采购和外包过程控制程序_第1页
采购和外包过程控制程序_第2页
采购和外包过程控制程序_第3页
采购和外包过程控制程序_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、采购和外包过程控制程序 1 目的对采购过程、外包(外协加工)过程进行控制,确保产品质量符合规定要 求。 2 范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工)过程的控 制。 3 职责 3.1 供应营销部(供应)负责采购和外包(外协加工)过程的归口管理;负责外包 过程的具体实施和管理; 3.2 技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则; 3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证; 4 工作程序 4.1 采购过程 4.1.1 采购产品的分类和控制 根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产 品分为 A、 B、C 三类: a) “ A”类产品:构成产品的主要

2、部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安 全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料; b) “ B类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的 质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资; c) “ C类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。 4.1.2 供方应具有的能力 a )供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证 证书; b)建有符IS09001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规; c) 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道 好; d)具有一定的财务实力及服务和支持能力

3、,能提供优良服务。 4.1.3 对供方的评价 a)供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。 b) 对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测 试和小 批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不 合格,则取 销其供货资格; c)供应营销部(供应)对候选供方进行调查,要求其填写供方调查表 并加盖 公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、 产品已通过质量认证, 应附证 书复印件作为公司对其评价的依据); d)生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论; e) 供应营销部(供应)根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同 技术部、

4、质检部、生产制造部分析讨论后,填写供方评价表,根据评 价 结果编制合格供方名录,经总经理 / 管理者代表批准后作为选择供方和采购 的 依据; f) 军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参 加对供方的评价和选择。 g)军品,选择、评价供方时,应确保有效的识别并控制风险。 4.1.4 合格供方的管理 a) 合格供方名录内容包括:采购产品名称、型号规格、生产单位、采 购产品 技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供应营销部建立合格供方 档案,定期 对合格供方供货质量进行评价; b) 供方发生原材料、制造过程等变更时,供应营销部(供应)对其质量重新确 认; c)对货质量

5、下降的合格供方,由供应营销部(供应)向供方发出整改理通 知,要 求限期整改,到期质量无明显改进,报总经理批准,取销其合格供方资 格; d) 供应营销部(供应)与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠道,并对其 生产过程进行不定期的监督。 e )对较重要产品的“外包过程(外协加工)”,要求外包过程供方对生产过 程中产生的记录进行保持和控制,以便于必要时查询和追溯; f)生产制造部对“外包过程”供方的过程能力进行确认。 g)供应营销部(供应)每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方 业绩评定表。复评不及格,应取销其供货资格;如因特殊原因留用,应报经 总 经理批准,。 4.2 采购信息 4.2.1

6、采购信息确定 公司采购前,应确定拟采购产品的以下信息,包括: a)对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等。 b) 对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件),对 有特殊要求的采购产品应提出包装、运输、防护措施等要求; c)对产品的验收要求 (技术条件、标准等 )。 d) 军品,供应营销部(供应)与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/ 技术 协议书 / 质量保证协议书,规定质量责任、验收准则和交货状态,以及对生产过程 中产生的记录进行保持和控制,并要求在提供产品或样品的同时提供产 品的检验、 试验记录,并有合格证和质量证明文件; 需要时,可根据具体情况提出以下

7、采购信 息: e) 对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对 供方产品认证要求,对加工过程、设备及人员要求,委托检测的服务等; f)适用的质量管理体系要求。 g)采购信息在发放前,应由其发放部门负责人对其要求是否适宜、充分、 有效进 行审批。 4.2.2 采购计划 a) 供应营销部(供应)根据技术部提供的外购件明细表、生产制造的生产计划及 库存情况,编制产品采购计划,内容包括本程序 4.2.1 所规定的相关要 求。 b)采购计划由供应营销部(供应)负责人审核,总经理批准执行 4.2.3 采购合同的签订 a)供应营销部(供应)从合格供方名录中选择供方; b)采购人员与

8、合格供方洽谈和签订采购合同; c)如果在合格供方名录以外的供方进行采购,必须履行审批手续,由总经 理批准 后方可采购。 4.2.3 采购合同的内容 a) 采购产品的名称、规格、交货期、价格等; b) 采购产品的质量标准及验收方法; c)质量问题的责任和权限及不合格品的处理; d)采购的包装、储存、运输、交付等要求; e)提供必要的技术资料和质量证明文件。 4.3 采购物资的验证 4.3.1 技术部负责编制产品也是准则。 4.3.2 采购产品到公司后,供应营销部(供应)通知质检部检验。质检部应及 时 对采购产品进行进货验证,并作出结论。 4.3.3 经检验员验证合格的采购产品有采购人员办理入库手

9、续;经验证不合格的 采购产品不得入库,届时由采购人员负责退货或换货。 4.3.4 采购产品可以由公司在供方现场或公司实施验证,也可以由顾客在供方现 场或公司实施验证,公司应确定验证活动的方式和内容。当顾客要求在供方 现场或 公司对供方提供的采购产品进行验证,届时由供应营销部(供应)负责 与顾客联 系。 4.3.5 当公司确定或公司的顾客要求在供方现场对所采购的产品进行验证时, 应 根据供方的质量保证能力和产品的重要性、验证成本等具体情况,规定对采 购产品 实施验证活动的方式和内容,并在采购合同中规定验证的方式和发行方 法。 4.3.6 顾客参加公司采购产品验证活动,公司不能免除产品的质量责任,

10、也不能 排除其后顾客拒收的可能。 4.3.7 质检部保持采购产品的验证记录。当公司委托供方进行验证时,应规定委 托的要求并保持委托实施验证的协议和实施验证的记录。 4.4 采购新设计和开发的产品 供应营销部(供应) / 技术部对采购新设计和开发的产品实施控制。 4.4.1 采购新设计和开发的产品项目,在设计和开发策划时提出论证要求,进 行 项目和确定供方的论证,其论证应充分 , 确保使用能够提高产品的技术含量和性 能,并经总经理批准,供应营销部(供应)才能采购。 4.4.2 在签订技术协议书或合同时 , 应明确:新设计和开发产品的要求,在设计 和开发过程中有关技术的协调和质量问题处理方面的要求,以及其他技术和质 量保 证要求,公司需参加设计验证活动;技术协议书或合同应规定技术状态管 理的要 求,确保配套产品的技术状态协调一致。 4.4.3 新设计和开发的产品按本手册 7.3.5 ,7.3.6 的要求进行验证和确认,经 验 证, 确认满足要求后方可使用。 5 支持性文件 5

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论