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文档简介

1、CMC·泓域咨询 /都匀年产xx吨锂电新材料项目投资计划书报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资37769.66万元,其中:建设投资31162.70万元,占项目总投资的82.51%;建设期利息310.57万元,占项目总投资的0.82%;流动资金6296.39万元,占项目总投资的16.67%。项目正常运营每年营业收入63900.00万元,综合总成本费用49756.99万元,净利润10348.50万元,财务内部收益率20.85%,财务净现值12793.88万元,全部投资回收期5.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析

2、、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。锂电铜箔极薄化发展,新能源汽车产业引爆需求。支撑极薄化锂电铜箔渗透率提升的逻辑有四:1)电池能量密度提升需求驱动极薄化;2)下游电池企业降本诉求驱动极薄化;3)极薄化铜箔提升产品溢价;4)宁德时代等下游电池厂商的设备技术突破。6m和4.5m的锂电铜箔相比较于8m的铜箔能提升5.11%和8.82%的质量能量密度,用其制造的电动车单车可节约成本18.1%和20.3%,且毛利率较8m及以上铜箔毛利率高7.80pct、16.23pct,加上宁德时代等下游电池厂商设备技术的突破

3、,极薄化成为锂电铜箔的未来发展方向。目录第一章 项目概况10一、 项目名称及项目单位10二、 项目建设地点10三、 可行性研究范围10四、 编制依据和技术原则11五、 建设背景、规模11六、 项目建设进度12七、 原辅材料及设备12八、 环境影响12九、 建设投资估算13十、 项目主要技术经济指标13主要经济指标一览表14十一、 主要结论及建议15第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 登峰造“极”,大势所趋16二、 大力培育创新型企业17三、 扩产周期长扩产周期长且产能利用率有待提升18第三章 建筑技术方案说明20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标21建

4、筑工程投资一览表22第四章 产品方案23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表24第五章 选址方案26一、 项目选址原则26二、 建设区基本情况26三、 围绕产业布局创新平台31四、 优化园区产业发展布局32五、 支持现代企业做大做强33第六章 运营管理34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 各部门职责及权限35四、 财务会计制度38五、 中国是全球最大的锂电铜箔生产国41六、 造车新势力加速发展,传统车企纷纷切入新能源汽车赛道42七、 新能源汽车市场扩容,铜箔行业极富成长性42八、 新能源汽车已成为世界各国产业发展战略的重点领

5、域42第七章 SWOT分析44一、 优势分析(S)44二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)46四、 威胁分析(T)47第八章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 发展思路56第九章 项目规划进度59一、 项目进度安排59项目实施进度计划一览表59二、 项目实施保障措施60第十章 工艺技术及设备选型61一、 企业技术研发分析61二、 项目技术工艺分析63三、 质量管理64四、 设备选型方案65主要设备购置一览表66第十一章 组织机构及人力资源配置67一、 人力资源配置67劳动定员一览表67二、 员工技能培训67第十二章 劳动安全评价70一、 编制依据70二、 防范措施71三、 预

6、期效果评价74第十三章 项目投资分析75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金78流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表81第十四章 经济效益分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析90五、 偿债能力分析90借款还本付息计划表92六、 经济评价结论92第十五章

7、 招标、投标93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求94四、 招标组织方式94五、 招标信息发布95第十六章 项目综合评价96第十七章 附表98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108第一章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:都匀年产xx吨锂电新材料项目项目单位:xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址

8、位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国家建设方针,政策和长远规划;2、项目建议书或项目建设单位规划方案;3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;4、其他必要资料。(二)技术原则按照

9、“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模(一)项目背景新能源汽车需求彻底引爆锂电需求,市场天花板再度提升。新能源汽车市场空间广阔,2021年1-10月国内销量254万辆,动力电池成为锂电铜箔需求增量的最主要推动力。预计2021-2025年,全球锂电铜箔需求量分别达到33.03/44.45/53.70/64.89/78

10、.92万吨,未来5年CAGR=30.05%。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积62667.00(折合约94.00亩),预计场区规划总建筑面积112375.11。其中:生产工程81803.93,仓储工程8429.97,行政办公及生活服务设施10901.27,公共工程11239.94。项目建成后,形成年产xx吨锂电新材料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx

