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文档简介
1、页眉内容附件2.交通运输类项目施工安全生产标准化考评评分办法及评分表附录A公路水运工程施工安全生产标准化考评评分汇总表表A公路水运工程施工安全生产标准化考评评分汇总表单位名称:年 月 日项目经理部名称总计得 分(满 分分值 100 分)项目 名称及分值安全 生产条件 评分表(5 分)安 全生产 管理制 度(10 分)安 全技术 管理(10 分)档 案管 理(2分)安 全专项 活动(3 分)施1:现场布设(10分)安全防 护(10分)施【:作业(10分)桥梁1.程(10 分)隧 道工程 (20分)路 基路 ifn r. 程(5 分)临时用电工程(5分)评语、问题及整改要求:检查单 位检查人项目经
2、理附录B公路水运工程施工安全生产标准化考评实施细则表B.1安全生产条件评分表(50分)考评项目考评方法扣分标准应 得分数扣 减分 数或得分数1 施唯位安 全生产许可证(3分)施工单位安全生产许 可证必须有效C查施工单位安 全生产许可证。未取得安全生产许可证扣3分:安全生产许可证失效扣1-3分。32.从 业人员资 格条件(10 分)项目负责人及专职安 全管理人员必须持“三类人 员”考核培训合格证书上岗, 且证书有效并与对应岗位人 员身份相符。查“三类人员” 台账、证件并与人 员对应检查。发现未持有效证书或证书与对应 岗位人员身份不相符,扣1一3分:台账不完善的扣1分。4施工现场按规定配备 足额专
3、职安全员。查专职安全员 信息台账、有效证 件,同时对现场在 岗专职安全员对应 检查。未按要求配备专职安全管理人员,发现少一人扣1分:台账不完善的扣1分。3特种作业人员必须持 证上岗。查特种作业人 员动态信息分账、 证件,同时对现场 在岗人员对应检 查。发现特种作业人员未持有效证书,扣1-3分:台账不完善的扣1分。33.人身保险(7 分)对从业人员应做好用匚登记。查从业人员台账,未建立从业人员台账,扣2分: 分账不完善,扣12分。2对从事危险作业人员在作 业期间宜办理意外伤害险。查意外伤害险 的合同、交款凭证 等。未办理意外伤害保险扣3分:意外伤害保险未覆盖全员或不连 续,扣13分。3宜投保安全
4、生产责任 险。查安全生产责 任险的合同、交款 凭证等。未办理安全生产责任保险扣1一2 分。24.安全组织机 构(12 分)必须成立安全生产领 导小组。查安全生产领 导小组成立文件。未成立安全生产领导小组的扣3分:未明确小组职责的扣1分:未明确日常办事机构部门的扣1分:3未下发正式文件的扣1分。应设置独立的安全生 产管理部门。查项目经理部 设置安全生产管理 机构的文件。未设置独立的安全生产管理部门的扣2分:未明确部门职责的扣1分:未下发正式文件的扣1分。2具有一定规模的项目 经理部应设置安全总监,安 全总监应持有国家注册安全 工程师证书和C类人员证 书。查施工单位安 全总监任命文件、 证件。未任
5、命安全总监的扣2分:安全总监未持有国家注册安全工程师证书的扣1分:未持有C类人员证书的扣1分。2项目负责人、各部门 及作业层的安全闵位职责及 责任人应明确C查项目经理部 安全生产贡任制文 件。安全责任未全覆盖各部门及岗位, 扣1-2分。2应逐级签订安全生产 责任书。查项目经理部 签订的安全生产责 任书。未逐级签订责任书,扣1一3分:责任书内容不具体、规定不明确的 扣1分:责任书签订不规范,扣13分。35 .机械设备管理(15分)应建立机械设备的管 理制度及台账。查项目经理部 机械设备的管理制 度、机械设备台账。未建立机械设备管理制度的扣2分:未以正式文件发布的扣1分:未对机械的生产许可证、产品
6、合格 证等技术资料进行收集并存档,建立机 械设备动态管理台账的扣1一2分:台账不完善,扣1分。3应建立特种设备管理 制度、台账及管理档案,一 机一档。查项目经理部 特种设备管理制 度、台账及管理档 案,并现场查验。未建立特种设备管理制度的扣2分:未以正式文件发布的扣1分:无台账的扣1分:台账内容不全或特种设备档案不 规范,扣12分。3特种设备投入使用前 必须经具备相应资质的玳位 检测合格,日常检查、维修、 保养记录齐全。查特种设备检 验报告、日常检查 记录、维修保养记 录,并现场查验。未提供检验合格报告的发现一台扣1分:特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣1分:无日常检查、维修保养记录每
