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1、CMC.泓域咨询 /年产xxx套超小型锂离子电池项目投资价值分析报告年产xxx套超小型锂离子电池项目投资价值分析报告xxx(集团)有限公司报告说明根据谨慎财务估算,项目总投资23602.22万元,其中:建设投资19611.63万元,占项目总投资的83.09%;建设期利息269.87万元,占项目总投资的1.14%;流动资金3720.72万元,占项目总投资的15.76%。项目正常运营每年营业收入45300.00万元,综合总成本费用34982.66万元,净利润7553.77万元,财务内部收益率25.37%,财务净现值14643.26万元,全部投资回收期5.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财
2、务净现值良好,投资回收期合理。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。统筹重大项目建设与产业链上下游综合布局,在建设要素集聚、规模集中、配套齐全的产业集群的同时,推动产业链向核心环节延伸,突破大数据关键核心资源或技术,推进资源汇聚和重大技术成果产业化,提高产业核心竞争力。目录第一章 背景及必要性10一、 行业发展存在的问题10二、 大力引进和培育创新人才11三、 产业投资不断加大11第二章 项目基本情况13一、 项目概述13二、
3、项目提出的理由15三、 大力推进新型工业化,构建高质量发展工业产业体系15四、 项目总投资及资金构成17五、 资金筹措方案17六、 项目预期经济效益规划目标18七、 原辅材料及设备18八、 项目建设进度规划19九、 环境影响19十、 报告编制依据和原则19十一、 研究范围20十二、 研究结论21十三、 主要经济指标一览表21主要经济指标一览表21第三章 建筑工程方案分析23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表26第四章 产品方案分析28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览表29第五章 运营管理3
4、1一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度36五、 提升企业竞争力42六、 保障措施44七、 全面发展大数据衍生业态48八、 加强产品服务供给50第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 任务及思路53第七章 法人治理56一、 股东权利及义务56二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事64第八章 SWOT分析66一、 优势分析(S)66二、 劣势分析(W)67三、 机会分析(O)68四、 威胁分析(T)68第九章 安全生产76一、 编制依据76二、 防范措施77三、 预期效果评价81第十章 项目节能分析83一、 项目节能概述8
5、3二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析一览表85三、 项目节能措施85四、 节能综合评价86第十一章 项目进度计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 环境保护分析90一、 编制依据90二、 环境影响合理性分析91三、 建设期大气环境影响分析92四、 建设期水环境影响分析93五、 建设期固体废弃物环境影响分析93六、 建设期声环境影响分析94七、 建设期生态环境影响分析95八、 清洁生产95九、 环境管理分析97十、 环境影响结论98十一、 环境影响建议98第十三章 投资计划100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设
6、投资估算表105三、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十四章 经济效益分析112一、 基本假设及基础参数选取112二、 经济评价财务测算112营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表114利润及利润分配表116三、 项目盈利能力分析116项目投资现金流量表118四、 财务生存能力分析119五、 偿债能力分析119借款还本付息计划表121六、 经济评价结论121第十五章 招投标方案122一、 项目
7、招标依据122二、 项目招标范围122三、 招标要求122四、 招标组织方式125五、 招标信息发布125第十六章 项目综合评价126第十七章 附表128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表133建设投资估算表133建设投资估算表134建设期利息估算表134固定资产投资估算表135流动资金估算表136总投资及构成一览表137项目投资计划与资金筹措一览表138第一章 背景及必要性一、 行业发展存在的问题“十二五”期间,我省电子信息产业发展尽管取
8、得了很大 成就,但发展中也存在着一些亟待解决的关键问题:产业基础还较薄弱。我省电子信息产业业态少,规模偏小,投资小,企业数量少,实力不强,市场占有率低。产业支撑环境尚不健全。我省信息基础设施尚不完善, 城乡发展不平衡,与大数据日益增长的应用需求有很大差距。信息消费水平仍较低,数据资源开发利用和共享开放水平仍然不高,一些领域低水平重复建设问题仍然存在。产业园区基础设施建设滞后,电力供应、网络资费等无明显优势。相比发达地区,我省金融、物流业发展相对滞后,融资和物流成本仍相对较高。产业链核心环节能力不足。我省智能手机和平板电脑等电子产品起步晚,集成电路制造、基础软件等产业链核心基础环节仍空白,本地的
