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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能发电技术投资项目立项申请报告太阳能发电技术投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入17466.02万元,同比增长31.69%(4202.73万元)。其中,主营业业务太阳能发电技术生产及销售收入为15091.91万元,占营业总收入的86.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3772.31万元,较去年同期相比增长685.14万元,增长率22.19%;实现净利润2829.23万元,较去年同期相比增长394.65万元,增长率16.21%。二、项目概况(一)项目名称太阳能发电技术投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40286.80平方米(折合约60.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.26%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度163.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40286.80平方米,建筑物基底占地面积31931.32平方米,总建筑面积55595.78平方米,其中:规划建设主体工程40842.68平方米,项目规划绿化面积2864.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3216.73万元。(七)节能分析“太阳能发电技术投资项目建设项目”,年用电量721228.22千瓦时,年总用水量16678.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.06吨标准煤/年。达产年综合节能量35.02吨标准煤/年,项目总节能率20.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13160.44万元,其中:固定资产投资9872.38万元,占项目总投资的75.02%;流动资金3288.06万元,占项目总投资的24.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23732.00万元,总成本费用18418.56万元,税金及附加249.09万元,利润总额5313.44万元,利税总额6295.42万元,税后净利润3985.08万元,达产年纳税总额2310.34万元;达产年投资利润率40.37%,投资利税率47.84%,投资回报率30.28%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区太阳能发电技术行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区太阳能发电技术产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能发电技术投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额2310.34万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.37%,投资利税率47.84%,全部投资回报率30.28%,全部投资回收期4.80年,固定资产投资回收期4.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40286.8060.40亩1.1容积率1.381.2建筑系数79.26%1.3投资强度万元/亩163.451.4基底面积平方米31931.321.5总建筑面积平方米55595.781.6绿化面积平方米2864.25绿化率5.15%2总投资万元13160.442.1固定资产投资万元9872.382.1.1土建工程投资万元4318.262.1.1.1土建工程投资占比万元32.81%2.1.2设备投资万元3216.732.1.2.1设备投资占比24.44%2.1.3其它投资万元2337.392.1.3.1其它投资占比17.76%2.1.4固定资产投资占比75.02%2.2流动资金万元3288.062.2.1流动资金占比24.98%3收入万元23732.004总成本万元18418.565利润总额万元5313.446净利润万元3985.087所得税万元1.388增值税万元732.899税金及附加万元249.0910纳税总额万元2310.3411利税总额万元6295.4212投资利润率40.37%13投资利税率47.84%14投资回报率30.28%15回收期年4.8016设备数量台(套)14217年用电量千瓦时721228.2218年用水量立方米16678.5919总能耗吨标准煤90.0620节能率20.66%21节能量吨标准煤35.0222员工数量人403第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.26%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度163.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22575.4422575.4440842.6840842.683489.591.1主要生产车间13545.2613545.2624505.6124505.612163.551.2辅助生产车间7224.147224.1413069.6613069.661116.671.3其他生产车间1806.041806.042368.882368.88209.382仓储工程4789.704789.709589.519589.51595.872.1成品贮存1197.421197.422397.382397.38148.972.2原料仓储2490.642490.644986.554986.55309.852.3辅助材料仓库1101.631101.632205.592205.59137.053供配电工程255.45255.45255.45255.4517.863.1供配电室255.45255.45255.45255.4517.864给排水工程293.77293.77293.77293.7715.974.1给排水293.77293.77293.77293.7715.975服务性工程3033.483033.483033.483033.48188.495.1办公用房1291.751291.751291.751291.7597.205.2生活服务1741.731741.731741.731741.7377.246消防及环保工程855.76855.76855.76855.7659.826.1消防环保工程855.76855.76855.76855.7659.827项目总图工程127.73127.73127.73127.73-172.397.1场地及道路硬化8390.821778.371778.377.2场区围墙1778.378390.828390.827.3安全保卫室127.73127.73127.73127.738绿化工程3515.80123.05合计31931.3255595.7855595.784318.26六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8493.94万元,占计划投资的64.54%。其中:完成固定资产投资5543.78万元,占总投资的65.27%;完成流动资金投资2950.16,占总投资的34.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8493.941.1完成比例64.54%2完成固定资产投资万元5543.782.1完成比例65.27%3完成流动资金投资万元2950.163.1完成比例34.73%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元1252.702工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元348.083企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元96.164品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元170.425其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元149.346职工工资总额万元13762.70五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9872.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4318.263216.73163.459872.381.1工程费用万元4318.263216.7317050.761.1.1建筑工程费用万元4318.264318.2632.81%1.1.2设备购置及安装费万元3216.733216.7324.44%1.2工程建设其他费用万元2337.392337.3917.76%1.2.1无形资产万元1281.271281.271.3预备费万元1056.121056.121.3.1基本预备费万元594.22594.221.3.2涨价预备费万元461.90461.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元9872.389872.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3288.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17050.768018.8412535.2617050.7617050.7617050.761.1应收账款万元5115.232813.384092.185115.235115.235115.231.2存货万元7672.844220.066138.277672.847672.847672.841.2.1原辅材料万元2301.851266.021841.482301.852301.852301.851.2.2燃料动力万元115.0963.3092.07115.09115.09115.091.2.3在产品万元3529.511941.232823.613529.513529.513529.511.2.4产成品万元1726.39949.511381.111726.391726.391726.391.3现金万元4262.692344.483410.154262.694262.694262.692流动负债万元13762.707569.4811010.1613762.7013762.7013762.702.1应付账款万元13762.707569.4811010.1613762.7013762.7013762.703流动资金万元3288.061808.432630.453288.063288.063288.064铺底流动资金万元1096.01602.81876.821096.011096.011096.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13160.44万元,其中:固定资产投资9872.38万元,占项目总投资的75.02%;流动资金3288.06万元,占项目总投资的24.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4318.26万元,占项目总投资的32.81%;设备购置费3216.73万元,占项目总投资的24.44%;其它投资2337.39万元,占项目总投资的17.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9872.38+3288.06=13160.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9872.3875.02%1.1项目建设投资万元9872.3875.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3288.0624.98%3总投资万元万元13160.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13052.60万元,总成本9357.50万元,利润总额3695.10万元,净利润209.52万元,增值税403.09万元,税金及附加2771.32万元,所得税923.77万元;第二年收入18985.60万元,总成本12788.93万元,利润总额6196.67万元,净利润4647.50万元,增值税586.31万元,税金及附加231.50万元,所得税1549.17万元;第三年生产负荷100%,收入23732.00万元,总成本18418.56万元,利润总额5313.44万元,净利润3985.08万元,增值税732.89万元,税金及附加249.09万元,所得税1328.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23732.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=732.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13052.6018985.6023732.0023732.0023732.001.1太阳能发电技术万元13052.6018985.6023732.0023732.0023732.002现价增加值万元4176.836075.397594.247594.247594.
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