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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喉用敷料镊项目立项申请报告喉用敷料镊项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入31161.95万元,同比增长27.44%(6709.51万元)。其中,主营业业务喉用敷料镊生产及销售收入为25051.30万元,占营业总收入的80.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7064.85万元,较去年同期相比增长1150.74万元,增长率19.46%;实现净利润5298.64万元,较去年同期相比增长1085.70万元,增长率25.77%。二、项目概况(一)项目名称喉用敷料镊项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积58802.72平方米(折合约88.16亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.97%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度195.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58802.72平方米,建筑物基底占地面积44084.40平方米,总建筑面积85851.97平方米,其中:规划建设主体工程55909.16平方米,项目规划绿化面积5775.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费6051.18万元。(七)节能分析“喉用敷料镊项目建设项目”,年用电量1332124.15千瓦时,年总用水量29185.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.21吨标准煤/年。达产年综合节能量44.18吨标准煤/年,项目总节能率24.48%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资25686.88万元,其中:固定资产投资17204.42万元,占项目总投资的66.98%;流动资金8482.46万元,占项目总投资的33.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入57242.00万元,总成本费用45306.21万元,税金及附加432.77万元,利润总额11935.79万元,利税总额14014.88万元,税后净利润8951.84万元,达产年纳税总额5063.04万元;达产年投资利润率46.47%,投资利税率54.56%,投资回报率34.85%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位939个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心喉用敷料镊行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心喉用敷料镊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“喉用敷料镊项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位939个,达产年纳税总额5063.04万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.47%,投资利税率54.56%,全部投资回报率34.85%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58802.7288.16亩1.1容积率1.461.2建筑系数74.97%1.3投资强度万元/亩195.151.4基底面积平方米44084.401.5总建筑面积平方米85851.971.6绿化面积平方米5775.84绿化率6.73%2总投资万元25686.882.1固定资产投资万元17204.422.1.1土建工程投资万元6151.612.1.1.1土建工程投资占比万元23.95%2.1.2设备投资万元6051.182.1.2.1设备投资占比23.56%2.1.3其它投资万元5001.632.1.3.1其它投资占比19.47%2.1.4固定资产投资占比66.98%2.2流动资金万元8482.462.2.1流动资金占比33.02%3收入万元57242.004总成本万元45306.215利润总额万元11935.796净利润万元8951.847所得税万元1.468增值税万元1646.329税金及附加万元432.7710纳税总额万元5063.0411利税总额万元14014.8812投资利润率46.47%13投资利税率54.56%14投资回报率34.85%15回收期年4.3716设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1332124.1518年用水量立方米29185.3419总能耗吨标准煤166.2120节能率24.48%21节能量吨标准煤44.1822员工数量人939第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.97%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度195.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31167.6731167.6755909.1655909.164406.711.1主要生产车间18700.6018700.6033545.5033545.502732.161.2辅助生产车间9973.659973.6517890.9317890.931410.151.3其他生产车间2493.412493.413242.733242.73264.402仓储工程6612.666612.6619462.8319462.831115.672.1成品贮存1653.161653.164865.714865.71278.922.2原料仓储3438.583438.5810120.6710120.67580.152.3辅助材料仓库1520.911520.914476.454476.45256.603供配电工程352.68352.68352.68352.6822.743.1供配电室352.68352.68352.68352.6822.744给排水工程405.58405.58405.58405.5820.344.1给排水405.58405.58405.58405.5820.345服务性工程4188.024188.024188.024188.02240.075.1办公用房1878.021878.021878.021878.02132.655.2生活服务2310.002310.002310.002310.00136.836消防及环保工程1181.461181.461181.461181.4676.196.1消防环保工程1181.461181.461181.461181.4676.197项目总图工程176.34176.34176.34176.34130.667.1场地及道路硬化11910.782639.312639.317.2场区围墙2639.3111910.7811910.787.3安全保卫室176.34176.34176.34176.348绿化工程3978.11139.23合计44084.4085851.9785851.976151.61六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13821.98万元,占计划投资的53.81%。其中:完成固定资产投资10230.17万元,占总投资的74.01%;完成流动资金投资3591.81,占总投资的25.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13821.981.1完成比例53.81%2完成固定资产投资万元10230.172.1完成比例74.01%3完成流动资金投资万元3591.813.1完成比例25.99%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员939人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6391.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元3506.882工程技术人员工资2.1平均人数人1412.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元971.133企业管理人员工资3.1平均人数人383.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元235.614品质管理人员工资4.1平均人数人754.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元389.755其他人员工资5.1平均人数人465.2人均年工资万元5.655.3年工资额万元198.086职工工资总额万元36278.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17204.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6151.616051.18195.1517204.421.1工程费用万元6151.616051.1844760.901.1.1建筑工程费用万元6151.616151.6123.95%1.1.2设备购置及安装费万元6051.186051.1823.56%1.2工程建设其他费用万元5001.635001.6319.47%1.2.1无形资产万元2027.072027.071.3预备费万元2974.562974.561.3.1基本预备费万元1274.861274.861.3.2涨价预备费万元1699.701699.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元17204.4217204.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金8482.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元44760.9026331.9129446.2044760.9044760.9044760.901.1应收账款万元13428.278728.3810071.2013428.2713428.2713428.271.2存货万元20142.4113092.5615106.8020142.4120142.4120142.411.2.1原辅材料万元6042.723927.774532.046042.726042.726042.721.2.2燃料动力万元302.14196.39226.60302.14302.14302.141.2.3在产品万元9265.516022.586949.139265.519265.519265.511.2.4产成品万元4532.042945.833399.034532.044532.044532.041.3现金万元11190.237273.658392.6711190.2311190.2311190.232流动负债万元36278.4423580.9927208.8336278.4436278.4436278.442.1应付账款万元36278.4423580.9927208.8336278.4436278.4436278.443流动资金万元8482.465513.606361.848482.468482.468482.464铺底流动资金万元2827.461837.862120.612827.462827.462827.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资25686.88万元,其中:固定资产投资17204.42万元,占项目总投资的66.98%;流动资金8482.46万元,占项目总投资的33.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6151.61万元,占项目总投资的23.95%;设备购置费6051.18万元,占项目总投资的23.56%;其它投资5001.63万元,占项目总投资的19.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17204.42+8482.46=25686.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17204.4266.98%1.1项目建设投资万元17204.4266.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元8482.4633.02%3总投资万元万元25686.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入37207.30万元,总成本8190.04万元,利润总额29017.26万元,净利润363.62万元,增值税1070.11万元,税金及附加21762.94万元,所得税7254.31万元;第二年收入42931.50万元,总成本9200.74万元,利润总额33730.76万元,净利润25298.07万元,增值税1234.74万元,税金及附加383.38万元,所得税8432.69万元;第三年生产负荷100%,收入57242.00万元,总成本45306.21万元,利润总额11935.79万元,净利润8951.84万元,增值税1646.32万元,税金及附加432.77万元,所得税2983.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入57242.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1646.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元37207.3042931.5057242.0057242.0057242.001.1喉用敷料镊万元37207.3042931.5057242.0057242.0057242.002现价增加值万元11906.3413738.0818317.4418317.441831
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