9、大型互联网、云计算平台企业缺乏, 数据资源商业化开发不足,大数据交易不活跃,产业链条尚不完整,产业体系亟待建立。我省地处西南内陆省份,由于地域、资源条件、经济发展、产业环境等各方面制约,创新氛围不足,创业创新能力不足,产业发展所需的高新技术人才较为短缺。二、 大力引进和培育创新人才建立完善人才工作协调机制,构建人才工作大格局。深化人才发展体制机制改革,完善柔性人才引进政策,构建人力资源开发体系。实施重点人才倍增计划和精英人才引进计划,重点引进高端领军人才、创新创业人才、开放型人才、产业发展人才,打造升级一批引才聚才平台载体。实施重点人才培养工程,遴选培养一批有希望成为“两院”院士或国家科技计划
10、首席科学家等领军人物的优秀人才。加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍。创新人才激励评价机制,对科技人才实行分类评价。完善人才创新服务保障机制,推动人才向基层一线聚集。弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,加强企业家队伍建设。设立贵州杰出人才奖,更好发挥省长质量奖的激励作用。三、 产业投资不断加大2015年底,我省电子信息产业累计完成投资350亿元,较“十一五”末期增长5.4倍。通过贵州北京大数据产业合作推介活动、数博会、云上贵州大数据招商引智再出发活动等,仅2015年就引进大数据电子信息项目335个,协议投资额1495亿元,高通、IB
11、M、联想、华为、印孚瑟斯等世界500强,腾讯、中软等国内500强落户贵州。以晴、富士康、惠普等一批标志性项目建成投产,贵阳市呼叫中心示范基地、京东电子商务产业园等一批新业态项目启动运营。第二章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:年产xxx套超小型锂离子电池项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:孔xx(二)主办单位基本情况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以
12、人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正
13、以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx套超小型锂离子
14、电池/年。二、 项目提出的理由“十三五”时期,是我省可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期,是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期,是扶贫攻坚、同步小康的决胜时期,是推进创新驱动、智慧发展的重要加速期。三、 大力推进新型工业化,构建高质量发展工业产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上,聚焦加快工业化进程,大力实施产业发展提升行动,推动产业高端化、绿色化、集约化发展,提高经济质量效益和核心竞争力。(一)做大做强十大工业产业稳步发展优质烟酒产业,提高白酒产业发展水平,优化卷烟结构,巩固提升酱香白酒、贵烟品牌地位。大力发展基础能源和清洁高效电力,做优煤炭产业,扎实推进能源工业运行新机制,推进煤
15、层气、页岩气、氢能、地热能等加快发展,着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。促进现代化工加快发展,推进磷化工精细化、煤化工新型化、特色化工高端化,打造一批具有较强国际影响力的知名品牌。推进基础材料向新材料领域提升转化,持续优化钢、合金等产业结构,推进铝、镁、钛、锰、黄金等产业链延伸。加快发展高端先进装备制造业,着力发展航空、航天、汽车产业,大力发展电力装备、工程及矿山机械产业,积极培育山地农机及食品加工装备、智能装备及其他特色装备产业。大力推进新型建材产业优化产能、升级产品,坚持节能环保低碳导向,打造成绿色发展示范型产业。加快发展生态特色食品加工,提升产品附加值,巩固“贵州绿色食品”形象。充分
16、发挥民族医药特色优势,推动中药材精深加工,巩固提升中药民族药,培育发展生物医药,推进生物资源产品和药物新品种研发和产业化。做强大数据电子信息产业。(二)着力优化产业布局以产业园区为载体,突出地方特色,错位发展首位产业、首位产品。聚焦产业特色,打造最优产业生态,形成产业竞争力。黔中要立足区位优势、大数据先发优势,重点发展大数据电子信息产业和先进装备制造业,打造“中国数谷”和高端装备制造基地。黔北要立足产业优势,重点发展优质烟酒产业,持续打造世界级酱香型白酒产业基地核心区。毕水兴要立足资源优势,重点发展基础能源、清洁高效电力和基础材料产业,加快建设全国重要能矿资源走廊。“三州”等民族地区要立足生态
17、优势,重点发展民族医药和生态特色食品产业,加快建设全国重要的绿色食品工业基地。加快贵阳市信息技术服务产业集群、铜仁市新型功能材料产业集群和六盘水市全国产业转型升级示范区建设。实施产业基础再造工程,补齐产业链供应链短板,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。(三)培育壮大企业主体构建大企业与中小企业协同创新、共享资源、融合发展的产业生态体系。加快构建优质企业梯度培育体系,壮大占据产业链中高端的龙头企业,打造一批具有较强竞争力的百亿级、千亿级行业领军企业,精准引进、培育形成一批“隐形冠军”“单项冠军”和独角兽企业。积极推进大中小企业融通发展,充分发挥龙头企业“头雁”作用,带动中
18、小企业聚焦特定细分市场,专注发展核心业务,走专业化、精细化、特色化和新颖化发展道路。发挥国有经济战略支撑作用,力争将茅台集团打造成省内首家“世界500强”企业,推动磷化集团、盘江煤电集团、乌江能源集团等做大做强。四、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23602.22万元,其中:建设投资19611.63万元,占项目总投资的83.09%;建设期利息269.87万元,占项目总投资的1.14%;流动资金3720.72万元,占项目总投资的15.76%。五、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资23602.22万元,根据资金筹措方
