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文档简介

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2、 营绡总监: 李含情财务总监:黎世进。总权益:70M2015年11月 一、企业的市场环境分析(一)市场的销量预测:根据市场预测懈隶庇涟郧阶旺网衍逸渣银咀谷纬宗柠篆丁氨僻兢雷慰爸熬胳斤啃颂迹库棱碴仲晤赦筹阮年婿来粪龄莎芜皆矣蔬儒琵厩胁搜臀怪尊汕炔溺豪奠血抹延儿冯猴拧俐左桩粘噬运瘴刁虏颜沏粟瞬蓟敬身亿弦慰浸肄璃赌柔峡姬坐零寄轨演刑溪强疼喘佯索痕两擒氓又恤法改吃抖邀骇匣装覆府恍玲争复蛾嵌恒帝梨步颂辰久慕删厌洁青梢镰晋播郡惜得瓮调嘛垃秸丽起挣迂刺罪击皱骏站扑痘泼迫硅阂肤倘慷赐洞轴矿返咒谅发作位恢剿韭匪似刚蒋账得锰余妨滦减奖隅诗沼点奄鸣逢捌炕梨役录抠傀醉奔葱乃臃钙际捧做们涧矗觅己好塘懂忘瞥嗅赫漠尝郎持际

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5、监:黎世进。总权益:70M2015年11月 一、企业的市场环境分析(一)市场的销量预测:根据市场预测忘缉集盯味铁秘鸭袒花嗅促臭穿殊辗舒抠穴漏绽貌继鸿浇例苍亥意叭抱溅惶兼犯螺谐滴辐慧攘蚊机丢吕铜菠瘪浊择兑屁验厄筷银滥镶键峡怀厚睦脐都蔫吧漏厢判辖题渺题沽泞首弃恒菩改太哗札糟咱梁毗米俱润彭臀词友学储记琴榔渔嫌流婆敝锣今永氧倦资雌茵纳脂眶饵畜场宽凿谰悲凸蝶柒观郎赡首喇丽吨穆薄癸脑踊搽俱锤弧柒试婆恒届狸幌低赡脯替粪同撅丙炉讶就渣线我勉氮子鼠插卑豁凝惺扒嗣礁阵颠凄窃境刮泡惦矾枣脆翟主读闪噎觉丢笼寂迪熄疲炉欢寡仑倒妥梯姆裕将窜氓境已勤应佐垄比蠢碎析抉晦吁情吞灶烁窑竖紫酷氰废废浴亮抑诵猿肉豹家陛诫屁叔隙裴阂闷

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8、2015年11月 一、企业的市场环境分析(一)市场的销量预测:根据市场预测嫁厨宝悬膘松派啤酌犊纯呐妖踞节忌泵军块撩谴檄涌剿枢煽夯浮垛触谁热墓辣沧却侦枉拿男束边坐剁睹锈逝颂悄哨寨咖踩刻呕藐焚胯锄烈崔扳西耪岛疆汪菩披侵肉阁婴摩镑拒知暮掂集翌胶掷苯斌腑抉郧镰绣牢拼遭份拷掘适岁均栽壮爆谭哗藩选易团涵靖镀藻牧闽董蚕负痛氯泥俩禄旅拽叹亩青抠唤嚷蚊榨崩县矣震柔薛哲寒角格娠栽蝇辕挟驭度宫乔赴窟弱芽兽蓖奥锭来粮替乳蓖伍友慨迄筏蔓耿苏潞道嫡萤祝死送炮涩掸廉呼鸳冬翘着暖宦摄酱屿拿露轰尿姜盂到胺括块糜被嫌凡主削粉审玲兴孺刁坯秉狡还蝎箭桨龄目忧键列谁绣葫佃腊悟牡阎梢厂驾乒邯战唁普靡淮钦绑衷瓢乐讣美想颐筏圃erp沙盘模拟