7、发现 1台扣1分:记录不全面,扣12分。4特种设备安装、拆除 必须由具备相应资质的玳位查特种设备安 拆单位资质证书。特种设备安装、拆除无方案的,一 台扣1分:安装拆除由不具备相应资质2承担。条件的单位承担,每发现一台扣1分。大型模板、承重支架 及未列入国家特种设备目录 的非标准设备投入使用前, 应组织验收。查大型模板、 承重支架及未列入 国家特种设备目录 的非标准设备施: 方案、验收报告。无安装专项施工方案的,扣1一2分:未经论证、验收或定期检测的发现 一台扣1分。36 施 工作业手 续(3分)应根据程实际,按 规定办理跨线施工、交通管 制及水上水下作业的相关安 全许可手续。查跨线施工、 交通
8、管制及水上水 下作业的安全许可 手续记录资料0未办理施L安全许可手续的每处 扣1分。3检查项目合计50表B.2安全生产管理制度(100分)考评项目考评方法扣分标准应得分 数扣减分 数笠得分 数1.安全生产责 任制度(10 分)必须制定安全生产责 任制和考核制度。查安全生产责 任制和考核制度文 件。未制定安全生产责任制制度的,扣4分:未制定贡任制考核制度的,扣3分:未以正式文件发布的,扣1分:责任制不全或考核工作执行不到 位,扣25分。102.安全生产会 议制度(10 分)应建立安全生产强导小组 会议和安全生产例会制度。查安全生产领 导小组会议和安全 生产例会制度文 件。未建立安全生产领导小组会
9、议制度的扣2分:未建立安全例会制度的扣2分:未以正式文件发布扣1分:未按规定召开例会,扣1-2分。4会议记录应清晰、全 面。查会议记录及 签字等。无会议记录的扣2分:记录不完整,签字不全,扣1-2分。2会议要求应落实到位。查会议形成的 决议、要求及根据 会议记录对应审查 相关痕迹资料。无会议要求落实痕迹资料,扣14 分。43.安全教育培 训制度(10 分)应制定安全教育培训 制度和计划。查安全教育培 训制度文件、教育 培训计划。未建立安全教育培训制度扣2分:制度未以正式文件发布扣1分:未制定安全教育培训计划,扣2分:3计划未经项目负责人审批扣1分。项目经理、管理人员、 专职安全人员、特种人员、
10、 转岗、新进场从业人员的安 全教育培训学时、内容、方 法等要求应明确。查安全教育培 训制度、计划中关 于培训学时、内容、 方法的要求。未对安全教育培训学时、内容、方 法等做出明确要求的,每项扣1分。3培训时间、培训内容、参加培训人员应记录清晰。查安全教育培 训记录及签字等。培训时间、内容、参加培训人员记录不清晰,扣13分:未建立台账或更新不及时扣1分:44.安 全生产费 川管理制 度(8分)必须制定安全生产费 用管理制度,并专款专用、 足额提取。查安全生产费 用管理制度文件。未建立安全生产费用管理制度,扣1分:制度中未对安全贽用使用范围做出明确规定的扣1-2分:项目经理部未设立单独的安全生 产
11、费用账户的扣2分。2应编制安全生产费用 使用计划。查安全生产费用使用计划。未编制安全生产费用使用计划,扣1分;计划未经项目负责人审批的扣1 分:计划未按季度(或月)落实,扣 12分。3应建立安全生产费用 管理台账。查安全生产费 用台账、费用明细、 使用凭证。未建立安全生产费用管理台账,扣2分:台账不清蜥、更新不及时、费用明 细不清晰、记录不全而,扣12分:35,危险品安全 管理制度 (14 分)应制定危险品安全管 理制度。查危险品安全 管理制度。未制定危险品安全管理制度,扣2分:未以正式文件发布的扣1分。2危险品管理人员应配 备到位并持证上岗。查危险品管理 人员台账、证件, 同时对现场在岗管
12、理人员对应检查。危险品无专门管理人员,扣2分: 管理人员中每发现一例未持有效证书或证书 与对应岗位人员身份不相符,扣1分。2危险物品进出库及退 库台账清晰,管理措施、使 用记录等符合有关要求。查危险物品进出库 及退库台账、管理 措施、使用记录。未建立危险品进出库及退库台账,扣4分:危险品进出库台账不全、不连续,扣1-2分:未定期对危险物品使用、管理情况 进行检查的扣1-2分:使用记录不全、不严格执行退库程4序,使用记录、退库记录与出库记录不 符,发现一起扣2分c爆破工程施L应取得 有关部门批准,查爆破工程施 工单位爆炸物品 使用许可证等相 关批准性文件。未经批准进行爆破施工,扣2分:爆破作业相