11、、xx、xxx等。(二)主要设备主要设备包括xx、xx、xxx等。八、 环境影响建设项目的建设和投入使用后,其产生的污染源经有效处理后,将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时,切实落实本环境影响报告中的环保措施,并要经环境保护管理部门验收合格后,项目方可投入使用。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资37769.66万元,其中:建设投资31162.70万元,占项目总投资的82.51%;建设期利息310.57万元,占项目总投资的0.82%

12、;流动资金6296.39万元,占项目总投资的16.67%。(二)建设投资构成本期项目建设投资31162.70万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用27868.43万元,工程建设其他费用2621.76万元,预备费672.51万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入63900.00万元,综合总成本费用49756.99万元,纳税总额6669.59万元,净利润10348.50万元,财务内部收益率20.85%,财务净现值12793.88万元,全部投资回收期5.57年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1

13、占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积112375.111.2基底面积36973.531.3投资强度万元/亩324.312总投资万元37769.662.1建设投资万元31162.702.1.1工程费用万元27868.432.1.2其他费用万元2621.762.1.3预备费万元672.512.2建设期利息万元310.572.3流动资金万元6296.393资金筹措万元37769.663.1自筹资金万元25093.193.2银行贷款万元12676.474营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元49756.99""6利润总额万元13798.00&qu

14、ot;"7净利润万元10348.50""8所得税万元3449.50""9增值税万元2875.08""10税金及附加万元345.01""11纳税总额万元6669.59""12工业增加值万元22475.52""13盈亏平衡点万元23886.05产值14回收期年5.5715内部收益率20.85%所得税后16财务净现值万元12793.88所得税后十一、 主要结论及建议通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代

15、替目前产品的产业结构。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 登峰造“极”,大势所趋铜箔行业的发展经历了生产工艺的演变,从传统的压延工艺改进到目前的电解工艺,显著降低生产成本并提升铜箔产品品质;而未来,极薄化将继续成为锂电铜箔的发展方向。纵观全行业,极薄化趋势极为显著:2016年,国内的动力电池主要应用9-12m铜箔产品;2017年,8m产品逐渐成为主流产品;2017年下半年开始,6m产品开始进入市场,随后市占率不断提升;2020年,4.5m铜箔进入量产期,国内部分龙头企业具备规模化供应的能力。而通过对嘉元科技产品结构升级路径的梳理,同样发现极薄铜箔的产品研发生产进程也在不断加快。电池能量密度关

16、乎着电动汽车的续航,可以说续航时间和里程是制约电动车发展的重要因素,因此提升电池能量密度也就成为了锂电池厂商的必然选择。锂电池能量密度基本由电池正负极决定,而单纯的正负极活性材料不能保证电池能发电,电池内必须要有电解液、隔离膜、粘结剂、导电剂、集流体、基体、壳体材料等非活性物质,这样才能获得稳定的、持续的、安全的电能载体。正负极活性材料相当于“红花”,而非活性材料是“绿叶”,有了绿叶的衬托,红花才能更好地完成任务,但如果能通过降低绿叶重量的同时,保证绿叶依旧能够稳定地衬托红花,那么剩余的空间可以增加更多的红花,使得花儿更加鲜艳。在本文开篇的锂电池质量占比中可以看到,正负极材料以外的部分质量占据

17、电池的60%,这其中就蕴含着增加活性物质、提升电池能量密度的空间。定性看,通过降低铜箔厚度,可以实现电池在电芯体积不变的情况下,增加活性材料用量,进而增加浆料涂覆厚度,从而使得电芯的能量密度提升,最终汽车续航里程增加。定量看,6m和和4.5m的锂电铜箔相比较于8m的铜箔能提升5.11%和和8.82%的质量能量密度。根据锂电池质量能量密度的计算公式:质量能量密度=电池容量/电池质量。即,理论上可以通过保持电池容量不变的情况下,减小电池质量以提升质量能量密度;或通过保持电池质量不变的情况下,提升电池容量。极薄化的锂电铜箔能通过第一种方式实现能量密度的提升;同时,更薄的锂电铜箔也能降低电池内阻,实现

18、更好的电池性能。6m和和4.5m的锂电铜箔的的锂电铜箔的能量密度分别为能量密度分别为240.49Wh/kg、248.98Wh/kg,相比较8m铜箔能分别提升能量铜箔能分别提升能量密度密度5.11%和和8.82%。二、 大力培育创新型企业实施高新技术企业倍增计划、“种子企业”培育计划。加快培育一批成长速度快、创新能力强的高新技术企业和种子企业。重点培育大学生创业企业、科技型种子企业、科技型小巨人成长企业、科技型小巨人企业、科技型领军企业。建设“都匀市高新技术企业库”和“都匀市科技型企业培育库”,培育库内企业成长为科技服务业企业。到2025年,新增高新技术企业10家以上,拥有规上科技服务企业8家以

