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泓域咨询MACRO/ 数字式三道心电图机项目招商引资规划方案数字式三道心电图机项目招商引资规划方案摘要说明该数字式三道心电图机项目计划总投资9054.21万元,其中:固定资产投资6849.32万元,占项目总投资的75.65%;流动资金2204.89万元,占项目总投资的24.35%。达产年营业收入16908.00万元,总成本费用12990.61万元,税金及附加172.73万元,利润总额3917.39万元,利税总额4630.45万元,税后净利润2938.04万元,达产年纳税总额1692.41万元;达产年投资利润率43.27%,投资利税率51.14%,投资回报率32.45%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位286个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。.项目概况、项目必要性分析、项目市场分析、建设规模、项目选址研究、工程设计可行性分析、项目工艺分析、项目环境保护和绿色生产分析、项目安全卫生、风险评估、项目节能可行性分析、项目实施安排、投资方案、盈利能力分析、结论等。第一章 项目必要性分析一、项目建设背景1、国家统计局4日发布的改革开放40年经济社会发展成就报告显示:1978年,党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。40年来,我国建立了门类齐全的现代工业体系,跃升为世界第一制造大国。2017年工业增加值接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8。改革开放前,我国工业基础比较薄弱,1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。工业实力空前增强,产品竞争力显著提升,我国已成为名副其实的全球制造大国。1990年,我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九位;2000年上升到6%,位居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年占比进一步提高到19.8%,跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。1992年,我国工业增加值突破1万亿元大关,2007年突破10万亿元大关。2017年,我国工业增加值接近28万亿元。2、制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为,“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。3、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、在“中国制造2025”的规划下,早前国家提及的十大重点领域,如新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等将成为市场发展的焦点。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称数字式三道心电图机项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积26973.48平方米(折合约40.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.16%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26973.48平方米,建筑物基底占地面积14608.84平方米,总建筑面积45854.92平方米,其中:规划建设主体工程30165.55平方米,项目规划绿化面积2915.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2124.28万元。(七)节能分析1、项目年用电量1282734.99千瓦时,折合157.65吨标准煤。2、项目年总用水量10848.37立方米,折合0.93吨标准煤。3、“数字式三道心电图机项目投资建设项目”,年用电量1282734.99千瓦时,年总用水量10848.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.58吨标准煤/年。达产年综合节能量52.86吨标准煤/年,项目总节能率27.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9054.21万元,其中:固定资产投资6849.32万元,占项目总投资的75.65%;流动资金2204.89万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16908.00万元,总成本费用12990.61万元,税金及附加172.73万元,利润总额3917.39万元,利税总额4630.45万元,税后净利润2938.04万元,达产年纳税总额1692.41万元;达产年投资利润率43.27%,投资利税率51.14%,投资回报率32.45%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位286个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地数字式三道心电图机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地数字式三道心电图机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“数字式三道心电图机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位286个,达产年纳税总额1692.41万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.27%,投资利税率51.14%,全部投资回报率32.45%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入16229.92万元,同比增长24.78%(3222.77万元)。其中,主营业业务数字式三道心电图机生产及销售收入为14835.82万元,占营业总收入的91.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4056.72万元,较去年同期相比增长935.17万元,增长率29.96%;实现净利润3042.54万元,较去年同期相比增长296.25万元,增长率10.79%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3325.53亿元,比上年增长7.03%。其中,第一产业增加值266.04亿元,增长7.72%;第二产业增加值2061.83亿元,增长11.83%第三产业增加值997.66亿元,增长10.47%。一般公共预算收入251.69亿元,同比增长7.91%,一般公共预算支出430.20亿元,同比增长11.87%。国税收入331.61亿元,同比增长6.98%;地税收入亿元49.49,同比增长6.92%。居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨1.10%,衣着上涨0.75%,居住上涨0.70%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨0.85%,其他用品和服务上涨1.12%,交通和通信上涨1.15%。全部工业完成增加值1915.23亿元。规模以上工业企业实现增加值1436.27亿元,比上年增长6.62%。规模以上AA、BB、CC、DD(含数字式三道心电图机)等主导行业共完成工业增加值1066.31亿元,增长5.38%。AA完成增加值478.15亿元,增长11.43%;BB完成工业增加值374.86亿元,增长9.18%;CC完成工业增加值243.81亿元,增长9.59%;DD完成工业增加值154.88亿元,增长9.14%。规模以上工业企业实现主营业务收入5971.37亿元,比上年增长6.83%。实现利润总额738.96亿元,比上年增长9.63%。固定资产投资完成3816.52亿元,比上年增长7.14%。