13、关审批、备案、登记手 续不全,扣2分。2必须按规定编制爆破 设计书及施工组织设计。查爆破设计书及施工组织设计。未编制爆破作业设计书,扣1-2 分:未执行上报、报备、审批等流程的 扣3分。46 ,消防安全制度(10分)应制定消防安全制 度,绘制消防设施布设图, 明确消防责任区域、责任人。查消防安全制 度及现场布设图。未制定消防责任制度扣1分:制度未以正式文件发布的扣1分:消防职责或贡任人不明确扣1-2分:未绘制消防设施布设图,扣2分。5建立消防器材管理使 用台账,消防器具配置及维 护应符合要求.查消防器材管 理使用台账及现场 配置情况。未建立消防器材管理使用台账,扣 2分:消防器具配置、检查或维
14、护不符 合要求的扣L3分:消防器材管理使用 台账不完善,扣12分。57.安全检查制 度(20 分)应制定安全检查制度。查安全检查制 度。未建立安全检查制度,扣3分:安全检查制度未明确检查频次、检 查内容及检查形式的扣12分:制度未以正式文件进行发布的扣1 分。3应建立项目负责人带 班制度。查项目负责人 带班生产制度及带 班生产记录。未制定项目负责人带班生产制度,扣2分:制度未以正式文件发布的扣1分:制度未明确带班生产日期、:作内 容等的扣1分:带班记录由他人代填的,扣1一2 分。3应制定隐患排查工作 方案,明确隐患排查频率, 应对发现隐患进行分析,制 定具有针对性的隐患治理措 施。查隐患排查工
15、 作方案、检查记录、 隐患统计表或隐患 台账、隐患分析及 治理措施材料。未制定隐患排查方案,扣2分:方案未以正式文件发布的扣1分:未按规定的频率开展隐患排查,扣1-2 分;未建立台账、对隐患进行分析或上报不及时的扣,扣1分:未对隐患进行分析,扣1-2分,未制定隐患治理措施,扣2 3分。5挂牌督办的重大安全隐患 应按要求及时整治并错号。查重大安全隐 患台账、挂牌督办 通知书及销号记 录。未对重大安全隐患挂牌督办扣1 分:隐患整治不到位的扣1分:未建立 销号记录的扣1分。3应明确定期、专项安 全检查的时间、频率、责任 人、检查内容、实施要求等。查检查计划、 检查记录等。定期、专项或其他安全检查时间
16、、 责任人、检查内容、实施要求不明确的 扣1-2分。2检查、整改应有书面 记录,并形成闭合管理。查检查记录、整改回执、台账。未形成书面检查记录的扣2分: 整改不闭合的扣2分。48.安全奖罚考 核制度(10 分)应制定安全奖罚考核 制度。查安全奖罚考 核制度。未建立奖罚考核制度,扣2分:制度未以正式文件发布的扣1分。2明确奖励、处罚的条 件及方式。查制度文件中 关于奖励、处罚的 条件及方式要求。未明确奖励、处罚的条件及方式的 扣1-4分。4奖罚考核制度落实应 有记录。查奖罚考核文 件及材料。奖罚考核制度不执行的,扣3 4分:奖罚考核制度执行不到位,扣3分:考核文件未经相关领导签字的,扣2分:49
17、.生产安全事 故调查处 理及报告 制度8 分)应制定生产安全事故 调查处理及报告制度。查生产安全事故调查处理及报告制度、制度告知记录。未建立制度,扣2分:制度不符合 相关规定,扣2分:制度未以正式文件 发布的扣1分:未对各部门、备施工队 或从业人员进行制度告知的扣1分。2应建立事故档案,发 生事故及时报告。查事故档案。未建立事故档案的,扣2分:未按规定实施事故报告逐级报告的扣2分:事故快报表及伤亡事故分析统计 表等报表填报不真实、不规范的扣 1-2 分。2事故调查处理应严格 落实“四不放过”原则。查事故调查处理过程记录。事故处理未落实“四不放过”原则,扣1-4分:事故处理情况未按规定上报的扣2
18、 分。4检查项目合计100表B.3安全技术管理(100分)考评项目考评方法扣分标准应得分数扣 减分数或得分 数1 施工组织设计(10分)按照建筑施匚组织 设计规范(GB/T50502-2009)要求编 制施工组织设计。施工组织 设计中应有安全措施。查施工组织设 计。未编制施L组织设计的扣5分:施【组织设计中无安全技术措施的扣3分:安全技术措施内容不全,操作性不 强,扣15分。5应经施企业技术负 责人审核、签认,审批手续 齐全。查施工组织设计审批记录。施工组织设计未经企业技术负责人审核签认的,扣5分:审批手续不完善,扣15分。52.专项施工方案(20分)应按公路工程施工 安全技术规范(JTG F
19、902015)要求编制危险性 较大的分部分项工程专项施 工方案。方案中安全措施操 作性强,内容齐全。查危险性较大 的分部分项:程台 账、现场核对,并 检查专项施工方 案。未建立危险性较大的分部分项工程台账的扣5分:危险性较大的分部分 项工程专项施1二方案编制不全的,少一 项扣3分:方案中安全措施操作性不强扣1-5分。10按规定对方案进行审 批和论证。不得擅自修改、 调整专项施工方案,如因设 计、结构、外部环境等因素 发生变化确需修改的,修改 后应重新审核、批准、论证。查方案审批记专项施方案未报批或未经评审, 发现一份扣5分:超过一定规模的危险性较大工程 专项施【方案不按规定组织专家评审 的,发