19、上,科技型入库培育企业230家以上。三、 扩产周期长扩产周期长且产能利用率有待提升虽然各家铜箔厂商都纷纷提出自己的扩产计划,但扩产能否迅速而有效地兑现仍然存在较多不确定因素。锂电铜箔扩产周期长,速度明显慢于下游电池厂扩产计划。锂电铜箔新建产能一般需要大约2年的时间,中间经历项目规划、基建工程、装修工程、设备采购及安装、人员招聘与培训、试运行等过程,而产能建成后还需要经历大约1年的产能爬坡过程,整个过程持续大约3年,明显慢于下游电池厂扩产速度。以中一科技招股书中披露的募投项目的产能建设和达产时间表为例,产能建设时间长达21个月,而产能爬坡还要从30%逐渐向80%、100%过度,最终实现达产100

20、%还需要15个月。国内产能利用率有待进一步提升。根据高工锂电的数据统计,2020年国内产能利用率为42.1%,随着新建产能逐渐达产,产能利用率将逐渐提升。第三章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求(一)工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准(二)工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级,结构重要性系数1.0;办公楼:安全等级二级,结构重要性系数1.0;其它附属建筑:安全等级二级,结构重要性系数1.0。二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计,采用轻钢结构、框架结构建设,并按建筑

21、抗震设计规范(GB500112010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境,强调丰富的空间关系,力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面,符合建筑节能和防渗漏的要求;车间厂房设有天窗进行采光和自然通风,应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下,做到结构整体性能好,有利于抗震防腐,并节省投资,施工方便。在设计上充分考虑了通风设计,避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范,耐火等级为二级;屋面防水等级为三级,按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求,对本装置土建结构

22、设计初步定为:生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为 0.05g,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积112375.11,其中:生产工程81803.93,仓储工程8429.97,行政办公及生活服务设施10901.27,公共工程11239.94。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21814.3881803

23、.9310789.941.11#生产车间6544.3124541.183236.981.22#生产车间5453.6020450.982697.491.33#生产车间5235.4519632.942589.591.44#生产车间4581.0217178.832265.892仓储工程7394.718429.97765.052.11#仓库2218.412528.99229.512.22#仓库1848.682107.49191.262.33#仓库1774.732023.19183.612.44#仓库1552.891770.29160.663办公生活配套1996.5710901.271623.693.1

24、行政办公楼1297.777085.831055.403.2宿舍及食堂698.803815.44568.294公共工程5915.7611239.941157.75辅助用房等5绿化工程8748.31152.38绿化率13.96%6其他工程16945.1644.137合计62667.00112375.1114532.94第四章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积62667.00(折合约94.00亩),预计场区规划总建筑面积112375.11。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨锂电新材料,预计年营业收入6390

25、0.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。锂电铜箔生产难度较大,对工艺控制、设备精度和自控精度等要求较高,且厚度越薄难度越高。此外锂电铜箔还存在投资强度大、核心设备生箔机供给受限和建设及客户认证周期较长的特点,有较高的进入门槛。2020年我国锂电铜箔产能22.9万吨

26、,预计随着2021年锂电铜箔需求快速增长,行业供给偏紧,锂电铜箔加工费也出现较大上涨。根据CCFA,20212022年我国将有18万吨锂电铜箔建成,从主要公司项目进度看,投产多集中在2022年的下半年到年底,考虑达产时间,新增产能到2023年才能较为充分释放,20212022年供给维持偏紧态势。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1锂电新材料吨2锂电新材料吨3锂电新材料吨4.吨5.吨6.吨合计xx63900.00从主要铜箔公司新建产能看,尽管规划的项目较多,尤其是龙头公司扩张力度较大,但由于锂电铜箔设备预订及建设周期较长,能在2021年发挥产能并不多,2022年下

