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文档简介
泓域咨询MACRO/ 链斗卸煤机投资项目立项申请报告链斗卸煤机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6525.27万元,同比增长15.19%(860.39万元)。其中,主营业业务链斗卸煤机生产及销售收入为6133.59万元,占营业总收入的94.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1526.17万元,较去年同期相比增长234.55万元,增长率18.16%;实现净利润1144.63万元,较去年同期相比增长112.16万元,增长率10.86%。二、项目概况(一)项目名称链斗卸煤机投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积21824.24平方米(折合约32.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.62%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度160.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21824.24平方米,建筑物基底占地面积12575.13平方米,总建筑面积33391.09平方米,其中:规划建设主体工程20617.52平方米,项目规划绿化面积2343.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2915.33万元。(七)节能分析“链斗卸煤机投资项目建设项目”,年用电量1130336.47千瓦时,年总用水量6126.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.44吨标准煤/年。达产年综合节能量41.65吨标准煤/年,项目总节能率23.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6104.20万元,其中:固定资产投资5254.50万元,占项目总投资的86.08%;流动资金849.70万元,占项目总投资的13.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7745.00万元,总成本费用6029.31万元,税金及附加115.69万元,利润总额1715.69万元,利税总额2068.03万元,税后净利润1286.77万元,达产年纳税总额781.26万元;达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.88%,投资回报率21.08%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园链斗卸煤机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园链斗卸煤机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“链斗卸煤机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额781.26万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.88%,全部投资回报率21.08%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准,2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金,重点支持集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合,积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日,国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营,聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资,发挥中小企业股权投资的引领和带动作用,取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金,首期规模200亿元,重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时,各地也成立了产业投资基金,吸纳社会资本投入,按照市场化运作、专业化管理的方式,支持重点产业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21824.2432.72亩1.1容积率1.531.2建筑系数57.62%1.3投资强度万元/亩160.591.4基底面积平方米12575.131.5总建筑面积平方米33391.091.6绿化面积平方米2343.19绿化率7.02%2总投资万元6104.202.1固定资产投资万元5254.502.1.1土建工程投资万元2406.462.1.1.1土建工程投资占比万元39.42%2.1.2设备投资万元2915.332.1.2.1设备投资占比47.76%2.1.3其它投资万元-67.292.1.3.1其它投资占比-1.10%2.1.4固定资产投资占比86.08%2.2流动资金万元849.702.2.1流动资金占比13.92%3收入万元7745.004总成本万元6029.315利润总额万元1715.696净利润万元1286.777所得税万元1.538增值税万元236.659税金及附加万元115.6910纳税总额万元781.2611利税总额万元2068.0312投资利润率28.11%13投资利税率33.88%14投资回报率21.08%15回收期年6.2416设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1130336.4718年用水量立方米6126.4819总能耗吨标准煤139.4420节能率23.17%21节能量吨标准煤41.6522员工数量人151第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.62%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度160.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8890.628890.6220617.5220617.521634.471.1主要生产车间5334.375334.3712370.5112370.511013.371.2辅助生产车间2845.002845.006597.616597.61523.031.3其他生产车间711.25711.251195.821195.8298.072仓储工程1886.271886.278302.828302.82478.702.1成品贮存471.57471.572075.702075.70119.672.2原料仓储980.86980.864317.474317.47248.922.3辅助材料仓库433.84433.841909.651909.65110.103供配电工程100.60100.60100.60100.606.533.1供配电室100.60100.60100.60100.606.534给排水工程115.69115.69115.69115.695.844.1给排水115.69115.69115.69115.695.845服务性工程1194.641194.641194.641194.6468.885.1办公用房542.50542.50542.50542.5037.075.2生活服务652.14652.14652.14652.1428.346消防及环保工程337.01337.01337.01337.0121.866.1消防环保工程337.01337.01337.01337.0121.867项目总图工程50.3050.3050.3050.30141.027.1场地及道路硬化3485.90673.90673.907.2场区围墙673.903485.903485.907.3安全保卫室50.3050.3050.3050.308绿化工程1404.6649.16合计12575.1333391.0933391.092406.46六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4936.29万元,占计划投资的80.87%。其中:完成固定资产投资3762.83万元,占总投资的76.23%;完成流动资金投资1173.46,占总投资的23.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4936.291.1完成比例80.87%2完成固定资产投资万元3762.832.1完成比例76.23%3完成流动资金投资万元1173.463.1完成比例23.77%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员151人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元549.842工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元148.703企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元46.284品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元64.925其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.005.3年工资额万元49.336职工工资总额万元4521.52五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5254.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2406.462915.33160.595254.501.1工程费用万元2406.462915.335371.221.1.1建筑工程费用万元2406.462406.4639.42%1.1.2设备购置及安装费万元2915.332915.3347.76%1.2工程建设其他费用万元-67.29-67.29-1.10%1.2.1无形资产万元-34.34-34.341.3预备费万元-32.95-32.951.3.1基本预备费万元-13.97-13.971.3.2涨价预备费万元-18.98-18.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元5254.505254.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金849.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5371.222670.463753.365371.225371.225371.221.1应收账款万元1611.37725.111127.961611.371611.371611.371.2存货万元2417.051087.671691.932417.052417.052417.051.2.1原辅材料万元725.12326.30507.58725.12725.12725.121.2.2燃料动力万元36.2616.3225.3836.2636.2636.261.2.3在产品万元1111.84500.33778.291111.841111.841111.841.2.4产成品万元543.84244.73380.69543.84543.84543.841.3现金万元1342.81604.26939.961342.811342.811342.812流动负债万元4521.522034.683165.064521.524521.524521.522.1应付账款万元4521.522034.683165.064521.524521.524521.523流动资金万元849.70382.37594.79849.70849.70849.704铺底流动资金万元283.23127.45198.26283.23283.23283.23(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6104.20万元,其中:固定资产投资5254.50万元,占项目总投资的86.08%;流动资金849.70万元,占项目总投资的13.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2406.46万元,占项目总投资的39.42%;设备购置费2915.33万元,占项目总投资的47.76%;其它投资-67.29万元,占项目总投资的-1.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5254.50+849.70=6104.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5254.5086.08%1.1项目建设投资万元5254.5086.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元849.7013.92%3总投资万元万元6104.20二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3485.25万元,总成本9981.03万元,利润总额-6495.78万元,净利润100.08万元,增值税106.49万元,税金及附加-4871.84万元,所得税-1623.94万元;第二年收入5421.50万元,总成本13938.06万元,利润总额-8516.56万元,净利润-6387.42万元,增值税165.66万元,税金及附加107.18万元,所得税-2129.14万元;第三年生产负荷100%,收入7745.00万元,总成本6029.31万元,利润总额1715.69万元,净利润1286.77万元,增值税236.65万元,税金及附加115.69万元,所得税428.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7745.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=236.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3485.255421.507745.007745.007745.001.1链斗卸煤机万元3485.255421.507745.007745.007745.002现价增加值万元1115.281734.8824
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