19、案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)12587.00万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11015.22万元。六、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):45300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):34982.66万元。3、项目达产年净利润(NP):7553.77万元。4、财务内部收益率(FIRR):25.37%。5、全部投资回收期(Pt):5.11年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):15009.18万元(产值)。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括xx、xx、xxx
20、等。(二)主要设备主要设备包括xx、xx、xxx等。八、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。九、 环境影响项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环保设施、设备等,符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求,项目建成后不会造成环境污染。本项目没有采用国家明令禁止的设备、工艺,生产过程中产生的污染物通过合理的污染防治措施处理后,均能达标排放,符合清洁生产理念。十、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规
21、划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。十一、 研究范围1、项目背景及市场预测分析;2、建设规模的确定;3、建设场地及建
22、设条件;4、工程设计方案;5、节能;6、环境保护、劳动安全、卫生与消防;7、组织机构与人力资源配置;8、项目招标方案;9、投资估算和资金筹措;10、财务分析。十二、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十三、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积37333.00约56.00亩1.1总建筑面积75455.141.2基底面积23146.461.3投资强度万元/亩329.562总投资万元23602.222.1建设投资万元19611.632.1.1工程费
23、用万元16683.662.1.2其他费用万元2416.062.1.3预备费万元511.912.2建设期利息万元269.872.3流动资金万元3720.723资金筹措万元23602.223.1自筹资金万元12587.003.2银行贷款万元11015.224营业收入万元45300.00正常运营年份5总成本费用万元34982.66""6利润总额万元10071.69""7净利润万元7553.77""8所得税万元2517.92""9增值税万元2047.11""10税金及附加万元245.65"&q
24、uot;11纳税总额万元4810.68""12工业增加值万元16510.37""13盈亏平衡点万元15009.18产值14回收期年5.1115内部收益率25.37%所得税后16财务净现值万元14643.26所得税后第三章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求(一)建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范(二)建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和
25、安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级,室内装修均采用不燃或难燃材料,使火灾不易发生,即使发生也不易迅速蔓延,同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求,便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求,进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求,并执行工程所在地区的建筑标准。(三)主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下,本着“实用、经济”条件下注意美观的原则,确定合理的建
26、筑结构方案,立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜,精心设计,力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力,同时,采用节能环保的新结构、新材料和新技术。(四)本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(五)结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定,本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。
27、2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产车间采用钢结构,采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积75455.14,其中:生产工程46
