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文档简介

PMC作业流程目录

1、生产计划作业管理办法....................................2

2、物料管控作业管理办法....................................6

3、采购作业管理办法......................................11

4、供应商管理办法.........................................15

5、供应商合作协议书.......................................21

6、廉政合约...............................................26

7、廉洁保证书.............................................27

8、进料作业管理办法.......................................21

9、领(发)料作业管理办法.................................27

10、仓库管理制度...........................................28

11、盘点管理制度...........................................34

12、进料作业管理办法.......................................42

13、领(发)料作业流程.....................................46

14、退料作业管理办法.......................................49

15、补料作业管理办法.......................................52

16、成品进仓作业管理办法...................................55

17、成品出仓作业管理办法...................................58

18、物控管理条例...........................................61

19、呆废物料处理作业流程...................................66

20、各类表单...............................................72

生产计划作业流程

序号流程负责人表单作业内容

业务员将客户订单转换成《生产通

业务员/《生产通知

1—►生产通知知单》,报业务部副总审核后,于

业务部副总单》

1小时内分发给PMC部主管。

PMC部主管对《生产通知单》中的

NG

产品进行产能、负荷评估,并确

负应>>PMC部主管/《生产通知

唯定是否有能力接受订单。若无法满

2单》

业务员足订单需要,则反馈给业务员处

0K理。

制作《主生产计划》

《主生产计PMC部主管以产品为对象单位编制

PMC部主管

3划表》《主生产计划》,并交计划员。

计划员根据《主生产计划》,进行

《月生产计

制作《月生产计划》/详细的排产分析,并制作《月生产

计划员划》/《发外

4’《发外加工计划》计划》。如需外发加工:制作《发

加工计划》

外加工计划》。

PMC部主管对《月生产计划》、《发

《月生产计外加工计戈U》进行审核。若无误,

5核PMC部主管划》/《发外则签字返交计划员。计划员分发物

加工计划》控员、生产部生产部各一份。有

0K误,则通知计划员修改。

1T《产品零配物控员根据《月生产计划》,结合

物料筹备

物控员/件明细表》/《产品零配件明细表》,编制《物

6《物料需求料需求计划》,交采购编制《采购

采购员

T计划》/《采计划》,双方共同组织、实施物

购计划》料筹备工作。

制作《周生产计划》

计划员根据《月生产计划》,结合

《周生产计

计划员《物料需求单》情况,制作《周生

7NG划》

产计划》。

审核

NG

生产准备

生产实施

生产副总对《周生产计划》进行审

《周生产计

PMC部主管核,无误,则下发生产部,有误,

8划》

返交计划员修改计划;

生产部各生产部主管按《周生产计

9生产部主管戈U》作好物料、工艺等产前准备。

计划员协调、处理异常情况。

生产部主管组织员工按《周生产计

生产员工

10划表》组织实施生产。

PMC部主管每日组织、召开生产协

PMC部主管调会,并对异常情况进行排除或

11/计划员由计划员对排产计划进行适当调

整。

序号流程负责人表单作业内容

生产部主管每日填写《生产日报

生产部主管/《生产日报

12生产统计表》交计划员,计划员根据生产进

计划员表》

度情况进行相应处理。

生产部物料生产部将生产好的半成品/成品及

半成品/成品进、出仓

13员/时办理入库手续,仓库对完工好

仓管员的半成品/成品办理出入库手续。

PMC部对生产计划执行信息进行收

1

集、统计、分析,召开生产例会

信息处理

14相关人员议,对生产计划执行情况进行检

讨、分析与总结,拟定改进措施,

并跟进改进结果。

生产计划作业管理办法

1.0目的

为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺

利实现,制订本作业流程。

2.0范围

适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

3.0职责

3.1业务部:负责编制、审核《生产通知单》;

3.2PMC部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实

施生产计划,确保生产顺畅进行;

3.3生产部:负责执行生产计划,进行生产统计与生产控制工作。

4.0作业程序

4.1业务部.业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的

时间(精确到分钟),正常订单4小时内、紧急订单1小时内将

客户订单转换成《生产通知单》,并报业务部副总进行审批;

