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文档简介

1、施工单位质量管理行为检查评分表(表 1)承包人:检查日期:指标分值检查内容扣分原因得分履约(20 分)主要人员(10 分)1 .主要人员调换未按规定办理报批手续的,项目经理、总工每 发生1人次,分别扣2分、1分,其他主要人员每发生1人次扣0.5分。2 .替换人条件(包括职称、资质等)低于投标文件承诺的,每发 什项次,分别扣 2分、1分、0.5分。3 .主要人员身份存在与承包人关系不符的,每发生1人次扣2分。4 .人员持假证,每人扣 2分。"要机械设 备(10 分)1 .主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的,每一项扣1分。2 .主要机械设备调换未按规定办理报批手续的,每一项扣1

2、分。质量控制(35分)1 .开工报告或未批复就开工的,每项扣5分。2 .未制定质量管理制度和实行质量奖惩办法的,每项扣3分。制度有明显欠缺的扣 1分,制度不执行每项扣 1分。3 .未进行分项工程技术交底,每一分项扣2分,总扣分不超过10分。4 .上道工序未经监理批准就进入下阶段施工的,每项扣5分。质量文件资料(10 分),工质里文 牛完整性(5分)5.现场廿在偷工减料仃力的,母次扣5分。1 .原材料、成品、半成品检验资料不齐全,配合比、拌和加工控制和试验数据/、齐全,施工原始记录/、齐全的,每项扣1分。2 .现场质量检验报告单等检验数据不齐全的,每项扣1分。3 .施工过程中遇到的非正常情况记录

3、及其对过程影响分析资料不齐全、不完整,对质量事故、安全事故的处埋资料不齐全,工质里文 牛规范性(5分)时,每坝扣 1刀、。1 .资料填写不及时,与工程不同步,每项0.5分。2 .资料签认/、及时,有代签现象时,每项扣0.5分。3 .资料归档不规范,无专人负责的,扣3分。质量管理行为检查评分表(续表1)承包人:检查日期:指标分值检查内容扣分原因得分试验检测(20 分)主要试验检测人员(7分)1 .主要人员调换未按规定办理报批手续的,主任、技术负责人、质量负责人每发生l人次,分别扣2分、l分、1分。2 .替换人资格条件(包括职称、资质等)有低于投 标文件承诺的,每发一项次,分别扣2分、分、1分。3

4、 .试验室主任长期离岗,扣 3分;不是母体机构 岗位登记人员,扣1分。4 .检测人员持假证,每人扣2分。5 .实际操作不熟练、不规范,结论评判数据不准设备环境(4分)L.主要试验检测仪器设备每缺l件扣1分。2 .未标定的仪器设备每件扣0.5分。3 .钢筋、水泥、沥青原材料和硅强度试验仪器不 能正常工作连续超过 15天的,每件扣1分。4 .标养室或水混养护箱温湿度及监控记录不满足试验室管理(9分)1 .试验检测台帐不连续、完整,扣2分。2 .对试验检测不合格的部位没有复检,每次扣3分。3 .试验检制数据造假,每项扣 4分。4 .外委不规范、频率不足每项扣2分。5 .试验室母体不具备资质的,扣 8

5、分。母体试验 室未按规定对工地试验室进行管理的,每项扣2分。标准化施工管理规定执行情况(15 分)1:藏柳喊M则熊每种范澳州丽畲 织标准化管理规定宣员的,每次扣2分。2.发现一处违反标准化管理规定的,每处每次扣 3分。质量管理行为得分核:检查人:路基填筑实体质量检查评分表(表 2-1 )承包人:分部工程:检查部位:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注路基清表(10)在路基填筑前应排除积水,严格按设计要求清表并处理塘梗。每违规一项扣2-3分;未进行监理现场验收并拍照,每次扣 5分。土质、石质填料质量(10)填料或更换填料必须先行试验合格并经总监办确认后再进行填筑。如不符合则该项为0分;无