27、半年到年底则可能出现投产高峰。第五章 选址方案一、 项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况都匀,简称“匀”。贵州省南部政治、经济、文化中心,西南地区出海重要交通枢纽,黔中经济区五大主要城市中心之一,黔南布依族苗族自治州的地级行政区首府。总面积2285平方公里,有布依、苗、水、瑶等33个少数民族,以布依族为主的少数民族占总人口的67.08%。市辖1个省级经济开发区、5个办事处、4个镇、1个乡(其中有1个水族自治乡)。城市建成区总面积为68平方公里(2016)。根据第七次人口

28、普查数据,截至2020年11月1日零时,都匀常住人口为529688人。都匀城位于“九溪归一”的剑江河畔,众多河流汇入沅江源头剑江穿城而过。碧玉般的剑江水,沿江两岸莺语流花,青山耸翠,是一个山水交融、山清水秀的天然生态环境。2012年获得“全球绿色城市”称号。2015年11月23日,由中国社科院城市发展与环境研究所、中国城镇化促进会中小城市发展委员会等联合发布的中国中小城市绿皮书2015中,都匀市从全国1981个中小城市中脱颖而出,首次晋级“2015年度中国中小城市新型城镇化质量百强县市”榜单,位居第99位,成为贵州省唯一入选城市。2020年,都匀地区生产总值2233883万元,比上年增长3.3

29、%。都匀被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区、国家产城融合示范区。2019中国西部百强县市。第二批节水型社会建设达标县(区)。“十三五”时期是都匀经济发展稳中有进的五年。“十三五”时期,我市地区生产总值从2015年的171.67亿元增加到2020年的223.39亿元,年均增长8.0%;人均GDP预计达48900元;规模工业增加值年均增长9.2%;社会消费品零售总额年均增长12.6%;固定资产投资年均增长3.7%;招商引资到位资金年均增长4.6%;一般公共预算收入五年持续保持16亿元以上;城镇、农村居民人均可支配收入分别达38625元、14468元,年均增长8.3%、9.4%;居民消费价格指数

30、控制在省州下达计划范围内。当前和今后一个时期,我市发展仍然处于重要战略机遇期和窗口期,但机遇和挑战都有新的发展变化。从国际看,当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球新冠肺炎疫情大流行带来巨大变量,经济全球化遭遇逆流,必须适应在一个更加不稳定不确定的环境中谋发展。从国内看,我国已转向高质量发展阶段,经济发展前景向好,社会大局稳定,继续发展具有多方面优势和条件,人民对美好生活的向往呈现多样化多层次多方面特点,国家正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,宏观政策将继续保持连续性、稳定性、可持续性,积极的财政政策和稳健的货币政策将继续实施。从省

31、州看,“黄金十年”快速发展期为全省发展奠定了坚实基础,全州经济发展综合测评连续5年排在全省前列,省州经济发展稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。我省做大做强黔中经济圈、加快发展通道经济、做强南向开放“桥头堡”,加之西部大开发、长江经济带、粤港澳大湾区发展等国家战略的深入推进,为我市开放发展提供了新的历史机遇。从都匀看,省委提出加快做大市州重要中心城市,支持其找准特色优势,加快自身发展;州委明确提出推动都匀强化功能优化布局做强产业,为我市提供了新的发展机遇。同时,日益优良的生态气候条件,日益凸显的区位交通优势,日益浓厚的干事创业氛围,都为我市高质量发展提供了良好基础。也要看到,我市正处于转型升

32、级、爬坡过坎的关键阶段,发展不平衡不充分问题仍然突出,经济总量偏小,产业层次不高,实体经济不强,经济增长对投资依赖度高,经济发展水平相对滞后,结构调整和转型升级难度较大,都匀市与都匀经开区深度融合发展还有较大困难;交通区位、产业配套、公共服务条件仍处于相对劣势,对科技、人才、资金等要素的集聚力偏弱,就业不稳定因素增多、保持群众持续增收压力大;生态承载力有限,资源瓶颈约束明显增强,部分产业发展严重受限;政府化债压力大,维护安全稳定挑战增多。这些因素的存在将不同程度地制约都匀未来一个时期的转型发展、创新发展、跨越发展、高质量发展。综合判断,“十四五”时期是我市巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接的关

