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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx静电容测试仪项目立项申请报告年产xx静电容测试仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20004.31万元,同比增长22.68%(3697.96万元)。其中,主营业业务静电容测试仪生产及销售收入为16083.66万元,占营业总收入的80.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4167.21万元,较去年同期相比增长891.29万元,增长率27.21%;实现净利润3125.41万元,较去年同期相比增长638.71万元,增长率25.68%。二、项目概况(一)项目名称年产xx静电容测试仪项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积32883.10平方米(折合约49.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.91%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度198.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32883.10平方米,建筑物基底占地面积25619.22平方米,总建筑面积46694.00平方米,其中:规划建设主体工程33015.25平方米,项目规划绿化面积3073.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费4188.22万元。(七)节能分析“年产xx静电容测试仪项目建设项目”,年用电量831641.89千瓦时,年总用水量14924.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.48吨标准煤/年。达产年综合节能量44.35吨标准煤/年,项目总节能率28.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12731.67万元,其中:固定资产投资9792.95万元,占项目总投资的76.92%;流动资金2938.72万元,占项目总投资的23.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20414.00万元,总成本费用15866.46万元,税金及附加206.80万元,利润总额4547.54万元,利税总额5381.59万元,税后净利润3410.65万元,达产年纳税总额1970.93万元;达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.27%,投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,提供就业职位414个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区静电容测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区静电容测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx静电容测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位414个,达产年纳税总额1970.93万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.72%,投资利税率42.27%,全部投资回报率26.79%,全部投资回收期5.23年,固定资产投资回收期5.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32883.1049.30亩1.1容积率1.421.2建筑系数77.91%1.3投资强度万元/亩198.641.4基底面积平方米25619.221.5总建筑面积平方米46694.001.6绿化面积平方米3073.05绿化率6.58%2总投资万元12731.672.1固定资产投资万元9792.952.1.1土建工程投资万元3336.312.1.1.1土建工程投资占比万元26.20%2.1.2设备投资万元4188.222.1.2.1设备投资占比32.90%2.1.3其它投资万元2268.422.1.3.1其它投资占比17.82%2.1.4固定资产投资占比76.92%2.2流动资金万元2938.722.2.1流动资金占比23.08%3收入万元20414.004总成本万元15866.465利润总额万元4547.546净利润万元3410.657所得税万元1.428增值税万元627.259税金及附加万元206.8010纳税总额万元1970.9311利税总额万元5381.5912投资利润率35.72%13投资利税率42.27%14投资回报率26.79%15回收期年5.2316设备数量台(套)7017年用电量千瓦时831641.8918年用水量立方米14924.4219总能耗吨标准煤103.4820节能率28.72%21节能量吨标准煤44.3522员工数量人414第二章 建设背景一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.91%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度198.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18112.7918112.7933015.2533015.252594.851.1主要生产车间10867.6710867.6719809.1519809.151608.811.2辅助生产车间5796.095796.0910564.8810564.88830.351.3其他生产车间1449.021449.021914.881914.88155.692仓储工程3842.883842.888891.198891.19508.222.1成品贮存960.72960.722222.802222.80127.062.2原料仓储1998.301998.304623.424623.42264.272.3辅助材料仓库883.86883.862044.972044.97116.893供配电工程204.95204.95204.95204.9513.183.1供配电室204.95204.95204.95204.9513.184给排水工程235.70235.70235.70235.7011.794.1给排水235.70235.70235.70235.7011.795服务性工程2433.832433.832433.832433.83139.125.1办公用房1453.491453.491453.491453.4974.135.2生活服务980.34980.34980.34980.3483.106消防及环保工程686.60686.60686.60686.6044.156.1消防环保工程686.60686.60686.60686.6044.157项目总图工程102.48102.48102.48102.48-52.297.1场地及道路硬化6677.081419.011419.017.2场区围墙1419.016677.086677.087.3安全保卫室102.48102.48102.48102.488绿化工程2208.4077.29合计25619.2246694.0046694.003336.31六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10606.24万元,占计划投资的83.31%。其中:完成固定资产投资6533.89万元,占总投资的61.60%;完成流动资金投资4072.35,占总投资的38.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10606.241.1完成比例83.31%2完成固定资产投资万元6533.892.1完成比例61.60%3完成流动资金投资万元4072.353.1完成比例38.40%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员414人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元1191.102工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元349.353企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.753.3年工资额万元117.954品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元188.825其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.025.3年工资额万元82.486职工工资总额万元12376.93五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9792.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3336.314188.22198.649792.951.1工程费用万元3336.314188.2215315.651.1.1建筑工程费用万元3336.313336.3126.20%1.1.2设备购置及安装费万元4188.224188.2232.90%1.2工程建设其他费用万元2268.422268.4217.82%1.2.1无形资产万元1070.101070.101.3预备费万元1198.321198.321.3.1基本预备费万元584.64584.641.3.2涨价预备费万元613.68613.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元9792.959792.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2938.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15315.658447.2810476.7415315.6515315.6515315.651.1应收账款万元4594.692527.083216.294594.694594.694594.691.2存货万元6892.043790.624824.436892.046892.046892.041.2.1原辅材料万元2067.611137.191447.332067.612067.612067.611.2.2燃料动力万元103.3856.8672.37103.38103.38103.381.2.3在产品万元3170.341743.692219.243170.343170.343170.341.2.4产成品万元1550.71852.891085.501550.711550.711550.711.3现金万元3828.912105.902680.243828.913828.913828.912流动负债万元12376.936807.318663.8512376.9312376.9312376.932.1应付账款万元12376.936807.318663.8512376.9312376.9312376.933流动资金万元2938.721616.302057.102938.722938.722938.724铺底流动资金万元979.56538.76685.70979.56979.56979.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12731.67万元,其中:固定资产投资9792.95万元,占项目总投资的76.92%;流动资金2938.72万元,占项目总投资的23.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3336.31万元,占项目总投资的26.20%;设备购置费4188.22万元,占项目总投资的32.90%;其它投资2268.42万元,占项目总投资的17.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9792.95+2938.72=12731.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9792.9576.92%1.1项目建设投资万元9792.9576.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2938.7223.08%3总投资万元万元12731.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11227.70万元,总成本15446.51万元,利润总额-4218.81万元,净利润172.93万元,增值税344.99万元,税金及附加-3164.11万元,所得税-1054.70万元;第二年收入14289.80万元,总成本18644.44万元,利润总额-4354.64万元,净利润-3265.98万元,增值税439.07万元,税金及附加184.22万元,所得税-1088.66万元;第三年生产负荷100%,收入20414.00万元,总成本15866.46万元,利润总额4547.54万元,净利润3410.65万元,增值税627.25万元,税金及附加206.80万元,所得税1136.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20414.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=627.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11227.7014289.8020414.0020414.0020414.001.1静电容测试仪万元11227.7014289.8020414.0020414.0020414.002现价增加值万元3592.864572.746532.486532.486532.48
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