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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建风速监视器项目立项申请报告新建风速监视器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入31787.51万元,同比增长17.87%(4820.13万元)。其中,主营业业务风速监视器生产及销售收入为28962.95万元,占营业总收入的91.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6444.56万元,较去年同期相比增长688.15万元,增长率11.95%;实现净利润4833.42万元,较去年同期相比增长1039.18万元,增长率27.39%。二、项目概况(一)项目名称新建风速监视器项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积41634.14平方米(折合约62.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.00%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度198.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41634.14平方米,建筑物基底占地面积23731.46平方米,总建筑面积51626.33平方米,其中:规划建设主体工程33052.14平方米,项目规划绿化面积3899.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费3893.51万元。(七)节能分析“新建风速监视器项目建设项目”,年用电量492508.40千瓦时,年总用水量24879.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.65吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年,项目总节能率21.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16154.13万元,其中:固定资产投资12387.25万元,占项目总投资的76.68%;流动资金3766.88万元,占项目总投资的23.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31980.00万元,总成本费用25392.96万元,税金及附加275.56万元,利润总额6587.04万元,利税总额7771.16万元,税后净利润4940.28万元,达产年纳税总额2830.88万元;达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.11%,投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位526个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心风速监视器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心风速监视器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“新建风速监视器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位526个,达产年纳税总额2830.88万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.78%,投资利税率48.11%,全部投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41634.1462.42亩1.1容积率1.241.2建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩198.451.4基底面积平方米23731.461.5总建筑面积平方米51626.331.6绿化面积平方米3899.14绿化率7.55%2总投资万元16154.132.1固定资产投资万元12387.252.1.1土建工程投资万元4333.072.1.1.1土建工程投资占比万元26.82%2.1.2设备投资万元3893.512.1.2.1设备投资占比24.10%2.1.3其它投资万元4160.672.1.3.1其它投资占比25.76%2.1.4固定资产投资占比76.68%2.2流动资金万元3766.882.2.1流动资金占比23.32%3收入万元31980.004总成本万元25392.965利润总额万元6587.046净利润万元4940.287所得税万元1.248增值税万元908.569税金及附加万元275.5610纳税总额万元2830.8811利税总额万元7771.1612投资利润率40.78%13投资利税率48.11%14投资回报率30.58%15回收期年4.7716设备数量台(套)15317年用电量千瓦时492508.4018年用水量立方米24879.8919总能耗吨标准煤62.6520节能率21.15%21节能量吨标准煤26.8522员工数量人526第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。经济发展新动能指数逐年攀升,表明我国经济发展新动能加速发展壮大,经济活力进一步释放,成为缓解经济下行压力,推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.00%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度198.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16778.1416778.1433052.1433052.143051.521.1主要生产车间10066.8810066.8819831.2819831.281891.941.2辅助生产车间5369.005369.0010576.6810576.68976.491.3其他生产车间1342.251342.251917.021917.02183.092仓储工程3559.723559.7212073.2212073.22810.662.1成品贮存889.93889.933018.303018.30202.662.2原料仓储1851.051851.056278.076278.07421.542.3辅助材料仓库818.74818.742776.842776.84186.453供配电工程189.85189.85189.85189.8514.343.1供配电室189.85189.85189.85189.8514.344给排水工程218.33218.33218.33218.3312.834.1给排水218.33218.33218.33218.3312.835服务性工程2254.492254.492254.492254.49151.385.1办公用房910.43910.43910.43910.4377.315.2生活服务1344.061344.061344.061344.0666.696消防及环保工程636.00636.00636.00636.0048.046.1消防环保工程636.00636.00636.00636.0048.047项目总图工程94.9394.9394.9394.93175.447.1场地及道路硬化5967.631420.691420.697.2场区围墙1420.695967.635967.637.3安全保卫室94.9394.9394.9394.938绿化工程1967.4068.86合计23731.4651626.3351626.334333.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14367.91万元,占计划投资的88.94%。其中:完成固定资产投资11173.07万元,占总投资的77.76%;完成流动资金投资3194.84,占总投资的22.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14367.911.1完成比例88.94%2完成固定资产投资万元11173.072.1完成比例77.76%3完成流动资金投资万元3194.843.1完成比例22.24%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员526人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3581.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元1837.402工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元515.323企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元157.014品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元246.525其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元167.406职工工资总额万元15448.38五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12387.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4333.073893.51198.4512387.251.1工程费用万元4333.073893.5119215.261.1.1建筑工程费用万元4333.074333.0726.82%1.1.2设备购置及安装费万元3893.513893.5124.10%1.2工程建设其他费用万元4160.674160.6725.76%1.2.1无形资产万元2241.562241.561.3预备费万元1919.111919.111.3.1基本预备费万元1047.771047.771.3.2涨价预备费万元871.34871.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元12387.2512387.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3766.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19215.268942.0315310.1119215.2619215.2619215.261.1应收账款万元5764.582305.834035.205764.585764.585764.581.2存货万元8646.873458.756052.818646.878646.878646.871.2.1原辅材料万元2594.061037.621815.842594.062594.062594.061.2.2燃料动力万元129.7051.8890.79129.70129.70129.701.2.3在产品万元3977.561591.022784.293977.563977.563977.561.2.4产成品万元1945.55778.221361.881945.551945.551945.551.3现金万元4803.811921.533362.674803.814803.814803.812流动负债万元15448.386179.3510813.8715448.3815448.3815448.382.1应付账款万元15448.386179.3510813.8715448.3815448.3815448.383流动资金万元3766.881506.752636.823766.883766.883766.884铺底流动资金万元1255.61502.25878.941255.611255.611255.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16154.13万元,其中:固定资产投资12387.25万元,占项目总投资的76.68%;流动资金3766.88万元,占项目总投资的23.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4333.07万元,占项目总投资的26.82%;设备购置费3893.51万元,占项目总投资的24.10%;其它投资4160.67万元,占项目总投资的25.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12387.25+3766.88=16154.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12387.2576.68%1.1项目建设投资万元12387.2576.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3766.8823.32%3总投资万元万元16154.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12792.00万元,总成本2822.30万元,利润总额9969.70万元,净利润210.15万元,增值税363.42万元,税金及附加7477.28万元,所得税2492.43万元;第二年收入22386.00万元,总成本4336.03万元,利润总额18049.97万元,净利润13537.48万元,增值税635.99万元,税金及附加242.86万元,所得税4512.49万元;第三年生产负荷100%,收入31980.00万元,总成本25392.96万元,利润总额6587.04万元,净利润4940.28万元,增值税908.56万元,税金及附加275.56万元,所得税1646.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31980.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=908.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12792.0022386.0031980.0031980.0031980.001.1风速监视器万元12792.0022386.0031980.0031980.0031980.002现价增加值万元4093.447163.5210233.6010233
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