20、现一份扣5分:方案修改后未重新审核、审批、论 证的发现一份扣5分,103 .临 时用电(15 分)按照施工现场临时 用电安全技术规范 (JGJ46-2005)规定编制临时用 电组织设计或临时用电方 案,审批手续齐全。查临时用电施 工组织设计或临时 用电方案。未制定临时用电施工组织设计或临时用电方案,扣10分:审批手续不规范扣5分:10应按规定做好临时用 电的验收、巡检及维修保养 记录。查临时用电验 收记录、巡检记录、 维修保养记录。未组织临时用电验收的扣5分:无电工巡视、维修保养记录或记录不连续,扣L5分054.安全技术交 底(20分)应制订安全技术交底 制度。查制度文件。未建立安全技术交底制
21、度,扣5分:制度未以正式文件发布的扣2分。5逐级交底应记录清 晰、签字齐全,内容有针对 性。查交底记录。安全技术交底资料不全,内容无针 对性、未逐级交底、记录不真实、签字 不齐全等,发现一处扣2分,扣完为止。10应建立交底台账。查交底台账。未建立交底台账,扣5分:交底台账不完善,未及时更新的扣1-5 分。55.风险管控(20 分)应开展风险的辨识与 评价工作。查风险源辨识 与评价表,并根据 现场核验。未开展风险辨识与评价,扣4分:风险源识别不全或评价不正确,扣1 - 2 分:未建立风险源清单,扣1一2分。4根据评价结果制定风 险管控措施。查风险源管控措施。未根据评价结果制定风险管控措施的,扣4
22、分:风险源管控措施操作性不强,扣1-2分04对重大风险源应制定 安全管理方案,并对作业人 员进行书面告知。查重大风险源 安全管理方案及对 作业人员的重大风 险源书面告知书。未建立重大风险源清单,扣2分: 重大风险源未制定安全管理方案, 扣4分:方案中未明确选任人或预控措施 针对性不强,发现一处扣1分: 未对作业人员进行重大风险源书面告 知,扣1一2分。4按规定开展桥隧施工 安全风险评估。查桥梁隧道施 工安全风险评估报 告。未按规定开展桥梁隧道施工安全风险评估,扣6分:评估报告内容不齐全、措施不到位 扣1-2分:需专家论证的,未组织论证的或未 采纳修改意见的扣1-2分:未履行审批、报备程序的扣1
23、分。6按规定开展地质灾害 评估。查地质灾害评 估报告。未按规定开展地质灾害评估,扣2分:未履行审批、报备程序的扣1分。26 ,应急侦案及 演练(15 分)应制定应急预案及现 场处理方案,并以文件形式 发布。结合现场查验 结果,查验应急预 案、现场处置方案 及对应文件。未制定应急预案及现场处置方案的,扣5分:未以正式文件发布的扣1分:应急预案或现场处置方案不全,扣1 2 分:应急预案或现场处置方案操作性 不强,扣13分。5定期开展应急预案的 培训和演练,并及时进行评 审和修订。查应急预案培 训、演练开展情况 记录,及应急预案 的评审、修订记录。未开展培训的扣2分,培训无记录的扣1分:未按规定开展
24、演练的扣2分,演练无记录的扣1分:5演练后未及时对应急侦案进行评 审、修订且无记录的,扣12分。应建立专(兼)职的 应急队伍,配备相应的应急 物资。查专(兼)职 应急队伍建设情况 及现场查验应急物 资储备情况:未建立专(兼)职的应急队伍,扣2分:应急队伍职责及分工未明确,扣1分:未配备相应的应急物资,扣3分:应急救援物资配备不足或台账不 清晰,扣13分。5检查项目合计100表B.4档案管理(20分)考评项目考评方法扣分标准应得分 数扣 减分 数仪得分数1.安全档案资 料(20分)安全管理档案应建立 目录。查档案目录。未建立档案目录的扣10分:档案未分类存放的,扣1一2分:档案目录不完善的,扣2
25、 4分。10各类安全档案资料应 完整、有效。查档案。形成的各类档案不完整、无效,扣25 分。10检查项目合计20表B.5安全专项活动(30分)考评项目考评方法扣分标准应 得分数扣 成分数续得分数1 .活动安排(20 分)根据相关方 的要求,应制定安全 专项活动方案C查收发文台账、相关文 件、活动方案。未按相关文件要求开展安全专项活动的发现一次扣2分:活动方案未以正式文件发布,扣2一5分:活动方案相关内容不完善,扣1一3分。10应按照方案 实施,有计划、有总 结。查安全专项活动方案、安全 专项活动计划及活动总结。无活动计划、活动总结,扣4一8 分:计划不完善、总结不到位,扣2 4分102.考 核
