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文档简介
PMC作业流程目录
1、生产计划作业管理办法....................................2
2、物料管控作业管理办法....................................6
3、采购作业管理办法......................................11
4、供应商管理办法.........................................15
5、供应商合作协议书.......................................21
6、廉政合约...............................................26
7、廉洁保证书.............................................27
8、进料作业管理办法.......................................21
9、领(发)料作业管理办法.................................27
10、仓库管理制度...........................................28
11、盘点管理制度...........................................34
12、进料作业管理办法.......................................42
13、领(发)料作业流程.....................................46
14、退料作业管理办法.......................................49
15、补料作业管理办法.......................................52
16、成品进仓作业管理办法...................................55
17、成品出仓作业管理办法...................................58
18、物控管理条例...........................................61
19、呆废物料处理作业流程...................................66
20、各类表单...............................................72
生产计划作业流程
序号流程负责人表单作业内容
业务员将客户订单转换成《生产通
业务员/《生产通知
1—►生产通知知单》,报业务部副总审核后,于
业务部副总单》
1小时内分发给PMC部主管。
PMC部主管对《生产通知单》中的
NG
产品进行产能、负荷评估,并确
负应>>PMC部主管/《生产通知
唯定是否有能力接受订单。若无法满
2单》
业务员足订单需要,则反馈给业务员处
0K理。
制作《主生产计划》
《主生产计PMC部主管以产品为对象单位编制
PMC部主管
3划表》《主生产计划》,并交计划员。
计划员根据《主生产计划》,进行
《月生产计
制作《月生产计划》/详细的排产分析,并制作《月生产
计划员划》/《发外
4’《发外加工计划》计划》。如需外发加工:制作《发
加工计划》
外加工计划》。
PMC部主管对《月生产计划》、《发
《月生产计外加工计戈U》进行审核。若无误,
5核PMC部主管划》/《发外则签字返交计划员。计划员分发物
加工计划》控员、生产部生产部各一份。有
0K误,则通知计划员修改。
1T《产品零配物控员根据《月生产计划》,结合
物料筹备
物控员/件明细表》/《产品零配件明细表》,编制《物
6《物料需求料需求计划》,交采购编制《采购
采购员
T计划》/《采计划》,双方共同组织、实施物
购计划》料筹备工作。
制作《周生产计划》
计划员根据《月生产计划》,结合
《周生产计
计划员《物料需求单》情况,制作《周生
7NG划》
产计划》。
审核
NG
生产准备
生产实施
生产副总对《周生产计划》进行审
《周生产计
PMC部主管核,无误,则下发生产部,有误,
8划》
返交计划员修改计划;
生产部各生产部主管按《周生产计
9生产部主管戈U》作好物料、工艺等产前准备。
计划员协调、处理异常情况。
生产部主管组织员工按《周生产计
生产员工
10划表》组织实施生产。
PMC部主管每日组织、召开生产协
PMC部主管调会,并对异常情况进行排除或
11/计划员由计划员对排产计划进行适当调
整。
序号流程负责人表单作业内容
生产部主管每日填写《生产日报
生产部主管/《生产日报
12生产统计表》交计划员,计划员根据生产进
计划员表》
度情况进行相应处理。
生产部物料生产部将生产好的半成品/成品及
半成品/成品进、出仓
13员/时办理入库手续,仓库对完工好
仓管员的半成品/成品办理出入库手续。
PMC部对生产计划执行信息进行收
1
集、统计、分析,召开生产例会
信息处理
14相关人员议,对生产计划执行情况进行检
讨、分析与总结,拟定改进措施,
并跟进改进结果。
生产计划作业管理办法
1.0目的
为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺
利实现,制订本作业流程。
2.0范围
适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。
3.0职责
3.1业务部:负责编制、审核《生产通知单》;
3.2PMC部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实
施生产计划,确保生产顺畅进行;
3.3生产部:负责执行生产计划,进行生产统计与生产控制工作。
4.0作业程序
4.1业务部.业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的