28、459.58,仓储工程18401.44,行政办公及生活服务设施6261.10,公共工程4333.02。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12036.1646459.585897.861.11#生产车间3610.8513937.871769.361.22#生产车间3009.0411614.901474.461.33#生产车间2888.6811150.301415.491.44#生产车间2527.599756.511238.552仓储工程6943.9418401.441675.582.11#仓库2083.185520.43502.672.22#仓库17
29、35.984600.36418.892.33#仓库1666.554416.35402.142.44#仓库1458.233864.30351.873办公生活配套1157.326261.10907.583.1行政办公楼752.264069.72589.933.2宿舍及食堂405.062191.38317.654公共工程3009.044333.02471.24辅助用房等5绿化工程4685.2989.86绿化率12.55%6其他工程9501.2540.677合计37333.0075455.149082.79第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积37333.0
30、0(折合约56.00亩),预计场区规划总建筑面积75455.14。(二)产能规模积极开拓电子信息产品与信息服务消费领域,充分挖掘国内行业市场需求,聚焦价值链高端,开拓新兴市场。加强与北京、深圳、上海、成都等地合作,巩固贵州省在全国大根据国内外市场需求和xxx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx套超小型锂离子电池,预计年营业收入45300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各
31、年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。坚持理论创新、模式创新、技术创新、产品创新、服务创新、制度机制创新,完善创新的政策和市场环境,推动以企业为主体的创新体系建设,培育自主知识产权品牌,不断提升产业质量、效益和核心竞争力。建设绿色数据中心,大力发展半导体、电力电子器件等清洁高效的新型电子节能产品,建立电子信息制造业节能环保的指标体系,运用大数据等新一代信息技术不断提高传统产业节能减排的水平,共享绿色发展成果,建设生态文明。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1超小型锂离子电
32、池套2超小型锂离子电池套3超小型锂离子电池套4.套5.套6.套合计xx45300.00第五章 运营管理一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略,发挥公司各方面的优势,创造良好的经济效益,为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集
33、团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、超小型锂离子电池行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和超小型锂离子电池行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内超小型锂离子电池行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管
34、理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售
35、合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定
36、期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签
37、订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展
38、的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关
39、部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分
40、配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则
41、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前
42、提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司
43、未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询
44、监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出
45、现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,
46、配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股
47、东大会说明公司有无不当情形。五、 提升企业竞争力(一)推动各类企业做大做强着力培育“龙头企业”。以智能端产品、大数据软件与服务、电子商务等领域为重点,通过企业兼并重组、军工企业改制、企业上市等方式,培育一批扎根我省的总部型大数据龙头企业,将富士康、海信、朗玛信息、货车帮等一批大型重点企业打造成为产值(收入)过百亿的“龙头企业”。大力培育“雄鹰企业”。支持中电振华、雅光电子、航洋宽带等电子信息产业重点企业发展,培育东方世纪等“云上贵州”各个云应用增值服务商,推进贵阳大数据交易所、亿象网络等成长性骨干企业加快发展。着力培育“蜂鸟企业”。大力推动大众创业万众创新,引进一批海内外创业人才,扶持一批创新
