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泓域咨询MACRO/ 造船起重机投资项目立项申请报告造船起重机投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12154.39万元,同比增长20.68%(2083.03万元)。其中,主营业业务造船起重机生产及销售收入为10597.09万元,占营业总收入的87.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2497.40万元,较去年同期相比增长467.30万元,增长率23.02%;实现净利润1873.05万元,较去年同期相比增长317.17万元,增长率20.39%。二、项目概况(一)项目名称造船起重机投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积51752.53平方米(折合约77.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.66%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度192.07万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51752.53平方米,建筑物基底占地面积27770.41平方米,总建筑面积74523.64平方米,其中:规划建设主体工程57533.41平方米,项目规划绿化面积5912.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4596.37万元。(七)节能分析“造船起重机投资项目建设项目”,年用电量719926.37千瓦时,年总用水量14591.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.73吨标准煤/年。达产年综合节能量33.19吨标准煤/年,项目总节能率25.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17263.85万元,其中:固定资产投资14902.71万元,占项目总投资的86.32%;流动资金2361.14万元,占项目总投资的13.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21567.00万元,总成本费用17060.22万元,税金及附加281.60万元,利润总额4506.78万元,利税总额5410.00万元,税后净利润3380.09万元,达产年纳税总额2029.91万元;达产年投资利润率26.11%,投资利税率31.34%,投资回报率19.58%,全部投资回收期6.61年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区造船起重机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区造船起重机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“造船起重机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额2029.91万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.11%,投资利税率31.34%,全部投资回报率19.58%,全部投资回收期6.61年,固定资产投资回收期6.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51752.5377.59亩1.1容积率1.441.2建筑系数53.66%1.3投资强度万元/亩192.071.4基底面积平方米27770.411.5总建筑面积平方米74523.641.6绿化面积平方米5912.00绿化率7.93%2总投资万元17263.852.1固定资产投资万元14902.712.1.1土建工程投资万元5544.482.1.1.1土建工程投资占比万元32.12%2.1.2设备投资万元4596.372.1.2.1设备投资占比26.62%2.1.3其它投资万元4761.862.1.3.1其它投资占比27.58%2.1.4固定资产投资占比86.32%2.2流动资金万元2361.142.2.1流动资金占比13.68%3收入万元21567.004总成本万元17060.225利润总额万元4506.786净利润万元3380.097所得税万元1.448增值税万元621.629税金及附加万元281.6010纳税总额万元2029.9111利税总额万元5410.0012投资利润率26.11%13投资利税率31.34%14投资回报率19.58%15回收期年6.6116设备数量台(套)13917年用电量千瓦时719926.3718年用水量立方米14591.9219总能耗吨标准煤89.7320节能率25.44%21节能量吨标准煤33.1922员工数量人332第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.66%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度192.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19633.6819633.6857533.4157533.414708.471.1主要生产车间11780.2111780.2134520.0534520.052919.251.2辅助生产车间6282.786282.7818410.6918410.691506.711.3其他生产车间1570.691570.693336.943336.94282.512仓储工程4165.564165.5611043.6511043.65657.312.1成品贮存1041.391041.392760.912760.91164.332.2原料仓储2166.092166.095742.705742.70341.802.3辅助材料仓库958.08958.082540.042540.04151.183供配电工程222.16222.16222.16222.1614.883.1供配电室222.16222.16222.16222.1614.884给排水工程255.49255.49255.49255.4913.314.1给排水255.49255.49255.49255.4913.315服务性工程2638.192638.192638.192638.19157.025.1办公用房1433.381433.381433.381433.3882.365.2生活服务1204.811204.811204.811204.8188.446消防及环保工程744.25744.25744.25744.2549.836.1消防环保工程744.25744.25744.25744.2549.837项目总图工程111.08111.08111.08111.08-134.727.1场地及道路硬化7249.531252.001252.007.2场区围墙1252.007249.537249.537.3安全保卫室111.08111.08111.08111.088绿化工程2239.4378.38合计27770.4174523.6474523.645544.48六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8696.96万元,占计划投资的50.38%。其中:完成固定资产投资6927.30万元,占总投资的79.65%;完成流动资金投资1769.66,占总投资的20.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8696.961.1完成比例50.38%2完成固定资产投资万元6927.302.1完成比例79.65%3完成流动资金投资万元1769.663.1完成比例20.35%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元1202.532工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元282.853企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元79.904品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.644.3年工资额万元154.275其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.075.3年工资额万元89.006职工工资总额万元13014.48五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14902.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5544.484596.37192.0714902.711.1工程费用万元5544.484596.3715375.621.1.1建筑工程费用万元5544.485544.4832.12%1.1.2设备购置及安装费万元4596.374596.3726.62%1.2工程建设其他费用万元4761.864761.8627.58%1.2.1无形资产万元2468.922468.921.3预备费万元2292.942292.941.3.1基本预备费万元936.01936.011.3.2涨价预备费万元1356.931356.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元14902.7114902.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2361.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15375.626306.719819.4815375.6215375.6215375.621.1应收账款万元4612.691845.073459.514612.694612.694612.691.2存货万元6919.032767.615189.276919.036919.036919.031.2.1原辅材料万元2075.71830.281556.782075.712075.712075.711.2.2燃料动力万元103.7941.5177.84103.79103.79103.791.2.3在产品万元3182.751273.102387.073182.753182.753182.751.2.4产成品万元1556.78622.711167.591556.781556.781556.781.3现金万元3843.911537.562882.933843.913843.913843.912流动负债万元13014.485205.799760.8613014.4813014.4813014.482.1应付账款万元13014.485205.799760.8613014.4813014.4813014.483流动资金万元2361.14944.461770.862361.142361.142361.144铺底流动资金万元787.04314.82590.28787.04787.04787.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17263.85万元,其中:固定资产投资14902.71万元,占项目总投资的86.32%;流动资金2361.14万元,占项目总投资的13.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5544.48万元,占项目总投资的32.12%;设备购置费4596.37万元,占项目总投资的26.62%;其它投资4761.86万元,占项目总投资的27.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14902.71+2361.14=17263.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14902.7186.32%1.1项目建设投资万元14902.7186.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2361.1413.68%3总投资万元万元17263.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8626.80万元,总成本9759.82万元,利润总额-1133.02万元,净利润236.85万元,增值税248.65万元,税金及附加-849.76万元,所得税-283.25万元;第二年收入16175.25万元,总成本15764.63万元,利润总额410.62万元,净利润307.96万元,增值税466.22万元,税金及附加262.96万元,所得税102.66万元;第三年生产负荷100%,收入21567.00万元,总成本17060.22万元,利润总额4506.78万元,净利润3380.09万元,增值税621.62万元,税金及附加281.60万元,所得税1126.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21567.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=621.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8626.8016175.2521567.0021567.0021567.001.1造船起重机万元8626.8016175.2521567.0021567.0021567.002现价增加值万元2760.585176.086901.446
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