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文档简介

1、纳税评估对象清册编号企业编码纳税人名称评估理由评估人员备注制表日期:年 月 日纳税评估任务通知书衢地税评任字 第 号根据局纳税评估工作安排,经局长室批准,决定对等家单位开展纳税评估工作,请组织实施。要求在 年 月 _日前完成。附:纳税评估对象清册衢州市地方税务局分局(章)年 月 日延长纳税评估时间申请表纳税人 名称纳税人 编号电 话批准评 估时间实施评 估时间评估项目延长纳税评估时间理由:经办人:年 月日申请延长时间审核意见:科长签字:年 月日审批意见:分局长签字:年 月日变更、取消、中止纳税评估申请表申请单位:纳税人 名 称纳税人 编号电话批准评 估时间实施评 估时间评估项目变更、取消、中止

2、评估理由:经办人:科长签字:年月日年月日审批意见:签字:年 月日纳税评估工作底稿企业编码:纳税人名称:税款所属期:年 月 日评析指标评析所用数据评析结果预警指标基期数报告期数销售收入变化幅度分析税负率变化分析存货周转率变化分析销售利润率变化分析销售成本增长率分析成本费用利润率变化分析资产负债率变化分析销售费用率变化分析财务费用率变化分析管理费用率变化分析资产周转率变化分析职工人数变化分析产成品周转率变化分析劳动生产率变化分析净资产收益率变化分析应收账款变化分析应收账款周转率变化分析其他指标分析纳税评估工作底稿企业编码:纳税人名称:税款所属期:年 月 日纳税评估动态记录表评估编号:评估所属时期:

3、年 月企业编码纳税人名称地址电话经济类型法人代表信用等级财务人员评估理由:年 月日初评意见:经办人:年 月日举证确认意见:经办人:年 月日评估认定:经办人:科长签字:年 月日评估结论及情况反馈: 经办人:分局长签字:年 月曰纳税评估约谈、举证通知书衢地税 评约字第号根据中华人民共和国税收征收管理法第五十四条第四款规定,决定于年月 日午时在(地址:电话: 联系人: )就纳税评估审核评析过程中发现 的以下问题:与你单位负责 作的人员进行面谈,届时请携相关资料,准时参加。衢州市地方税务局 分局 (章)纳税评估约谈举证工作底稿评估编号:企业编码纳税人名称被约谈人约谈时间约谈人记录人约谈地点约谈原因约谈

4、举证内容记录:被约谈人签章:XZ130纳税评估实地了解工作底稿企业编码纳税人名称时 间工作人员地 点原因了解项目了解记录:单位:纳税评估认定结论此表一式两份:一份存档、一份交征收计会科纳税评估提示函为保障您(单位)的合法权益,使已申报缴纳的税款与税收法律 法规的要求相一致,经对您(单位)的纳税事项进行纳税评估,有如 下涉税情况,请予以核对:1、2、3、上述情况,如无异议,请对照相关税收法律法规的要求进行纠正纳税评估补缴税费统计表单位:企业 编码企 业 名称营业税城建税教育费附加企业所 得税个人所 得税房产税土地使 用税印花 税滞纳金其它小计合计制表:年 月 日档案号衢州市地方税务局 分局纳税评

5、估档案资料纳税人名称:经济性质:业别:分册号形成年度页数保管期限序号资料名称页 数序号资料名称页 数纳税人名称纳税人地址税务登记证号企业编码法定代表人 或负责人身份证号联系电话主办会计会计证号联系电话结算银行帐号会计制度财务制度声明:法定代表人或负责人(签章):财务负责人:本次自查涉及数据及情况均来自本单位 一切财务资料及实际情况,对其真实性、 合法性、准确性本人均予以确认,如有 不实,本人愿承担一切法律责任。本次自查涉及数据及情况均来自本单位 一切财务资料及实际情况,对其真实性、 合法性、准确性本人均予以确认,如有 不实,本人愿承担一切法律责任。填报时间:XZ137单位名称(盖章)行次项目账