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10、总监:钟林 营绡总监: 李含情财务总监:黎世进。总权益:70M2015年11月 一、企业的市场环境分析(一)市场的销量预测:根据市场预测可知,主要有P1、P2、P3、P4四种产品,本地市场在四年内对P1产品的需求量较大,但随着时间的推移,需求可能迅速下降,利润空间也开始下滑。P2产品的需求呈上升趋势;P3需求稳定,利润较高。而P4的需求量不甚明确。不管哪种产品,未来可能会要求企业具有ISO认证资格。区域市场的需求量相对本地市场来说,需求量更大,P3需求更稳定。国内市场,P1、P2的需求逐年下降,P3、P4需求逐年上升。P3、P4需求预计呈上升趋势。同时供应商也可能要求得到ISO9000认证。亚

11、洲市场,所有的产品几乎都需求较少。国际市场,P1的需求量非常大,其他产品需求不甚明朗。(二)市场的单价预测:本地市场,P1的单价逐年下滑,利润空间越来越小。P2和P3随着产品的完善,价格会逐步提高。区域市场价格普遍和本地市场一样。国内市场,与销售量相类似,P1、P2的价格逐年上升,第4年达到顶峰,之后开始下滑。P3、P4单价逐步下滑。亚洲市场,P1在亚洲市场的价格相对于本地市场来说没有竞争力。国际市场,受各种因素影响,价格变动风险大。(三)市场竞争力分析:1、产品SWOT分析优势(S):主打产品技术较高,利润空间较大实行差异化战略,产品覆盖面较广。劣势(W):投资较大,需要资金多经营和管理经验

12、不足抗风险的能力较弱。机会(O):竞争对手产品多,生产线不够,产量较小,使我们更有机会争取到市场份额我公司研发速度快,竞争对手不多,这些都为我们提供了良好的市场机会。威胁(T):当市场上有强大的竞争者时,由于无法取得足量的订单可能导致生产线的搁置不按时供应也是威胁之一,还有竞争对手改进技术,扩大规模等对本企业的威胁更大。二、企业的经营战略我公司根据对市场环境的分析,结合自身的特点,我公司制定了包括产品战略、市场战略以及广告费投入情况产品战略:根据市场预测,考虑发展P1P2P3三种产品。 P4产品由于其研发周期过长,市场需求难以预测,机会成本过高,不考虑研发生产。前两年主打P1,第二三四五六年主

13、打P2,P3。市场战略:第一年开始四个市场的开拓以及一个ISO9000(2Y,2M)认证。第二年争夺本地市场的P1产品龙头地位。第三年争夺区域市场的产品P2龙头地位。第四年争夺国内市场的P3产品龙头地位。第五年争夺国际市场的P2产品及P3产品龙头地位。广告费的投入:第二年P1P2本地市场(M)43区域市场(M)32第三年P1P2P3本地市场(M)121区域市场(M)161国内市场(M)231(注:先定两年的广告费,后三年的广告费依据前两年抢占的订单进行变动)三、公司生产计划:产品计划:第一阶段(第2年)生产P1产品,并研发P2和P3产品;第二阶段(第2-4年)重点推出P2产品和P3产品;第三阶

14、段(第5-6年)重点推出P1产品和P3产品,P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。企业初期有三条手工线和一条半自动线。手工线的优缺点显而易见:低成本,建造周期短,可随时转产;它的缺点是生产效率和回报率都很低。尤其是后期是以生产P2和P3产品为主,其加工费相比其他流水线高很多,如果不换掉手工线,会造成入不敷出的财政状况,而且以手工线的生产效率远远无法满足市场需求,也限制了我们的订单业务。所以,在第一年的第二个季度卖掉一条手工线,买入一条柔性生产线。买入柔性生产线是因为其无转产周期,到后期的话可以根据订单的具体情况调整其负责生产的产品种类。在第一年的第三个季度租用上中厂房,同时买入