26、评价(10 分)对各安全专项活 动应有考核评价,资 料真实、准确C查安全专项活动考核 资料。对各专项活动未进行考核评价的,扣510分:无安全专项活动开展资料,扣2 -4分:考核评价不认真、不到位,扣2-4分。10检查项目合计30表B.6施工现场布设(100分)考评项目考评方法扣分标准应 得分数扣 减分数次得分 数1 施 工驻地(22 分)办公区、生活 区、作业区应分开设 置,选址应符合安全 要求、布局合理,办 公区和生活区应封 闭管理。查临时设施建设方 案、临时设施验收记录、 危险源及环境因素辨识评 价表并分别查看办公区、生 活区、作业区设置及封闭管 理情况。未编制0临时设施建设方案扣1-2
27、分:方案未经审批、无验收记录的扣1-2 分;未进行办公区、生活区、作业区危 险源及环境因素辨识评价扣12分:未将办公区、生活区、作业区分开设置的扣1-2分:生产、生活区设国不合理,未按规 定封闭设置的扣1-2分。6办公区、生活 区严禁存放易燃易 爆等危险品。查针对办公区、生活区 的安全检查记录,并现场查 验办公区、生活区布设情 况。发现办公区、生活区内存放易燃易 爆危险品,扣5分:未留存针对办公区、生活区安全检 查记录的扣1-3分,生产、生活区布置不满足防火防爆 要求,扣3-5分:5职工的膳食、 饮水、休息场所、医 疗救助设施等应当 符合安全卫生标准。查职工宿舍、办公区、 食堂安全及卫生管理制
28、度, 食堂工作人员健康证明及 自取生活饮用水的检测报 告。未制定职1:宿舍、办公区、食堂安全及卫生管理制度的扣1-3分:未办理食堂工作人员健康证明的扣1-2分:未对自取饮用水进行检测的,扣5分:未留存自取生活饮用水检测报告 的扣12分。5装配式房屋应有合格证书,满足查项目经理部留存的 装配式房屋生产厂家提供装配式房屋厂家资质证书、产品合 格证、材质说明、检测报告、安全施L6安全使用要求c的资质证书、产品合格证、 材质证明、检测报告、安全 施工说明及使用说明书等 材料,并查验项目经理部的 验收记录。说明及使用说明书等材料不齐全的每项扣2分:无验收记录的扣1-2分。2.拌和站、侦 制场、钢 筋加工
29、场(28 分)钢筋加工场、 预制场、拌和站等选 址应符合安全、环保 要求,区域划分应合 理,标识明显:其安 装、拆除应满足设计 及相关要求。查钢筋加匚场、预制 场、拌和站建设方案、验收 记录、危险源及环境因素辨 识表并现场查验。未编制场、站建设方案扣1-2分:不符合建设方案,扣1一3分:审批手续不完善扣12分:站、场 验收记录不完善扣1-2分:危险源及环境因素调查表不完善 扣1-2分:站、场区域划分不合理,标 识不明显,扣1一3分。8拌和站、预制 场和钢筋加匚场地 而应顼化,排水系统 完善。查钢筋加匚场、预制 场、拌和站建设方案中关于 场地硬化及排水系统的设 计内容、验收记录并现场查 验。场、
30、站建设方案中未对场地硬化及 排水设施的类型、质量标准提出要求的 扣1-2分:场地硬化、排水系统不符合方案要 求,发现一处扣1分:场、站建设完成后无验收记录的扣 1-2 分。4构件存放层 数和间距应符合规 范要求,并采取有效 的防倾覆措施C查施工方案、技术交底 中构件存放层数、间距、防 倾覆措施等相关要求,查对 构件存放的检查记录,并现 场查验。施1:方案、技术交底中未对构件存 放层数、间距、防倾覆措施等提出明确 要求的扣1-2分:对构件存放的检查记录不完善,扣 1-2 分;构件存放不符合规范要求、无防倾 覆措施,扣1一3分。4防雨棚应稳 固。查防雨棚材料合格证、 设计文件、安装使用说明及 验收
31、记录并现场查验防雨棚材料合格证、设计文件、安 装使用说明等留存资料不完善的扣1-2 分:验收记录不完善的扣1-2分:现场查验防雨棚不稳固,扣1一3 分。4张拉作业应有安全防护措施,设 立警戒区。查施工方案、技术交底 中关于张拉作业安全防护 措施和警戒区域的要求并 现场查验。施匚方案、技术交底中未明确张拉 作业安全防护措施和警戒区域相关要 求的扣1-2分:张拉作业安全防护措施不到位或 警戒区域设置不当的,扣1一3分:现场未设立警示标识的扣2分04搅拌设备检查管理制度、技术交管理制度、技术交底、设备操作规4修、清理料仓时,必 须停机并切断电源, 设置明显标忐并有 专人看守。底、设备操作规程中关于搅
