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文档简介
泓域咨询MACRO/ 枇杷套袋投资项目立项申请报告枇杷套袋投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入51466.65万元,同比增长8.17%(3887.88万元)。其中,主营业业务枇杷套袋生产及销售收入为48170.54万元,占营业总收入的93.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额13242.70万元,较去年同期相比增长2082.32万元,增长率18.66%;实现净利润9932.03万元,较去年同期相比增长1816.59万元,增长率22.38%。二、项目概况(一)项目名称枇杷套袋投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积55421.03平方米(折合约83.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.23%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度181.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55421.03平方米,建筑物基底占地面积32825.88平方米,总建筑面积85348.39平方米,其中:规划建设主体工程66402.23平方米,项目规划绿化面积4308.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计179台(套),设备购置费6016.28万元。(七)节能分析“枇杷套袋投资项目建设项目”,年用电量1098196.90千瓦时,年总用水量48139.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.08吨标准煤/年。达产年综合节能量39.23吨标准煤/年,项目总节能率26.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22776.57万元,其中:固定资产投资15084.16万元,占项目总投资的66.23%;流动资金7692.41万元,占项目总投资的33.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53370.00万元,总成本费用40769.19万元,税金及附加430.25万元,利润总额12600.81万元,利税总额14769.10万元,税后净利润9450.61万元,达产年纳税总额5318.49万元;达产年投资利润率55.32%,投资利税率64.84%,投资回报率41.49%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位1165个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷枇杷套袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷枇杷套袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“枇杷套袋投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位1165个,达产年纳税总额5318.49万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.32%,投资利税率64.84%,全部投资回报率41.49%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55421.0383.09亩1.1容积率1.541.2建筑系数59.23%1.3投资强度万元/亩181.541.4基底面积平方米32825.881.5总建筑面积平方米85348.391.6绿化面积平方米4308.56绿化率5.05%2总投资万元22776.572.1固定资产投资万元15084.162.1.1土建工程投资万元6632.912.1.1.1土建工程投资占比万元29.12%2.1.2设备投资万元6016.282.1.2.1设备投资占比26.41%2.1.3其它投资万元2434.972.1.3.1其它投资占比10.69%2.1.4固定资产投资占比66.23%2.2流动资金万元7692.412.2.1流动资金占比33.77%3收入万元53370.004总成本万元40769.195利润总额万元12600.816净利润万元9450.617所得税万元1.548增值税万元1738.049税金及附加万元430.2510纳税总额万元5318.4911利税总额万元14769.1012投资利润率55.32%13投资利税率64.84%14投资回报率41.49%15回收期年3.9116设备数量台(套)17917年用电量千瓦时1098196.9018年用水量立方米48139.0819总能耗吨标准煤139.0820节能率26.33%21节能量吨标准煤39.2322员工数量人1165第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.23%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度181.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23207.9023207.9066402.2366402.235676.551.1主要生产车间13924.7413924.7439841.3439841.343519.461.2辅助生产车间7426.537426.5321248.7121248.711816.501.3其他生产车间1856.631856.633851.333851.33340.592仓储工程4923.884923.8812315.0012315.00765.662.1成品贮存1230.971230.973078.753078.75191.412.2原料仓储2560.422560.426403.806403.80398.142.3辅助材料仓库1132.491132.492832.452832.45176.103供配电工程262.61262.61262.61262.6118.373.1供配电室262.61262.61262.61262.6118.374给排水工程302.00302.00302.00302.0016.434.1给排水302.00302.00302.00302.0016.435服务性工程3118.463118.463118.463118.46193.885.1办公用房1804.561804.561804.561804.56107.605.2生活服务1313.901313.901313.901313.90101.656消防及环保工程879.73879.73879.73879.7361.536.1消防环保工程879.73879.73879.73879.7361.537项目总图工程131.30131.30131.30131.30-235.337.1场地及道路硬化8591.301430.311430.317.2场区围墙1430.318591.308591.307.3安全保卫室131.30131.30131.30131.308绿化工程3880.55135.82合计32825.8885348.3985348.396632.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资21760.74万元,占计划投资的95.54%。其中:完成固定资产投资13172.26万元,占总投资的60.53%;完成流动资金投资8588.48,占总投资的39.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元21760.741.1完成比例95.54%2完成固定资产投资万元13172.262.1完成比例60.53%3完成流动资金投资万元8588.483.1完成比例39.47%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1165人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7921.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元4278.182工程技术人员工资2.1平均人数人1752.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元1031.803企业管理人员工资3.1平均人数人473.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元342.224品质管理人员工资4.1平均人数人934.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元524.585其他人员工资5.1平均人数人585.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元288.146职工工资总额万元24888.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15084.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6632.916016.28181.5415084.161.1工程费用万元6632.916016.2832580.901.1.1建筑工程费用万元6632.916632.9129.12%1.1.2设备购置及安装费万元6016.286016.2826.41%1.2工程建设其他费用万元2434.972434.9710.69%1.2.1无形资产万元1454.191454.191.3预备费万元980.78980.781.3.1基本预备费万元509.47509.471.3.2涨价预备费万元471.31471.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元15084.1615084.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7692.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32580.9012920.1528448.1432580.9032580.9032580.901.1应收账款万元9774.273909.717819.429774.279774.279774.271.2存货万元14661.415864.5611729.1214661.4114661.4114661.411.2.1原辅材料万元4398.421759.373518.744398.424398.424398.421.2.2燃料动力万元219.9287.97175.94219.92219.92219.921.2.3在产品万元6744.252697.705395.406744.256744.256744.251.2.4产成品万元3298.821319.532639.053298.823298.823298.821.3现金万元8145.233258.096516.188145.238145.238145.232流动负债万元24888.499955.4019910.7924888.4924888.4924888.492.1应付账款万元24888.499955.4019910.7924888.4924888.4924888.493流动资金万元7692.413076.966153.937692.417692.417692.414铺底流动资金万元2564.111025.652051.312564.112564.112564.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22776.57万元,其中:固定资产投资15084.16万元,占项目总投资的66.23%;流动资金7692.41万元,占项目总投资的33.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6632.91万元,占项目总投资的29.12%;设备购置费6016.28万元,占项目总投资的26.41%;其它投资2434.97万元,占项目总投资的10.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15084.16+7692.41=22776.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15084.1666.23%1.1项目建设投资万元15084.1666.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7692.4133.77%3总投资万元万元22776.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21348.00万元,总成本2823.54万元,利润总额18524.46万元,净利润305.11万元,增值税695.22万元,税金及附加13893.34万元,所得税4631.11万元;第二年收入42696.00万元,总成本4680.45万元,利润总额38015.55万元,净利润28511.66万元,增值税1390.43万元,税金及附加388.54万元,所得税9503.89万元;第三年生产负荷100%,收入53370.00万元,总成本40769.19万元,利润总额12600.81万元,净利润9450.61万元,增值税1738.04万元,税金及附加430.25万元,所得税3150.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53370.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1738.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21348.0042696.0053370.0053370.0053370.001.1枇杷套袋万元21348.0042696.0053370.0053370.0053370.002现价增加值万元6831.3613662.7217078.4017078.4017078.4
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