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文档简介
泓域咨询MACRO/ 光电发射式摄像管项目立项申请报告光电发射式摄像管项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入17578.35万元,同比增长28.03%(3848.84万元)。其中,主营业业务光电发射式摄像管生产及销售收入为14173.99万元,占营业总收入的80.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3972.32万元,较去年同期相比增长453.75万元,增长率12.90%;实现净利润2979.24万元,较去年同期相比增长443.55万元,增长率17.49%。二、项目概况(一)项目名称光电发射式摄像管项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24392.19平方米(折合约36.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.29%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度197.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24392.19平方米,建筑物基底占地面积17145.27平方米,总建筑面积34636.91平方米,其中:规划建设主体工程22826.21平方米,项目规划绿化面积1735.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2228.71万元。(七)节能分析“光电发射式摄像管项目建设项目”,年用电量486487.31千瓦时,年总用水量14798.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.05吨标准煤/年。达产年综合节能量15.26吨标准煤/年,项目总节能率29.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9324.31万元,其中:固定资产投资7231.72万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2092.59万元,占项目总投资的22.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16600.00万元,总成本费用12657.85万元,税金及附加162.82万元,利润总额3942.15万元,利税总额4648.71万元,税后净利润2956.61万元,达产年纳税总额1692.10万元;达产年投资利润率42.28%,投资利税率49.86%,投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位281个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地光电发射式摄像管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地光电发射式摄像管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“光电发射式摄像管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位281个,达产年纳税总额1692.10万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.28%,投资利税率49.86%,全部投资回报率31.71%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24392.1936.57亩1.1容积率1.421.2建筑系数70.29%1.3投资强度万元/亩197.751.4基底面积平方米17145.271.5总建筑面积平方米34636.911.6绿化面积平方米1735.60绿化率5.01%2总投资万元9324.312.1固定资产投资万元7231.722.1.1土建工程投资万元3053.152.1.1.1土建工程投资占比万元32.74%2.1.2设备投资万元2228.712.1.2.1设备投资占比23.90%2.1.3其它投资万元1949.862.1.3.1其它投资占比20.91%2.1.4固定资产投资占比77.56%2.2流动资金万元2092.592.2.1流动资金占比22.44%3收入万元16600.004总成本万元12657.855利润总额万元3942.156净利润万元2956.617所得税万元1.428增值税万元543.749税金及附加万元162.8210纳税总额万元1692.1011利税总额万元4648.7112投资利润率42.28%13投资利税率49.86%14投资回报率31.71%15回收期年4.6516设备数量台(套)8617年用电量千瓦时486487.3118年用水量立方米14798.1119总能耗吨标准煤61.0520节能率29.89%21节能量吨标准煤15.2622员工数量人281第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.29%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度197.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12121.7112121.7122826.2122826.212213.281.1主要生产车间7273.037273.0313695.7313695.731372.231.2辅助生产车间3878.953878.957304.397304.39708.251.3其他生产车间969.74969.741323.921323.92132.802仓储工程2571.792571.797676.967676.96541.362.1成品贮存642.95642.951919.241919.24135.342.2原料仓储1337.331337.333992.023992.02281.512.3辅助材料仓库591.51591.511765.701765.70124.513供配电工程137.16137.16137.16137.1610.883.1供配电室137.16137.16137.16137.1610.884给排水工程157.74157.74157.74157.749.734.1给排水157.74157.74157.74157.749.735服务性工程1628.801628.801628.801628.80114.865.1办公用房761.89761.89761.89761.8947.725.2生活服务866.91866.91866.91866.9166.286消防及环保工程459.49459.49459.49459.4936.456.1消防环保工程459.49459.49459.49459.4936.457项目总图工程68.5868.5868.5868.5875.497.1场地及道路硬化4689.20972.43972.437.2场区围墙972.434689.204689.207.3安全保卫室68.5868.5868.5868.588绿化工程1460.0851.10合计17145.2734636.9134636.913053.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8541.51万元,占计划投资的91.60%。其中:完成固定资产投资5317.19万元,占总投资的62.25%;完成流动资金投资3224.32,占总投资的37.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8541.511.1完成比例91.60%2完成固定资产投资万元5317.192.1完成比例62.25%3完成流动资金投资万元3224.323.1完成比例37.75%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员281人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1911.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元837.282工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元257.043企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.793.3年工资额万元69.444品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元118.465其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.985.3年工资额万元82.516职工工资总额万元10158.95五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7231.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3053.152228.71197.757231.721.1工程费用万元3053.152228.7112251.541.1.1建筑工程费用万元3053.153053.1532.74%1.1.2设备购置及安装费万元2228.712228.7123.90%1.2工程建设其他费用万元1949.861949.8620.91%1.2.1无形资产万元895.52895.521.3预备费万元1054.341054.341.3.1基本预备费万元457.66457.661.3.2涨价预备费万元596.68596.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元7231.727231.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2092.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12251.546301.808231.3612251.5412251.5412251.541.1应收账款万元3675.462021.502756.603675.463675.463675.461.2存货万元5513.193032.264134.895513.195513.195513.191.2.1原辅材料万元1653.96909.681240.471653.961653.961653.961.2.2燃料动力万元82.7045.4862.0282.7082.7082.701.2.3在产品万元2536.071394.841902.052536.072536.072536.071.2.4产成品万元1240.47682.26930.351240.471240.471240.471.3现金万元3062.891684.592297.163062.893062.893062.892流动负债万元10158.955587.427619.2110158.9510158.9510158.952.1应付账款万元10158.955587.427619.2110158.9510158.9510158.953流动资金万元2092.591150.921569.442092.592092.592092.594铺底流动资金万元697.52383.64523.15697.52697.52697.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9324.31万元,其中:固定资产投资7231.72万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2092.59万元,占项目总投资的22.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3053.15万元,占项目总投资的32.74%;设备购置费2228.71万元,占项目总投资的23.90%;其它投资1949.86万元,占项目总投资的20.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7231.72+2092.59=9324.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7231.7277.56%1.1项目建设投资万元7231.7277.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2092.5922.44%3总投资万元万元9324.31二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9130.00万元,总成本8967.06万元,利润总额162.94万元,净利润133.46万元,增值税299.06万元,税金及附加122.20万元,所得税40.73万元;第二年收入12450.00万元,总成本11504.58万元,利润总额945.42万元,净利润709.07万元,增值税407.81万元,税金及附加146.51万元,所得税236.35万元;第三年生产负荷100%,收入16600.00万元,总成本12657.85万元,利润总额3942.15万元,净利润2956.61万元,增值税543.74万元,税金及附加162.82万元,所得税985.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16600.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9130.0012450.0016600.0016600.0016600.001.1光电发射式摄像管万元9130.0012450.0016600.0016600.0016600.002现价增加值万元2921.
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