4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将

《生产通知单》交还业务员,业务员及时将《生产通知单》交给

PMC部主管;

4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估,井

确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要,则1小时内反

馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时内以产品为对象单

位编制《主生产计划》,并交计划员;

4.4计划员根据《主生产计划》,进行详细的排产分析,于每月初制

定《月生产计划》。若需外发加工,则制作《发外加工计划》;

4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》

的审核工作。若无误,则交计划员,计划员分发物控员一份。有

误,则通知计划员进行修改;

4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内,完成编制《物料需求计

划》,并交采购一份,采购员于接到《物料需求计划》的两天内,

完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作;

4.7计划员根据《月生产计划》,结合《物料需求计划》情况,于每

周一上午10:00前完成编制《周生产计划》;

4.8PMC部主管于周一15:00前完成《周生产计划》的审核工作,无

误,则分发给物控员、生产部主管各一份,有误,返交计划员修

改;

4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准

备;

4.10仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料,生产部主管

组织员工严格执行《周计划生划》,并确保进度与品质;

4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与

处理。若有异常,各部门以《生产异常联络单》方式向计划部提

报,PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行

适当调整;

4.12生产部主管每日填写《生产日报表》,并于第二天8:30前交计

划员,计划员根据生产进度情况进行相应处理;

4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工

好的半成品/成品办理出库手续;

4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,PMC部主管

组织、召开生产管理例会,对生产计划执行情况进行检讨、分

析与总结,拟定改进措施,并跟进改进结果。

5.0处罚规定

5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的,

处罚责任人5元/单;

5.2下发的生产计划未经PMC部主管审核的,处罚计划员5元/单;

5.3生产部未执行《周生产计划》的,处罚生产部主管10元/单;影

响订单完成的,处罚20元/单;

5.4计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影

响订单完成的,处罚20元/次;

5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的,处罚2元/张;

