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文档简介
泓域咨询MACRO/ 整经机项目立项申请报告整经机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入18708.85万元,同比增长10.13%(1721.41万元)。其中,主营业业务整经机生产及销售收入为15560.83万元,占营业总收入的83.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4269.00万元,较去年同期相比增长367.64万元,增长率9.42%;实现净利润3201.75万元,较去年同期相比增长665.01万元,增长率26.22%。二、项目概况(一)项目名称整经机项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积32729.69平方米(折合约49.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.17%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度172.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32729.69平方米,建筑物基底占地面积23293.72平方米,总建筑面积35348.07平方米,其中:规划建设主体工程26629.53平方米,项目规划绿化面积2160.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4325.38万元。(七)节能分析“整经机项目建设项目”,年用电量448814.86千瓦时,年总用水量19151.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.80吨标准煤/年。达产年综合节能量22.09吨标准煤/年,项目总节能率20.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11366.10万元,其中:固定资产投资8483.22万元,占项目总投资的74.64%;流动资金2882.88万元,占项目总投资的25.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27456.00万元,总成本费用21235.21万元,税金及附加233.88万元,利润总额6220.79万元,利税总额7312.71万元,税后净利润4665.59万元,达产年纳税总额2647.12万元;达产年投资利润率54.73%,投资利税率64.34%,投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位462个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地整经机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地整经机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“整经机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位462个,达产年纳税总额2647.12万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.73%,投资利税率64.34%,全部投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32729.6949.07亩1.1容积率1.081.2建筑系数71.17%1.3投资强度万元/亩172.881.4基底面积平方米23293.721.5总建筑面积平方米35348.071.6绿化面积平方米2160.62绿化率6.11%2总投资万元11366.102.1固定资产投资万元8483.222.1.1土建工程投资万元2824.852.1.1.1土建工程投资占比万元24.85%2.1.2设备投资万元4325.382.1.2.1设备投资占比38.06%2.1.3其它投资万元1332.992.1.3.1其它投资占比11.73%2.1.4固定资产投资占比74.64%2.2流动资金万元2882.882.2.1流动资金占比25.36%3收入万元27456.004总成本万元21235.215利润总额万元6220.796净利润万元4665.597所得税万元1.088增值税万元858.049税金及附加万元233.8810纳税总额万元2647.1211利税总额万元7312.7112投资利润率54.73%13投资利税率64.34%14投资回报率41.05%15回收期年3.9416设备数量台(套)13617年用电量千瓦时448814.8618年用水量立方米19151.4319总能耗吨标准煤56.8020节能率20.61%21节能量吨标准煤22.0922员工数量人462第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.17%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度172.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16468.6616468.6626629.5326629.532340.921.1主要生产车间9881.209881.2015977.7215977.721451.371.2辅助生产车间5269.975269.978521.458521.45749.091.3其他生产车间1317.491317.491544.511544.51140.462仓储工程3494.063494.065667.055667.05362.312.1成品贮存873.51873.511416.761416.7690.582.2原料仓储1816.911816.912946.872946.87188.402.3辅助材料仓库803.63803.631303.421303.4283.333供配电工程186.35186.35186.35186.3513.403.1供配电室186.35186.35186.35186.3513.404给排水工程214.30214.30214.30214.3011.994.1给排水214.30214.30214.30214.3011.995服务性工程2212.902212.902212.902212.90141.485.1办公用房1004.551004.551004.551004.5569.935.2生活服务1208.351208.351208.351208.3578.316消防及环保工程624.27624.27624.27624.2744.906.1消防环保工程624.27624.27624.27624.2744.907项目总图工程93.1793.1793.1793.17-175.487.1场地及道路硬化6176.481233.351233.357.2场区围墙1233.356176.486176.487.3安全保卫室93.1793.1793.1793.178绿化工程2438.1285.33合计23293.7235348.0735348.072824.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7090.86万元,占计划投资的62.39%。其中:完成固定资产投资5318.79万元,占总投资的75.01%;完成流动资金投资1772.07,占总投资的24.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7090.861.1完成比例62.39%2完成固定资产投资万元5318.792.1完成比例75.01%3完成流动资金投资万元1772.073.1完成比例24.99%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员462人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3141.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元1487.512工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元370.843企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.973.3年工资额万元127.154品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元211.125其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.895.3年工资额万元186.256职工工资总额万元13729.89五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8483.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2824.854325.38172.888483.221.1工程费用万元2824.854325.3816612.771.1.1建筑工程费用万元2824.852824.8524.85%1.1.2设备购置及安装费万元4325.384325.3838.06%1.2工程建设其他费用万元1332.991332.9911.73%1.2.1无形资产万元576.22576.221.3预备费万元756.77756.771.3.1基本预备费万元385.91385.911.3.2涨价预备费万元370.86370.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元8483.228483.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2882.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16612.779624.0112776.7916612.7716612.7716612.771.1应收账款万元4983.832242.723737.874983.834983.834983.831.2存货万元7475.753364.095606.817475.757475.757475.751.2.1原辅材料万元2242.721009.231682.042242.722242.722242.721.2.2燃料动力万元112.1450.4684.10112.14112.14112.141.2.3在产品万元3438.851547.482579.133438.853438.853438.851.2.4产成品万元1682.04756.921261.531682.041682.041682.041.3现金万元4153.191868.943114.894153.194153.194153.192流动负债万元13729.896178.4510297.4213729.8913729.8913729.892.1应付账款万元13729.896178.4510297.4213729.8913729.8913729.893流动资金万元2882.881297.302162.162882.882882.882882.884铺底流动资金万元960.95432.43720.72960.95960.95960.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11366.10万元,其中:固定资产投资8483.22万元,占项目总投资的74.64%;流动资金2882.88万元,占项目总投资的25.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2824.85万元,占项目总投资的24.85%;设备购置费4325.38万元,占项目总投资的38.06%;其它投资1332.99万元,占项目总投资的11.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8483.22+2882.88=11366.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8483.2274.64%1.1项目建设投资万元8483.2274.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2882.8825.36%3总投资万元万元11366.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12355.20万元,总成本16566.29万元,利润总额-4211.09万元,净利润177.25万元,增值税386.12万元,税金及附加-3158.32万元,所得税-1052.77万元;第二年收入20592.00万元,总成本24301.65万元,利润总额-3709.65万元,净利润-2782.24万元,增值税643.53万元,税金及附加208.14万元,所得税-927.41万元;第三年生产负荷100%,收入27456.00万元,总成本21235.21万元,利润总额6220.79万元,净利润4665.59万元,增值税858.04万元,税金及附加233.88万元,所得税1555.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27456.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=858.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12355.2020592.0027456.0027456.0027456.001.1整经机万元12355.2020592.0027456.0027456.0027456.002现价增加值万元3953.666589.448785.928785.928
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