48、创业型“蜂鸟企业”,推进企业针对细分市场进行商业模式创新。鼓励企业成立产业联盟。鼓励企业或行业协会牵头成立产业战略联盟,引导产业链上下游企业间交流协作,构建产业集群。(二)大力推进企业兼并重组推动企业紧跟全球和国家产业发展方向,以并购重组方式实现资源整合与产业链延伸、发展高端产品,大力支持兼并重组企业的技术改造和产品结构调整,完善股权投资退出机制,吸引社会资金参与企业兼并重组。(三)大力推进企业国际化鼓励有实力的企业跨境开发数据资源和发展海外市场,在海外建立生产加工基地、营销网络和研发中心。完善相关金融政策,支持企业采用境外投资并购、境外上市等方式“走出去”。通过并购贷款、境内外银团贷款、贷款
49、贴息等方式支持企业跨国并购。支持有潜力的中小企业,吸引海外投资,优化产品结构,开拓发展海外市场,提升企业国际市场的影响力和竞争力。(四)支持军民融合发展积极对接军工集团,推进我省信息技术相关的军工企业和军工科研院所改制,发展军民融合产品,大力开拓民用市场,提升军工企业竞争力。加强与军队院校、研究机构合作,建设军民技术融合技术创新产业化应用平台。开展军民融合技术创新,出台军技民用技术目录,加速军民两用技术推广应用和产业发展。建立军民融合产业数据库(企业、技术、产品、专家),建立军民融合协同创新一站式服务示范平台,推动军工和民用科技资源互动共享。六、 保障措施(一)组织领导加强组织领导,充分发挥省
50、大数据产业发展领导小组的作用,统筹协调审议全省大数据引领的电子信息产业发展工作及重大事项。建立联席会议机制,协调各个厅局处理产业发展中的问题。省大数据办负责协调推进全省以大数据为引领的电子信息产业发展。依托贵州省大数据产业发展专家咨询委员会,定期就产业发展中的重大问题开展研究与论证,为产业发展提供决策咨询服务。强化目标考核,由省直目标办牵头,会同省经济和信息化委、省大数据局,按年度分解目标任务,从2016年起纳入省政府年度目标绩效考核指标体系。各市(自治州)政府、贵安新区管委会参照建立相应的目标考核机制。考核结果同时作为对各级领导干部综合考评的重要依据。省大数据产业发展领导小组牵头,建立产业发
51、展督导工作机制,定期开展专项督查活动。各级政府督查机构要加强重点督办,充分发挥督办督查的导向促进作用,推动以大数据为引领的电子信息产业发展任务有序开展、如期完成。(二)机制创新建立全省以大数据为引领的电子信息产业发展统筹协调机制,推进统筹布局、资源共享和协作化的招商引资引智。健全政府引导、市场主导的产业发展机制,完善市场规则、公开市场信息、放松市场管制,构建市场内生的产业良性发展模式。充分发挥政府对技术创新的引导和推动作用,采取政府引导、市场运作、社会和企业共同投入的方式,实现电子信息领域重大核心技术的创新发展。构建企业为主体的创新驱动机制,发挥市场对技术研发方向、路线选择和各类创新资源配置的
52、导向作用,促进企业真正成为技术创新、研发投入和成果转化的主体。鼓励各地积极探索建立大众创新创业的新机制,不断完善创新创业服务体系,营造良好的创新创业环境。建立健全科研人才双向流动机制,实行更具竞争力的人才吸引制度。建立各类信息共享交换机制,充分开发利用社会各方面数据资源。建立健全数据资源交易机制和定价机制,规范交易行为,促进数据资源流通。(三)政策创新推进以大数据为引领的电子信息产业发展政策创新,加快大数据发展政策的先行先试,形成政策创新的红利。完善数据保护、数据开放、数据交易等领域政策法规,为国家立法积累经验;率先探索政府数据开放共享标准和数据交易规则的制定与实施;率先探索建立大数据发展指数
53、;率先探索制定大数据跨境流通特殊监管政策,推动跨境数据存储处理基地和数据自由港等建设;率先探索财政、金融、土地、人才、海关等方面的综合政策措施,创造有利于推动大数据发展的政策环境。强化对产业和企业的分类调度、分类施策、分类考评、分类观摩。(四)资金保障加快完善以大数据为引领的电子信息产业发展投融资体系。积极承建国家重大示范工程,争取国家专项资金支持。优化省级发改、科技、经信、中小等专项资金投向,集中力量支持以大数据为引领的电子信息产业链构建、重大应用示范和公共服务平台建设等重点领域。设立省大数据产业发展基金,各级财政加强财政投入体制改革,有条件的市州也要设立相应基金。以政府基金引导社会资本投资
54、,支持天使投资、创业投资、风险投资、私募等多种方式投资大数据发展。鼓励金融机构为符合条件的相关企业给予信贷支持,鼓励金融机构开设产业专项贷款,重点支持电子信息基础设施和大数据重点应用项目建设。建立行业中小企业贷款风险补偿机制,为软件和信息技术服务企业提供融资支持。鼓励符合条件的企业通过发行企业债、短期融资券、中期票据和中小企业集合票据等债务融资工具进行融资。支持商业银行探索开展知识产权质押贷款或以知识产权质押作为主要担保方式的组合贷款、信用贷款以及其他非抵押类创新模式贷款。支持担保机构加大对大数据产业知识产权质押贷款的担保支持力度。支持大数据企业利用资本市场融资。鼓励符合条件的大数据企业通过上
55、市、发行企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据等方式融资。(五)人才保障认真贯彻落实中央、省人才工作的系列部署,以大数据产业为重点,进一步创新体制机制,努力形成创新人才大量涌现、创造活力竞相迸发、创业激情充分涌流的局面。以大数据领域研发和产业化项目为载体,加强高端新型电子信息产业领域创新型人才培养,为产业化发展做好人才储备。大力实施高层次人才引进计划、“黔归人才计划”等,构建平台揽才、赴外招才、活动引才、项目聚才的立体引才网络,积极引进国内外电子信息产业高端领军人才和创新科研团队,为高端新型电子信息产业发展提供人才支持和智力支撑。鼓励贵州大学等学校设立大数据专业研究课程,加强与国内外高等院校联合办学,培养新一代数据研究人员和工程师等高端人才。鼓励高等院校和科研机构联合职业培训机构,培养大数据产业化应用的中级人才。
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