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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建铜锡粉项目立项申请报告新建铜锡粉项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx集团实现营业收入35967.12万元,同比增长21.63%(6395.24万元)。其中,主营业业务铜锡粉生产及销售收入为29617.47万元,占营业总收入的82.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8378.87万元,较去年同期相比增长1819.63万元,增长率27.74%;实现净利润6284.15万元,较去年同期相比增长1274.22万元,增长率25.43%。二、项目概况(一)项目名称新建铜锡粉项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积58722.68平方米(折合约88.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.84%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度170.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58722.68平方米,建筑物基底占地面积40424.69平方米,总建筑面积86322.34平方米,其中:规划建设主体工程56659.22平方米,项目规划绿化面积6430.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4838.61万元。(七)节能分析“新建铜锡粉项目建设项目”,年用电量683962.60千瓦时,年总用水量34830.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.03吨标准煤/年。达产年综合节能量30.58吨标准煤/年,项目总节能率28.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20056.41万元,其中:固定资产投资14971.20万元,占项目总投资的74.65%;流动资金5085.21万元,占项目总投资的25.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44887.00万元,总成本费用35450.48万元,税金及附加391.08万元,利润总额9436.52万元,利税总额11129.19万元,税后净利润7077.39万元,达产年纳税总额4051.80万元;达产年投资利润率47.05%,投资利税率55.49%,投资回报率35.29%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位909个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地铜锡粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地铜锡粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“新建铜锡粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位909个,达产年纳税总额4051.80万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.05%,投资利税率55.49%,全部投资回报率35.29%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58722.6888.04亩1.1容积率1.471.2建筑系数68.84%1.3投资强度万元/亩170.051.4基底面积平方米40424.691.5总建筑面积平方米86322.341.6绿化面积平方米6430.85绿化率7.45%2总投资万元20056.412.1固定资产投资万元14971.202.1.1土建工程投资万元7278.122.1.1.1土建工程投资占比万元36.29%2.1.2设备投资万元4838.612.1.2.1设备投资占比24.13%2.1.3其它投资万元2854.472.1.3.1其它投资占比14.23%2.1.4固定资产投资占比74.65%2.2流动资金万元5085.212.2.1流动资金占比25.35%3收入万元44887.004总成本万元35450.485利润总额万元9436.526净利润万元7077.397所得税万元1.478增值税万元1301.599税金及附加万元391.0810纳税总额万元4051.8011利税总额万元11129.1912投资利润率47.05%13投资利税率55.49%14投资回报率35.29%15回收期年4.3316设备数量台(套)13017年用电量千瓦时683962.6018年用水量立方米34830.8619总能耗吨标准煤87.0320节能率28.03%21节能量吨标准煤30.5822员工数量人909第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.84%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度170.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28580.2628580.2656659.2256659.225254.841.1主要生产车间17148.1617148.1633995.5333995.533258.001.2辅助生产车间9145.689145.6818130.9518130.951681.551.3其他生产车间2286.422286.423286.233286.23315.292仓储工程6063.706063.7019281.0319281.031300.522.1成品贮存1515.921515.924820.264820.26325.132.2原料仓储3153.123153.1210026.1410026.14676.272.3辅助材料仓库1394.651394.654434.644434.64299.123供配电工程323.40323.40323.40323.4024.543.1供配电室323.40323.40323.40323.4024.544给排水工程371.91371.91371.91371.9121.954.1给排水371.91371.91371.91371.9121.955服务性工程3840.353840.353840.353840.35259.035.1办公用房1711.201711.201711.201711.20146.815.2生活服务2129.152129.152129.152129.15142.796消防及环保工程1083.381083.381083.381083.3882.216.1消防环保工程1083.381083.381083.381083.3882.217项目总图工程161.70161.70161.70161.70204.127.1场地及道路硬化10960.952240.552240.557.2场区围墙2240.5510960.9510960.957.3安全保卫室161.70161.70161.70161.708绿化工程3740.21130.91合计40424.6986322.3486322.347278.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16189.53万元,占计划投资的80.72%。其中:完成固定资产投资11728.80万元,占总投资的72.45%;完成流动资金投资4460.73,占总投资的27.55%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16189.531.1完成比例80.72%2完成固定资产投资万元11728.802.1完成比例72.45%3完成流动资金投资万元4460.733.1完成比例27.55%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员909人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6181.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元3241.462工程技术人员工资2.1平均人数人1362.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元799.063企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元276.524品质管理人员工资4.1平均人数人734.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元394.075其他人员工资5.1平均人数人465.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元187.996职工工资总额万元26988.85五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14971.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7278.124838.61170.0514971.201.1工程费用万元7278.124838.6132074.061.1.1建筑工程费用万元7278.127278.1236.29%1.1.2设备购置及安装费万元4838.614838.6124.13%1.2工程建设其他费用万元2854.472854.4714.23%1.2.1无形资产万元1601.701601.701.3预备费万元1252.771252.771.3.1基本预备费万元641.09641.091.3.2涨价预备费万元611.68611.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元14971.2014971.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5085.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32074.0613196.2024710.1932074.0632074.0632074.061.1应收账款万元9622.223848.896735.559622.229622.229622.221.2存货万元14433.335773.3310103.3314433.3314433.3314433.331.2.1原辅材料万元4330.001732.003031.004330.004330.004330.001.2.2燃料动力万元216.5086.60151.55216.50216.50216.501.2.3在产品万元6639.332655.734647.536639.336639.336639.331.2.4产成品万元3247.501299.002273.253247.503247.503247.501.3现金万元8018.523207.415612.968018.528018.528018.522流动负债万元26988.8510795.5418892.1926988.8526988.8526988.852.1应付账款万元26988.8510795.5418892.1926988.8526988.8526988.853流动资金万元5085.212034.083559.655085.215085.215085.214铺底流动资金万元1695.05678.031186.551695.051695.051695.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20056.41万元,其中:固定资产投资14971.20万元,占项目总投资的74.65%;流动资金5085.21万元,占项目总投资的25.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7278.12万元,占项目总投资的36.29%;设备购置费4838.61万元,占项目总投资的24.13%;其它投资2854.47万元,占项目总投资的14.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14971.20+5085.21=20056.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14971.2074.65%1.1项目建设投资万元14971.2074.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5085.2125.35%3总投资万元万元20056.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17954.80万元,总成本7181.71万元,利润总额10773.09万元,净利润297.37万元,增值税520.64万元,税金及附加8079.82万元,所得税2693.27万元;第二年收入31420.90万元,总成本10822.52万元,利润总额20598.38万元,净利润15448.78万元,增值税911.11万元,税金及附加344.22万元,所得税5149.60万元;第三年生产负荷100%,收入44887.00万元,总成本35450.48万元,利润总额9436.52万元,净利润7077.39万元,增值税1301.59万元,税金及附加391.08万元,所得税2359.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44887.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1301.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17954.8031420.9044887.0044887.0044887.001.1铜锡粉万元17954.8031420.9044887.0044887.0044887.002现价增加值万元5745.5410054.6914363.8414363.841
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