其中,建设项目投资完成3358.54亿元,增长10.02%;房地产开发投资完成457.98亿元,增长10.46%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.83亿元,同比增长9.64%;第二产业投资完成2900.56亿元,同比增长10.82%;第三产业投资完成725.14亿元,增长8.07%。高新技术产业投资855.73亿元,增长11.74%。民间投资3994.70亿元,增长6.42%。城市基础设施投资574.99亿元,增长10.58%。重点项目1311个,完成投资2048.39亿元,增长8.15%。全市实现社会消费品零售总额1191.55亿元,比上年增长11.26%。城镇实现零售额1066.26亿元,增长9.17%;乡村实现零售额590.16亿元,增长10.52%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元407.62,增长10.27%。实际利用外资52520.48万美元,同比增长59.45%。外贸进出口总值304.67亿元,同比增长54.99%。其中,出口总值198.04亿元,同比增长52.21%;进口总值106.63亿元,同比增长50.26%。二、数字式三道心电图机行业市场分析目前,区域内拥有各类数字式三道心电图机企业516家,规模以上企业35家,从业人员25800人。截至2017年底,区域内数字式三道心电图机产值167892.24万元,较2016年142402.24万元增长17.90%。产值前十位企业合计收入71384.87万元,较去年61998.32万元同比增长15.14%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长6.97%。预计区域内数字式三道心电图机行业市场需求规模将达到252910.85万元,利润总额73799.88万元,净利润20823.21万元,纳税19868.60万元,工业增加值76639.60万元,产业贡献率11.43%。第五章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.16%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26973.4840.44亩2基底面积平方米14608.843建筑面积平方米45854.923543.52万元4容积率1.705建筑系数54.16%6主体工程平方米30165.557绿化面积平方米2915.108绿化率6.36%9投资强度万元/亩169.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计109台(套),设备购置费2124.28万元。第七章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6849.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6849.3275.65%1.1土建工程万元3543.5239.14%1.2设备购置万元2124.2823.46%1.3其它投资万元1181.5213.05%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6849.3275.65%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2204.89万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9054.21万元,其中:固定资产投资6849.32万元,占项目总投资的75.65%;流动资金2204.89万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3543.52万元,占项目总投资的39.14%;设备购置费2124.28万元,占项目总投资的23.46%;其它投资1181.52万元,占项目总投资的13.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6849.32+2204.89=9054.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6849.3275.65%1.1项目建设投资万元6849.3275.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2204.8924.35%3总投资万元万元9054.21二、资金筹措全部自筹。第八章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9299.40万元,总成本7535.93万元,利润总额1763.47万元,净利润143.56万元,增值税297.18万元,税金及附加1322.60万元,所得税440.87万元;第二年收入13526.40万元,总成本10275.92万元,利润总额3250.48万元,净利润2437.86万元,增值税432.26万元,税金及附加159.77万元,所得税812.62万元;第三年生产负荷100%,收入16908.00万元,总成本12990.61万元,利润总额3917.39万元,净利润2938.04万元,增值税540.33万元,税金及附加172.73万元,所得税979.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16908.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=540.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元16908.001.1主营业务收入万元16908.001.2其它收入万元-2增值税万元540.333税金及附加万元172.73(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12990.61万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加172.73万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3917.39(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3917.3925.00%=979.35(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3917.39(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3917.3925.00%=979.35(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3917.39万元,缴纳企业所得税979.35万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3917.39-979.35=2938.04(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=43.27%。(2)达产年投资利税率=51.14%。(3)达产年投资回报率=32.45%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入16908.00万元,总成本费用12990.61万元,税金及附加172.73万元,利润总额3917.39万元,企业所得税979.35万元,税后净利润2938.04万元,年纳税总额1692.41万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元16908.002增值税万元540.333税金及附加万元172.734总成本费用万元12990.615利润总额万元3917.396企业所得税万元979.357净利润万元2938.048纳税总额万元1692.419利税总额万元4630.4510投资利润率43.27%11投资利税率51.14%12投资回报率32.45%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.58年。本期工程项目全部投资回收期4.58年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2938.042投资利润率43.27%3投资利税率51.14%4投资回报率32.45%5回收期年4.58第九章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、

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