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文档简介

内部质量管理体系审核报告 序号:审核目的:迎接外审监督审核,验证本公司质量管理体系与质量管理体系文件的符合性、充分性及有效性, 确保质量管理体系在我公司有效运行。审核范围:生产部、技质部、机动部、采购部、销售部、行政部、总经理审核依据: 1 ISO9001:2000质量管理体系要求2. 质量手册3 国家法律法规4 各级管理制度、标准 审核日期:05-28至05-29受审核部门:生产部、技质部、机动部、采购部、销售部、行政部、总经理审核组长: 解鹏举审核员:刘印、解鹏举、刘维军审核过程综述:通过两天的时间,对质量管理体系覆盖的六个部门和管理层进行了审核。检查中发现,各部门基本按质量管理体系规定运行。(详见内审检查表)BG/CX/04/04内部质量管理体系审核报告 序号:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):一项,观察项,模具外委订单无厂家签字,(机动部)。对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):公司文件化体系与标准基本符合,实施过程基本有效。结论:本公怀质量体系在我公司的运行是符合的,充分及有效的。纠正措施要求及审核报告分发对象:审核报告分发到机动部,存档一份。审核组长:

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