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文档简介
泓域咨询MACRO/ 豆制品和油炸果蔬项目立项申请报告豆制品和油炸果蔬项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7657.16平方米(折合约11.48亩),其中:净用地面积7657.16平方米(红线范围折合约11.48亩)。项目规划总建筑面积10107.45平方米,其中:规划建设主体工程6139.77平方米,计容建筑面积10107.45平方米;预计建筑工程投资892.19万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为豆制品和油炸果蔬,根据市场情况,预计年产值4288.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2261.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元892.19876.53196.982261.331.1工程费用万元892.19876.532714.251.1.1建筑工程费用万元892.19892.1931.70%1.1.2设备购置及安装费万元876.53876.5331.14%1.2工程建设其他费用万元492.61492.6117.50%1.2.1无形资产万元240.82240.821.3预备费万元251.79251.791.3.1基本预备费万元129.69129.691.3.2涨价预备费万元122.10122.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元2261.332261.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金553.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2714.251842.542488.762714.252714.252714.251.1应收账款万元814.27447.85651.42814.27814.27814.271.2存货万元1221.41671.78977.131221.411221.411221.411.2.1原辅材料万元366.42201.53293.14366.42366.42366.421.2.2燃料动力万元18.3210.0814.6618.3218.3218.321.2.3在产品万元561.85309.02449.48561.85561.85561.851.2.4产成品万元274.82151.15219.85274.82274.82274.821.3现金万元678.56373.21542.85678.56678.56678.562流动负债万元2160.851188.471728.682160.852160.852160.852.1应付账款万元2160.851188.471728.682160.852160.852160.853流动资金万元553.40304.37442.72553.40553.40553.404铺底流动资金万元184.46101.46147.57184.46184.46184.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2814.73万元,其中:固定资产投资2261.33万元,占项目总投资的80.34%;流动资金553.40万元,占项目总投资的19.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资892.19万元,占项目总投资的31.70%;设备购置费876.53万元,占项目总投资的31.14%;其它投资492.61万元,占项目总投资的17.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2261.33+553.40=2814.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2814.73124.47%124.47%100.00%2项目建设投资万元2261.33100.00%100.00%80.34%2.1工程费用万元1768.7278.22%78.22%62.84%2.1.1建筑工程费万元892.1939.45%39.45%31.70%2.1.2设备购置及安装费万元876.5338.76%38.76%31.14%2.2工程建设其他费用万元240.8210.65%10.65%8.56%2.2.1无形资产万元240.8210.65%10.65%8.56%2.3预备费万元251.7911.13%11.13%8.95%2.3.1基本预备费万元129.695.74%5.74%4.61%2.3.2涨价预备费万元122.105.40%5.40%4.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2261.33100.00%100.00%80.34%5建设期间费用万元6流动资金万元553.4024.47%24.47%19.66%7铺底流动资金万元184.478.16%8.16%6.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.57%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.11%,固定资产投资强度196.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4091.074091.076139.776139.77596.161.1主要生产车间2454.642454.643683.863683.86369.621.2辅助生产车间1309.141309.141964.731964.73190.771.3其他生产车间327.29327.29356.11356.1135.772仓储工程867.98867.982578.992578.99182.122.1成品贮存217.00217.00644.75644.7545.532.2原料仓储451.35451.351341.071341.0794.702.3辅助材料仓库199.64199.64593.17593.1741.893供配电工程46.2946.2946.2946.293.683.1供配电室46.2946.2946.2946.293.684给排水工程53.2453.2453.2453.243.294.1给排水53.2453.2453.2453.243.295服务性工程549.72549.72549.72549.7238.825.1办公用房307.41307.41307.41307.4121.105.2生活服务242.31242.31242.31242.3119.626消防及环保工程155.08155.08155.08155.0812.326.1消防环保工程155.08155.08155.08155.0812.327项目总图工程23.1523.1523.1523.1535.087.1场地及道路硬化1617.99232.35232.357.2场区围墙232.351617.991617.997.3安全保卫室23.1523.1523.1523.158绿化工程592.0820.72合计5786.5210107.4510107.45892.19(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费876.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1294370.33千瓦时,折合159.08吨标准煤。2、项目年总用水量3556.34立方米,折合0.30吨标准煤。3、“豆制品和油炸果蔬项目投资建设项目”,年用电量1294370.33千瓦时,年总用水量3556.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.38吨标准煤/年。达产年综合节能量61.98吨标准煤/年,项目总节能率25.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“豆制品和油炸果蔬项目”主要从事豆制品和油炸果蔬项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性豆制品和油炸果蔬项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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