6、杂物、无混填,如有违背每次扣5分;石块粒径不超标,超标扣3分。视情况进行返 工处理路基外观(10)佥查覆盖全部路基段。尺寸符合设计要求,路基边坡和边线直顺、曲线圆滑,无开裂、无严重变形。尺寸不满足要求 0分,其余问题扣2-3分。94区填土路基必须配置平地机,分层碾压;未用平地机整平碾压的为0分。压实度(35)抽检按照3个点/km ,覆盖全段落,且至少抽检 6点/标段,合格率乘以分值为本项得分。分层填筑厚度(20 )接照设计文件、规范规定的分层碾压厚度要求统计合格率,每次至少抽检10处,用合格率乘口分值为得分。挖孔检查路基临时排水(15)咯拱满足要求,临时排水完善。否则每处扣2分。检查人:复 核

7、:软基处理(换填)实体质量检查评分表(表 2-2 )承包人:分部工程:检查部位:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注路基清淤(20)在软基换填前应严格按设计要求进行清淤处理。每违规一项扣2-3分;未进行监理现场验收并拍5,每次扣5分。填料质量(15)填料必须先行试验合格并经总监办确认后再进行填筑。如不符合则该项为0分;无杂物、无混填,如有违背每次扣 5分;石块粒径不超标,超标扣 3分。视情况进行返 工处理路基外观(10)险查覆盖全部换填段。平整度符合设计要求。不满足要求0分,其余问题扣2-3分。压实度(35)每层压实度复核规定要求后,经监理验收合格并签认,方可进行下层施工。抽检按照3个

8、点km ,覆盖全段落,且至少抽检 6点/标段,合格率乘以分值为本项得分。未进行监理现场验收并 密认,每次扣5分。换填厚度(30)帙照设计文件、规范规定的换填厚度要求统计合格率,每次至少抽检10处,用合格率乘以分值为得分。反挖检查检查人:复 核:软基处理(预应力管桩)实体质量检查评分表(表 2-3 )承包人:分部工程:检查部位:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注桩体质里检验(15 )“桩进场后需经总监办按设计要求验收合格后方可施工,进场管桩应具有产品合格证、产品说明书和相应的质量检验报告。如不符合则该项为0分;施工控制(25)沉桩时桩身应垂直,垂直度偏差/、得超过0.5% ;送桩帽内径

9、应大于桩径 10mm-20mm ,其深度为300mm-400mm ,并应有排气孔,送桩帽与桩顶间需嵌入桩垫,如不符合视情况扣1-5分;沉桩记录规范、完整,现场检查可酌情扣 1-5分。管桩接头(10)“接:管桩接头端板的宽度不小于管桩的壁厚;接头的端面必须与桩身的轴线垂直;接头的焊缝坡口尺寸满足设计要求,焊条宜采用E4300-E4313,焊缝质量不低于二级。有违反规定或存在缺陷的,视情况扣5-10分,未进行监理现场验收并拍照,每次扣 5分。桩长、桩位(15)未进行监理现场验收并拍照,每次扣5分。承载力(25)采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应小于总桩数的1%。查验承载力报告,(

10、合格的必须返工处理。桩帽质鱼(10)“筋、碎强度满足设计要求,查验中心试验室有关检测报告,低于设计强度且不合格必须返工处Ho,卜观质量:根据检查小组综合评价,视现场情况综合考虑。桥梁桩基础实体质量检查评分表(表 2-5 )承包人:检查部位:承包人:分部工程:检查部位:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注高边坡开挖(10)修建完善的截排水系统;有缺陷扣5-10分。截水沟迎水面标高低于坡面径流标高;建立每旱季半月一次,雨季每次的截水沟检查台账。否则视情况每防扣 2-5分。砌体质量(30)砂浆采用机械拌合;厚度满足设计要求;沉降缝上下贯通,缝宽一致;砌块满足设计要求,砌缝 砂浆饱满;全标段检

