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泓域咨询MACRO/ 年产xx印花制品项目立项申请报告年产xx印花制品项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11558.25万元,同比增长26.02%(2386.15万元)。其中,主营业业务印花制品生产及销售收入为10075.01万元,占营业总收入的87.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2848.15万元,较去年同期相比增长285.29万元,增长率11.13%;实现净利润2136.11万元,较去年同期相比增长417.78万元,增长率24.31%。二、项目概况(一)项目名称年产xx印花制品项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积21730.86平方米(折合约32.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度162.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21730.86平方米,建筑物基底占地面积11184.87平方米,总建筑面积31727.06平方米,其中:规划建设主体工程20954.36平方米,项目规划绿化面积2485.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2693.61万元。(七)节能分析“年产xx印花制品项目建设项目”,年用电量669804.91千瓦时,年总用水量10327.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.20吨标准煤/年。达产年综合节能量33.98吨标准煤/年,项目总节能率23.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7145.72万元,其中:固定资产投资5297.51万元,占项目总投资的74.14%;流动资金1848.21万元,占项目总投资的25.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13731.00万元,总成本费用10376.10万元,税金及附加142.45万元,利润总额3354.90万元,利税总额3960.09万元,税后净利润2516.18万元,达产年纳税总额1443.92万元;达产年投资利润率46.95%,投资利税率55.42%,投资回报率35.21%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位245个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区印花制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区印花制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx印花制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位245个,达产年纳税总额1443.92万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.95%,投资利税率55.42%,全部投资回报率35.21%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21730.8632.58亩1.1容积率1.461.2建筑系数51.47%1.3投资强度万元/亩162.601.4基底面积平方米11184.871.5总建筑面积平方米31727.061.6绿化面积平方米2485.75绿化率7.83%2总投资万元7145.722.1固定资产投资万元5297.512.1.1土建工程投资万元2654.062.1.1.1土建工程投资占比万元37.14%2.1.2设备投资万元2693.612.1.2.1设备投资占比37.70%2.1.3其它投资万元-50.162.1.3.1其它投资占比-0.70%2.1.4固定资产投资占比74.14%2.2流动资金万元1848.212.2.1流动资金占比25.86%3收入万元13731.004总成本万元10376.105利润总额万元3354.906净利润万元2516.187所得税万元1.468增值税万元462.749税金及附加万元142.4510纳税总额万元1443.9211利税总额万元3960.0912投资利润率46.95%13投资利税率55.42%14投资回报率35.21%15回收期年4.3416设备数量台(套)9417年用电量千瓦时669804.9118年用水量立方米10327.9019总能耗吨标准煤83.2020节能率23.75%21节能量吨标准煤33.9822员工数量人245第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度162.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7907.707907.7020954.3620954.361928.181.1主要生产车间4744.624744.6212572.6212572.621195.471.2辅助生产车间2530.462530.466705.406705.40617.021.3其他生产车间632.62632.621215.351215.35115.692仓储工程1677.731677.737002.267002.26468.612.1成品贮存419.43419.431750.571750.57117.152.2原料仓储872.42872.423641.183641.18243.682.3辅助材料仓库385.88385.881610.521610.52107.783供配电工程89.4889.4889.4889.486.743.1供配电室89.4889.4889.4889.486.744给排水工程102.90102.90102.90102.906.034.1给排水102.90102.90102.90102.906.035服务性工程1062.561062.561062.561062.5671.115.1办公用房631.03631.03631.03631.0335.335.2生活服务431.53431.53431.53431.5337.756消防及环保工程299.75299.75299.75299.7522.576.1消防环保工程299.75299.75299.75299.7522.577项目总图工程44.7444.7444.7444.74103.887.1场地及道路硬化2800.56557.37557.377.2场区围墙557.372800.562800.567.3安全保卫室44.7444.7444.7444.748绿化工程1341.0746.94合计11184.8731727.0631727.062654.06六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5514.89万元,占计划投资的77.18%。其中:完成固定资产投资4287.47万元,占总投资的77.74%;完成流动资金投资1227.42,占总投资的22.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5514.891.1完成比例77.18%2完成固定资产投资万元4287.472.1完成比例77.74%3完成流动资金投资万元1227.423.1完成比例22.26%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员245人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元700.392工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元211.613企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元60.794品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元111.645其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元54.226职工工资总额万元6416.94五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5297.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2654.062693.61162.605297.511.1工程费用万元2654.062693.618265.151.1.1建筑工程费用万元2654.062654.0637.14%1.1.2设备购置及安装费万元2693.612693.6137.70%1.2工程建设其他费用万元-50.16-50.16-0.70%1.2.1无形资产万元-24.09-24.091.3预备费万元-26.07-26.071.3.1基本预备费万元-15.57-15.571.3.2涨价预备费万元-10.50-10.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元5297.515297.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1848.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8265.153952.457422.598265.158265.158265.151.1应收账款万元2479.54991.821735.682479.542479.542479.541.2存货万元3719.321487.732603.523719.323719.323719.321.2.1原辅材料万元1115.80446.32781.061115.801115.801115.801.2.2燃料动力万元55.7922.3239.0555.7955.7955.791.2.3在产品万元1710.89684.351197.621710.891710.891710.891.2.4产成品万元836.85334.74585.79836.85836.85836.851.3现金万元2066.29826.511446.402066.292066.292066.292流动负债万元6416.942566.784491.866416.946416.946416.942.1应付账款万元6416.942566.784491.866416.946416.946416.943流动资金万元1848.21739.281293.751848.211848.211848.214铺底流动资金万元616.06246.43431.25616.06616.06616.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7145.72万元,其中:固定资产投资5297.51万元,占项目总投资的74.14%;流动资金1848.21万元,占项目总投资的25.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2654.06万元,占项目总投资的37.14%;设备购置费2693.61万元,占项目总投资的37.70%;其它投资-50.16万元,占项目总投资的-0.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5297.51+1848.21=7145.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5297.5174.14%1.1项目建设投资万元5297.5174.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1848.2125.86%3总投资万元万元7145.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5492.40万元,总成本13232.76万元,利润总额-7740.36万元,净利润109.14万元,增值税185.10万元,税金及附加-5805.27万元,所得税-1935.09万元;第二年收入9611.70万元,总成本20416.68万元,利润总额-10804.98万元,净利润-8103.74万元,增值税323.92万元,税金及附加125.79万元,所得税-2701.24万元;第三年生产负荷100%,收入13731.00万元,总成本10376.10万元,利润总额3354.90万元,净利润2516.18万元,增值税462.74万元,税金及附加142.45万元,所得税838.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13731.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5492.409611.7013731.0013731.0013731.001.1印花制品万元5492.409611.7013731.0013731.0013731.002现价增加值万元1757.573075.744393.924393.92

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