其中新增贷款xx亿元、创十年来最好水平。适应发展进入新阶段、社会主要矛盾发生变化的必然要求,突出系统思维、辩证思维、创新思维、底线思维,把注意力集中到解决各种不平衡不充分问题上,集中到打基础、谋长远的大事要事上,使创新、协调、绿色、开放、共享五大理念成为引领高质量发展最强大的动力。主动把城市发展放在更高的坐标系中进行审视,善于跟最好的学,敢于跟最强的争,努力在瞄准标杆、追赶标杆、超越标杆中争做他人的标杆。综合各方面因素,今年区域经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长xx%xx%,一般公共预算收入增长xx%以上,规上工业增加值增长xx%以上,规上固定资产投资增长xx%左右,社会消

51、费品零售总额增长xx%xx%,外贸进出口稳中提质,实际使用外资xx亿美元左右,全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到xx%以上,居民消费价格涨幅控制在xx%以内,城乡居民人均可支配收入与经济增长同步,城镇登记失业率控制在xx%以内,单位地区生产总值能耗降低xx%左右。到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全面建成小康社会。当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期,是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期,是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。

52、从国际国内看,和平与发展仍然是时代主题,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡;同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大,经济发展方式正在加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好的基本面没有改变,同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态,面临着新的困难和挑战。综合分析,国内外大环境对我省发展总体有利;国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略,为扩大国际国内开放合作创造了有利条件;国

53、家实施大数据和网络强国等战略,为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机;国家实施精准扶贫精准脱贫,为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑;国家加快补齐发展短板,为缩小与全国差距带来了重要机遇;国家实施新一轮西部大开发战略,为完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。经过“十二五”时期持续快速发展,工业化、城镇化进入加速发展阶段,基础条件日益改善,发展环境不断优化,资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放,区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨,这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时,也要清醒地看到,受国内外宏观经济环境的传导影响,一

54、些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来,保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是:贫困人口多、贫困面大、贫困程度深,脱贫攻坚任务艰巨,全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区,都是难啃的“硬骨头”,要实现全部脱贫困难不小;经济下行压力仍然较大,企业盈利能力下降,市场预期不稳、信心不足,大企业投资意愿不强,中小企业经营困难,要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大;产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放,转型升级步伐缓慢,大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强,新兴企业规模普遍偏小,对经济增

55、长的贡献有限,去库存、去产能、补短板的任务非常繁重;实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在,加之劳动力、土地成本持续上升,物流成本居高不下,降成本的任务艰巨,政府债务率不断攀升,财政金融风险加大,去杠杆的压力不小;城乡发展差距大,区域发展不平衡,社会事业发展滞后,公共产品和公共服务供给不足,民生保障兜底还不牢,公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险,改善民生和维护稳定任务依然艰巨;政府职能转变还不到位,一些干部能力和素质不高,不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题,提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题,必须高度重视,切实加以解决。

56、三、 创新驱动发展坚持对内开放和对外开放并举,坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。(一)主动融入“一带一路”拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通,深度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完善外贸布局,创新发展模式,促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易,扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易,扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级,引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品

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