时间(精确到分钟),正常订单4小时内、紧急订单1小时内将
客户订单转换成《生产通知单》,并报业务部副总进行审批;
4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将
《生产通知单》交还业务员,业务员及时将《生产通知单》交给
PMC部主管;
4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估,井
确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要,则1小时内反
馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单
位编制《主生产计划》,并交计划员;
4.4计划员根据《主生产计划》,进行详细的排产分析,于每月初制
定《月生产计划》。若需外发加工,则制作《发外加工计划》;
4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》
的审核工作。若无误,则交计划员,计划员分发物控员一份。有
误,则通知计划员进行修改;
4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内,完成编制《物料需求计
划》,并交采购一份,采购员于接到《物料需求计划》的两天内,
完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作;
4.7计划员根据《月生产计划》,结合《物料需求计划》情况,于每
周一上午10:00前完成编制《周生产计划》;
4.8PMC部主管于周一15:00前完成《周生产计划》的审核工作,无
误,则分发给物控员、生产部主管各一份,有误,返交计划员修
改;
4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准
备;
4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料,生产部主管
组织员工严格执行《周计划生划》,并确保进度与品质;
4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与
处理。若有异常,各部门以《生产异常联络单》方式向计划部提
报,PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行
适当调整;
4.12生产部主管每日填写《生产日报表》,并于第二天8:30前交计
划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理;
4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工
好的半成品/成品办理出库手续;
4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,PMC部主管
组织、召开生产管理例会,对生产计划执行情况进行检讨、分
析与总结,拟定改进措施,并跟进改进结果。
5.0处罚规定
5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的,
处罚责任人5元/单;
5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的,处罚计划员5元/单;
5.3生产部未执行《周生产计划》的,处罚生产部主管10元/单;影
响订单完成的,处罚20元/单;
5.4计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影
响订单完成的,处罚20元/次;
5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的,处罚2元/张;
5.6其它未尽违规情节,参照相关规定执行。
6.0相关表单
6.1《生产通知单》
6.2《主生产计划》
6.3《月生产计划》
6.4《发外加工计划》
6.5《生产日报表》
6.6《物料需求计划》
6.7《采购计划》
6.8《周生产计划
物料管控作业流程
序号流程责任人表单作业内容
PMC部主管负责编制下月《主生产
1主生产计划确定PMC部主管《主生产计划》
计划》。
计划员根据《主生产计划》,编
3《月生产计划》
计划员/制《月生产计划》或《发外加工
2月生产计划确定/《发外加工计
PMC部主管计划》交PMC部主管审核、确认
划》
后,由计划员分发给物控员。
1,
物料需求分析《月生产计划》物控员根据《月生产计划》,结
3物控员/《产品零配件合《产品零配件明细表》对用料
明细表》进行量、时分析。
1
编制《物料需
求计划》
—►
物控员将分折结果形成《物料需
NG《物料需求计求计划》,如需发外加工,则根
4物控员
划》据《发外加工计划》编制《发外
加工用料清单》。
,0K
1
PMC部主管对《物料需求计划》、
V7>《物料需求计
《发外加工用料清单》进行审核,
NG部主管/戈1》/
0KPMC
5有误,则通知物控员进行修改。
物控员《发外加工用
无误,返交物控员,由物控员分
料清单》
编制《采购计发给采购员。
划》
采购员根据《物料需求计划》,进
6r'采购员《采购计划》行采购分析,编制《采购计划》
N(><
>交PMC部主管审核。
采购组长或PMC部主管对《采购
0K
采购组长/计划》进行审核,有误,则通知
71《采购计划》
PMC部主管采购员进行修改。无误,返交采
编制《采购订单》
—)购员编制《采购订单》。
《采购订单》/采购员编制《采购订单》(或《发
8采购员
1《发外加工单》外加工订单》)。
序号流程责任人表单作业内容
采购组长或PMC部主管分别对
《采购订单》/《采购计划》或《发外加工订单》
采购组长/
9批《发外加工订进行审核、审批。有误,则通知
PMC部主管
单》采购员进行修改。无误,返交采
OK
购员实施采购、发外作业。