33、键期,是都匀市与都匀经开区协调发展的融合期,是产业优化升级的转型期,是基础设施补短板的提升期,是生态环境红利的释放期,是全面深化改革的攻坚期,是高水平开放的深化期。我们必须增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢记嘱托、感恩奋进,在危机中育先机、于变局中开新局,发扬斗争精神,树立底线思维,研究问题、破解难题,继续保持相对较快的发展,为建设好“六个都匀”而努力奋斗。今后五年,围绕打造贵州南部区域中心城市的发展定位,着力建设幸福、美丽、创新、平安、诚信、包容“六个都匀”和康养、旅游、智慧、影视、文创、公园“六个之城”,为与全国、全省、全州同步基本实现社会主义现代化开好局、起好步。经

34、济实力迈上新台阶。“十四五”时期要紧紧抓住以高质量统揽经济社会发展全局这个主线,引领我市经济平稳较快增长,力争地区生产总值年均增速保持高于州平均水平,到2025年,地区生产总值超过330亿元、力争达到350亿元以上,人均GDP实现7万元目标。三次产业迎来新变革。围绕“两核两业多经”经济动能重构方向,切实转变发展方式,推动三次产业质量变革、效率变革、动力变革。农业现代产业体系初步形成,重点产业品种良种化、品牌化、标准化达100%,重点坝区农业机械化、信息化、冷链物流全覆盖;工业经济实现大突破,规模工业增加值占GDP比重达20%以上;现代服务业实现创新发展,一二三次产业深度融合。城乡融合形成新格局

35、。城市中心首位度取得较大提升,绿博新城有力助推都匀市、都匀经开区一体化发展,形成老城新区优势互补、能量共聚。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,城乡发展不平衡不充分问题加快改善,城乡融合发展新格局使生产、生活、生态“三生”空间更加和谐自然,常住人口城镇化率达68.88%以上。远景展望到二三五年,我市将与全国、全省、全州同步基本实现社会主义现代化,经济实力将大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入再迈上一个新的台阶;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系;基本实现治理体系和治理能力现代化,人民平等参与、平等发展权利得到充分保障,基本建成法治政府、法治社会;国民素质和社会文明程度达

36、到新高度,文化软实力显著增强;广泛形成绿色生产生活方式,生态效益充分释放,美丽都匀建设目标基本实现;形成对外开放新格局,参与区域经济合作和竞争新优势明显增强;人均国内生产总值达到全国平均水平,中等收入群体显著扩大,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小;平安建设达到更高水平;人民生活更加美好,人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。三、 围绕产业布局创新平台围绕产业发展,规划布局一批产业特色突出、服务功能完善的中、小微企业科技创新平台。依托黔南民族师范学院、都匀经开区等高校、科研院所、产业园区和实践基地,建设一批“孵化+创投”“互联网+创新工场”等新型孵化器。实施大数据龙头企业

37、培育引进行动,依托神玥数字、黔南浪潮云技术等企业,打造都匀(经开区)大数据产业聚集区。引导和鼓励社会资本设立新型创业孵化平台,引进国内外先进创业孵化模式,提升孵化能力。构建科技企业孵化育成体系,完善“众创空间孵化器加速器科技园区”孵化链条。加大对“双创”孵化项目支持力度。探索将创投等新型孵化器纳入科技企业孵化器管理服务体系,并享受相应扶持政策。推广运用建设服务全市健康医疗大数据应用的“健康云”、黔货出山大数据应用的“黔货云”和物流管理大数据应用的“物流云”, 强化科技创新平台的大数据应用支撑功能。完善各产业园区信息网络基础设施,推动“5G+”行业应用场景建设。围绕部分重点相关产业创新升级发展的

38、需求,支持企业建设新一代高性能计算设施和大数据处理平台。四、 优化园区产业发展布局都匀经开区重点培育打造洛邦先进制造+玻璃制品+新型建材产业集群、大坪文体旅+大健康产业集群、东冲生物医药+现代轻工+现代服务业产业集群。支持都匀经济开发区争创国家级开发区。优先发展生物医药大健康产业,推进健康医药标准化发展。着力发展先进制造业,大力发展现代轻工产业,提升发展新型建材产业,精细发展文体旅产业,提质发展现代服务业,形成产城融合为一体、新型工业与现代服务业为两翼的一体两翼新格局。到2025年,产业链条不断完善,产业结构明显优化,创新能力较大提升,集聚能力显著增强,产业规模达300亿级,产业链韧性进一步增

