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文档简介
泓域咨询MACRO/ RP03醇酸油漆投资项目立项申请报告RP03醇酸油漆投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入16850.51万元,同比增长9.02%(1394.02万元)。其中,主营业业务RP03醇酸油漆生产及销售收入为15195.35万元,占营业总收入的90.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3900.89万元,较去年同期相比增长979.06万元,增长率33.51%;实现净利润2925.67万元,较去年同期相比增长345.96万元,增长率13.41%。二、项目概况(一)项目名称RP03醇酸油漆投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积18976.15平方米(折合约28.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.12%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度195.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18976.15平方米,建筑物基底占地面积12926.55平方米,总建筑面积19735.20平方米,其中:规划建设主体工程15236.92平方米,项目规划绿化面积1377.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费2141.20万元。(七)节能分析“RP03醇酸油漆投资项目建设项目”,年用电量751252.28千瓦时,年总用水量13115.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.45吨标准煤/年。达产年综合节能量27.91吨标准煤/年,项目总节能率24.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8470.78万元,其中:固定资产投资5554.86万元,占项目总投资的65.58%;流动资金2915.92万元,占项目总投资的34.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19855.00万元,总成本费用15417.16万元,税金及附加149.36万元,利润总额4437.84万元,利税总额5199.32万元,税后净利润3328.38万元,达产年纳税总额1870.94万元;达产年投资利润率52.39%,投资利税率61.38%,投资回报率39.29%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位302个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区RP03醇酸油漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区RP03醇酸油漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“RP03醇酸油漆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位302个,达产年纳税总额1870.94万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.39%,投资利税率61.38%,全部投资回报率39.29%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18976.1528.45亩1.1容积率1.041.2建筑系数68.12%1.3投资强度万元/亩195.251.4基底面积平方米12926.551.5总建筑面积平方米19735.201.6绿化面积平方米1377.59绿化率6.98%2总投资万元8470.782.1固定资产投资万元5554.862.1.1土建工程投资万元1683.622.1.1.1土建工程投资占比万元19.88%2.1.2设备投资万元2141.202.1.2.1设备投资占比25.28%2.1.3其它投资万元1730.042.1.3.1其它投资占比20.42%2.1.4固定资产投资占比65.58%2.2流动资金万元2915.922.2.1流动资金占比34.42%3收入万元19855.004总成本万元15417.165利润总额万元4437.846净利润万元3328.387所得税万元1.048增值税万元612.129税金及附加万元149.3610纳税总额万元1870.9411利税总额万元5199.3212投资利润率52.39%13投资利税率61.38%14投资回报率39.29%15回收期年4.0516设备数量台(套)5217年用电量千瓦时751252.2818年用水量立方米13115.2619总能耗吨标准煤93.4520节能率24.70%21节能量吨标准煤27.9122员工数量人302第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.12%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度195.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9139.079139.0715236.9215236.921429.861.1主要生产车间5483.445483.449142.159142.15886.511.2辅助生产车间2924.502924.504875.814875.81457.561.3其他生产车间731.13731.13883.74883.7485.792仓储工程1938.981938.982923.882923.88199.552.1成品贮存484.75484.75730.97730.9749.892.2原料仓储1008.271008.271520.421520.42103.772.3辅助材料仓库445.97445.97672.49672.4945.903供配电工程103.41103.41103.41103.417.943.1供配电室103.41103.41103.41103.417.944给排水工程118.92118.92118.92118.927.104.1给排水118.92118.92118.92118.927.105服务性工程1228.021228.021228.021228.0283.815.1办公用房570.20570.20570.20570.2043.885.2生活服务657.82657.82657.82657.8241.106消防及环保工程346.43346.43346.43346.4326.606.1消防环保工程346.43346.43346.43346.4326.607项目总图工程51.7151.7151.7151.71-112.557.1场地及道路硬化3348.85618.54618.547.2场区围墙618.543348.853348.857.3安全保卫室51.7151.7151.7151.718绿化工程1180.1741.31合计12926.5519735.2019735.201683.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6768.97万元,占计划投资的79.91%。其中:完成固定资产投资4975.22万元,占总投资的73.50%;完成流动资金投资1793.75,占总投资的26.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6768.971.1完成比例79.91%2完成固定资产投资万元4975.222.1完成比例73.50%3完成流动资金投资万元1793.753.1完成比例26.50%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员302人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元5.691.3年工资额万元1060.072工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元281.623企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元94.324品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元120.185其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.915.3年工资额万元98.966职工工资总额万元12657.08五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5554.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1683.622141.20195.255554.861.1工程费用万元1683.622141.2015573.001.1.1建筑工程费用万元1683.621683.6219.88%1.1.2设备购置及安装费万元2141.202141.2025.28%1.2工程建设其他费用万元1730.041730.0420.42%1.2.1无形资产万元692.24692.241.3预备费万元1037.801037.801.3.1基本预备费万元530.96530.961.3.2涨价预备费万元506.84506.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5554.865554.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2915.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15573.008935.5810565.2915573.0015573.0015573.001.1应收账款万元4671.902803.143503.924671.904671.904671.901.2存货万元7007.854204.715255.897007.857007.857007.851.2.1原辅材料万元2102.361261.411576.772102.362102.362102.361.2.2燃料动力万元105.1263.0778.84105.12105.12105.121.2.3在产品万元3223.611934.172417.713223.613223.613223.611.2.4产成品万元1576.77946.061182.571576.771576.771576.771.3现金万元3893.252335.952919.943893.253893.253893.252流动负债万元12657.087594.259492.8112657.0812657.0812657.082.1应付账款万元12657.087594.259492.8112657.0812657.0812657.083流动资金万元2915.921749.552186.942915.922915.922915.924铺底流动资金万元971.96583.18728.98971.96971.96971.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8470.78万元,其中:固定资产投资5554.86万元,占项目总投资的65.58%;流动资金2915.92万元,占项目总投资的34.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1683.62万元,占项目总投资的19.88%;设备购置费2141.20万元,占项目总投资的25.28%;其它投资1730.04万元,占项目总投资的20.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5554.86+2915.92=8470.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5554.8665.58%1.1项目建设投资万元5554.8665.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2915.9234.42%3总投资万元万元8470.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11913.00万元,总成本4312.39万元,利润总额7600.61万元,净利润119.98万元,增值税367.27万元,税金及附加5700.46万元,所得税1900.15万元;第二年收入14891.25万元,总成本5108.61万元,利润总额9782.64万元,净利润7336.98万元,增值税459.09万元,税金及附加131.00万元,所得税2445.66万元;第三年生产负荷100%,收入19855.00万元,总成本15417.16万元,利润总额4437.84万元,净利润3328.38万元,增值税612.12万元,税金及附加149.36万元,所得税1109.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19855.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=612.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11913.0014891.2519855.0019855.0019855.001.1RP03醇酸油漆万元11913.0014891.2519855.0019855.0019855.002现价增加值万元3812.164765.20635
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