11、查 3-6处,有违反规定或存在缺陷的,视情况扣5-30分。路基临时或永久排水设施(10 )起到排水顺畅的作用,结构砌体质量合格;排水不畅或起不到应有作用扣10分。边坡绿化(10)植草播种及时,绿化效果明显。边坡防护工程(30)锚杆深度不小于设计要求,锚杆间距符合设计要求,张拉质量合格;抽检3-6处,不合格扣10分。 锚固注浆饱满,抽检 3处,不合格扣10分。墙背填土(10)应用透水性材料或设计规定填料。必须和挖方路基、填方路基有效搭接,纵向接缝必须设台阶;分层填筑压实,每层表面平整;强身强度达到75%以上方可填土;以上每项小达标,扣 5分,直至扣完。核:检查人:分部工程:检查日期:抽检指标(介

12、侑)标准或要求扣分备注现场布置(10)现场整洁、机械设备布设、材料存放,泥浆池、沉淀池布置,满足业主单位对环保及安全有关文件要求,容 量、围蔽标准不满足要求,现场检查根据实情酌情扣5分。施工控制(20)护筒直径、长度不满足要求或变形,每个扣2分,累计可扣10分;桩锤直径要满足设计桩径要求,每次抽检5个,每个可扣 5分;钻孔记录规范、完整,现场检查可酌情扣1-3分;渣样有效规范、完整,现场检查可酌情 扣1-3分;缺检孔器或检孔器不合格,扣 10分。钢筋笼质量(20)主筋数量、直径正确;垫块数量,箍筋直径、间距误差不超限;每次抽检10个钢筋笼,按照合格率低于60%得0分,高于90%得满分,其间采用

13、内插计算分值;机械接头选取2个钢筋笼(不少于 90个),每处不合格扣0 5分分和扣完为止。桩身碎弓II度(15)满足设计要求,查验中心试验室有关检测报告,低于设计强度且不合格必须返工处理;离散性不大于设计强 度的1.5倍,每超心组扣 2分。桩位(10)满足规范要求,由总监办现场全站仪检测成桩中心点偏差,超过允许偏差(5-10cm )每处扣1分;偏差超过极值,返工且扣 5分/处。超限桩 返工况 理桩身质里(25 )无断桩、无夹层,现场查验检测报告或抽芯芯样照片;否则视情况扣5-30分;C类桩出现即扣10分/处,暂不评定桩扣2分/处;每次选取10根桩检查,如出现桩头不规范,出现露筋或在立柱之间出现

14、夹层,每次(处)扣5分。检查人:复核:现浇梁实体质量检查评分表(表 2-7 )分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注硅强度(30)每个立柱选取2-3个测区,彳氐于设计值,每墩扣 5分;尺寸及垂直度量(10)每个柱选取3处检查,尺量检查,每超乐-处,扣 3分;垂直度检查,每个墩柱选取 2个方向断面,每超心处扣 2分。外观尺寸和垂直度 误差超限,返工处 理钢筋保护层(20 )选测10个点,主筋合格率 85% ,合格率低于60%得0分,高于90%得满分,其间采用内插计算 分值;预应力盍梁,预应 力部分参照现浇梁 中相关标准,分值 /、变模板、支架质量(10)整体钢模,刚度、强度满足使

15、用要求,不变形、不跑模,如果因此出现结构外观缺陷,扣5-10分。支架满足刚度、强度、稳定性要求,不得泡在水中,达不到要求,每项扣3-5分。外观质量(30)根据检查小组综合评价,视现场情况综合考虑。核:检查人:承包人:分部工程:检查部位:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注原材料及外掺剂质 量(10)水泥、砂、碎石、外掺剂及混合材料的质量,查验相关检测报告,有问题,按照单项扣5分。硅强度(15)28天强度满足设计要求,用回弹仪检查;评定强度不合格,返工处理,此项得0分。离散性检查,最高强度不得超过设计的1.5倍,最低不得低于设计强度,每超出一组扣3分。钢筋骨架制安(15)间距合格率低于8