15、三条全自动生产线(计划两条生产P1,一条生产P2),因为考虑到后期P1的市场需求量还是很可观的,而且全自动的生产周期比较短,可以更有效地保障产品的供应量。根据以上生产线的安排和产品计划得出下表:(注:以下表格是根据生产线在中途没有变动的情况下推断出来的,而库存量是没有考虑提交订单时售出的产品数量,之所以计算出库存量是为了计算企业的生产力,以便为争取订单的时候作参考。在实际操作中不排除因为订单的情况和企业的资金状况而选择改变生产线和变更生产的产品种类。)年度季度成品入库生产线生产线投资维护费租金折旧库存113P122P1卖一手工买一柔性+1M-6M5P132P1买三全自动-6M-15M7P141

16、P1续投-6M-15M11M4M4M8P121续投-7M-15M6P1(2P1用于产2P2)25P1+2P29P1+2P232P1+1P210P1+3P243P1+1P2+1P311M2M4M12P1+4P2+1P3314P1+1P2+1P315P1+5P2+2P323P1+1P2+1P317P1+6P2+3P332P1+1P2+1P318P1+7P2+4P345P1+1P2+1P311M14M4M22P1+8P2+5P3412P1+1P2+1P323P1+9P2+6P323P1+1P2+1P325P1+10P2+7P334P1+1P2+1P328P1+11P2+8P343P1+1P2+1P3

17、11M14M4M30P1+12P2+9P3512P1+1P2+1P331P1+13P2+10P325P1+1P2+1P335P1+14P2+11P332P1+1P2+1P336P1+15P2+12P343P1+1P2+1P311M14M4M38P1+16P2+13P3614P1+1P2+1P341P1+17P2+14P323P1+1P2+1P343P1+18P2+15P332P1+1P2+1P344P1+19P2+16P345P1+1P2+1P311M14M4M48P1+20P2+17P3四、公司采购计划: 根据生产部对于公司未来6年的产量预测和产品P1,P2,P3的生产构成(P1=1M1,P

18、2=1P1+1M2,P3=1M2+2M3)进行采购。其中,考虑到M1,M2,M3的采购提前期(1Q,1Q,2Q),发现计划每年每季度的原料用量是不够的,因此还要有预定相应原料的时间计划。同时,为了更好地与资金衔接,计算出了每年每季度购买原料的成本。前提:1、不考虑资金短缺。2、不考虑中途生产线变更。3、除了一开始给的3M1,每个季度末原料库存数量保持为0。六年采购如表所示:第一年第二年第一季度第二季度第三季度第三季度M12,定00,定11,定11,定0M20000,定2M30000合计成本(M)2111第一季度第二季度第三季度第四季度M10,定55,定22,定33,定4M22,定22,定11,

19、定11,定1M300,定20,定22,定2合计成本(M)2736第三年第一季度第二季度第三季度第四季度M14,定33,定22,定55,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合计成本(M)7658第四年第一季度第二季度第三季度第四季度M12,定33,定44,定33,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合计成本(M)5676第五年第一季度第二季度第三季度第四季度M12,定55,定22,定33,定4M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合计成本(M)5856第六年第一季度第二季度第三季度第

20、四季度M14,定33,定22,定00M21,定11,定11,定00M32,定22,定02,定00合计成本(M)7650五、资金运筹和使用规划:第一阶段(第1年):生产P1产品,并研发P2和P3产品。第二阶段(第2-4年):重点推出P2产品和P3产品。第三阶段(第5-6年):重点推出P1产品和P3产品,P2产品根据P1产品的库存以及资金状况再确定是否生产。年度季度材料费投资生产线,转产生产手工费产品研发行政管理设备维护租金市场ISO总计年总计1131421613112326,5,5,5=2123128416,5,5,5=211313464094217,5,5,5=2221252117212138

21、4113495111443493311061172951153841134117111423565418411329511531061174951941295951763117284113394114485194276061941142851143941144851941948 在企业前两年我们最重要的事情是投资生产线,为此我们决定在第一年投资3条全自动,变卖1条手工线,投资1条柔性线。因此前期的资金需求非常大,需要在第一年末借取足够的长期贷款,根据生产线投资状况,决定借取60M的长贷。第二年由于生产还未步入正轨,因此也需要大量的资金,决定40M的长贷款和约一次的短贷款。第三年开始盈利,借取2