6、面数自查后应申报数行次项目账面数自查后应申报数一、收入总额42其它扣除费用项目1销售(营业)收入三、应纳税所得额的计算2减:销售退回43纳税调整前所得(14-15-17 )3折扣与折让44力口:纳税调整增加额(45+59 )4销售(营业)收入净额(1-2-3)45其中:工资薪金纳税调整额5其中:免税的销售(营业)收入46职工福利费、职工工会经费和职工 教育经费的纳税调整额6特许权使用费收益47利息支出纳税调整额7投资收益48业务招待费纳税调整额8投资转让净收益49广告支出纳税调整额9租赁净收益50赞助支出纳税调整额10汇兑净收益51捐赠支出纳税调整额11资产盘盈净收益52折旧、摊销支出纳税调整

7、额12补贴收入53坏帐损失纳税调整额13其他收入54坏帐准备纳税调整额14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13 )55罚款、罚金或滞纳金二、扣除项目56存货跌价准备15销售(营业)成本57短期投资跌价准备16销售(营业)税金及附加58长期投资减值准备17期间费用合计(18+42)59其它纳税调整增加项目18其中:工资薪金60减:纳税调整减少额(61+62 )19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费61其中:研究开发费用附加扣除额20固定资产折旧62其它纳税调整减少项目21无形资产、递延资产摊销63纳税调整后所得(43+44-60 )22研究开发费用64减:弥补以前年度亏损

8、23利息净支出65减:免税所得(66+72)24汇兑净损失66其中:国债利息所得25租金净支出67免税的补贴收入26上缴总机构管理费68免税的纳入预算管理的基金、收费或附加27业务招待费69免于补税的投资收益28税金70免税的技术转让收益29坏账损失71免税的治理“三废"收益30增提的坏帐准备金72其它免税所得31资产盘亏、毁损和报废净损 失73应纳税所得额(63-64-65 )32投资转让净损失四、应缴所得税33社会保险缴款74适用税率34劳动保护费75应缴所得税额35广告支出76减:期初多缴所得税额36捐赠支出77技术改造国产设备投资抵免企业所得税37审计、咨询、诉讼费78已预缴

9、的所得税额38差旅费79应补税的境内投资收益的抵免税额39会议费80应补税的境外投资收益的抵免税额40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用81经批准减免的所得税额41矿产资源补偿费82应补(退)的所得税额(75-80)法人代表:财务负责人:填表人:制表时间:单位名称(盖章):税额项目申报表申报税额自查应补税额备注工资、薪金所得对企业事业单位的承包经营、 承租经营所得独资或合伙企业经营所得劳务报酬所得、特许权使用费 所得集资利息所得股金分红所得偶然所得和其他所得合计附列资料:如有补税请列出纳税人员的详细清单及计算过程(包括申报数和补交税)法人代表(负责人):财务负责人:填表人:单位名称(盖章

10、)税种及检查重点计税依据税率应纳税费已纳税费自查应补税费账面数自查后应申报数1、营业税2、房产税A 房产原值B .租金收入3、土地使用税A 地段B .地段4、印花税A实收资本和资本 公积增加数B 各类合同C 产权转移书据D.权利许可证明E记载资金帐簿5、城建税A.实纳增值税B实纳消费税C.实纳营业税6、教育费附加7、土地增值税收入8资源税9、车船使用税10、水利建设专项资金上年收入法人代表(负责人):财务负责人:填表人:评估对象举证常用表单(五)一一内部财务会计操作制度法人代表(负责人)财务负责人:填表人:折旧计提方法材料结转办法成本结半成品结转办法转办法产成品结转办法生产费用结转办法工资管理办法自行制销售折扣或折让的操作标准定的主差旅费报销制度要规定通讯费补贴供销人员费用包干办法其他费用管理规定注:本表如填不下,请另附说明。单位名称(盖章)营业税补充资料项目账面金额自查金额备注1、收入直接冲成本费用2、价外收费(代垫款项)直 接冲成本费用3、其他业务收入未计税4、营业外收入未计税5、视同销售6、收入挂应付账款7、收入挂应收账款8、收入挂预收账款9、收入挂其他应收款10、收入挂其他应付款11、收入挂待处理财产损益12、其他所得税补充资料项目元所得税补

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