5.6其它未尽违规情节,参照相关规定执行。

6.0相关表单

6.1《生产通知单》

6.2《主生产计划》

6.3《月生产计划》

6.4《发外加工计划》

6.5《生产日报表》

6.6《物料需求计划》

6.7《采购计划》

6.8《周生产计划

物料管控作业流程

序号流程责任人表单作业内容

PMC部主管负责编制下月《主生产

1主生产计划确定PMC部主管《主生产计划》

计划》。

计划员根据《主生产计划》,编

3《月生产计划》

计划员/制《月生产计划》或《发外加工

2月生产计划确定/《发外加工计

PMC部主管计划》交PMC部主管审核、确认

划》

后,由计划员分发给物控员。

1,

物料需求分析《月生产计划》物控员根据《月生产计划》,结

3物控员/《产品零配件合《产品零配件明细表》对用料

明细表》进行量、时分析。

1

编制《物料需

求计划》

—►

物控员将分折结果形成《物料需

NG《物料需求计求计划》,如需发外加工,则根

4物控员

划》据《发外加工计划》编制《发外

加工用料清单》。

,0K

1

PMC部主管对《物料需求计划》、

V7>《物料需求计

《发外加工用料清单》进行审核,

NG部主管/戈1》/

0KPMC

5有误,则通知物控员进行修改。

物控员《发外加工用

无误,返交物控员,由物控员分

料清单》

编制《采购计发给采购员。

划》

采购员根据《物料需求计划》,进

6r'采购员《采购计划》行采购分析,编制《采购计划》

N(><

>交PMC部主管审核。

采购组长或PMC部主管对《采购

0K

采购组长/计划》进行审核,有误,则通知

71《采购计划》

PMC部主管采购员进行修改。无误,返交采

编制《采购订单》

—)购员编制《采购订单》。

《采购订单》/采购员编制《采购订单》(或《发

8采购员

1《发外加工单》外加工订单》)。

序号流程责任人表单作业内容

采购组长或PMC部主管分别对

《采购订单》/《采购计划》或《发外加工订单》

采购组长/

9批《发外加工订进行审核、审批。有误,则通知

PMC部主管

单》采购员进行修改。无误,返交采

OK

购员实施采购、发外作业。

1

物控员、采购员《采购管制表》

物料跟催物控员/

对物料交期,交量进行控制与跟

10采购员/《采购管制表》

催。部主管定期或不定期对

1PMC

PMC部主管

物料检验、入跟催结果进行检查。

仓、储存和保管

仓管员接收经检验合格的物料进

仓,提供进仓信息给物控员、采

11仓管员

购员,井对进料进行适当的储存

领(发)料作业和保管。

仓管员/仓管员按计划员下发的生产计划

12生产部物料《材料领料单》及《产品零配件明细表》中核定

1

—生产制造员的用料量发放给生产部使用。

生产部主管按生产计划组织、实

13生产部主管

1f施生产。

退料发外加工补料

仓管员/PMC生产部物料员根据生产情况进行

主管物料退仓或补领,补领须PMC部

14主管审批;对需发外加工的工序

1f采购员/

库存监控由采购员具体实施发外加工;并

生产物料员最终达成产品的实现。

1T物控员对库存物料(包括材料、

15物控员

信息处理成品等)状况进行监控。

业务员负责编制《出货通知单》、

业务部副总《出货通知单》

《出门放行条》并交业务副总、

16/财务会计/《出门放行条》

财务会计审核。仓管员开具《成

信息处理成品仓管员/《成品出仓单》

品出仓单》,并组织成品出货。

各部门责任人负责相关各类表单

17责任人

的编制、传递。

物料管控作业管理办法

L0目的

为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到

有效管控,控制库存物料水平,制定本流程。

2.0范围

适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责

3.1PMC部(物控):负责物料请购、进度跟进及用料控制工作;

3.2采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;

3.3PMC部(仓库):负责物料的保管储存与发放工作;

3.4品管部:负责物料品质的验收与监控;

3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作

业;

3.6业务部:负责编制出货指令,监督出货作业。

4.作业程序

4.1PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》,并下发计划员处

理;

4.2计划员根据《主生产计划》,进行具体的产能、负荷分析后,编

制《月生产计划》(如有发外加工,则编制《发外加工计划》)交

PMC部主管审核、确认后,将《月生产计划》分发给物控员;

4.3物控员根据《月生产计划》,结合《产品零配件明细表》、库存

状况等对用料进行量、时分析;

4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》,对需发外加工的物料

或产品,则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》;

4.5PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核,

若发现有误,则通知物控员进行修改,无误,则签字确认后,返

交物控员,由物控员分发给采购员;

4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》,结合在途量、最小

订购量、安全存量等资料,进行采购分析,并编制《采购计划》

交上级审核;

4.7采购组长或PMC部主管对《采购计戈力进行审核。若发现有误,及

时通知采购员进行修改。无误,返交采购员编制《采购订单》或

《发外加工订单》,并将采购组长或PMC部主管审批经过的《采购

订单》下达给供应商或加工商;

4.8物控员、采购员分别根据《采购管制表》对物料交期,交量进行

控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC部主管定期或

不定期对跟催结果进行检查;

4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验,仓管员接收经检

验合格的物料进仓,提供进仓信息给物控员、采购员,并对进料

进行适当的储存和保管;

4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定

的用料量发放给生产部使用,加强对物料领用的控制;

4.11生产部按生产计划组织、实施生产;

4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业,补领需

经PMC部主管审批;采购员、仓管员对需发外加工的工序实施

发外加工,并最终达成产品的实现;

4.13物控员对库存物料状况进行监,包括材料、成品等,并随时进

行补充或调整;

4.14业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副

总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对

出货进行现场监督;

4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类

相关表单,物控员、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统

计、分析,并提出物料管控改进措施。

5.处罚规定

5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计戈»需要的,

或盲目超计划订料造成物料积压的,处罚责任人10元/种物料;