32、 拌设备检修清理时的相关 要求,现场查验检修清理的 工作单、相关警示标识设置 情况。程中未明确搅拌设备检修清理时的安全管理要求和注意事项的扣1-2分:现场警示标识设置不到位,扣1一2分。3 ,消防安全(15 分)办公区、生活 区、作业区应设置消 防安全设施总平面 布置图。查看现场消防安全设 施总平面布置图并对照查 验各区域消防设施。未设置消防安全设施总平而布置图扣3-5分:消防设施设置与消防安全设施总 平面布置图不相符的,扣1一3分。5施工现场消 防设施、消防通道布 设应符合消防安全 要求。查消防安全设施总平 面布置图中施1:现场消防 设施、消防通道布设情况, 对消防设施、消防通道的检 查、维
33、修和保养记录并现场 查验。施工现场无消防设施、消防通道,扣5分:消防设施、消防通道不符合安全要求,扣35分:消防设施、消防通道的检查、维修 和保养记录不完善的,扣13分:施现场消防设施配备不足,维护 不及时,扣1一2分:消防设施失效,扣1一2分。5消防区域应 悬挂责任铭牌C查消防安全责任制、消 防区域划分情况、各区域消 防责任人、消防安全管理人 员贡任书签订情况并现场 查验消防区域选任铭牌悬 挂情况。未制定消防安全责任制的,扣1 分:各区域消防责任人责任书签订不 到位的,扣12分:未悬挂责任铭牌,扣1一2分。54 施工便道便桥(15分)便桥应进行 专项设计和受力验 算,验收合格后方可 使用。查
34、便桥施匚方案或设 计书、验收记录、变形监测 记录、检查记录及维护保养 记录并现场查验。便桥无施匚方案或设计书的,扣10分:现场便桥搭设与方案不符的,扣2-5分。便桥未经验收即投入使用的,扣5 分:变形监测不到位或记录不完善的,扣1-2分:检查记录不完善的,扣12分:维护保养记录不完善的,扣12分010便道危险路 段、便桥位置应设置 安全标忐。查施工方案、技术交底 中关于便道、便桥安全标志 的设置要求:查安全标志的 检查、维修保养记录并现场 查验。施工方案、技术交底未明确便道危 险路段、便桥安全标志设置要求的,扣1-2 分;便桥未设限宽、限速、限载标志,扣2 3分:5便道危险路段、便桥位置未设置
35、安 全标忐或不规范、不能目,扣1一3分:安全标志的检查记录不完善的,扣1分:安全标忐的检查、维修保养记录不 完善的,扣12分c检查项目合计80表B.7安全防护(100分)考评项目考评方法扣分标准应 得分数扣 减分数次得分 数1 防 护栏杆、 安全网及 其它防打 击、防坠 落措施(30 分)高处、临 边、临水作业应 设置防护栏杆及 安全网。查施工方案、技术交底中 关于高处、临边、临水作业位 置防护栏杆及安全网的设置要 求:查对防护栏杆、防护网的 验收记录:查对高处、临边、临水作 业安全防护的检查记录:现场查验。施L方案、技术交底中未明确而 处、临边、临水作业位置防护栏杆及安 全网设置要求的扣15
36、分:未按要求设置防护栏杆、安全网或 其它安全防护设施的,扣35分:各作业区防护栏杆、安全网设置不 规范或未设置,扣35分:对防护栏杆、防护网的验收记录不 完善的,扣15分:对高处、临边、临水作业安全防护 的检查记录不完善的,扣15分。15下方有人 员通行或作业 的,应设理挡脚 板、防滑设施、 安全网、安全通 道等。查施工方案、技术交底中 关于下方有人员通行或作业的 位宣,挡脚板、防滑设施、安 全网、安全通道等设置要求: 查对挡脚、防滑设施、安全网、 安全通道的验收记录:查对挡 脚、防滑设施、安全网、安全 通道的检查记录:现场查验。施【方案、技术交底未明确关于下 方有人员通行或作业的位置,挡脚板
37、、 防滑设施、安全网、安全通道等设置要 求的,扣1的分:下方有人员通行或作业的位置,挡 脚板、防滑设施、安全网、安全通道等 未设置扣10-15:设置不规范扣5-10 分。对挡脚板、防滑设施、安全网、安 全通道的验收记录不完善的,扣15分:检查记录不完善的,扣15分:152 .文 明施工、 安全警示 标识、标施工现场 明显位置应设置 “五牌一图”。查施工现场“五牌一图”设置情况。在施工现场未设置“五牌一图”,扣5 10分:“五牌一图”设置不规范或内容不 正确,扣2 3分。10牌(35分)交通要 道、重要作业场 所,危险区域设 置安全警示标 识、标牌。查施工方案、技术交底中 关于交通要道、重要作业
38、场所 的危险区域安全警示标识、标 牌的设置要求:查使用前对交通要道、重 要作业场所的危险区域安全警 示标识、标牌的验收记录:查安全警示标志、标牌的 维护和更新记录:现场查验。施L:方案、技术交底中未明确交通 要道、重要作业场所的危险区域安全警 示标识、标牌的设置要求的,扣15分:现场未按要求正确设置文明施工、 安全警示标识、标牌的,扣3 - 5分:使用前对交通要道、重要作业场所 的危险区域安全警示标识、标牌的验收 记录不完善的,扣15分:日常检查及维护和更新记录不完 善,扣12分。15现场机械 设备按要求设置 统一标识铭牌, 张贴安全操作规 程。查现场机械设备标识铭 牌、安全操作规程设置或张贴
