办公用品固定资产采购制度_第1页
办公用品固定资产采购制度_第2页
办公用品固定资产采购制度_第3页
办公用品固定资产采购制度_第4页
办公用品固定资产采购制度_第5页
免费预览已结束,剩余3页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、办公用品固定资产采购制度办公用品采购管理制度 目录第1章 :目的 2第2章 :适用范围 2第3章 :定义 2第4章 :办公用品采购业务及管理方法 2第一章:目的 为了统一限量,控制办公用品规格以及节约经费开支.规范公司办公用品的采购.领用流程,降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应,减少办公用品的浪费.私用现象,特制定本制度。第2章 :适用范围 本制度适用于集团各公司.各部门。第3章 :定义 办公用品包括个人办公用品.公用办公用品.固定资产。个人办公用品:个人办公用品包括笔.本.纸.橡皮.笔筒.削笔刀.剪刀.胶带.文件夹.档案袋.档案盒.订书机.计算器.打孔器.起钉器等。公用办公用品:非个人

2、所需的办公物品及耗材,如打印纸.白板笔.墨盒.硒鼓.碳粉.电池.洗手液.纸巾.茶叶.拖把.垃圾袋.垃圾桶等。固定资产:这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品,包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅.文件柜.沙发等办公家具.电脑.通讯工具.U盘/硬盘等存储工具.传真机.打印机.扫描仪.空调.风扇.室内装饰品.照明电器.茶具.打卡机.饮水机等。第四章:办公用品采购业务及管理方法 一.办公用品购买原则1.卖家选择:坚持货比三家原则,选择守信誉.质量优.价格低的供货商,并建立长期合作关系。做到定点采购,力争银行结账减少现金支出,降低采购成本。2. 小型或零星的办公用品的采

3、购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货,尽量做到定时定点购买。3. 大型办公用品(这里指单位价值在1000元以上的固定资产)的采购要两人或两人以上到大型商场询价,对比之后选购价格合适.质量合格的办公用品(固定资产)。4. 凡集团内部各公司员工申请的办公用品(固定资产)不可自行购买,汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买,特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买,事后及时补办手续并汇报给相关部门领导,及时登记入库以作备案。5. 行政人员于月底之前将本月采购的办公用品采购明细表以及日常支出费用明细表交本部门负责人。(附表) 二.采购流程1.办公用品的采购

4、流程(如下图所示) (1)常用办公用品的采购: 每月底统计下月各部门所需的办公用品数量及其种类并填写办 公用品采购申请表经相关领导批准后由行政部人员负责到指定商家 进行采购,期间如有急需物品需要添置可直接采购,并由采购负责人 及时在采购点做好记录。(后附表) 本月底各部门将下月所需物品报行政部,行政部统计并填写办公用品采购申请表 集团/各公司行政部负责人审核 行政部负责采购 财务部负责人审核 行政部验货并登记入库按需发放2. 固定资产采购流程(如图) 申购人填写 固定资产采购申请单 交由该部门/公司负责人签字 交集团行政部由总裁签字批准 行政部进行采购 填写固定资产登记卡 填写固定资产验收单

5、三.费用结算和报销1.常用办公用品的结算和报销方式 (1)常用办公用品可与固定商家商定结算周期和方式,结算日可由行政部向商家索要办公用品购买记录,并凭发票进行报销应付金额,如数额较大可交由财务部直接结算。(2)小件商品的报销程序可按照常规报销方式,经财务审批相关领导签字即可直接报销。(3)预支借款:需要先写借据经相关领导签字批准后方可购买,购买以后按照常规报销方式进行报销。2. 固定资产报销 经批准购买的办公用品(固定资产)报销方式按常规报销方式报销,未经任何程序购买的物品,一律不予报销。.四.办公用品管理1.个人/公用办公用品管理 领用人需填写“办公用品使用登记表”注明日期.物品名称.数量.

6、用途. 使用人签字(相关领导领取物品时可由代领人或行政人员代签)(附表)。(注: 为节制浪费尽量避免在短时间内重复领取同一样物品(特殊情况除外),每月各公司卫 生用品不得超过100元)2. 固定资产管理 (1)固定资产安全管理 固定资产的安全按照“谁使用,谁保管,谁丢失,谁负责”的原则实行。责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。严禁用公用办公用品办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本单位的人员使用。(2)固定资产盘点:固定资产要定期进行盘点,统一编号并填写固定资产盘点表 。(附表) (3)固定资产转移:固定资产转移分为固定资产内部调拨.固定资产的租出.

