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泓域咨询MACRO/ 年产xx斗式供料提升机项目立项申请报告年产xx斗式供料提升机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入2267.92万元,同比增长20.31%(382.87万元)。其中,主营业业务斗式供料提升机生产及销售收入为1884.91万元,占营业总收入的83.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额597.44万元,较去年同期相比增长101.57万元,增长率20.48%;实现净利润448.08万元,较去年同期相比增长74.51万元,增长率19.94%。二、项目概况(一)项目名称年产xx斗式供料提升机项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积9998.33平方米(折合约14.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.64%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度192.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9998.33平方米,建筑物基底占地面积7562.74平方米,总建筑面积13597.73平方米,其中:规划建设主体工程10395.93平方米,项目规划绿化面积833.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1308.80万元。(七)节能分析“年产xx斗式供料提升机项目建设项目”,年用电量922446.34千瓦时,年总用水量3059.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.63吨标准煤/年。达产年综合节能量35.88吨标准煤/年,项目总节能率23.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3461.33万元,其中:固定资产投资2889.62万元,占项目总投资的83.48%;流动资金571.71万元,占项目总投资的16.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4558.00万元,总成本费用3473.83万元,税金及附加57.94万元,利润总额1084.17万元,利税总额1291.65万元,税后净利润813.13万元,达产年纳税总额478.52万元;达产年投资利润率31.32%,投资利税率37.32%,投资回报率23.49%,全部投资回收期5.76年,提供就业职位86个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心斗式供料提升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心斗式供料提升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“年产xx斗式供料提升机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位86个,达产年纳税总额478.52万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.32%,投资利税率37.32%,全部投资回报率23.49%,全部投资回收期5.76年,固定资产投资回收期5.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9998.3314.99亩1.1容积率1.361.2建筑系数75.64%1.3投资强度万元/亩192.771.4基底面积平方米7562.741.5总建筑面积平方米13597.731.6绿化面积平方米833.28绿化率6.13%2总投资万元3461.332.1固定资产投资万元2889.622.1.1土建工程投资万元1011.212.1.1.1土建工程投资占比万元29.21%2.1.2设备投资万元1308.802.1.2.1设备投资占比37.81%2.1.3其它投资万元569.612.1.3.1其它投资占比16.46%2.1.4固定资产投资占比83.48%2.2流动资金万元571.712.2.1流动资金占比16.52%3收入万元4558.004总成本万元3473.835利润总额万元1084.176净利润万元813.137所得税万元1.368增值税万元149.549税金及附加万元57.9410纳税总额万元478.5211利税总额万元1291.6512投资利润率31.32%13投资利税率37.32%14投资回报率23.49%15回收期年5.7616设备数量台(套)9417年用电量千瓦时922446.3418年用水量立方米3059.5719总能耗吨标准煤113.6320节能率23.93%21节能量吨标准煤35.8822员工数量人86第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.64%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度192.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5346.865346.8610395.9310395.93850.421.1主要生产车间3208.123208.126237.566237.56527.261.2辅助生产车间1711.001711.003326.703326.70272.131.3其他生产车间427.75427.75602.96602.9651.032仓储工程1134.411134.412081.172081.17123.812.1成品贮存283.60283.60520.29520.2930.952.2原料仓储589.89589.891082.211082.2164.382.3辅助材料仓库260.91260.91478.67478.6728.483供配电工程60.5060.5060.5060.504.053.1供配电室60.5060.5060.5060.504.054给排水工程69.5869.5869.5869.583.624.1给排水69.5869.5869.5869.583.625服务性工程718.46718.46718.46718.4642.745.1办公用房393.48393.48393.48393.4823.365.2生活服务324.98324.98324.98324.9823.316消防及环保工程202.68202.68202.68202.6813.576.1消防环保工程202.68202.68202.68202.6813.577项目总图工程30.2530.2530.2530.25-52.147.1场地及道路硬化2023.15412.07412.077.2场区围墙412.072023.152023.157.3安全保卫室30.2530.2530.2530.258绿化工程718.1525.14合计7562.7413597.7313597.731011.21六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1733.99万元,占计划投资的50.10%。其中:完成固定资产投资1215.08万元,占总投资的70.07%;完成流动资金投资518.91,占总投资的29.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1733.991.1完成比例50.10%2完成固定资产投资万元1215.082.1完成比例70.07%3完成流动资金投资万元518.913.1完成比例29.93%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员86人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元320.582工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.822.3年工资额万元73.103企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元18.374品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元37.905其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.075.3年工资额万元20.546职工工资总额万元2967.11五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2889.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1011.211308.80192.772889.621.1工程费用万元1011.211308.803538.821.1.1建筑工程费用万元1011.211011.2129.21%1.1.2设备购置及安装费万元1308.801308.8037.81%1.2工程建设其他费用万元569.61569.6116.46%1.2.1无形资产万元264.50264.501.3预备费万元305.11305.111.3.1基本预备费万元171.89171.891.3.2涨价预备费万元133.22133.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元2889.622889.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金571.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3538.821334.172563.653538.823538.823538.821.1应收账款万元1061.65424.66849.321061.651061.651061.651.2存货万元1592.47636.991273.981592.471592.471592.471.2.1原辅材料万元477.74191.10382.19477.74477.74477.741.2.2燃料动力万元23.899.5519.1123.8923.8923.891.2.3在产品万元732.54293.01586.03732.54732.54732.541.2.4产成品万元358.31143.32286.64358.31358.31358.311.3现金万元884.71353.88707.76884.71884.71884.712流动负债万元2967.111186.842373.692967.112967.112967.112.1应付账款万元2967.111186.842373.692967.112967.112967.113流动资金万元571.71228.68457.37571.71571.71571.714铺底流动资金万元190.5776.23152.46190.57190.57190.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3461.33万元,其中:固定资产投资2889.62万元,占项目总投资的83.48%;流动资金571.71万元,占项目总投资的16.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1011.21万元,占项目总投资的29.21%;设备购置费1308.80万元,占项目总投资的37.81%;其它投资569.61万元,占项目总投资的16.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2889.62+571.71=3461.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2889.6283.48%1.1项目建设投资万元2889.6283.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元571.7116.52%3总投资万元万元3461.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1823.20万元,总成本7268.83万元,利润总额-5445.63万元,净利润47.17万元,增值税59.82万元,税金及附加-4084.22万元,所得税-1361.41万元;第二年收入3646.40万元,总成本12755.41万元,利润总额-9109.01万元,净利润-6831.76万元,增值税119.63万元,税金及附加54.35万元,所得税-2277.25万元;第三年生产负荷100%,收入4558.00万元,总成本3473.83万元,利润总额1084.17万元,净利润813.13万元,增值税149.54万元,税金及附加57.94万元,所得税271.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4558.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=149.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1823.203646.404558.004558.004558.001.1斗式供料提升机万元1823.203646.404558.004558.004558.002现价增加值万元583.421166.851458.56145
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