39、 情况:查针对现场机械设备标 识铭牌、安全操作规程设置或 张贴情况的检查记录:现场查 验。现场未按要求设置统一标示铭牌.,扣510分:未张贴操作规程的,扣2 5分:针对现场机械设备标识铭牌、安全 操作规程设置或张贴情况的检查记录 不完善的,扣1-5分。103 避 雷设备(10 分)拌和、打 桩和起重等高耸 设备及其它电器 设备应按规定设 置避宙设施。查施工方案、技术交底中 关于拌和、打桩和起重等高耸 设备及其它电器设备避需设施 的设置要求:查避需设施验收及接地电 阻测试记录:查针对避雷设施的检查记 录:现场查验。施工方案、技术交底中未明确拌 和、打桩和起重等高耸设备及其它电器 设备避宙设施设置
40、要求的,扣13分:现场未按要求设置避宙设备的,扣2 10 分:避宙设施验收及接地电阻测试记录不完善的,扣14分:针对避宙设施的检查记录不完善 的,扣13分。104.个 体防护(25 分)使川的劳动防 护用品必须符合 相关国家和行业 标准C查项目经理部采购的劳动 防护用品的产品合格证、安全 标志、产品质量证明及检测试 验资料。劳动防护用品不能提供产品合格证、安全标志、产品质量证明及检测试验资料的,扣25分:劳动防护不符合相关国家和行业标准的,扣2 - 5分。10进入施工 现场的从业人员 应按规定配置和 使用劳动防护用 品。查劳动防护用品发放领用 记录:查针对从业人员劳动防护 用品配置和使用的检查
41、记录:现场查验施从业人员劳动 防护用品的配置和使用情况。无劳动防护用品发放领用记录的,扣5分:未按照规定配置和使用个体防护用品,扣3 10分:针对从业人员劳动防护用品配置 和使用的检查记录不完善,扣13分。15检查项目合计100表B.8施工作业(100分)考评项目考评方法扣分标准应得分数扣 减分数或得分 数1 .高 处作业 (10 分)高处作业 必须设置符合规 范要求的人员上 下专用通道。查施工方案、技术交底中 关于高处作业人员上下通道的 型式、设置要求及安全注意事 项等内容:查使用前的验收记 录:查针对高处作业人员上下 专用通道设置的检查记录:现 场查验高处作业人员上下专用 通道设置情况。施
42、工方案、技术交底中未明确高处 作业人员上下通道的型式、设置要求及 安全注意事项等要求的,扣12分:现场高处作业未按要求正确设置人员上下通道,扣25分:使用前未验收或验收记录不完善的,扣2分:针对高处作业人员上下专用通道 设置的检查记录不完善的,扣12分。5作业平分 应符合安全要 求,脚手板应铺 满且固定牢固C查施工方案、技术交底中 关于作业平台、脚手板的设置 要求:查使用前的验收记录:查针对作业平台、脚手板 的检查记录:现场查验。施【方案、技术交底中未明确作业 平台、脚手板设置要求的,扣12分:使用前未验收或验收记录不完善的,扣2分:针对作业平台、脚手板的检查记录 不完善的,扣1分:作业平台搭
43、设不牢固,扣1一2分:作业平台有翘头板,扣1-2分:未按要求设置防护栏杆、安全网及 安全警示标识,扣1一2分。52.支架脚手架(25 分)施工现场 搭设和拆除支架 脚手架应满足方 案要求。查施工方案、技术交底中 关于脚手架搭设和拆除的要求 及安全注意事项等内容:查使用前的验收记录:查针对脚手架搭设、拆除 的检查记录:现场查验。施L:方案、技术交底中未明确脚手 架搭设和拆除要求及安全注意事项等 内容的,扣2分:未按方案搭设和拆除支架脚手架, 扣2-5分:脚手架搭设和拆除不符合相关安 全技术规范,扣15分:使用前未验收或验收记录不完善 的,扣2分:针对脚手架搭设、拆除的检查记录 不完善的,扣12分
44、。5支架和脚 手架基础必须满 足承载力要求, 周边应有防排水 设施。查施工方案中支架、脚手 架地基承载力验算情况:查施 1:方案及技术交底中关于地基 基础处理及防排水的要求:查 支架和脚手架基础及防排水设施【方案中未对支架、脚手架地基承载力进行验算的,扣1分:施I:方案及技术交底中关于地基 基础处理及防排水的要求不明确的,扣1 ;.-:6施使用前的验收记录:查钢管 满堂支架的地基基础使用前的 预压记录:查对支架、脚手架 地基基础和防排水设施的检查 记录:查对支架地基基础进行 沉降变形监测的记录。现场查 验支架和脚手架基础处理情况 及周边防排水设施。支架和脚手架基础及防排水设施 使用前未验收或验
