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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上XXX公司ERP系统岗位职责及考核办法IT-XXXX 文件修订记修订页码版次修订内容修订人生效日期1-5A0首次发行XXXXXXXXX专心-专注-专业目录5.251.0目的:为了加强公司信息系统的管理,规范系统工作流程、明确责任,确保信息数据的安全性和准确性,促进公司信息系统管理工作持续健康的发展,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本规定。2.0适用范围:本规范由信息中心编写,适用于公司全体ERP信息系统操作人员。3.0职责:3.1 信息中心3.1.1 ERP系统管理员职责3.1.1.1 负责用户密码、权限分配以及系统用户的增加/删除管理,保障系

2、统的安全;负责解决系统中出现的各种技术问题;3.1.1.2 对服务器的运行环境以及开/关机负责,当需要停机时,应提前通知前端用户,以便系统用户做好停机前的准备工作;3.1.1.3 每天备份应用系统的业务数据,并进行安全的保存.   负责数据库的优化工作;3.1.1.4 负责对操作人员的ERP管理和操作的培训工作。3.2 研发中心3.2.1 基础资料管理员3.2.1.1 负责物料编码和客商资料的录入;3.2.1.2 负责BOM表审核,配方建立及更改;3.2.2 研发工程师3.2.2.1 负责BOM清单编写及录入。3.3 销售部3.3.1 业务员3.3.1.1 负责销售订单建立

3、、修改,提供交期给PMC进行排产。3.3.1.2 对销售出库单和销售退货单进行核对(销售打销售出库单/销售退货单-仓库核对并出入库)3.4 PMC部3.4.1 PMC经理3.4.1.1 管控整个公司物料流转。3.4.1.2 按客户交期安排生产计划,托工生产。3.4.2 PMC计划员3.4.2.1 协助经理完成排产计划,根据排产计划下达生产制令单。3.5 采购组3.5.1 采购经理3.5.1.1 根据PMC下达托工单,采购单进行审核,并分发到各采购员,根据排产计划协调采购员追回原料。3.5.2 采购员3.5.2.1 根据采购订单、排产计划追回原料。3.5.2.2 根据排产计划,安排托工领料及成品

4、追回,协调供应商和公司问题。3.5.2.3 下发公司关于供应商方面的通知。3.6 制造中心3.6.1 经理3.6.1.1 根据排产计划,安排产线生产。3.6.2 物料员3.6.2.1 管控车间中间仓物料,每月盘点,做到账物一致。3.6.2.2 负责接收仓库配送物料并核对数量签字确认。3.6.2.3 生产一部物料员根据排产计划制作领料单和半成品缴库单。3.6.2.4 生产一部物料员按生产二部排产计划调拨半成品到MI中间仓。3.6.3 拉长3.6.3.1 根据排产计划执行生产,完成领料和成品缴库单制作。3.6.3.2 进行产成品的报检工作,对不合格品安排返工或者申请报废处理。3.6.3.3 合格成

5、品,打印缴库单安排送货到成品仓,并回收签字底单。3.6.3.4 制作车间生产报表并上传文件服务器。3.7 仓库组3.7.1 仓库主管3.7.1.1 管控库存物料,协调与其他部门问题。3.7.1.2 安排月底盘点,根据盘点结果制作库存调整单。3.7.1.3 审核销售出库和销售出库退回单据。3.7.2 原料仓管员3.7.2.1 根据排产计划安排物料调拨和配送。3.7.2.2 审核托工领料并备货。3.7.2.3 管控借入和借出物料。3.7.2.4 审核核对生产领料和退料及非生产领料和退料。3.7.3 成品仓管员3.7.3.1 审核缴库单,核对缴库单和实物是否相符,签字确认接收数量。3.7.3.2 缴

6、库单与实物不一致的,退回制造中心,并将系统单据踢回。3.7.3.3 根据销售计划,制作销售出库单或者销售出库退回单,核对出入库成品和数量。3.8 品保部3.8.1 IQC3.8.1.1 对供应商送检物料进行检验,并制作检验单据。3.8.2 OQC3.8.2.1 对成品报检进行检验。4.0定义: ERP (Enterprise Resource Planning): 即企业资源计划,是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。针对物资资源管理

7、(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。5.0内容:5.01客商资料: 客商编码必须符合基础资料编码原则,客商资料必须正确录入。5.02货品资料设定: 货品代号必须符合基础资料编码原则,正确录入规格、大类、主单位。5.03定价政策:录入受订单、采购单前,必须定义完毕并正确。5.04填制受订单:必须按规定正确选择部门、业务员、客户、品号、数量,在未启用应付管理前,无需录入单价金额。5.05定义产品BOM:必须在生产需求分析之前定义BOM,正确选择母件仓号、数量、库位、用量、制程。5.06生产需求分析:1、 生产需求分析前,必须确认是否

8、已定义BOM、是否已进行货品分仓存量核算,如果以上条件不具备,不能做生产需求分析。2、 生产需求分析前必须选择指定仓库。3、 生产需求分析后,根据生产建议下达生产计划,制令单全部下达后,才能根据其他受订单进行生产需求分析。4、在受订单选取窗口中,注意查看“配方号”栏目,以便确定是否已定义配方,如果没有定义BOM配方,不能进行生产需求分析。5.07下达生产计划:1、生产需求分析完毕后,产生了自制成品建议,PMC部需要对自制成品作为制令单下达。2、下达制令单时必须正确填写生产成品、单据类型、生产部门、预入仓位,必须正确选择物料仓位和数量。3、必须根据客户需求及时制定排产计划。4、严禁物料不齐进行排