7、固定资产的租入。固定资产的内部调拨需填写固定资产转移单 ,固定资产的租出需填写固定资产租出通知书 ,固定资产的租入需填写固定资产的租入通知书(附表)。(4)固定资产的维修:需填写固定资产维修申请单(附表)。(5)固定资产的报废:出现下列情况责任人可以按程序申请报废 固定资产已过使用寿命,确实不能再使用的;固定资产出现故障经确认无法再修复的;因设备配置低或配套设施落后而造成事实上不能再使用的;维修成本过高,达到或超过设备自身价值的;出现以上情况的固定资产按报废程序并遵循财务相关规定办理报废。3. 库存管理 (1)每月底对本月所有人使用的办公用品进行核算登记,对库存办公用品进行一次盘点。(2)定期

8、对固定资产进行盘点,并统一编号登记入库(附表)。集团行政部xx年10月16日 办公用品使用登记表 日期 物品名称/数量 用途 使用人签字 办公用品采购申请表 经办人 时间 申请部门 申请物品 规格 数量 单价 合计 总计 行 政 部 财 务 部 行政经理签字: 申请部门验收: 财务经理签字: 申请部门验收: 固定资产采购申请单 中文名称 英文名称 规格 型号 单位 数量 需要日期 备注 请购原因 用 途 请购人 部门 经理 行政部 经理 总经理 总裁办 本表一式三联:(1)行政部(2)财务部(3)使用部门各留存一联。固定资产转移单 中文名称 数 量 购置日期 英文名称 附属设备1.耐用年限 规

9、格2. 已使用年数 移前用途 (移出部门) 移后用途 (移入部门) 移出部门经理 移入部门经理 移出部门使用人 移入部门使用人 行政部经理 经办人 使用部门: (移出)(移入) 年 月 日 财产编号: 本表一式四联:(1)行政部(2)财务部(3)移出部门(4)移入部门各留存一联。固定资产验收单 领用部门 仪器名称 型号 规格 数量 生产厂家 出厂日期 出厂号 制造国 存放地点 技术验收情况 验收人 部门负责人 保管人 备注 验收日期 本表一式三联:(1)行政部(2)财务部(3)使用部门各留存一联。固定资产登记卡 本卡编号 财产编号: 中文名称 英文名称 规格型号 厂牌号码 购置日期 购置金额

10、存放地点 耐用年限 附属设备 年 月 日 使用部门 用途 保管人 固定资产报废申请单 申请单位: 年 月 日 类别 名称 规格型号 计量单位 购入 日期 使用年限 已用年限 财产编号 原值 已提折旧(元) 净值(元) 残值(元) 报废原因 签章: 年 月 日 技术部门鉴定意见 签章: 年 月 日 财产管理部门意见 签章: 年 月 日 单位领导审批意见 签章: 年 月 日 上级主管部门审批意见 签章: 年 月 日 申请报废部门负责人: 经办人: 本表一式二份,财务部.行政部各执一份。固定资产维修申请表 名 称 编 号 型 号 使用部门 故障现象: 申请人: 填表日期 联系电话 请修部门领导签字

11、故障分析: 分析人: 技 术 部 意 见 经 办 人 部 门 领 导 修理内容及更换零件名称: 修理人: 修理日期: 实际维修费用: 验 收 结 果 经 办 人 部 门 领 导 本表一式两份,财务部.行政部各执一份。固定资产租入通知书 租入单位 租出单位 名称 规格型号 数量 生产厂家 出厂日期 出厂号 月租(元) 制造国 存放点 租赁方式 技术验收情况 验收人 部门负责人 保管人 备注 验收日期 本表一式三联:(1)行政部(2)财务部(3)使用部门各留存一联。固定资产租出通知书 租入单位 租出单位 名称 规格型号 数量 生产厂家 出厂日期 出厂号 月租(元) 制造国 存放地点 租赁方式 使用部门 意见: 签章 日期 年 月 日 资产管理 部门意见 签章 日期 年 月 日 技术部门 意见: 签章 日期 年 月 日 单位领导 审批意见: 签章 日期 年 月 日 上级主管部门意见: 签章 日期 年 月 日 本表一式三联:(1)行政部

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论