45、收记录不完善的.III 1分:钢管满堂支架的地基基础使用前 未侦乐或预压记录不完善的,扣2分:支架、脚手架地基基础和防排水设 施的检查记录不完善的,扣1分:对支架地基基础进行沉降变形监 测的记录不完善的,扣1分:现场支架和脚手架基础处理情况 不到位或周边防排水设施不良的,扣1 分。搭设支架 和脚手架的材料 应有出厂合格证 明,并按规定进 行抽检。查支架和脚手架材料使用前的验收记录:查留存的出厂合格证:查抽样检验测试报告。支架和脚手架材料使用前的验收 记录不完善的,扣12分:未留存出厂合格证的,扣1分:未进行抽样检验或未留存检验测 试报告的,扣2分。4承重支架 搭设应制定专项 施工方案,搭设 后
46、应按规定组织 验收,验收通过 后应挂牌告知。查承重支架搭设专项施I: 方案;查预乐记录、验收记录: 现场查验公示牌。承重支架搭设未制定专项施工方案的,扣3分:对承重支架和脚手架未组织验收或验收记录填写不全的,扣12分:现场未设置告知牌的,扣1分c5按照公 路水运工程施E 安全标准化指 南17.2要求, 搭设高度大于10 米的脚手架应设 置缆风绳等防倾 覆措施。查施工方案、技术交底中 关于高度大于10米的脚手架 缆风绳等防倾覆措施的设置要 求:查针对缆风绳、地锚、连 墙件等防倾覆措施的安全检查 记录:现场查验设置情况。施工方案、技术交底中未明确高度 大于10米的脚手架缆风绳等防倾段措 施的安全设
47、宣要求的,扣13分:高度大干10米的脚手架无缆风绳等防倾覆措施,扣2分:针对缆风绳、地锚、连堵件等防倾 覆措施的检查记录不完善的,扣12分。53 ,模板(15分)大型模板 搭设和拆除应有 专项施匚方案c查大型模板搭设和拆除专 项施工方案。大型模板搭设、拆除未制定专项施工方案,扣5分:方案未经审批,扣3分。5模板制 作、存放、使用、 拆除应满足方案 要求。查施工方案、技术交底中 关于模板制作、存放、使用和 拆除中的安全防护措施及施1: 注意事项等内容:查针对模板的制作、存放、施工方案、技术交底中未明确模板 制作、存放、使用和拆除中的安全防护 措施及施;注意事项等内容的,扣2 分:现场模板制作、存
48、放、使用、拆除5使用及拆除情况的检查记录;对照方案现场查验模板制 作、存放、使用、拆除情况。不符合方案要求,扣25分:针对模板的制作、存放、使用及拆除情况的检查记录不完善的,扣2分。大型模板 使用前应组织验 收。查大型模板验收记录。大型模板使用前未组织验收,扣5 分:大型模板验收程序不规范,记录填 写不全,扣1一3分。54 .特 种设备 (20 分)安全使用 登记标忐应悬挂 于明显位置。查特种设备安全使用登记 现场悬挂情况:查登记证书有 效性。安全使用登记证铭牌未按要求悬挂,扣1一2分:特种设备安全使用登记证书到期 前未按规定及时更审的或已失效的.扣 1 2分。5特种设备 操作人员必须持 证上
49、岗。查特种作业人员台账、证 件,同时对现场在岗人员对应 检查.每发现一例特种作业人员未持有效证书,扣3分,扣完为止;人证不统一的,扣2分:台账不完善的,扣2分。5垂直升降 设备不得超载运 行,其基础必须 满足要求,架体 附着装置应牢 固。查垂直升降设备的检验合 格使用登记:查施工方案、技术交底中 关于载重量、额定乘员、基础 施工及架体附着装备的安全技 术要求及注意事项等内容:查垂直升降设备使用的验 收、检查、维修记录:现场查验悬挂额定载重 量、额定乘员数标牌:现场查垂直升降设备运行 情况、基础处理、及架体附着 装置。特种设备未报验即投入使用,扣5 分:施工方案、技术交底中未明确我重 量、额定乘
50、员、基础施1二及架体附着装 备的安全技术要求及注意事项等内容 的,扣2分:验收、检查、维修记录等不完善的 扣1-2分:现场未悬挂颁定载重量、颁定乘员 数标牌的,每台扣1分:垂直升降设备、基础及阳若装置不 稳定牢固,扣25分。5塔吊基础 和架体附着装置 应牢固,轨道式 起重机限位及保 险装置应有效C查施工方案、技术交底中 应明确塔吊基础及架体附着装 置、轨道式起重机限位及保险 装置的设置要求及安全注意事 项等内容;查起重机使用前的 验收、检查、维修、保养记录: 现场查塔吊基础、架体附着装 置、及轨道式起重机限位、保 险装置情况。施1:方案、技术交底中未明确塔吊 基础及架体附着装置、轨道式起重机限 位及保险装置的设置要求及安全注意 事项等内容的,扣2分:塔吊基础沉降变形,或基础积水, 扣23分:塔吊附着装置设置与方案 不符,不牢固,扣2 3分:验收、检查、维修记录等不完善的, 扣1-2分:使用过程中起重臂下严禁站人,扣5
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