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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建绝缘尼龙护套电线项目立项申请报告新建绝缘尼龙护套电线项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7596.92万元,同比增长19.81%(1256.30万元)。其中,主营业业务绝缘尼龙护套电线生产及销售收入为6515.88万元,占营业总收入的85.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1751.71万元,较去年同期相比增长292.92万元,增长率20.08%;实现净利润1313.78万元,较去年同期相比增长165.79万元,增长率14.44%。二、项目概况(一)项目名称新建绝缘尼龙护套电线项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积11272.30平方米(折合约16.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.99%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度197.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11272.30平方米,建筑物基底占地面积7889.48平方米,总建筑面积18035.68平方米,其中:规划建设主体工程14263.30平方米,项目规划绿化面积1074.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1119.94万元。(七)节能分析“新建绝缘尼龙护套电线项目建设项目”,年用电量879810.56千瓦时,年总用水量6271.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.67吨标准煤/年。达产年综合节能量44.39吨标准煤/年,项目总节能率24.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4483.75万元,其中:固定资产投资3330.14万元,占项目总投资的74.27%;流动资金1153.61万元,占项目总投资的25.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8486.00万元,总成本费用6636.54万元,税金及附加75.70万元,利润总额1849.46万元,利税总额2180.26万元,税后净利润1387.10万元,达产年纳税总额793.17万元;达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.63%,投资回报率30.94%,全部投资回收期4.73年,提供就业职位165个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园绝缘尼龙护套电线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园绝缘尼龙护套电线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建绝缘尼龙护套电线项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位165个,达产年纳税总额793.17万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.25%,投资利税率48.63%,全部投资回报率30.94%,全部投资回收期4.73年,固定资产投资回收期4.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11272.3016.90亩1.1容积率1.601.2建筑系数69.99%1.3投资强度万元/亩197.051.4基底面积平方米7889.481.5总建筑面积平方米18035.681.6绿化面积平方米1074.26绿化率5.96%2总投资万元4483.752.1固定资产投资万元3330.142.1.1土建工程投资万元1406.512.1.1.1土建工程投资占比万元31.37%2.1.2设备投资万元1119.942.1.2.1设备投资占比24.98%2.1.3其它投资万元803.692.1.3.1其它投资占比17.92%2.1.4固定资产投资占比74.27%2.2流动资金万元1153.612.2.1流动资金占比25.73%3收入万元8486.004总成本万元6636.545利润总额万元1849.466净利润万元1387.107所得税万元1.608增值税万元255.109税金及附加万元75.7010纳税总额万元793.1711利税总额万元2180.2612投资利润率41.25%13投资利税率48.63%14投资回报率30.94%15回收期年4.7316设备数量台(套)9217年用电量千瓦时879810.5618年用水量立方米6271.4119总能耗吨标准煤108.6720节能率24.88%21节能量吨标准煤44.3922员工数量人165第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.99%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度197.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5577.865577.8614263.3014263.301223.551.1主要生产车间3346.723346.728557.988557.98758.601.2辅助生产车间1784.921784.924564.264564.26391.541.3其他生产车间446.23446.23827.27827.2773.412仓储工程1183.421183.422452.052452.05152.982.1成品贮存295.86295.86613.01613.0138.242.2原料仓储615.38615.381275.071275.0779.552.3辅助材料仓库272.19272.19563.97563.9735.193供配电工程63.1263.1263.1263.124.433.1供配电室63.1263.1263.1263.124.434给排水工程72.5872.5872.5872.583.964.1给排水72.5872.5872.5872.583.965服务性工程749.50749.50749.50749.5046.765.1办公用房326.72326.72326.72326.7221.545.2生活服务422.78422.78422.78422.7820.036消防及环保工程211.44211.44211.44211.4414.846.1消防环保工程211.44211.44211.44211.4414.847项目总图工程31.5631.5631.5631.56-66.687.1场地及道路硬化2006.45354.88354.887.2场区围墙354.882006.452006.457.3安全保卫室31.5631.5631.5631.568绿化工程761.9826.67合计7889.4818035.6818035.681406.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3860.71万元,占计划投资的86.10%。其中:完成固定资产投资2743.91万元,占总投资的71.07%;完成流动资金投资1116.80,占总投资的28.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3860.711.1完成比例86.10%2完成固定资产投资万元2743.912.1完成比例71.07%3完成流动资金投资万元1116.803.1完成比例28.93%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员165人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1121.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元483.452工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元126.473企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元45.874品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元68.175其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.855.3年工资额万元50.366职工工资总额万元4767.38五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3330.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1406.511119.94197.053330.141.1工程费用万元1406.511119.945920.991.1.1建筑工程费用万元1406.511406.5131.37%1.1.2设备购置及安装费万元1119.941119.9424.98%1.2工程建设其他费用万元803.69803.6917.92%1.2.1无形资产万元363.29363.291.3预备费万元440.40440.401.3.1基本预备费万元213.72213.721.3.2涨价预备费万元226.68226.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元3330.143330.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1153.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5920.994369.144787.225920.995920.995920.991.1应收账款万元1776.301154.591421.041776.301776.301776.301.2存货万元2664.451731.892131.562664.452664.452664.451.2.1原辅材料万元799.33519.57639.47799.33799.33799.331.2.2燃料动力万元39.9725.9831.9739.9739.9739.971.2.3在产品万元1225.65796.67980.521225.651225.651225.651.2.4产成品万元599.50389.68479.60599.50599.50599.501.3现金万元1480.25962.161184.201480.251480.251480.252流动负债万元4767.383098.803813.904767.384767.384767.382.1应付账款万元4767.383098.803813.904767.384767.384767.383流动资金万元1153.61749.85922.891153.611153.611153.614铺底流动资金万元384.53249.95307.63384.53384.53384.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4483.75万元,其中:固定资产投资3330.14万元,占项目总投资的74.27%;流动资金1153.61万元,占项目总投资的25.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1406.51万元,占项目总投资的31.37%;设备购置费1119.94万元,占项目总投资的24.98%;其它投资803.69万元,占项目总投资的17.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3330.14+1153.61=4483.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3330.1474.27%1.1项目建设投资万元3330.1474.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1153.6125.73%3总投资万元万元4483.75二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5515.90万元,总成本14788.20万元,利润总额-9272.30万元,净利润64.99万元,增值税165.81万元,税金及附加-6954.22万元,所得税-2318.07万元;第二年收入6788.80万元,总成本17471.07万元,利润总额-10682.27万元,净利润-8011.70万元,增值税204.08万元,税金及附加69.58万元,所得税-2670.57万元;第三年生产负荷100%,收入8486.00万元,总成本6636.54万元,利润总额1849.46万元,净利润1387.10万元,增值税255.10万元,税金及附加75.70万元,所得税462.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8486.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=255.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5515.906788.808486.008486.008486.001.1绝缘尼龙护套电线万元5515.906788.808486.008486.008486.002现价增加值万元1765.09
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