16、5%为不合格,每彳X个百分点扣 2分;焊接规范,无焊伤、无焊渣;机械连接工2合格,每构件检查3处以上,达不到标准,每处扣3-5分。集块没有按照要求定制,扣 10分。支座安装(10)符合设计要求,类型、规格、方向正确,错一项0分;位置准确,如超标,每处扣 5分。切应力张拉及管道 压浆(10)检查设备标定情况,不符合要求0分;张拉力检查,检查相关施工原始资料,双控指标有问题扣10分;预应力管道压浆的浆液质量检查,指标有缺陷扣5分;要求有真空泵,没有或者损坏,扣5-10分;支架、模板(5)支架满足总监办批准方案要求,并按照批复方案执行;否则0分。 模板强度刚度满足使用要求,结构尺寸正确,检查 3-6

17、点,每超标1处扣2-3分。违规搭建运 工处理钢筋保护层(10)结构成型前检查,合格率不低于90% ;检查低于此比例则返工,0分;结构成型后检查,合格率不低于85% ;成型后彳氐于上述比例,每彳L个百分点,扣2分;施工缝处理(3)凿毛至新鲜碎面,不合乎要求,每处扣1分。外观质量(10)平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面,无漏筋;承重结构严重露筋、碎大面积修补、出现超限裂缝的,0分;其余缺陷,视情况每处扣1-2分。构件几何尺寸(7)按检评标准的允许偏差计算合格率,每合同段检查5-10个构件,每构件查 2-3点。养护(5)保湿,保证养生期,表面无收缩龟裂。检查人:复核:悬浇梁实体质量检查评分表(表2-9

18、 )承包人:检查部位:分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注原材料及外掺剂质 量(10)水泥、砂、碎石、外掺剂及混合材料的质量,查验相关检测报告,有问题,按照单项扣5分;存放满足标准化要求。碎强度(15)28天强度满足设计要求,用回弹仪检查;离散性检查,最高强度不得超过设计的1.5倍,最低不得低于设计强度,每超出一组扣3分。钢筋骨架制安(间距合格率低于85%为不合格,每彳L个百分点扣2分;焊接规范,无焊伤、无焊渣;机械连接工2合格,每构件检查3处以上,达不到标准,每处扣3-5分。垫块没有按照要求定制,扣 10分。切应力张拉及管道 压浆(10)险查设备标定情况,不符合要求0分;张

19、拉力检查,检查相关施工原始资料,双控指标有问题扣10分;预应力管道压浆的浆液质量检查,指除有缺陷扣5分;要求有真空泵,没有或者损坏,扣5-10分;挂篮、模板(15)隹篮满足总监办批准方案要求,并按照批复方案执行;否则0分。对挂篮关键构件检查,每次至少检查3处,有安全隐患等问题每处扣5分。模板强度刚度满足使用要求,结构尺寸正确,检查 3-6点,每超标1处扣2-3分。钢筋保护层(10)等构成型前检查,合格率不低于90% ;检查低于此比例,0分。等构成型后检查,合格率不低于85% ;成型后低于上述比例,每彳L个百分点,扣2分;成型前合格率低于90%返工施工缝处理(3)监毛至新鲜碎面,不合要求每处扣1

20、分。外观质量(10)平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面,无漏筋;承重结构严重露筋、碎大面积修补、出现超限裂缝的,0分;其余缺陷,视情况每处扣1-2分。预制梁、板实体质量检查评分表(表 2-9 )承包人:检查部位:构件几何尺寸(7)技检评标准的允许偏差计算合格率,每合同段检查3-5个构件,每构件查 2-3点。养护(5)保证养生期,表面无收缩龟裂。核:检查人:分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注顶制台座质量(10)按照总监办批复方案施工;如出现变形、沉陷,影响预制质量0分。施工缝处理(5)梁端结合面凿毛符合要求,封端整齐;无明显施工接缝;达不到要求,扣1-5分。碎强度(15)28天强

