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泓域咨询MACRO/ 烫平机等洗涤机械投资项目立项申请报告烫平机等洗涤机械投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入17444.88万元,同比增长11.08%(1740.32万元)。其中,主营业业务烫平机等洗涤机械生产及销售收入为14993.40万元,占营业总收入的85.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3478.12万元,较去年同期相比增长494.63万元,增长率16.58%;实现净利润2608.59万元,较去年同期相比增长386.66万元,增长率17.40%。二、项目概况(一)项目名称烫平机等洗涤机械投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20596.96平方米(折合约30.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.35%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度176.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20596.96平方米,建筑物基底占地面积14489.96平方米,总建筑面积26776.05平方米,其中:规划建设主体工程21012.85平方米,项目规划绿化面积1976.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2033.97万元。(七)节能分析“烫平机等洗涤机械投资项目建设项目”,年用电量587625.25千瓦时,年总用水量16562.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.63吨标准煤/年。达产年综合节能量27.23吨标准煤/年,项目总节能率23.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7430.24万元,其中:固定资产投资5447.54万元,占项目总投资的73.32%;流动资金1982.70万元,占项目总投资的26.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15583.00万元,总成本费用12279.87万元,税金及附加137.06万元,利润总额3303.13万元,利税总额3895.79万元,税后净利润2477.35万元,达产年纳税总额1418.44万元;达产年投资利润率44.46%,投资利税率52.43%,投资回报率33.34%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位337个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区烫平机等洗涤机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区烫平机等洗涤机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“烫平机等洗涤机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位337个,达产年纳税总额1418.44万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.46%,投资利税率52.43%,全部投资回报率33.34%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20596.9630.88亩1.1容积率1.301.2建筑系数70.35%1.3投资强度万元/亩176.411.4基底面积平方米14489.961.5总建筑面积平方米26776.051.6绿化面积平方米1976.26绿化率7.38%2总投资万元7430.242.1固定资产投资万元5447.542.1.1土建工程投资万元2336.712.1.1.1土建工程投资占比万元31.45%2.1.2设备投资万元2033.972.1.2.1设备投资占比27.37%2.1.3其它投资万元1076.862.1.3.1其它投资占比14.49%2.1.4固定资产投资占比73.32%2.2流动资金万元1982.702.2.1流动资金占比26.68%3收入万元15583.004总成本万元12279.875利润总额万元3303.136净利润万元2477.357所得税万元1.308增值税万元455.609税金及附加万元137.0610纳税总额万元1418.4411利税总额万元3895.7912投资利润率44.46%13投资利税率52.43%14投资回报率33.34%15回收期年4.5016设备数量台(套)11417年用电量千瓦时587625.2518年用水量立方米16562.3419总能耗吨标准煤73.6320节能率23.75%21节能量吨标准煤27.2322员工数量人337第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.35%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度176.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10244.4010244.4021012.8521012.852017.141.1主要生产车间6146.646146.6412607.7112607.711250.631.2辅助生产车间3278.213278.216724.116724.11645.481.3其他生产车间819.55819.551218.751218.75121.032仓储工程2173.492173.493746.083746.08261.532.1成品贮存543.37543.37936.52936.5265.382.2原料仓储1130.211130.211947.961947.96136.002.3辅助材料仓库499.90499.90861.60861.6060.153供配电工程115.92115.92115.92115.929.103.1供配电室115.92115.92115.92115.929.104给排水工程133.31133.31133.31133.318.144.1给排水133.31133.31133.31133.318.145服务性工程1376.551376.551376.551376.5596.105.1办公用房788.05788.05788.05788.0549.185.2生活服务588.50588.50588.50588.5039.746消防及环保工程388.33388.33388.33388.3330.506.1消防环保工程388.33388.33388.33388.3330.507项目总图工程57.9657.9657.9657.96-129.757.1场地及道路硬化3642.07752.51752.517.2场区围墙752.513642.073642.077.3安全保卫室57.9657.9657.9657.968绿化工程1255.6743.95合计14489.9626776.0526776.052336.71六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7112.61万元,占计划投资的95.73%。其中:完成固定资产投资4799.50万元,占总投资的67.48%;完成流动资金投资2313.11,占总投资的32.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7112.611.1完成比例95.73%2完成固定资产投资万元4799.502.1完成比例67.48%3完成流动资金投资万元2313.113.1完成比例32.52%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员337人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2291.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1063.732工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元352.363企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元94.384品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元142.185其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元95.036职工工资总额万元10348.01五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5447.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2336.712033.97176.415447.541.1工程费用万元2336.712033.9712330.711.1.1建筑工程费用万元2336.712336.7131.45%1.1.2设备购置及安装费万元2033.972033.9727.37%1.2工程建设其他费用万元1076.861076.8614.49%1.2.1无形资产万元520.62520.621.3预备费万元556.24556.241.3.1基本预备费万元251.60251.601.3.2涨价预备费万元304.64304.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元5447.545447.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1982.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12330.717095.217797.2712330.7112330.7112330.711.1应收账款万元3699.212404.492774.413699.213699.213699.211.2存货万元5548.823606.734161.615548.825548.825548.821.2.1原辅材料万元1664.651082.021248.481664.651664.651664.651.2.2燃料动力万元83.2354.1062.4283.2383.2383.231.2.3在产品万元2552.461659.101914.342552.462552.462552.461.2.4产成品万元1248.48811.51936.361248.481248.481248.481.3现金万元3082.682003.742312.013082.683082.683082.682流动负债万元10348.016726.217761.0110348.0110348.0110348.012.1应付账款万元10348.016726.217761.0110348.0110348.0110348.013流动资金万元1982.701288.761487.031982.701982.701982.704铺底流动资金万元660.89429.58495.67660.89660.89660.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7430.24万元,其中:固定资产投资5447.54万元,占项目总投资的73.32%;流动资金1982.70万元,占项目总投资的26.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2336.71万元,占项目总投资的31.45%;设备购置费2033.97万元,占项目总投资的27.37%;其它投资1076.86万元,占项目总投资的14.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5447.54+1982.70=7430.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5447.5473.32%1.1项目建设投资万元5447.5473.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1982.7026.68%3总投资万元万元7430.24二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10128.95万元,总成本12460.20万元,利润总额-2331.25万元,净利润117.92万元,增值税296.14万元,税金及附加-1748.44万元,所得税-582.81万元;第二年收入11687.25万元,总成本14014.49万元,利润总额-2327.24万元,净利润-1745.43万元,增值税341.70万元,税金及附加123.39万元,所得税-581.81万元;第三年生产负荷100%,收入15583.00万元,总成本12279.87万元,利润总额3303.13万元,净利润2477.35万元,增值税455.60万元,税金及附加137.06万元,所得税825.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15583.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=455.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10128.9511687.2515583.0015583.0015583.001.1烫平机等洗涤机械万元10128.9511687.2515583.0015583.0015583.002现价增加值万元3241.263739.924986.564986.5649

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