1
物控员、采购员《采购管制表》
物料跟催物控员/
对物料交期,交量进行控制与跟
10采购员/《采购管制表》
催。部主管定期或不定期对
1PMC
PMC部主管
物料检验、入跟催结果进行检查。
仓、储存和保管
仓管员接收经检验合格的物料进
仓,提供进仓信息给物控员、采
11仓管员
购员,井对进料进行适当的储存
领(发)料作业和保管。
仓管员/仓管员按计划员下发的生产计划
12生产部物料《材料领料单》及《产品零配件明细表》中核定
1
—生产制造员的用料量发放给生产部使用。
生产部主管按生产计划组织、实
13生产部主管
1f施生产。
退料发外加工补料
仓管员/PMC生产部物料员根据生产情况进行
主管物料退仓或补领,补领须PMC部
14主管审批;对需发外加工的工序
1f采购员/
库存监控由采购员具体实施发外加工;并
生产物料员最终达成产品的实现。
1T物控员对库存物料(包括材料、
15物控员
信息处理成品等)状况进行监控。
业务员负责编制《出货通知单》、
业务部副总《出货通知单》
《出门放行条》并交业务副总、
16/财务会计/《出门放行条》
财务会计审核。仓管员开具《成
信息处理成品仓管员/《成品出仓单》
品出仓单》,并组织成品出货。
各部门责任人负责相关各类表单
17责任人
的编制、传递。
物料管控作业管理办法
L0目的
为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到
有效管控,控制库存物料水平,制定本流程。
2.0范围
适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。
3.0职责
3.1PMC部(物控):负责物料请购、进度跟进及用料控制工作;
3.2采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;
3.3PMC部(仓库):负责物料的保管储存与发放工作;
3.4品管部:负责物料品质的验收与监控;
3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作
业;
3.6业务部:负责编制出货指令,监督出货作业。
4.作业程序
4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》,并下发计划员处
理;
4.2计划员根据《主生产计划》,进行具体的产能、负荷分析后,编
制《月生产计划》(如有发外加工,则编制《发外加工计划》)交
PMC部主管审核、确认后,将《月生产计划》分发给物控员;
4.3物控员根据《月生产计划》,结合《产品零配件明细表》、库存
状况等对用料进行量、时分析;
4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》,对需发外加工的物料
或产品,则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》;
4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核,
若发现有误,则通知物控员进行修改,无误,则签字确认后,返
交物控员,由物控员分发给采购员;
4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》,结合在途量、最小
订购量、安全存量等资料,进行采购分析,并编制《采购计划》
交上级审核;
4.7采购组长或PMC部主管对《采购计戈力进行审核。若发现有误,及
时通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制《采购订单》或
《发外加工订单》,并将采购组长或PMC部主管审批经过的《采购
订单》下达给供应商或加工商;
4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期,交量进行
控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC部主管定期或
不定期对跟催结果进行检查;
4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验,仓管员接收经检
验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购员,并对进料
进行适当的储存和保管;
4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定
的用料量发放给生产部使用,加强对物料领用的控制;
4.11生产部按生产计划组织、实施生产;
4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业,补领需
经PMC部主管审批;采购员、仓管员对需发外加工的工序实施
发外加工,并最终达成产品的实现;
4.13物控员对库存物料状况进行监,包括材料、成品等,并随时进
行补充或调整;
4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副
总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对
出货进行现场监督;
4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类
相关表单,物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统
计、分析,并提出物料管控改进措施。
5.处罚规定
5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计戈»需要的,
或盲目超计划订料造成物料积压的,处罚责任人10元/种物料;
5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料,超过规定数量且未经厂