21、度满足设计要求,用回弹仪检查;离散性检查;最高强度不得超过设计的1.5倍,最低不得低于设计强度,每超出一组扣 3分。钢筋骨架制安(15)间距合格率低于85%为不合格,每彳L个百分点扣2分;焊接规范,无焊伤、无焊渣;机械连接工2合格,每构件检查3处以上,达不到标准,每处扣3-5分。垫块没有按照要求定制,扣 10分。块应力张拉、压浆(15)满足强度和龄期要求;违规 0分;设备标定合格,查验标定证书,如违规0分;张拉力检查,检查相关施工原始资料,双控指标有问题扣10分;预应力管道压浆的浆液质量检查,指标有缺陷扣5分;要求有数控张拉和循环压浆设备,没有或者损坏,扣 5-15分;压浆有现场记录,没有扣

22、10分。钢筋保护层厚度(10)结构成型前检查,合格率不低于90% ;检查低于此比例,0分。结构成型后检查,合格率不低于85% ;成型后低于上述比例,每彳L个百分点,扣2分;成型前检查 合格率低于 90%要求贝! 返工外观(10 )平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面,无漏筋;承重结构严重露筋、碎大面积修补、出现超限裂缝的,0分;其余缺陷,视情况每处扣1-2分。构件几何尺寸(10)按检评标准的允许偏差计算合格率,每合同段检查10个构件(长、宽、高、横坡等),每构件查2-3点。养生(10)设置自动喷淋系统,保湿,保证养生期,表面尢收缩龟裂;无自动喷淋设备,0分。检查人:复 核:承包人:检查部位:支座、梁

23、板安装实体质量检查评分表(表 2-10 )分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注支座垫石(30 )税强度在合格标准内;不得出现露筋、空洞、蜂窝、麻面及任何裂缝,否则0分;轴线偏位按照检评标准抽检2-3处,超限每处扣1分;顶面局程,每标段测 3-6点,超标每处扣2分。支座安装(25 )类型、规格正确,检查错一项0分;位置正确,偏差超限,每处扣 3分;密贴、无脱空,歪斜、脱空每处扣 5分。梁板安装(30 )支承中心偏心,检查支座,每标段检查8-10个支座;超限每处扣 5分;相邻板顶身力:,尺量检查 10处,每处超限扣5分。湿接缝施工质量(15)1只 11 JI 作方口 |L,,、里

24、 d_!=L105 刀"强度满足设计要求,焊接质量满足规范要求,抽3-6处,不合格每处扣 5分。底板安特检查人:复核:桥面铺装层实体质量检查评分表(表 2-11 )分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注施工控制(15)施工未按照总监办批复的方案执行,0分;设备配置不能满足质量要求酌情扣分,其中缺高压枪、振动梁或工作过梁0分。钢筋网质量(20)钢筋直径、数量满足设计要求;不达标或数量不足0分。未与钢筋网有效连接致剪力筋下沉或放倒,每处扣5分。间距满足设计要求,间距抽检合格率不低于90%,低于90%得0分;按实际合格率计算得分。碎强度(20 )28天强度满足设计要求,用回

25、弹仪检查;离散性检查,最高强度不得超过设计的1.5倍,最低不得低于设计强度,每超出一组扣3分。平整度控制(10)2m直尺检查最大3mm间隙,选100-200m 检查6处,合格率乘以分值为得分。钢筋保护层厚度(15)钢筋保护层厚度不足或支垫不足致钢筋网变形或与梁顶密贴,检查时抽检最不利点3-6处,计算合格率;合格率乘以分数为得分。最不利点是指厚度最薄或最厚附近外观质量(10)拉毛均匀,无浮浆、无污染;横坡正确,排水顺畅;无裂缝;有问题,每项每处扣2分。养生(10)洒水,保湿时间满足规范要求,无明显开裂;检查人:复 核:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注碎强度(20 )28天强度满足设计要求,用回