5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料,超过规定数量且未经厂

长批准的视为违规,违规者视情节轻重,给予10〜200元罚款;

5.3物控员未能严格控制物料数量,因自身失误造成呆、废料的,视

情节轻重给予10〜30元处罚;

5.4采购员未根据《物料需求计划》中相关内容,如实编制《采购计

戈U》,导致《物料需求计划》与《采购计划》不符的,处罚10元

/种;

5.5因其它原因而生产的工作失误,按相关流程的规定处理。

6.相关表单

6.1《主生产计划》

6.2《月生产计划》

6.3《发外加工计划》

6.4《产品零配件明细表》

6.5《物料需求计划》

6.6《发外加工用料清单》

6.7《采购计划》

6.8《发外加工订单》

6.9《采购订单》

6.10《采购管制表》

6.11《出货通知单》

6.12《出门放行条》

采购作业流程

序号流程责任人表单作业内容

生产物料由物控员以《物料需求计划》方式

物控员/《物料需求计提出申购;工、量具及辅助用料等非生产物

部门负责人戈IJ》/《请购单》料由相关部门用《请购单》申购,部门负责

人审批,中购指令统一交采购员处理。

采购根据《物料需求计划》,进行分析,编

采购员《采购计划》

制《采购计划》交采购组长或PMC主管审核。

采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行

采购组长

3《采购计划》审核。有误,则通知采购员进行修改。无误,

/PMC部主管

返交采购员编制《采购订单》。

采购员《采购订单》采购员按要求编制《采购订单上

采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》

采购组长

5《采购订单》进行审核、审批。有误,则通知采购员进行

/PMC部主管

修改。无误,返交采购员实施采购作业。

采购员将《采购订单》下达到供方处,并要

《采购管制

采购员求供方确认网签;将确认后的订单内容列入

表》

《采购管制表》。

采购员随时与供方保持联系,跟催供方按

质、按量如期交货。有更改时要即时书面通

采购员

知供方确认。采购组长或PMC部主管定期或

不定期对跟催结果进行检查。

《进料检验报IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。

IQC

告》并将《进料检验报告》交采购员。

信息处理

处理退、补料和

编制《材料进仓单》,收料入仓、登卡、入

9仓管员材料进仓单

帐。

仓管将《材料进仓单》分发采购、财务;采

仓管员/购员将采购结果列入《采购管制表》,并将

《材料进仓

10采购员/《材料进仓单》转交给供方做结算凭证;财

单》

会计员务会计核实《材料进仓单》内容,与供方对

帐。

采购员及时处理退货处理的后续工作;及时

11采购员处理因短缺补采等处理工作;向供方反馈不

良信息,并要求供方改进及确认补货交期。

《采购作业流程》管理办法

1.0目的

为了规范和完善采购作业程序,确保物料的申购,采购得到合理、

有效的管控,制订本作业流程。

2.0范围

适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施C

3.0职责

3.1生产副总(必要时总经理):负责物料采购的最终审批工作;

3.2PMC部(物控):负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制

工作;

3.3PMC部采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理

工作;

3.41斗£部(仓库):负责物料数量的验收工作;

3.5品管部:负责物料的品质验收工作。

4.0作业程序

4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购,经生产副

总审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关

部门以《请购单》方式提出申购,经部门负责人审批。所有经过

审批的申购指令统一交到采购,由相应采购员负责处理;

4.2采购员根据《物料需求计划》,结合采购周期、最小订购量、最

低存量等资料,在进行采购期、量分析后,编制《采购计划》。

若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进,采购员必

须在4小时内向物控员反馈;

4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核;

4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误,则通知

采购员进行修改。无误,返交采购员编制《采购订单》;

4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》,必要时,附上样

板、图纸等资料,并交上级审核、审批;

4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制

《采购订单》,直接以《请购单》方式采购,但必须交采购组长

或PMC部主管审核审批;

4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、

审批。若有误,则通知采购员进行修改;无误,返交采购员实施

采购作业;

4.8审核、审批时间规定:紧急订单30分钟内完成,常规订单2小

口寸内完成;

