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文档简介
泓域咨询MACRO/ 畜禽配合饲料投资项目立项申请报告畜禽配合饲料投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入11413.25万元,同比增长27.25%(2443.97万元)。其中,主营业业务畜禽配合饲料生产及销售收入为9814.98万元,占营业总收入的86.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2558.42万元,较去年同期相比增长599.53万元,增长率30.61%;实现净利润1918.82万元,较去年同期相比增长292.49万元,增长率17.98%。二、项目概况(一)项目名称畜禽配合饲料投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积35290.97平方米(折合约52.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度162.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35290.97平方米,建筑物基底占地面积26027.09平方米,总建筑面积51524.82平方米,其中:规划建设主体工程31327.42平方米,项目规划绿化面积3095.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3868.21万元。(七)节能分析“畜禽配合饲料投资项目建设项目”,年用电量410816.93千瓦时,年总用水量13333.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.63吨标准煤/年。达产年综合节能量16.30吨标准煤/年,项目总节能率21.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10605.94万元,其中:固定资产投资8617.98万元,占项目总投资的81.26%;流动资金1987.96万元,占项目总投资的18.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14329.00万元,总成本费用11411.79万元,税金及附加189.45万元,利润总额2917.21万元,利税总额3509.03万元,税后净利润2187.91万元,达产年纳税总额1321.12万元;达产年投资利润率27.51%,投资利税率33.09%,投资回报率20.63%,全部投资回收期6.35年,提供就业职位273个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心畜禽配合饲料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心畜禽配合饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“畜禽配合饲料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位273个,达产年纳税总额1321.12万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.51%,投资利税率33.09%,全部投资回报率20.63%,全部投资回收期6.35年,固定资产投资回收期6.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发展服务型制造,推动企业立足制造、融入服务,优化供应链管理,深化信息技术服务和相关金融服务等应用,升级产品制造水平提升制造效能,拓展产品服务能力提升客户价值,能够在转变发展方式、优化经济结构中实现制造业可持续发展,打造产业竞争新优势,对民营企业提质增效、形成产业竞争新优势、更好地满足市场需求具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35290.9752.91亩1.1容积率1.461.2建筑系数73.75%1.3投资强度万元/亩162.881.4基底面积平方米26027.091.5总建筑面积平方米51524.821.6绿化面积平方米3095.69绿化率6.01%2总投资万元10605.942.1固定资产投资万元8617.982.1.1土建工程投资万元3794.732.1.1.1土建工程投资占比万元35.78%2.1.2设备投资万元3868.212.1.2.1设备投资占比36.47%2.1.3其它投资万元955.042.1.3.1其它投资占比9.00%2.1.4固定资产投资占比81.26%2.2流动资金万元1987.962.2.1流动资金占比18.74%3收入万元14329.004总成本万元11411.795利润总额万元2917.216净利润万元2187.917所得税万元1.468增值税万元402.379税金及附加万元189.4510纳税总额万元1321.1211利税总额万元3509.0312投资利润率27.51%13投资利税率33.09%14投资回报率20.63%15回收期年6.3516设备数量台(套)10117年用电量千瓦时410816.9318年用水量立方米13333.2919总能耗吨标准煤51.6320节能率21.12%21节能量吨标准煤16.3022员工数量人273第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.75%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度162.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18401.1518401.1531327.4231327.422537.941.1主要生产车间11040.6911040.6918796.4518796.451573.521.2辅助生产车间5888.375888.3710024.7710024.77812.141.3其他生产车间1472.091472.091816.991816.99152.282仓储工程3904.063904.0613128.3113128.31773.512.1成品贮存976.01976.013282.083282.08193.382.2原料仓储2030.112030.116826.726826.72402.232.3辅助材料仓库897.93897.933019.513019.51177.913供配电工程208.22208.22208.22208.2213.803.1供配电室208.22208.22208.22208.2213.804给排水工程239.45239.45239.45239.4512.344.1给排水239.45239.45239.45239.4512.345服务性工程2472.572472.572472.572472.57145.685.1办公用房1450.341450.341450.341450.3474.915.2生活服务1022.231022.231022.231022.2361.206消防及环保工程697.53697.53697.53697.5346.236.1消防环保工程697.53697.53697.53697.5346.237项目总图工程104.11104.11104.11104.11191.557.1场地及道路硬化7204.371480.791480.797.2场区围墙1480.797204.377204.377.3安全保卫室104.11104.11104.11104.118绿化工程2105.1573.68合计26027.0951524.8251524.823794.73六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8455.93万元,占计划投资的79.73%。其中:完成固定资产投资6213.60万元,占总投资的73.48%;完成流动资金投资2242.33,占总投资的26.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8455.931.1完成比例79.73%2完成固定资产投资万元6213.602.1完成比例73.48%3完成流动资金投资万元2242.333.1完成比例26.52%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员273人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元1066.052工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元266.373企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元86.874品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元126.595其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元81.596职工工资总额万元8759.62五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8617.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3794.733868.21162.888617.981.1工程费用万元3794.733868.2110747.581.1.1建筑工程费用万元3794.733794.7335.78%1.1.2设备购置及安装费万元3868.213868.2136.47%1.2工程建设其他费用万元955.04955.049.00%1.2.1无形资产万元489.28489.281.3预备费万元465.76465.761.3.1基本预备费万元237.38237.381.3.2涨价预备费万元228.38228.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元8617.988617.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1987.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10747.586107.329026.5310747.5810747.5810747.581.1应收账款万元3224.271773.352579.423224.273224.273224.271.2存货万元4836.412660.033869.134836.414836.414836.411.2.1原辅材料万元1450.92798.011160.741450.921450.921450.921.2.2燃料动力万元72.5539.9058.0472.5572.5572.551.2.3在产品万元2224.751223.611779.802224.752224.752224.751.2.4产成品万元1088.19598.51870.551088.191088.191088.191.3现金万元2686.891477.792149.522686.892686.892686.892流动负债万元8759.624817.797007.708759.628759.628759.622.1应付账款万元8759.624817.797007.708759.628759.628759.623流动资金万元1987.961093.381590.371987.961987.961987.964铺底流动资金万元662.65364.46530.12662.65662.65662.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10605.94万元,其中:固定资产投资8617.98万元,占项目总投资的81.26%;流动资金1987.96万元,占项目总投资的18.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3794.73万元,占项目总投资的35.78%;设备购置费3868.21万元,占项目总投资的36.47%;其它投资955.04万元,占项目总投资的9.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8617.98+1987.96=10605.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8617.9881.26%1.1项目建设投资万元8617.9881.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1987.9618.74%3总投资万元万元10605.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7880.95万元,总成本7771.05万元,利润总额109.90万元,净利润167.72万元,增值税221.30万元,税金及附加82.43万元,所得税27.48万元;第二年收入11463.20万元,总成本10434.30万元,利润总额1028.90万元,净利润771.67万元,增值税321.90万元,税金及附加179.79万元,所得税257.23万元;第三年生产负荷100%,收入14329.00万元,总成本11411.79万元,利润总额2917.21万元,净利润2187.91万元,增值税402.37万元,税金及附加189.45万元,所得税729.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14329.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7880.9511463.2014329.0014329.0014329.001.1畜禽配合饲料万元7880.9511463.2014329.0014329.0014329.002现价增加值万元2521.903668
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