9、产。5、制令单中止时,应先检查是否产生领料、缴库,是否合理合法,然后“结案”。5.08下达采购单:1、生产需求分析完毕后,产生了采购建议,根据采购建议产生请购单,采购必须通过请购单转采购订单。2、必须正确选择受订单号、业务员、采购部门、使用部门。3、必须核对采购数量是否满足最少受订量和最小包装量,并做更改保存。5.09采购入库处理:1、已下达采购单,入库时必须根据采购单转单产生采购入库单,必须做到采购单与入库单一一对应。2、必须正确选择部门、转入单号、业务员、库位信息。3、必须认真核对送货单数量并录入系统,发现有数量超出采购数量在XXXX范围内接收,超出范围按最大接收数量接收。5.10采购入库

10、退回: 1、必须查找此笔退货对应的入库单号,通过转入产生采购入库退回单,要求二者一一对应。2、必须正确选择部门、原进货单、业务员库位信息。3、必须正确填写对账备注信息。5.11原料调拨:1、原料仓管员/物料员必须依照排产计划安排原料调拨,没有排产制令单严禁调拨。2、物料员接到生产制令单后,必须通过转入制令单生成原料调拨单。3、必须正确选择经办人、生产部门、成品品号、成品数量,核对出库库位、入库库位和调拨数量(数量栏位)。5.12生产领料: 1、领料前,必须确认是否拨料,严禁未拨数领料。2、必须通过转入制令单产生生产领料单,系统制令单号必须和实物制令单号一致。3、必须正确选择经办人、生产部门。4

11、、必须正确选择物料领取仓位,AI领料为AI-SMT中间仓,DIP为MI中间仓,必须核对领料数量,严禁超领。5、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。6、成品、半成品缴库前,必须填写领料单。5.13生产退料:1、必须通过转入制令单产生生产退料单,系统制令单号必须和实物制令单号一致。2、必须正确选择经办人、生产部门。3、必须正确选择物料退料仓位,AI退料为AI-SMT中间仓,DIP为MI中间仓,必须核对退料数量。4、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。5、成品、半成品缴库前,需要退料的必须填制退料单。5.14非生产领料:1、严格把控,只有不参与生产的,才能使用非生产领料单。2、必须正确选择单

12、据类型、部门、领取库位、经办人,并认真核对领取数量。5.15非生产退料:必须正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人,并认真核对领取数量。5.16成品缴库单:1、成品缴库时,必须通过转入制令单号缴库,转入后的数据除数量外不得手动修改。1、 必须正确选择经办人、生产部门、缴库仓位。2、 在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。3、 制令单终止时,必须由PMC部结案制令单。5.17生产变更处理:5.17.1未下达生产计划和已下达但未产生后续单据的,直接编辑制令单再下达生产计划。5.17.2已下达生产并已拨数未生产的,由PMC进行作业变更修改,再由物料员拨回多拨的物料。5.17.3已下达生产并已拨数

13、生产的,已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单,剩余物料由物料员拨回电子仓,PMC部对制令单进行结案作业,再重新下达新的制令单。5.18停止生产处理:5.18.1未下达生产计划和已下达但未产生后续单据的,由PMC部对制令单进行结案处理。5.18.2已下达生产并已拨数未生产的,由物料员拨回已拨的数量,再由PMC进行制令单结案处理。5.18.3已下达生产并已拨数生产的,已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单,剩余物料由物料员拨回电子仓,PMC部再对制令单进行结案作业。 5.18.4对于已生产完成部分可用,部分报废的制令单,先将整张制令单进行领料和缴库(缴库到

14、报废仓),再把还可以用的部分做一张入库单。5.19销售出库处理:1、根据订单对应的制令单完成情况发货,缴库多少发多少,必须先缴库,后出货。2、销售出库时,必须通过转入销售单生成销售出库单,转入后的数据除数量外不得手动修改。4、 必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位,并核对出货数量。5.20销售出库退回:1、必须通过转入销售单生成销售出库退回单,转入后的数据除数量外不得手动修改。2、必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位,并核对出货数量。5.21库存调整单:1、除月结盘点库存变动外,不得随意调整库存,库存变动必须由仓库组发出书面文件,经财务部门核实,副总签字确认方可

15、调整。2、成品库存调整和材料库存数量变动较大的,必须由仓库组查找原因,并形成整改文件报副总审核方可调整。3、在做库存调整单时,必须填写备注内容、摘要信息,详细记录调整原因,以便后续查验。5.22借入借出:1、有客商借入、借出物料时必须通过借入单,借出单填写详细信息。2、借入借出单必须正确填写部门、客户/供应商、办理业务人员,备注信息。3、借入借出单由发起部门制作填写,仓库主管审核方可执行。5.23业务月结:1、 月结前必须进行期末处理,包括分仓存量核算、合法性检测、数据确认、在制品维护、费用分摊、成本计算几个步骤。2、 期末处理完毕后,必须进行月结关帐。3、 关账以后所产生的变动必须由财务审核,副总批准方可执行反月结。5.24总览1、为了单据的及时性和可追溯性,单据审核期不得超过12小时。2、所有系统审核人员每天早、中、晚,至少3次查看自己审核单据情况,对于超期不能审核的单据必须踢回调整并备注踢回原因。3、所有系统审核人员必须严格执行审核权限,认真核对各项数据,杜绝你叫我审,我就审的情况

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