长批准的视为违规,违规者视情节轻重,给予10〜200元罚款;
5.3物控员未能严格控制物料数量,因自身失误造成呆、废料的,视
情节轻重给予10〜30元处罚;
5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容,如实编制《采购计
戈U》,导致《物料需求计划》与《采购计划》不符的,处罚10元
/种;
5.5因其它原因而生产的工作失误,按相关流程的规定处理。
6.相关表单
6.1《主生产计划》
6.2《月生产计划》
6.3《发外加工计划》
6.4《产品零配件明细表》
6.5《物料需求计划》
6.6《发外加工用料清单》
6.7《采购计划》
6.8《发外加工订单》
6.9《采购订单》
6.10《采购管制表》
6.11《出货通知单》
6.12《出门放行条》
采购作业流程
序号流程责任人表单作业内容
生产物料由物控员以《物料需求计划》方式
物控员/《物料需求计提出申购;工、量具及辅助用料等非生产物
部门负责人戈IJ》/《请购单》料由相关部门用《请购单》申购,部门负责
人审批,中购指令统一交采购员处理。
采购根据《物料需求计划》,进行分析,编
采购员《采购计划》
制《采购计划》交采购组长或PMC主管审核。
采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行
采购组长
3《采购计划》审核。有误,则通知采购员进行修改。无误,
/PMC部主管
返交采购员编制《采购订单》。
采购员《采购订单》采购员按要求编制《采购订单上
采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》
采购组长
5《采购订单》进行审核、审批。有误,则通知采购员进行
/PMC部主管
修改。无误,返交采购员实施采购作业。
采购员将《采购订单》下达到供方处,并要
《采购管制
采购员求供方确认网签;将确认后的订单内容列入
表》
《采购管制表》。
采购员随时与供方保持联系,跟催供方按
质、按量如期交货。有更改时要即时书面通
采购员
知供方确认。采购组长或PMC部主管定期或
不定期对跟催结果进行检查。
《进料检验报IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。
IQC
告》并将《进料检验报告》交采购员。
信息处理
处理退、补料和
编制《材料进仓单》,收料入仓、登卡、入
9仓管员材料进仓单
帐。
仓管将《材料进仓单》分发采购、财务;采
仓管员/购员将采购结果列入《采购管制表》,并将
《材料进仓
10采购员/《材料进仓单》转交给供方做结算凭证;财
单》
会计员务会计核实《材料进仓单》内容,与供方对
帐。
采购员及时处理退货处理的后续工作;及时
11采购员处理因短缺补采等处理工作;向供方反馈不
良信息,并要求供方改进及确认补货交期。
《采购作业流程》管理办法
1.0目的
为了规范和完善采购作业程序,确保物料的申购,采购得到合理、
有效的管控,制订本作业流程。
2.0范围
适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施C
3.0职责
3.1生产副总(必要时总经理):负责物料采购的最终审批工作;
3.2PMC部(物控):负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制
工作;
3.3PMC部采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理
工作;
3.41斗£部(仓库):负责物料数量的验收工作;
3.5品管部:负责物料的品质验收工作。
4.0作业程序
4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购,经生产副
总审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关
部门以《请购单》方式提出申购,经部门负责人审批。所有经过
审批的申购指令统一交到采购,由相应采购员负责处理;
4.2采购员根据《物料需求计划》,结合采购周期、最小订购量、最
低存量等资料,在进行采购期、量分析后,编制《采购计划》。
若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进,采购员必
须在4小时内向物控员反馈;
4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核;
4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误,则通知
采购员进行修改。无误,返交采购员编制《采购订单》;
4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》,必要时,附上样
板、图纸等资料,并交上级审核、审批;
4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制
《采购订单》,直接以《请购单》方式采购,但必须交采购组长
或PMC部主管审核审批;
4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、
审批。若有误,则通知采购员进行修改;无误,返交采购员实施
采购作业;
4.8审核、审批时间规定:紧急订单30分钟内完成,常规订单2小
口寸内完成;
4.9审核、审批经过,由相应采购员将《采购订单》下达给供方,紧
急订单30分钟内完成,常规订单2小时内完成并要求对方书面回
签。《采购订单》审批不经过,采购员必须适当说明理由,以回复
相关部门负责人;
4.10采购员将审批经过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部
门(包括仓库、财务),并保管好所有《物料需求计划》、《采
购计划》、《采购订单》及《请购单》,以备对帐时提供给财务