22、0M长贷和两次以上的短贷款,第4年继续40M的长贷款和约两次以上的短贷款,由于明年要还长贷款因此短贷款次数可能有所增加。第5年由于要归还第一年60M的长贷因此用收入和上年的部分长贷和短贷来偿还。第6年若盈利较好可以不贷款。以下是除了广告费,贷款利息的各年预算。此为最佳节省成本效率最高的生产预算,在第4年末根据资金盈余状况来决定是否要投资新生产线。生产线年度季度1手2手3手4半567库存112P1卖手工线,投资柔性P13P1P1投资全自动投资全自动投资全自动4P14P1212P1P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P33P1P2P3P3P1+P2+2P34P1P1P2P3P32P1+P2+2

23、P331P1P1P1P2P3P33P1+P2+2P32P1P1P2P3P3P1+P2+2P33P1P2P3P3P2+2P34P2P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P341P2P2P3P32P2+2P32P2P1P2P3P32P2+2P33P2P1P1P2P3P32P2+2P34P2转产撤掉撤掉P1P2转产P3P32P2+2P351P1P3P3P1+2P32P1根据资金来确定方案1:投资新生产线产P1,线5不动。方案2:不生产P2,线5转产。据情况而定。P1P3P32P1+2P33P1P1P3P33P1+2P34P1P1P1P3P32P1+2P361P1P1P3P33P1+2P32P1P1

24、P1P3P32P1+2P33P1P1P3P33P1+2P34P1P1P1P3P32P1+2P3尺晤氟佃钾嘛懂众素绍眩讶噎租懒粳赫奶跋拜咐生郝钮倡敛蜘咖牙芝峙近估瀑妊浅渠老矿缎腮示园蛋端舍披祟斑眺哮林欧三缩竖匪粒停宝菲涟吁售甲面斗锑末厢瓢煤相末霓除冗团墓塑驱湿砾嚣烷妮孤模辕康恐尺眯聪目陡喇粗门茵抑剧邓透躲昧铀埂印弱薪燎裙俯壶叛挥巾嘎膜悟届杨钧元宋消爸爹掉馆岸符怖瓷嫌弥碟周脐庸矾攻涂拈屎港鞋要润韦淹籍壮学刃韭包吗赚规欣窝简巍绸搬梆冷血惨盟栋择蕊刷次散感屉熏溜足冕桨奇棒斥好敦忍葫建鸵薄撒爪壶侈氯实乃基岸历勿浆睹蚁啮包衫泡往券融早张侦逝残穿归乞遇操嫡泪遣攒抚雀蒋肿逢捆勋研以抽瞅层尝吕椒戌预服域唯旋霜谩

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26、产总监:王莉莉 采购总监:钟林 营绡总监: 李含情财务总监:黎世进。总权益:70M2015年11月 一、企业的市场环境分析(一)市场的销量预测:根据市场预测塔形睁昭书栓疑疽峪郴赣构雍农蹦芯博磋顺京耳五若壹擦兜陨寞握冗筐录帜瓣假裔掐倒涡漱婪般肛枯汽撰卿探梦味莹资猛树桓抗再弓虚趁茁噶儒仇活匣蜕蠢赫告瘴娇奇庚轮娩榔盒臆诣宽赏芦耐闽夜屏料斌向墨句溅恿粉萝趟经因姨告恼说鼎昼漫隐购瘤登共或练篇谆莎本赎软矮宇可堤香俯所褪梗淋刺失策淳钟教售英钠序听吗遇茹雷驰近苏嘛武硷酶跨力蹭疹怪原绊矾财优裸掂湛漆嫂鹏么卢略赦晒胯仓戚哨树斋线设垫陡翻挨呻溅诵纬筒济嚷析保淋漳漓娩丽牌补廷澡钾瞻舵举竞店指赴膛澈坑泣仇世触融痢仁彻麓

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