26、弹仪检查;离散性检查,最高强度不得超过设计的1.5倍,最低不得低于设计强度,每超出一组扣3分。钢筋骨架(20)间距合格率低于85%为不合格,每彳X个百分点扣 2分;数量、规格型号满足设计要求,数量不足,本项得0分;焊接规范,无焊伤、无焊渣;连接工艺合格,每标段检查 3处以上,达不到标准,每处扣 3-5分;垫块没有按照总监办要求定制,扣10分。数量不足返 工处理钢筋保护层厚度(结构成型前检查,合格率不低于90% ;检查低于此比例,0分;结构成型后检查,合格率不低于85% ;低于上述比例,每彳个百分点,扣2分;成型前合格 率不达标返 工处理平面偏位(5)检评允许4mm ,超标每处扣5分。外观(20

27、 )线形直顺美观;线形不顺,每处扣 3-5分;於表囿平整,颜色基本一致,出现蜂窝麻面每处扣2分;表同尢污染,违规每处扣 2分;预埋件(5)位置正确,偏差超限每处扣1分;如发生遗漏,得 0分。伸缩缝(沉降缝)(5)位置正确,缝宽满足设计要求,填充物清理干净;违规一项每处扣3-5分。养护(10)覆盖,保湿时间满足规范要求,违规得0分;表面尢超限的裂纹,每出现 1处扣2分;检查人:复 核:承包人:检查部位:涵洞工程实体质量检查评分表(表 2-13 )分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注硅强度(20)28天强度满足设计要求,用回弹仪检查;离散性检查,最高强度不得超过设计的1.5倍,最

28、低不得低于设计强度,每超出一组扣3分。轴线偏位(10)满足检评标准,每个涵洞抽检 2处,超标本项得分 0分。流水面(通行面)高程(检查洞口 2处、中间检查1-2处,超乐-处本项扣分 5分。孔径(10)每个涵洞尺量检查 3-5处,超心处扣 5分。长度(10)每个涵洞尺量检查中线或边线,超标得0分。外观(25)洞身顺直,进出口、洞身、沟槽等衔接平顺,无阻水现象,不符合扣3-5分;帽石、一字墙或八字墙等平直,与路线边坡、线形匹配,棱角分明,不符合扣3-5分;涵洞路面平顺,无跳车现象,不符合要求扣4-5分;外露面硅表面平整,颜一致;不符合要求减2-6分;无裂纹,每处扣3-5分。台背回填(20)回填材料

29、不符合要求 0分;不按分层填筑厚度施工每处扣5分,最多扣10分;压实度不满足要求,最多可扣10分。检查人:复 核:隧道开挖、初支实体质量检查评分表(表 2-14 )分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注隧道施工监测(10)每月不定期检查一次,及时、准确,数据资料与外部监控单位基本相符,如果出现重大差异,危及施工质 量或安全,0分。开挖(爆破)情况(10)拱部和边墙超挖满足检评要求,衬砌回填必须达到规范要求标准,无空洞,如抽检出现问题,每处扣2分;由格控制欠挖,拱脚、墙脚以上1m内严禁欠挖,否则每处扣 2分;不良地段应按设计文件做好预加固、预支护;因支护不到位、出现险情或事故,得

30、0分;锚杆支护(10)数量、间距、深度满足设计要求;抽检3-6根,超标每处扣5分;上立拔力抽检,每月至少抽检1次,总监办必须安排专人全程跟踪检查,出现不合格情况,每处扣5分。r 1初支拱架(钢支撑)(20)间距、规格、尺寸满足设计要求,每标段检查20根支架,按照检评标准,超标 1处扣2分,超过极限允许值1处则0分;进行拱架落地检查,支点位置要求与岩向密贴,抽检20处,如果有问题,每处扣 1分。喷射混凝土( 25)由格按照配比施工,控制水灰比;违规扣5分;底层平均厚度不得低于设计厚度,钻孔(抽芯)检查3处,如果达不到设计要求,每处扣 5分;外观出现用骨现象,每处扣 5分。仰拱及仰拱填充(20)基

