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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能聚光技术投资项目立项申请报告太阳能聚光技术投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21864.50万元,同比增长13.23%(2554.98万元)。其中,主营业业务太阳能聚光技术生产及销售收入为20138.91万元,占营业总收入的92.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4895.80万元,较去年同期相比增长1059.59万元,增长率27.62%;实现净利润3671.85万元,较去年同期相比增长436.55万元,增长率13.49%。二、项目概况(一)项目名称太阳能聚光技术投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积47777.21平方米(折合约71.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度185.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47777.21平方米,建筑物基底占地面积29707.87平方米,总建筑面积53988.25平方米,其中:规划建设主体工程36568.53平方米,项目规划绿化面积3427.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费3850.11万元。(七)节能分析“太阳能聚光技术投资项目建设项目”,年用电量1231474.41千瓦时,年总用水量26233.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.59吨标准煤/年。达产年综合节能量59.73吨标准煤/年,项目总节能率26.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16314.84万元,其中:固定资产投资13294.53万元,占项目总投资的81.49%;流动资金3020.31万元,占项目总投资的18.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24287.00万元,总成本费用18530.58万元,税金及附加286.39万元,利润总额5756.42万元,利税总额6836.80万元,税后净利润4317.32万元,达产年纳税总额2519.49万元;达产年投资利润率35.28%,投资利税率41.91%,投资回报率26.46%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位508个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区太阳能聚光技术行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区太阳能聚光技术产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能聚光技术投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位508个,达产年纳税总额2519.49万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.28%,投资利税率41.91%,全部投资回报率26.46%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47777.2171.63亩1.1容积率1.131.2建筑系数62.18%1.3投资强度万元/亩185.601.4基底面积平方米29707.871.5总建筑面积平方米53988.251.6绿化面积平方米3427.11绿化率6.35%2总投资万元16314.842.1固定资产投资万元13294.532.1.1土建工程投资万元4778.202.1.1.1土建工程投资占比万元29.29%2.1.2设备投资万元3850.112.1.2.1设备投资占比23.60%2.1.3其它投资万元4666.222.1.3.1其它投资占比28.60%2.1.4固定资产投资占比81.49%2.2流动资金万元3020.312.2.1流动资金占比18.51%3收入万元24287.004总成本万元18530.585利润总额万元5756.426净利润万元4317.327所得税万元1.138增值税万元793.999税金及附加万元286.3910纳税总额万元2519.4911利税总额万元6836.8012投资利润率35.28%13投资利税率41.91%14投资回报率26.46%15回收期年5.2816设备数量台(套)13017年用电量千瓦时1231474.4118年用水量立方米26233.3419总能耗吨标准煤153.5920节能率26.98%21节能量吨标准煤59.7322员工数量人508第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度185.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21003.4621003.4636568.5336568.533560.131.1主要生产车间12602.0812602.0821941.1221941.122207.281.2辅助生产车间6721.116721.1111701.9311701.931139.241.3其他生产车间1680.281680.282120.972120.97213.612仓储工程4456.184456.1811322.8211322.82801.702.1成品贮存1114.051114.052830.702830.70200.432.2原料仓储2317.212317.215887.875887.87416.882.3辅助材料仓库1024.921024.922604.252604.25184.393供配电工程237.66237.66237.66237.6618.933.1供配电室237.66237.66237.66237.6618.934给排水工程273.31273.31273.31273.3116.934.1给排水273.31273.31273.31273.3116.935服务性工程2822.252822.252822.252822.25199.835.1办公用房1129.291129.291129.291129.2994.835.2生活服务1692.961692.961692.961692.9695.776消防及环保工程796.17796.17796.17796.1763.426.1消防环保工程796.17796.17796.17796.1763.427项目总图工程118.83118.83118.83118.83-0.877.1场地及道路硬化7468.771341.471341.477.2场区围墙1341.477468.777468.777.3安全保卫室118.83118.83118.83118.838绿化工程3375.10118.13合计29707.8753988.2553988.254778.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12614.25万元,占计划投资的77.32%。其中:完成固定资产投资9912.40万元,占总投资的78.58%;完成流动资金投资2701.85,占总投资的21.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12614.251.1完成比例77.32%2完成固定资产投资万元9912.402.1完成比例78.58%3完成流动资金投资万元2701.853.1完成比例21.42%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员508人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元1760.442工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元512.593企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元129.904品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元207.595其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.335.3年工资额万元146.396职工工资总额万元16196.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13294.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4778.203850.11185.6013294.531.1工程费用万元4778.203850.1119216.341.1.1建筑工程费用万元4778.204778.2029.29%1.1.2设备购置及安装费万元3850.113850.1123.60%1.2工程建设其他费用万元4666.224666.2228.60%1.2.1无形资产万元2684.162684.161.3预备费万元1982.061982.061.3.1基本预备费万元896.76896.761.3.2涨价预备费万元1085.301085.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元13294.5313294.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3020.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19216.348401.8112712.8819216.3419216.3419216.341.1应收账款万元5764.902594.214611.925764.905764.905764.901.2存货万元8647.353891.316917.888647.358647.358647.351.2.1原辅材料万元2594.201167.392075.362594.202594.202594.201.2.2燃料动力万元129.7158.37103.77129.71129.71129.711.2.3在产品万元3977.781790.003182.223977.783977.783977.781.2.4产成品万元1945.65875.541556.521945.651945.651945.651.3现金万元4804.092161.843843.274804.094804.094804.092流动负债万元16196.037288.2112956.8216196.0316196.0316196.032.1应付账款万元16196.037288.2112956.8216196.0316196.0316196.033流动资金万元3020.311359.142416.253020.313020.313020.314铺底流动资金万元1006.76453.05805.421006.761006.761006.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16314.84万元,其中:固定资产投资13294.53万元,占项目总投资的81.49%;流动资金3020.31万元,占项目总投资的18.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4778.20万元,占项目总投资的29.29%;设备购置费3850.11万元,占项目总投资的23.60%;其它投资4666.22万元,占项目总投资的28.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13294.53+3020.31=16314.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13294.5381.49%1.1项目建设投资万元13294.5381.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3020.3118.51%3总投资万元万元16314.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10929.15万元,总成本4978.28万元,利润总额5950.87万元,净利润233.98万元,增值税357.30万元,税金及附加4463.15万元,所得税1487.72万元;第二年收入19429.60万元,总成本7779.25万元,利润总额11650.35万元,净利润8737.76万元,增值税635.19万元,税金及附加267.33万元,所得税2912.59万元;第三年生产负荷100%,收入24287.00万元,总成本18530.58万元,利润总额5756.42万元,净利润4317.32万元,增值税793.99万元,税金及附加286.39万元,所得税1439.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24287.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=793.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10929.1519429.6024287.0024287.0024287.001.1太阳能聚光技术万元10929.1519429.6024287.0024287.0024287.002现价增加值万元3497.336217.477
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