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文档简介

泓域咨询MACRO/ 激光陀螺项目立项申请报告激光陀螺项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52666.32平方米(折合约78.96亩),其中:净用地面积52666.32平方米(红线范围折合约78.96亩)。项目规划总建筑面积75312.84平方米,其中:规划建设主体工程48931.28平方米,计容建筑面积75312.84平方米;预计建筑工程投资6391.32万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为激光陀螺,根据市场情况,预计年产值25866.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15424.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6391.324788.33195.3515424.841.1工程费用万元6391.324788.3320425.921.1.1建筑工程费用万元6391.326391.3233.73%1.1.2设备购置及安装费万元4788.334788.3325.27%1.2工程建设其他费用万元4245.194245.1922.41%1.2.1无形资产万元1811.541811.541.3预备费万元2433.652433.651.3.1基本预备费万元1050.481050.481.3.2涨价预备费万元1383.171383.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元15424.8415424.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3522.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20425.926239.2714341.8320425.9220425.9220425.921.1应收账款万元6127.782451.114289.446127.786127.786127.781.2存货万元9191.663676.676434.169191.669191.669191.661.2.1原辅材料万元2757.501103.001930.252757.502757.502757.501.2.2燃料动力万元137.8755.1596.51137.87137.87137.871.2.3在产品万元4228.161691.272959.714228.164228.164228.161.2.4产成品万元2068.12827.251447.692068.122068.122068.121.3现金万元5106.482042.593574.545106.485106.485106.482流动负债万元16903.876761.5511832.7116903.8716903.8716903.872.1应付账款万元16903.876761.5511832.7116903.8716903.8716903.873流动资金万元3522.051408.822465.433522.053522.053522.054铺底流动资金万元1174.00469.61821.811174.001174.001174.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18946.89万元,其中:固定资产投资15424.84万元,占项目总投资的81.41%;流动资金3522.05万元,占项目总投资的18.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6391.32万元,占项目总投资的33.73%;设备购置费4788.33万元,占项目总投资的25.27%;其它投资4245.19万元,占项目总投资的22.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15424.84+3522.05=18946.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18946.89122.83%122.83%100.00%2项目建设投资万元15424.84100.00%100.00%81.41%2.1工程费用万元11179.6572.48%72.48%59.01%2.1.1建筑工程费万元6391.3241.44%41.44%33.73%2.1.2设备购置及安装费万元4788.3331.04%31.04%25.27%2.2工程建设其他费用万元1811.5411.74%11.74%9.56%2.2.1无形资产万元1811.5411.74%11.74%9.56%2.3预备费万元2433.6515.78%15.78%12.84%2.3.1基本预备费万元1050.486.81%6.81%5.54%2.3.2涨价预备费万元1383.178.97%8.97%7.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15424.84100.00%100.00%81.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3522.0522.83%22.83%18.59%7铺底流动资金万元1174.027.61%7.61%6.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.44%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度195.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21387.8321387.8348931.2848931.284567.731.1主要生产车间12832.7012832.7029358.7729358.772831.991.2辅助生产车间6844.116844.1115658.0115658.011461.671.3其他生产车间1711.031711.032838.012838.01274.062仓储工程4537.734537.7317148.0117148.011164.192.1成品贮存1134.431134.434287.004287.00291.052.2原料仓储2359.622359.628916.978916.97605.382.3辅助材料仓库1043.681043.683944.043944.04267.763供配电工程242.01242.01242.01242.0118.483.1供配电室242.01242.01242.01242.0118.484给排水工程278.31278.31278.31278.3116.534.1给排水278.31278.31278.31278.3116.535服务性工程2873.902873.902873.902873.90195.115.1办公用房1350.871350.871350.871350.8786.745.2生活服务1523.031523.031523.031523.0399.416消防及环保工程810.74810.74810.74810.7461.926.1消防环保工程810.74810.74810.74810.7461.927项目总图工程121.01121.01121.01121.01241.887.1场地及道路硬化7904.181345.541345.547.2场区围墙1345.547904.187904.187.3安全保卫室121.01121.01121.01121.018绿化工程3585.14125.48合计30251.5375312.8475312.846391.32(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4788.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量1302018.73千瓦时,折合160.02吨标准煤。2、项目年总用水量11996.42立方米,折合1.02吨标准煤。3、“激光陀螺项目投资建设项目”,年用电量1302018.73千瓦时,年总用水量11996.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.04吨标准煤/年。达产年综合节能量53.68吨标准煤/年,项目总节能率29.98%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“激光陀螺项目”主要从事激光陀螺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性激光陀螺项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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