人员审查;
4.11采购员负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催,要求供
方在2天内完成回签确认工作,并将《采购订单》内容列入《采
购管制表》;
4.12采购员当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记
录,并随时与供方保持联系,要求供方按质、按量如期交货;
4.13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检
查;
4.14如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时,采购员
须先进行确认,待确认无误后,及时与供应商协商变更事宜,
以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生《采购订单》内容
需作变更时,采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主
管处理;
4.15供方送货到厂后,仓库收料员负责《送货单》与《采购订单》的
核对工作,并在《采购订单》上作好相应记录,以备追溯与查核;
4.16收料员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部IQC
根据《进料检验作业流程》对来料进行品质验收,判定来料是否
合格允收,并将《进料检验报告》的采购联交采购员;
4.17采购员需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问
题进行协调与处理。必要时,与供方高层进行相关的改进沟通;
4.18检验合格,仓管员填写《材料进仓单》,并进行相关入库作业;
判定不合格,则启动《进料不合格品处理作业流程》;
4.19收料员将《每日收货汇总表》、仓管员将《材料进仓单》、品管
员将《进料检验报告》于第二天8:30前送交采购;
4.20采购员根据各部门送交的物料信息,将采购结果列入《采购管制
表》。若有异常,则及时反馈给物控员;
4.21采购员签收《材料进仓单》供方联,并将供方联转给供方做结算
凭证;
4.22公司财务会计核实《材料进仓单》内容,与供方对帐无误后,将
采购金额列入应付款项;
4.23采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作;及时处
理因生产部退料、需再退供应商以及短缺补采等处理工作;向
供方反馈不良信息,并要求供方改进及确认补货交期。
5.0处罚规定
5.1对不按本流程规定时间完成任务的,处罚责任人5元/次;
5.2未办理有效手续进行采购的,处罚采购员10-100元/单;确有特
殊先采购后补单的,只限小额少量物料,且当天须完成补办手续,
违者处罚10元/天,至完成补办手续为止;
5.3对不按照流程规定交上级审核、审批的,处罚责任人5元/单;
5.4《采购订单》下达给供方后,未要求供方回签的,处罚采购员5
元/单罚款;
5.5采购员丢失《材料进仓单》的,按5元/单处罚;
5.6采购员未及时安排退货的,按5元/单处罚,超过7天仍未退货的,
由第8天起按5元/天处罚;
5.7采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的,给予5元/单处
罚;
5.8财务对帐时审查《采购订单》而采购员不能提供的,处罚采购员5
元/单;若该单采购造成呆滞料的,处罚采购员20元/单。
6.0相关表单
6.1《物料需求计划》
6.2《采购计划》
6.3《采购订单》
6.4《采购管制表》
6.5《送货单》
6.6《进料检验报告》
6.7《每口收货汇总表》
6.8《材料进仓单》
供应商管理办法
1.0目的
对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供
满足本公司规定]含品质、价格、交期、服务等)要求的各类
材料,并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。
2.0适用范围
2.1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有
供应商。
2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供
应商。
2.3季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。
3.0定义
3.1新供应商:是指从前没有与本公司开展业务往来,或半年以上未
发生、业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物
料类别完全不同的供应商。
4.0职责
4.1供应商评估小组:
4.1.1供应商评估小组由采购、开发部、品管部、PMC部组成。
4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。
4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。
4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
42品管部:
4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并
参与对供应商的品质管理方面的评估。
4.3开发部:
4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技
术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。
4.4
温馨提示
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