31、底清理必须达到设计和施工规范要求,如果出现问题,每次扣5分;等合拱墙施工,尽快封闭;工序衔接不畅扣5分;拱架栓接或焊接必须达到设计标准,否则每处扣2分;仰拱及仰拱填充厚度不小于设计,每200-500m 钻芯一处,验证厚度及强度,;出现违规点0分。强度及厚 度不足, 返工处理钢筋保护层厚度(5)(仰拱)结构成型前检查,合格率不低于90% ;检查低于此比例,0分;造构成型后检查,合格率不低于85% ;低于上述比例,每彳个百分点,扣 2分;检查人:复核人:隧道二衬、排水实体质量检查评分表(表 2-15 )分部工程:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注钢筋骨架(25)主筋间距、层距,箍筋间距均

32、按照检评标准检查,合格率不得低于90% ,每20m 分别检5点,每次检查2-3段,合格率乘以分值为分数。止水带(10)材质、规格满足设计要求,查验检测报告,达不到要求扣10分;碎(25)强度满足设计要求,离散性不超1.5倍设计强度;否则得 0分;厚度不小于设计,激光断面仪或地质雷达检查,40m 一个断面,每次检查 2-3断面,如有一处厚度小于设计得0分;墙面平整度,2m直尺,每40m查5处,每次查10-15处,超标每处扣5分;隆表面密实,蜂窝麻面气泡比例按照检评标准执行,每次检查发现上述缺陷,每处扣2分;施工缝平顺无错台,不符合要求,每处缝扣5分;因施工养护不当产生裂缝,每条缝扣3-5分;二衬

33、后脱空,每处扣 5分。防水层(25)材料质量、规格、性能指标符合设计要求;查验有美检测报告,缺失、违规得0分;搭接宽度100mm ,每个搭接检查3处,违规得0分;缝宽满足检评要求,每个搭接检查 5处,违规得0分;表面平顺,无折皱、无气泡、无破损,与洞壁密贴,松紧适度,不符合每处扣1-3分;排水系统(15)管节碎强度米用回弹法检测,不合格得0分;内径不小于设计,否则 0分;,背泄水孔必须深入盲沟内,泄水孔进口标高以下超挖部分应用同级硅或不透水料回填密实,不达标,每处扣3分;管身强度 不合格、 接头松动排水管接头连接牢固,不得松动;施工期间抽检3-6处,不达标每处扣5分。均返工处理检查人:复 核:

34、隧道工程总体实体质量检查评分表(表 2-16 )分部工程:检查日期:抽检指标 (分值)标准或要求扣分备注车行道(15 )允许± 10mm ,尺重每20m (曲线)或50m (直线)检查一次;超乐-处扣3-5分。净总宽(15)不小于设计,尺重每 20m (曲线)或50m (直线)检查一次;超标 处扣 3-5分。净高(25)不小于设计,水准仪每 20m (曲线)或 50m (直线)检查一断面,每断面测拱顶和两拱腰位 置;超标1处彳导0分。偏位(15)允许20mm ,每20m (曲线)或50m (直线)检查1处,超标但不影响净宽,扣 5-10分。边坡、仰坡(10)不大于设计,坡度板检查 3

35、处,超标每处扣3-5分。外观(20 )洞内没有渗水,否则每处扣5-10分;核:检查人:明洞工程实体质量检查评分表(表 2-17 )承包人:分部工程:检查部位:检查日期:抽检指标(分值)标准或要求扣分备注硅强度(20 )28天强度满足设计要求,用回弹仪检查;离散性检查,最高强度不得超过设计的1.5倍,最低不得低于设计强度,每超出一组扣3分,彳氐于设计强度得0分。衬砌厚度(20)不小于设计,检查时每 20m 查一个断面,每 3m查1点,一般查2-3个断面,有1点不合格得0平整度(10 )2m直尺检查允许 20mm , 一般查6-8处,超标1处扣5分。防水层(20 )材料质量和规格满足设计要求,查验