4.9审核、审批经过,由相应采购员将《采购订单》下达给供方,紧

急订单30分钟内完成,常规订单2小时内完成并要求对方书面回

签。《采购订单》审批不经过,采购员必须适当说明理由,以回复

相关部门负责人;

4.10采购员将审批经过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部

门(包括仓库、财务),并保管好所有《物料需求计划》、《采

购计划》、《采购订单》及《请购单》,以备对帐时提供给财务

人员审查;

4.11采购员负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催,要求供

方在2天内完成回签确认工作,并将《采购订单》内容列入《采

购管制表》;

4.12采购员当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记

录,并随时与供方保持联系,要求供方按质、按量如期交货;

4.13采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检

查;

4.14如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时,采购员

须先进行确认,待确认无误后,及时与供应商协商变更事宜,

以尽量减少本厂损失。若因供应商原因而产生《采购订单》内容

需作变更时,采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主

管处理;

4.15供方送货到厂后,仓库收料员负责《送货单》与《采购订单》的

核对工作,并在《采购订单》上作好相应记录,以备追溯与查核;

4.16收料员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部IQC

根据《进料检验作业流程》对来料进行品质验收,判定来料是否

合格允收,并将《进料检验报告》的采购联交采购员;

4.17采购员需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问

题进行协调与处理。必要时,与供方高层进行相关的改进沟通;

4.18检验合格,仓管员填写《材料进仓单》,并进行相关入库作业;

判定不合格,则启动《进料不合格品处理作业流程》;

4.19收料员将《每日收货汇总表》、仓管员将《材料进仓单》、品管

员将《进料检验报告》于第二天8:30前送交采购;

4.20采购员根据各部门送交的物料信息,将采购结果列入《采购管制

表》。若有异常,则及时反馈给物控员;

4.21采购员签收《材料进仓单》供方联,并将供方联转给供方做结算

凭证;

4.22公司财务会计核实《材料进仓单》内容,与供方对帐无误后,将

采购金额列入应付款项;

4.23采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作;及时处

理因生产部退料、需再退供应商以及短缺补采等处理工作;向

供方反馈不良信息,并要求供方改进及确认补货交期。

5.0处罚规定

5.1对不按本流程规定时间完成任务的,处罚责任人5元/次;

5.2未办理有效手续进行采购的,处罚采购员10-100元/单;确有特

殊先采购后补单的,只限小额少量物料,且当天须完成补办手续,

违者处罚10元/天,至完成补办手续为止;

5.3对不按照流程规定交上级审核、审批的,处罚责任人5元/单;

5.4《采购订单》下达给供方后,未要求供方回签的,处罚采购员5

元/单罚款;

5.5采购员丢失《材料进仓单》的,按5元/单处罚;

5.6采购员未及时安排退货的,按5元/单处罚,超过7天仍未退货的,

由第8天起按5元/天处罚;

5.7采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的,给予5元/单处

罚;

5.8财务对帐时审查《采购订单》而采购员不能提供的,处罚采购员5

元/单;若该单采购造成呆滞料的,处罚采购员20元/单。

6.0相关表单

6.1《物料需求计划》

6.2《采购计划》

6.3《采购订单》

6.4《采购管制表》

6.5《送货单》

6.6《进料检验报告》

6.7《每口收货汇总表》

6.8《材料进仓单》

供应商管理办法

1.0目的

对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供

满足本公司规定]含品质、价格、交期、服务等)要求的各类

材料,并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。

2.0适用范围

2.1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有

供应商。

2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供

应商。

2.3季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。

3.0定义

3.1新供应商:是指从前没有与本公司开展业务往来,或半年以上未

发生、业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物

料类别完全不同的供应商。

4.0职责

4.1供应商评估小组:

4.1.1供应商评估小组由采购、开发部、品管部、PMC部组成。

4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。

4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

42品管部:

4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并

参与对供应商的品质管理方面的评估。

4.3开发部:

4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技

术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。

4.4

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