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泓域咨询MACRO/ 传动齿轮减速器投资项目立项申请报告传动齿轮减速器投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5241.11万元,同比增长16.87%(756.38万元)。其中,主营业业务传动齿轮减速器生产及销售收入为4776.14万元,占营业总收入的91.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1030.06万元,较去年同期相比增长89.30万元,增长率9.49%;实现净利润772.54万元,较去年同期相比增长70.83万元,增长率10.09%。二、项目概况(一)项目名称传动齿轮减速器投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积12612.97平方米(折合约18.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.47%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度174.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12612.97平方米,建筑物基底占地面积9266.75平方米,总建筑面积15009.43平方米,其中:规划建设主体工程11815.41平方米,项目规划绿化面积1102.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1156.75万元。(七)节能分析“传动齿轮减速器投资项目建设项目”,年用电量788192.44千瓦时,年总用水量7829.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.54吨标准煤/年。达产年综合节能量39.84吨标准煤/年,项目总节能率29.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4091.05万元,其中:固定资产投资3292.04万元,占项目总投资的80.47%;流动资金799.01万元,占项目总投资的19.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7568.00万元,总成本费用6004.42万元,税金及附加76.33万元,利润总额1563.58万元,利税总额1855.58万元,税后净利润1172.68万元,达产年纳税总额682.89万元;达产年投资利润率38.22%,投资利税率45.36%,投资回报率28.66%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位153个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区传动齿轮减速器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区传动齿轮减速器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“传动齿轮减速器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位153个,达产年纳税总额682.89万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.22%,投资利税率45.36%,全部投资回报率28.66%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12612.9718.91亩1.1容积率1.191.2建筑系数73.47%1.3投资强度万元/亩174.091.4基底面积平方米9266.751.5总建筑面积平方米15009.431.6绿化面积平方米1102.99绿化率7.35%2总投资万元4091.052.1固定资产投资万元3292.042.1.1土建工程投资万元1154.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.23%2.1.2设备投资万元1156.752.1.2.1设备投资占比28.28%2.1.3其它投资万元980.492.1.3.1其它投资占比23.97%2.1.4固定资产投资占比80.47%2.2流动资金万元799.012.2.1流动资金占比19.53%3收入万元7568.004总成本万元6004.425利润总额万元1563.586净利润万元1172.687所得税万元1.198增值税万元215.679税金及附加万元76.3310纳税总额万元682.8911利税总额万元1855.5812投资利润率38.22%13投资利税率45.36%14投资回报率28.66%15回收期年4.9916设备数量台(套)11317年用电量千瓦时788192.4418年用水量立方米7829.5719总能耗吨标准煤97.5420节能率29.21%21节能量吨标准煤39.8422员工数量人153第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.47%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度174.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6551.596551.5911815.4111815.41999.961.1主要生产车间3930.953930.957089.257089.25619.981.2辅助生产车间2096.512096.513780.933780.93319.991.3其他生产车间524.13524.13685.29685.2960.002仓储工程1390.011390.012076.112076.11127.792.1成品贮存347.50347.50519.03519.0331.952.2原料仓储722.81722.811079.581079.5866.452.3辅助材料仓库319.70319.70477.51477.5129.393供配电工程74.1374.1374.1374.135.133.1供配电室74.1374.1374.1374.135.134给排水工程85.2585.2585.2585.254.594.1给排水85.2585.2585.2585.254.595服务性工程880.34880.34880.34880.3454.195.1办公用房527.09527.09527.09527.0930.475.2生活服务353.25353.25353.25353.2523.026消防及环保工程248.35248.35248.35248.3517.206.1消防环保工程248.35248.35248.35248.3517.207项目总图工程37.0737.0737.0737.07-82.957.1场地及道路硬化2520.03387.39387.397.2场区围墙387.392520.032520.037.3安全保卫室37.0737.0737.0737.078绿化工程825.5028.89合计9266.7515009.4315009.431154.80六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2450.11万元,占计划投资的59.89%。其中:完成固定资产投资1606.25万元,占总投资的65.56%;完成流动资金投资843.86,占总投资的34.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2450.111.1完成比例59.89%2完成固定资产投资万元1606.252.1完成比例65.56%3完成流动资金投资万元843.863.1完成比例34.44%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员153人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1041.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元578.732工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元146.483企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.173.3年工资额万元44.574品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元60.065其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.645.3年工资额万元39.736职工工资总额万元4894.49五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3292.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1154.801156.75174.093292.041.1工程费用万元1154.801156.755693.501.1.1建筑工程费用万元1154.801154.8028.23%1.1.2设备购置及安装费万元1156.751156.7528.28%1.2工程建设其他费用万元980.49980.4923.97%1.2.1无形资产万元462.62462.621.3预备费万元517.87517.871.3.1基本预备费万元288.78288.781.3.2涨价预备费万元229.09229.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元3292.043292.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金799.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5693.502095.383727.725693.505693.505693.501.1应收账款万元1708.05768.621195.631708.051708.051708.051.2存货万元2562.081152.931793.452562.082562.082562.081.2.1原辅材料万元768.62345.88538.04768.62768.62768.621.2.2燃料动力万元38.4317.2926.9038.4338.4338.431.2.3在产品万元1178.56530.35824.991178.561178.561178.561.2.4产成品万元576.47259.41403.53576.47576.47576.471.3现金万元1423.38640.52996.361423.381423.381423.382流动负债万元4894.492202.523426.144894.494894.494894.492.1应付账款万元4894.492202.523426.144894.494894.494894.493流动资金万元799.01359.55559.31799.01799.01799.014铺底流动资金万元266.33119.85186.44266.33266.33266.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4091.05万元,其中:固定资产投资3292.04万元,占项目总投资的80.47%;流动资金799.01万元,占项目总投资的19.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1154.80万元,占项目总投资的28.23%;设备购置费1156.75万元,占项目总投资的28.28%;其它投资980.49万元,占项目总投资的23.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3292.04+799.01=4091.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3292.0480.47%1.1项目建设投资万元3292.0480.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元799.0119.53%3总投资万元万元4091.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3405.60万元,总成本14314.57万元,利润总额-10908.97万元,净利润62.10万元,增值税97.05万元,税金及附加-8181.73万元,所得税-2727.24万元;第二年收入5297.60万元,总成本20297.87万元,利润总额-15000.27万元,净利润-11250.20万元,增值税150.97万元,税金及附加68.57万元,所得税-3750.07万元;第三年生产负荷100%,收入7568.00万元,总成本6004.42万元,利润总额1563.58万元,净利润1172.68万元,增值税215.67万元,税金及附加76.33万元,所得税390.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7568.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=215.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3405.605297.607568.007568.007568.001.1传动齿轮减速器万元3405.605297.607568.007568.007568.002现价增加值万元1089.

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