36、检测报告,缺失或不合格,得0分;明洞外部平整,不得有钢筋外露,否则必须处理以后才可以做防水层,扣5-10分;墙背回填(15)两侧同时进行;否则 0分;人工回填时,拱圈碎强度不低于设计75% ;机械回填时,拱圈强度达 100% ,且拱圈外人工夯填厚度不小于1m ;否则0分;分层厚度不大于300mm ,两侧高差不大于500mm ,否则得 0分;回填坡面平顺、密实、排水顺畅,违规扣 3-5分。外观(15)隆表面密实,蜂窝麻面气泡比例按照检评标准执行,每次检查发现上述缺陷,每处扣2分;施工缝平顺无错台,不符合要求,每处缝扣5分;因施工养护不当产牛裂缝.每条缝扣3-5分。检查人:复 核:监理单位管理行为

37、评分表(表一)监理单位:检查日期:指标 分值检查内容扣分原因 得分、质量管理行为监理准备201、施工图纸熟悉情况:“图纸审查记录,列有图纸问题清单者不加分,也不减分;没有图纸审查记录,也没列有图纸问题清单者减2分;图纸有明显错误,有严重影响,应该发现而没有发现者减4分。2、施工组织设计(方案)审批情况:"工组织设计(方案)有相应审查意见,且意见有针对性者不加分,也不M分;“施工组织设计提出重大修改意见,且意见合理,加快了施工进度或节约了投资者加2分;施工组织设计没有审查或缺审查意见者减4分;3、开工、复工审查:,程开/复工报审表附件内容后恰当审批意见者不加、减分;未审批或审批意见不当

38、减 4分。进度 控制5,工方制定的月进度计划经监理人员审核,审核意见恰当者不加、减分; 施工方制定的月进度计划经监理人员审核,审核意见不恰当者减4分;工期绘制施工进度示意图,掌握工程施工进度情况者不加、减分; 不及时绘制施工进度不意图,不掌握工程施工进度情况者减4分。顾里控制61、材料构件设备M于工程中的主要材料、构配件和设备有质量证明资料并且按有关规定进 亍相应比例的平行检验或见证取样送检者不加、减分;不按规定取样(数量不足、品种不足)或没有质量证明文件资料者减 2分;2、碎、砂浆质量“强度等级的碎、砂浆有适配报告且按规定见证取样送检者不加减分;没有适配报告或不按规定见证取样(试块不足)者减

39、1分;如监理人员原因试块未见证取样、小灶取样、试块送错者扣减4分;“强度等级的碎、砂浆有适配报告且按规定见证取样送检者不加减分没有适配报告或不按规定见证取样(试块不足)者减1分如监理人员原因试块未见证取样、小灶取样、试块送错者扣减4分3、检验批佥验批质量主控项目合格,一般项目合格,且有实测实量记录者不加、减"验批质量主控项目不合格或一般项目合格未进行处理或处理不及时者减4分4、隐蔽工程质量急蔽,程都进行了隐蔽验收,且验收合格,各项支持材料齐全,并及时办理了隐蔽记录者不加、减分见证了隐蔽工程,且验收合格,但未及时办理验收记录者减2分5、旁站监理对重要工序(如碎浇注、张拉、土方回填等)和

40、关键部位(如桩底打孔/与水细部处理、质量缺陷或事故处理等)进行了旁站监理,有旁站监理记录者不加、减分虽进行了旁站监理,但无旁站监埋记录者减5分6、质里?恒况听监理工程质量均验收合格者工程施工质量受到业主书面表扬者加2分工程发生过质量问题扣 4分监理资料101、资料内容内业资料必须包括的内容有监理实施细则、设计图纸及相应的设计交底和 图纸会审纪要、施工组织设计及报审、开/复工报审、测量核验资料、工 程进度计划及进度示意图、材料或半成品质量证明文件、检查试验资料、 凝蔽验收单、报验申请单、会议纪要、监理日志、监理月报、检验批及分 部工程验收资料、监理指令台帐,上述材料齐全、整理有序者不加、减 分,上述内容每缺一项扣减 1分,资料整理无序者扣减 3分 根据工程实际情况,可能增加的资料内容有分包单位资格报审、工程变 更、工程计量和工程款支付证书、监理工作联系单、来往函件、质量缺陷 与事故处理文件、索赔文件资料等,每缺一项扣减

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