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泓域咨询MACRO/ 玻璃钢电缆保护管投资项目立项申请报告玻璃钢电缆保护管投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10873.68万元,同比增长33.77%(2744.89万元)。其中,主营业业务玻璃钢电缆保护管生产及销售收入为10005.16万元,占营业总收入的92.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2466.78万元,较去年同期相比增长203.07万元,增长率8.97%;实现净利润1850.09万元,较去年同期相比增长360.83万元,增长率24.23%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢电缆保护管投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积33256.62平方米(折合约49.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度185.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33256.62平方米,建筑物基底占地面积23778.48平方米,总建筑面积50217.50平方米,其中:规划建设主体工程34987.96平方米,项目规划绿化面积2779.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费2985.69万元。(七)节能分析“玻璃钢电缆保护管投资项目建设项目”,年用电量992177.00千瓦时,年总用水量7991.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.62吨标准煤/年。达产年综合节能量34.59吨标准煤/年,项目总节能率25.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10848.60万元,其中:固定资产投资9225.10万元,占项目总投资的85.03%;流动资金1623.50万元,占项目总投资的14.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14984.00万元,总成本费用11955.22万元,税金及附加183.16万元,利润总额3028.78万元,利税总额3629.70万元,税后净利润2271.59万元,达产年纳税总额1358.12万元;达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.46%,投资回报率20.94%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位283个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区玻璃钢电缆保护管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区玻璃钢电缆保护管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢电缆保护管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位283个,达产年纳税总额1358.12万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.46%,全部投资回报率20.94%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33256.6249.86亩1.1容积率1.511.2建筑系数71.50%1.3投资强度万元/亩185.021.4基底面积平方米23778.481.5总建筑面积平方米50217.501.6绿化面积平方米2779.68绿化率5.54%2总投资万元10848.602.1固定资产投资万元9225.102.1.1土建工程投资万元4329.252.1.1.1土建工程投资占比万元39.91%2.1.2设备投资万元2985.692.1.2.1设备投资占比27.52%2.1.3其它投资万元1910.162.1.3.1其它投资占比17.61%2.1.4固定资产投资占比85.03%2.2流动资金万元1623.502.2.1流动资金占比14.97%3收入万元14984.004总成本万元11955.225利润总额万元3028.786净利润万元2271.597所得税万元1.518增值税万元417.769税金及附加万元183.1610纳税总额万元1358.1211利税总额万元3629.7012投资利润率27.92%13投资利税率33.46%14投资回报率20.94%15回收期年6.2816设备数量台(套)14217年用电量千瓦时992177.0018年用水量立方米7991.8119总能耗吨标准煤122.6220节能率25.77%21节能量吨标准煤34.5922员工数量人283第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度185.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16811.3916811.3934987.9634987.963317.941.1主要生产车间10086.8310086.8320992.7820992.782057.121.2辅助生产车间5379.645379.6411196.1511196.151061.741.3其他生产车间1344.911344.912029.302029.30199.082仓储工程3566.773566.779899.209899.20682.732.1成品贮存891.69891.692474.802474.80170.682.2原料仓储1854.721854.725147.585147.58355.022.3辅助材料仓库820.36820.362276.822276.82157.033供配电工程190.23190.23190.23190.2314.763.1供配电室190.23190.23190.23190.2314.764给排水工程218.76218.76218.76218.7613.204.1给排水218.76218.76218.76218.7613.205服务性工程2258.962258.962258.962258.96155.805.1办公用房969.84969.84969.84969.8490.615.2生活服务1289.121289.121289.121289.1279.266消防及环保工程637.26637.26637.26637.2649.446.1消防环保工程637.26637.26637.26637.2649.447项目总图工程95.1195.1195.1195.1125.667.1场地及道路硬化6059.381145.381145.387.2场区围墙1145.386059.386059.387.3安全保卫室95.1195.1195.1195.118绿化工程1991.8769.72合计23778.4850217.5050217.504329.25六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8032.38万元,占计划投资的74.04%。其中:完成固定资产投资5386.34万元,占总投资的67.06%;完成流动资金投资2646.04,占总投资的32.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8032.381.1完成比例74.04%2完成固定资产投资万元5386.342.1完成比例67.06%3完成流动资金投资万元2646.043.1完成比例32.94%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员283人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元930.422工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元231.033企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元76.044品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元134.115其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.725.3年工资额万元78.786职工工资总额万元9767.78五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9225.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4329.252985.69185.029225.101.1工程费用万元4329.252985.6911391.281.1.1建筑工程费用万元4329.254329.2539.91%1.1.2设备购置及安装费万元2985.692985.6927.52%1.2工程建设其他费用万元1910.161910.1617.61%1.2.1无形资产万元1020.891020.891.3预备费万元889.27889.271.3.1基本预备费万元486.69486.691.3.2涨价预备费万元402.58402.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元9225.109225.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1623.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11391.286330.527974.5411391.2811391.2811391.281.1应收账款万元3417.381879.562733.913417.383417.383417.381.2存货万元5126.082819.344100.865126.085126.085126.081.2.1原辅材料万元1537.82845.801230.261537.821537.821537.821.2.2燃料动力万元76.8942.2961.5176.8976.8976.891.2.3在产品万元2358.001296.901886.402358.002358.002358.001.2.4产成品万元1153.37634.35922.691153.371153.371153.371.3现金万元2847.821566.302278.262847.822847.822847.822流动负债万元9767.785372.287814.229767.789767.789767.782.1应付账款万元9767.785372.287814.229767.789767.789767.783流动资金万元1623.50892.931298.801623.501623.501623.504铺底流动资金万元541.16297.64432.93541.16541.16541.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10848.60万元,其中:固定资产投资9225.10万元,占项目总投资的85.03%;流动资金1623.50万元,占项目总投资的14.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4329.25万元,占项目总投资的39.91%;设备购置费2985.69万元,占项目总投资的27.52%;其它投资1910.16万元,占项目总投资的17.61%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9225.10+1623.50=10848.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9225.1085.03%1.1项目建设投资万元9225.1085.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1623.5014.97%3总投资万元万元10848.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8241.20万元,总成本3030.72万元,利润总额5210.48万元,净利润160.60万元,增值税229.77万元,税金及附加3907.86万元,所得税1302.62万元;第二年收入11987.20万元,总成本4125.16万元,利润总额7862.04万元,净利润5896.53万元,增值税334.21万元,税金及附加173.13万元,所得税1965.51万元;第三年生产负荷100%,收入14984.00万元,总成本11955.22万元,利润总额3028.78万元,净利润2271.59万元,增值税417.76万元,税金及附加183.16万元,所得税757.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14984.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=417.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8241.2011987.2014984.0014984.0014984.001.1玻璃钢电缆保护管万元8241.2011987.2014984.0014984.0014984.002现价增加值万元2637.183835.904

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