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文档简介
泓域咨询MACRO/ 同位素物位计投资项目立项申请报告同位素物位计投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx集团实现营业收入31047.11万元,同比增长18.46%(4838.00万元)。其中,主营业业务同位素物位计生产及销售收入为26890.89万元,占营业总收入的86.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7657.53万元,较去年同期相比增长998.11万元,增长率14.99%;实现净利润5743.15万元,较去年同期相比增长1039.45万元,增长率22.10%。二、项目概况(一)项目名称同位素物位计投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积54673.99平方米(折合约81.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.34%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度187.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54673.99平方米,建筑物基底占地面积34083.77平方米,总建筑面积61781.61平方米,其中:规划建设主体工程44173.01平方米,项目规划绿化面积4165.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费6158.56万元。(七)节能分析“同位素物位计投资项目建设项目”,年用电量1306005.67千瓦时,年总用水量31360.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.19吨标准煤/年。达产年综合节能量54.40吨标准煤/年,项目总节能率29.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21924.82万元,其中:固定资产投资15402.98万元,占项目总投资的70.25%;流动资金6521.84万元,占项目总投资的29.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48883.00万元,总成本费用38594.27万元,税金及附加388.99万元,利润总额10288.73万元,利税总额12096.86万元,税后净利润7716.55万元,达产年纳税总额4380.31万元;达产年投资利润率46.93%,投资利税率55.17%,投资回报率35.20%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位790个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区同位素物位计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区同位素物位计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“同位素物位计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位790个,达产年纳税总额4380.31万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.93%,投资利税率55.17%,全部投资回报率35.20%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位,并以代偿补偿资金为契机,引导建立政银担风险共担机制,降低企业融资成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔,引导和撬动作用明显。银监会印发了2017年融资担保工作指导意见,推动完善融资担保体系。截止2017年6月末,融资担保行业共有法人机构6439家,实收资本1.03万亿元,全行业在保余额2.2万亿元;融资担保代偿率为2.34%。人民银行会同七部门出台小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年),扩大应收账款融资规模,丰富企业融资渠道,优化企业商业信用环境。截至7月末,人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家,促成融资金额5.2万亿元,超过七成资金注入中小微企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54673.9981.97亩1.1容积率1.131.2建筑系数62.34%1.3投资强度万元/亩187.911.4基底面积平方米34083.771.5总建筑面积平方米61781.611.6绿化面积平方米4165.93绿化率6.74%2总投资万元21924.822.1固定资产投资万元15402.982.1.1土建工程投资万元4942.362.1.1.1土建工程投资占比万元22.54%2.1.2设备投资万元6158.562.1.2.1设备投资占比28.09%2.1.3其它投资万元4302.062.1.3.1其它投资占比19.62%2.1.4固定资产投资占比70.25%2.2流动资金万元6521.842.2.1流动资金占比29.75%3收入万元48883.004总成本万元38594.275利润总额万元10288.736净利润万元7716.557所得税万元1.138增值税万元1419.149税金及附加万元388.9910纳税总额万元4380.3111利税总额万元12096.8612投资利润率46.93%13投资利税率55.17%14投资回报率35.20%15回收期年4.3416设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1306005.6718年用水量立方米31360.0319总能耗吨标准煤163.1920节能率29.95%21节能量吨标准煤54.4022员工数量人790第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.34%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度187.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24097.2324097.2344173.0144173.013887.091.1主要生产车间14458.3414458.3426503.8126503.812410.001.2辅助生产车间7711.117711.1114135.3614135.361243.871.3其他生产车间1927.781927.782562.032562.03233.232仓储工程5112.575112.5711445.5911445.59732.492.1成品贮存1278.141278.142861.402861.40183.122.2原料仓储2658.542658.545951.715951.71380.892.3辅助材料仓库1175.891175.892632.492632.49168.473供配电工程272.67272.67272.67272.6719.633.1供配电室272.67272.67272.67272.6719.634给排水工程313.57313.57313.57313.5717.564.1给排水313.57313.57313.57313.5717.565服务性工程3237.963237.963237.963237.96207.225.1办公用房1781.631781.631781.631781.63109.585.2生活服务1456.331456.331456.331456.3387.656消防及环保工程913.45913.45913.45913.4565.776.1消防环保工程913.45913.45913.45913.4565.777项目总图工程136.34136.34136.34136.34-114.197.1场地及道路硬化8945.581674.321674.327.2场区围墙1674.328945.588945.587.3安全保卫室136.34136.34136.34136.348绿化工程3622.44126.79合计34083.7761781.6161781.614942.36六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14834.42万元,占计划投资的67.66%。其中:完成固定资产投资11641.61万元,占总投资的78.48%;完成流动资金投资3192.81,占总投资的21.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14834.421.1完成比例67.66%2完成固定资产投资万元11641.612.1完成比例78.48%3完成流动资金投资万元3192.813.1完成比例21.52%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员790人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5371.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元2832.052工程技术人员工资2.1平均人数人1192.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元819.873企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元232.794品质管理人员工资4.1平均人数人634.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元320.305其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元292.116职工工资总额万元31468.79五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15402.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4942.366158.56187.9115402.981.1工程费用万元4942.366158.5637990.631.1.1建筑工程费用万元4942.364942.3622.54%1.1.2设备购置及安装费万元6158.566158.5628.09%1.2工程建设其他费用万元4302.064302.0619.62%1.2.1无形资产万元2073.982073.981.3预备费万元2228.082228.081.3.1基本预备费万元971.75971.751.3.2涨价预备费万元1256.331256.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元15402.9815402.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6521.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37990.6317281.4721448.8237990.6337990.6337990.631.1应收账款万元11397.196268.457978.0311397.1911397.1911397.191.2存货万元17095.789402.6811967.0517095.7817095.7817095.781.2.1原辅材料万元5128.732820.803590.115128.735128.735128.731.2.2燃料动力万元256.44141.04179.51256.44256.44256.441.2.3在产品万元7864.064325.235504.847864.067864.067864.061.2.4产成品万元3846.552115.602692.593846.553846.553846.551.3现金万元9497.665223.716648.369497.669497.669497.662流动负债万元31468.7917307.8322028.1531468.7931468.7931468.792.1应付账款万元31468.7917307.8322028.1531468.7931468.7931468.793流动资金万元6521.843587.014565.296521.846521.846521.844铺底流动资金万元2173.921195.671521.762173.922173.922173.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21924.82万元,其中:固定资产投资15402.98万元,占项目总投资的70.25%;流动资金6521.84万元,占项目总投资的29.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4942.36万元,占项目总投资的22.54%;设备购置费6158.56万元,占项目总投资的28.09%;其它投资4302.06万元,占项目总投资的19.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15402.98+6521.84=21924.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15402.9870.25%1.1项目建设投资万元15402.9870.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6521.8429.75%3总投资万元万元21924.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26885.65万元,总成本5915.20万元,利润总额20970.45万元,净利润312.36万元,增值税780.53万元,税金及附加15727.84万元,所得税5242.61万元;第二年收入34218.10万元,总成本7072.74万元,利润总额27145.36万元,净利润20359.02万元,增值税993.40万元,税金及附加337.90万元,所得税6786.34万元;第三年生产负荷100%,收入48883.00万元,总成本38594.27万元,利润总额10288.73万元,净利润7716.55万元,增值税1419.14万元,税金及附加388.99万元,所得税2572.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入48883.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1419.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26885.6534218.1048883.0048883.0048883.001.1同位素物位计万元26885.6534218.1048883.0048883.0048883.002现价增加值万元8603.4110949.7915642.5615642.5615642
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