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文档简介
第第页公司仓储管理标准化操作手册范例公司仓储管理标准化操作手册范例怎么写仓储管理是企业运营的紧要环节,它直接影响到生产效率和客户满意度。编写一份详尽的仓储管理标准化操作手册对于提升仓库管理水平至关紧要。以下是一份范例,旨在供应应用的引导,同时也包含了一些新手可能遇到的问题,以期更贴近实际操作。一、仓库布局规划1.依据库存物品的种类和体积,合理划分存储区域,如:易损品区、重物区、常用品区等。2.设计清楚的通道,确保叉车和其他搬运设备能顺畅通行。3.存储架应稳固,高度适中,便于取货。二、库存管理1.实施先进先出(FIFO)原则,避开库存积压和过期。2.定期盘点,确保库存数据准确无误。3.使用条形码或RFID系统跟踪库存,提高效率。三、收发货流程1.收货时,核对货物数量、型号,确保与订单全都。2.发货前,进行二次检查,防止错发。3.记录每次收发货的时间、人员,以便追踪和分析。四、安全与维护1.定期检查仓库设施,如照明、消防设备,确保安全。2.员工应接受安全培训,了解紧急疏散路线。3.遵守环保规定,处理废弃物。五、员工培训1.新员工入职时进行仓储操作培训,确保了解基本流程。2.定期进行技能提升培训,提高工作效率。3.强调团队合作,培养良好的沟通习惯。六、绩效评估1.设立明确的KPIs,如库存准确率、收发货速度等。2.定期评估员工表现,供应反馈和改进看法。3.鼓舞员工提出改进建议,优化仓储管理。管理标准规范在订立管理标按时,应重视实际操作的可行性,同时保持敏捷性以应对变动。标准需明确、具体,易于理解和执行,同时要具备肯定的宽容性,允许在实践中不绝调整和完善。管理标准有哪些1.仓库布局和分区2.库存管理策略3.收发货流程标准化4.安全与维护措施5.员工培训和绩效评估体系注意事项1.订立标按时要考虑仓库的实际情况和员工本领。2.标准需定期更新,以适应业务发展。3.操作手册应简洁明白,避开过于多而杂。书写格式1.使用清楚的标题和子标题,条理分明。2.内容应条理清楚,避开冗长的句子。3.使用实例或案例说明,加强可理解性。4.语言要专业但不失亲和力,体现人性化管理。通过遵从上述管理标准和书写规范,企业可以构建一个高效、安全的仓储管理体系,从而提高整体运营效率。不绝学习和改进,以适应不绝变动的市场环境和客户需求。公司仓储管理标准化操作手册范例范文公司仓储管理标准化操作手册范本1.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1货物到达后,收货人员依据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品情形,如货物有严重受损情形,需立刻通知送货或拉货人员等待处理,必需时拍照留下凭证。如货物情形完好,开始卸货工作。1.1.3卸货时,收货人员必需严格监督货物的装卸情形(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必需在收货单上严格注明,并保存一份由司机签字确认的文件,如货物记录单,运输质量跟踪表等。破损,短缺的情况须进行拍照,并及时上报主管负责人,主管或库存掌控人员,以便及时通知送货或拉货人员。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,雪,冰雹等),必需采取各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到应码放位置上每拍码放的数量严格依照入库主管要求进行码放。1.1.5收货人员签收送货清单,并填写相关所需票据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。1.1.6仓管主管要将客单在当天完成将相关资料录入系统并将客单递交财务并录入系统。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等待处理方法。并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应票据,如货运公司、客户不能供应相应票据,仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必需保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必需与相应票据相符,而且有配套的纸箱,配件齐全。1.2.3换残产品则须与通知单上的品名、规格、数量相符,否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据票据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残票据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5仓管主管应将货单处理人员依据票据录入系统。2.发货流程2.1.货单处理程序2.1.1全部的出库必需有客户的票据作为发货依据。2.1.2接到客户订单或出库通知时,仓管人员必需进行票据审核(检查票据的正确性,是否有充分的库存),审核完毕后,通知营销部门布置车辆。2.1.3仓管人员依据不同的票据处理方法录入系统。2.1.4将拣货单交仓管员备货。2.2.备货程序2.2.1备货人员严格依据备货单拣货,如发现备货单上或货物数量有任何差别,必需及时通知主管,并在备货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。2.2.2货物按总备货单备完后,依据营销部门要求进行二次分拣,依据装车次序由营销部门按排人员按单排列交仓管监核人员报单装车。2.2.3每单备货必需注明送货地方,单号,以便发货。2.2.4备货分拣完毕后,将拣货单交还电话销售组或监核做发货单确认,并通知营销部门。2.3.发货程序2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的情形后方可将货物装车。2.3.2发货人员依照派车单次序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。2.3.3装车后,司机应在出库单上写明车号、姓名,同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。3.库存管理3.1.货品存放3.1.1入库产品需贴好标签后入位,货物的存放不能超产出品的堆码层数极限。3.1.2全部货物可以直接放置在地面上,必需依照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱,并粘贴提示说明。货物必需保持清洁,长期存放的货物须定期清扫灰尘,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,胶带。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。3.1.5货架上不允许有空托盘,空托盘须整齐放置在托盘区。3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序,不行梯形码放。3.2盘点流程3.2.1全部的货物每个月必需大盘一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包含产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差别,需重新打印差别单,进行二次盘点,二次盘点后无差别存档。如有差别,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,依照事故处理程序办理。4.仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、灰尘、杂物等2、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时,停放在指定区域。3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,情形良好,能有效阻拦鸟及其它飞行类昆虫进入。4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)5、仓库办单处是否乾净。(要求:a、全部票据摆放整齐;b、有清楚的分类)6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7、手摸货架、货物、托盘,无灰尘。8、空托盘在指定区域堆放整齐。9、货物堆码无倒置和无超高现象。10、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)11、仓库的活动货位连贯,没有不必需的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,依据需要,可以在仓库里敏捷移动)12、各类警示标识(包含安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、乾净、张贴规范13、每次收货,是否正确、清楚填写并张贴“收货标签”14、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签15、破损、搁置货物是否在3个月内(食品类为1个月)处理完毕16、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移17、全部退货的处理必需在2天内完成,而且退货上必需贴有“退货通知单”。18、仓库无“四害”侵袭痕迹。19、是否定期作“四害掌控”处理,并记录每次处理的工序、时间、结果。(查看记录)20、系统库存和实际库存是否全都(在系统中选取不少于5个sku进行验证)。21、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。(检查方法:拿一张正在发货的拣货单,让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置,用该位置和拣货单上的位置核对。22、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应当存放于同一仓库。23、同一品类的产品,假如可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该品类的产品必需存放于同一仓库。24、收货时,是否按规定认真分拣货物。(检查方法:假如有收货,请检查现场分拣情况;假如无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)25.仓库各项关
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