39、强,力争建成黔南新经济增长极、产城融合发展示范区、东西部合作产业扶贫示范区、文化旅游发展创新区。五、 支持现代企业做大做强抢抓广州对口帮扶的机遇,综合运用地价优惠、金融服务、财税奖补等扶持政策,引导各类要素、资源、政策集中发力,把优质企业培育成为龙头企业、规上企业。鼓励贵州省灵峰科技产业园有限公司尽快完成茶食品项目的建设和投产,扩大企业产能和规模,推动贵州云河山地汽车有限公司做大做强货车改装及生产产业,鼓励贵州东润产业投资有限公司采取股权投资方式加快洛邦玻璃制品基地建设;积极培育浩森玻璃制品有限公司上市,建成西南地区最大的玻璃制品生产基地。依托我市及周边区域中医药资源和产业基础,鼓励盛世龙方围

40、绕药品批文、资本、市场、创新等要素开展对外合作,以辐射西南地区为目标,建设集产、学、研于一体的中医药产业集群。加快推进立邦漆项目达标投产,促进家装材料生产规模化发展。第六章 运营管理一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业

41、核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂电新材料行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和锂电新材料行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内锂电新材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革

42、,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场

43、竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,

44、选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采

45、购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运

46、行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务

47、会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违

48、规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现

49、金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。(2)利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下,公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配,但在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。(3)现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会

50、在制定以现金形式分配股利的方案时,应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为:公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的,应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应该对此发表明确意见。五、 中国是全球最大的锂电铜箔生产国受益中国新能源汽车以及锂电池行业较快发展,中国锂电铜箔发展处于全球领先的地位,产品涵盖薄铜箔、超薄铜箔和极薄

51、铜箔。目前中国已成为了全球最大的锂电铜箔生产国,根据CCFA,2020年中国锂电铜箔的产能22.9万吨,中国在全球锂电铜箔产能市场份额约为65%。目前我国锂电铜箔行业总体的集中度不高,但龙头企业凭借资金、技术和客户方面的优势已经确立了较强的市场地位,其中龙电华鑫、诺德股份和嘉元科技三家公司在我国2020年锂电铜箔产量占比约50%。六、 造车新势力加速发展,传统车企纷纷切入新能源汽车赛道目前的新能源汽车市场格局方面,特斯拉一骑绝尘,市占率排名第一,根据EVSales的数据,特斯拉的全球新能源汽车市占率为16.64%,蔚来、理想、小鹏等中国新能源汽车厂商也占据一定市场份额。由于各国的限售或禁售燃油

52、车的政策推动,传统车企的生存空间受到挤压,面对新能源汽车这片蓝海市场,传统车企也纷纷切入新能源汽车赛道。七、 新能源汽车市场扩容,铜箔行业极富成长性新能源汽车市场空间广阔,新能源汽车市场空间广阔,2021年前10月国内销量254万辆,动力电池成为万辆,动力电池成为锂电铜箔需求增量的最主要推动力。根据中汽协的数据,2021年1-10月中国新能源汽车销量达到254.2万辆,已接近2020年全年销量136.7万辆的2倍;同时,1-10月的新能源汽车渗透率突破10%,新能源汽车产销量的增长以及不断加速的渗透率都为未来的增长空间创造了良好的基础。八、 新能源汽车已成为世界各国产业发展战略的重点领域中国:

53、根据国务院印发的新能源汽车产业发展规划(20212035年),到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;中国汽车工程学会编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0则明确,到2025、2030、2035年,新能源汽车销量占比分别达到20%、40%、50%。而根据中汽协的数据,2021年上半年的新能源汽车销量的渗透率仅为10%,未来几年我国新能源汽车替代空间很大。欧洲:供给和补贴的增加推动新能源汽车销售放量。一方面,欧洲各国普遍提高了新能源汽车的政府补贴额度,以德国为例,补贴逐渐从2019年的最高金额2,000欧元提高到9,000欧元。另一方面,欧洲主要国家相继宣布燃油车禁售

54、时间表,其中最早的为2025年,最晚的也将在2040年全面禁售。美国:2021年8月5日,拜登签署行政命令,声明将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位,目标是新能源汽车在新车和小型卡车中的比例到2030年提高到50%。2021年11月19日,美国众议院通过了1.75万亿元的支出计划(BuildBackBetter),其中包括新能源汽车税收抵免法案,计划为电动汽车提供最高达12500美元的税收抵免,抵免政策还需要参议院和总统拜登签署。2022年开始,美国电动车有望呈现大爆发态势。第七章 SWOT分析一、 优势分析(S)(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优

55、势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说

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